广昌县文化市场综合执法大队2021年度决算
广昌县文化市场综合执法大队2021年度决算
索 引 号:GCX0022/2022-*
发文机关: 广昌县文旅局
文 号:
成文日期: 2022-11-08
广昌县文化市场综合执法大队2021年度决算
(略) 场综合执法大队
2021年度决算
目 录
第一部分 (略) 场综合执法大队概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
(略) 场综合执法大队,级别副科级,机构性质:全额拨款事业单位。主要职责是:第一条根据《中共广昌县委办公室、广昌县人民政府办公室印发<关于深 (略) 场综合行政执法改革的实施方案>的通知》(广办字〔2019〕82号)等文件精神,制定本规定。
第二条重新 (略) 场综合执法大队,实行“局队合一”,以县文化广电新闻出版旅游局的名义,统一行使行政执法。
第 (略) 场综合执法大队在县文化广电新闻出版旅游局的领导和管理下,整合文化、文物、出版、广播电视、电影、 (略) 场领域的行政执法职能,并承担“扫黄打非”有关工作任务,以县文化广电新闻出版旅游局的名义,依法统一行使行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法职能。主要职责是:
1.贯彻执行国家和地方关于 (略) 场的法律、法规、规章和方针政策,参与制定全县文化、文物、新闻出版(版权)、广播电视 (略) 场执法政策;拟订并组织实施全县 (略) 场综合行政执法计划。
2.指导、监督、行 (略) 场综合执法机构依法行使文化部门娱乐场 (略) 上网服务营业场所、网络文化、网络视听、网络出版、演出、文化艺术品经营及进出口、展览展播活动等方面的执法权。
3.协助主管局监督检查全县涉及文物保护单位、馆藏文物、考古发掘、经营文物等违法行为,依照授权履行文物行政执法职权,协同公安、市场管理、城建、环保、规划等部门,对涉及文物违法犯罪行为依法进行查处,负责对文 (略) 场的日常管理。
4.指导、监督、行 (略) 场综合行政执法机构依法行使新闻出版(版权)部门查处图书、音像制品、电子出版物和印刷、复制、出版物发行、非法出版单位(个人)违法出版行为、侵犯著作权、新闻单位及新闻记者证管理等方面的执法权。
5.指导、监督、行 (略) 场综合行政执法机构依法行使广播影视部门查处企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的执法权;配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备及设立“黑广播”的违法行为;依法查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为;依法查处电影放映单位的违法行为;查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法行为。
6.指导、监督、行 (略) 场综合行政执法机构依法行使旅游部门查处旅行社违法经营、非法经营旅行社业务行为;查处导游等旅游从业人员为旅游者提供服务中的违法行为以及非法从事导游业务行为。
7.负责受理 (略) 场的举报、投诉以及办理回复工作;负责全县 (略) 场法律、法规的宣传和综合行政执法业务骨干的教育和培训工作;贝页全云入和场综合执法队*的年度考评和行政执法案卷的评查、统计和上报工作。
8.负责完善 (略) 场主体信用信息体系,实施 (略) 场信用分类监管,建立健全信用信息警示名单和黑名单制度,建立 (略) 场守信激励和失信惩戒机制,加强诚信宣传和失信曝光。
9.承担上级交办的案件线索核查、案件办理以及交办的其他任务。
10.承担县“扫黄打非”工作领导小组办公室交办的各项工作任务。
二、单位基本情况
本单位设立4个内设机构分别是综合股、执法一中队、
执法二中队、执法三中队。
本单位2021年年末实有人数9人,其中在职人员9人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。
第二部分2021年度单位决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计98.*元,其中年初结转和结余2.*元,较2020年增加2.*元;本年收入合计96.*元,较2020年增加23.*元,增长32.27%,主要原因是:人员调入。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入91.*元,占94.72%;政府性基金预算财政拨款收入*元;其他收入4.*元,占4.76%;事业收入0.*元,占0.52%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计98.*元;其中本年支出合计98.*元;较2020年增加29.*元,增长41.70%;主要原因是:人员调入。
本年支出的具体构成为:基本支出96.*元,占97.54%;项目支出2.*元,占2.46% ;经营支出*元;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)*元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款支出年初预算数为83.*元,决算数为93.*元,完成年初预算的112.39%,其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为*元,决算数为2.*元。
(二)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为83.*元,决算数为91.*元,完成预算数109.47%,主要原因是:年终增加财政预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出91.*元,其中:
(一)工资福利支出84.*元,较2020年增加22.38,增长35.89%,主要原因是:人员调入;
(二)商品和服务支出6.*元,较2020年增加0.*元,增长3.96%,主要原因是:人员增加;
(三)资本性支出*元,较2020年减少0.*元,减少100%,主要原因是:厉行节俭;
(四)对个人和家庭补助支出*元,较2020年减少0.*元,减少100%,主要原因是:对个人和家庭补助支出分类明细不同。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.*元,决算数为0.*元,完成预算的67.86%,决算数较2020年减少0.*元,下降42.42%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 *元,决算数为*元。
(二)公务接待费支出年初预算数为0.*元,决算数为0.*元,完成预算的67.86%,决算数较2020年减少0.*元,下降42.42%。主要原因是:严格执行审批手续,厉行节约,减少公务接待。全年国内公务接待5批,累计接待32人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。
(三)公务用车购置及运行维护费支出*元
六、机关运行经费情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
无
八、国有资产占用情况说明
无
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金2.*元,占项目支出总额的100%。
(二)单位决算中项目绩效自评情况。
20 (略) 场综合执法大队扫黄打非专项经费2.*元。此项目自评等级为“优”。
第四部分 名词解释
“三公”经费支出:纳入中央财政预决算管理的“三公经费”,是指中央财政按照有关规定,通过财政拨款安排给相关中央部门及其所属单位,用于因公出国(境)、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费支出:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
索 引 号:GCX0022/2022-*
发文机关: 广昌县文旅局
文 号:
成文日期: 2022-11-08
广昌县文化市场综合执法大队2021年度决算
(略) 场综合执法大队
2021年度决算
目 录
第一部分 (略) 场综合执法大队概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
(略) 场综合执法大队,级别副科级,机构性质:全额拨款事业单位。主要职责是:第一条根据《中共广昌县委办公室、广昌县人民政府办公室印发<关于深 (略) 场综合行政执法改革的实施方案>的通知》(广办字〔2019〕82号)等文件精神,制定本规定。
第二条重新 (略) 场综合执法大队,实行“局队合一”,以县文化广电新闻出版旅游局的名义,统一行使行政执法。
第 (略) 场综合执法大队在县文化广电新闻出版旅游局的领导和管理下,整合文化、文物、出版、广播电视、电影、 (略) 场领域的行政执法职能,并承担“扫黄打非”有关工作任务,以县文化广电新闻出版旅游局的名义,依法统一行使行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法职能。主要职责是:
1.贯彻执行国家和地方关于 (略) 场的法律、法规、规章和方针政策,参与制定全县文化、文物、新闻出版(版权)、广播电视 (略) 场执法政策;拟订并组织实施全县 (略) 场综合行政执法计划。
2.指导、监督、行 (略) 场综合执法机构依法行使文化部门娱乐场 (略) 上网服务营业场所、网络文化、网络视听、网络出版、演出、文化艺术品经营及进出口、展览展播活动等方面的执法权。
3.协助主管局监督检查全县涉及文物保护单位、馆藏文物、考古发掘、经营文物等违法行为,依照授权履行文物行政执法职权,协同公安、市场管理、城建、环保、规划等部门,对涉及文物违法犯罪行为依法进行查处,负责对文 (略) 场的日常管理。
4.指导、监督、行 (略) 场综合行政执法机构依法行使新闻出版(版权)部门查处图书、音像制品、电子出版物和印刷、复制、出版物发行、非法出版单位(个人)违法出版行为、侵犯著作权、新闻单位及新闻记者证管理等方面的执法权。
5.指导、监督、行 (略) 场综合行政执法机构依法行使广播影视部门查处企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的执法权;配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备及设立“黑广播”的违法行为;依法查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为;依法查处电影放映单位的违法行为;查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法行为。
6.指导、监督、行 (略) 场综合行政执法机构依法行使旅游部门查处旅行社违法经营、非法经营旅行社业务行为;查处导游等旅游从业人员为旅游者提供服务中的违法行为以及非法从事导游业务行为。
7.负责受理 (略) 场的举报、投诉以及办理回复工作;负责全县 (略) 场法律、法规的宣传和综合行政执法业务骨干的教育和培训工作;贝页全云入和场综合执法队*的年度考评和行政执法案卷的评查、统计和上报工作。
8.负责完善 (略) 场主体信用信息体系,实施 (略) 场信用分类监管,建立健全信用信息警示名单和黑名单制度,建立 (略) 场守信激励和失信惩戒机制,加强诚信宣传和失信曝光。
9.承担上级交办的案件线索核查、案件办理以及交办的其他任务。
10.承担县“扫黄打非”工作领导小组办公室交办的各项工作任务。
二、单位基本情况
本单位设立4个内设机构分别是综合股、执法一中队、
执法二中队、执法三中队。
本单位2021年年末实有人数9人,其中在职人员9人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。
第二部分2021年度单位决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计98.*元,其中年初结转和结余2.*元,较2020年增加2.*元;本年收入合计96.*元,较2020年增加23.*元,增长32.27%,主要原因是:人员调入。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入91.*元,占94.72%;政府性基金预算财政拨款收入*元;其他收入4.*元,占4.76%;事业收入0.*元,占0.52%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计98.*元;其中本年支出合计98.*元;较2020年增加29.*元,增长41.70%;主要原因是:人员调入。
本年支出的具体构成为:基本支出96.*元,占97.54%;项目支出2.*元,占2.46% ;经营支出*元;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)*元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款支出年初预算数为83.*元,决算数为93.*元,完成年初预算的112.39%,其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为*元,决算数为2.*元。
(二)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为83.*元,决算数为91.*元,完成预算数109.47%,主要原因是:年终增加财政预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出91.*元,其中:
(一)工资福利支出84.*元,较2020年增加22.38,增长35.89%,主要原因是:人员调入;
(二)商品和服务支出6.*元,较2020年增加0.*元,增长3.96%,主要原因是:人员增加;
(三)资本性支出*元,较2020年减少0.*元,减少100%,主要原因是:厉行节俭;
(四)对个人和家庭补助支出*元,较2020年减少0.*元,减少100%,主要原因是:对个人和家庭补助支出分类明细不同。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.*元,决算数为0.*元,完成预算的67.86%,决算数较2020年减少0.*元,下降42.42%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 *元,决算数为*元。
(二)公务接待费支出年初预算数为0.*元,决算数为0.*元,完成预算的67.86%,决算数较2020年减少0.*元,下降42.42%。主要原因是:严格执行审批手续,厉行节约,减少公务接待。全年国内公务接待5批,累计接待32人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。
(三)公务用车购置及运行维护费支出*元
六、机关运行经费情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
无
八、国有资产占用情况说明
无
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金2.*元,占项目支出总额的100%。
(二)单位决算中项目绩效自评情况。
20 (略) 场综合执法大队扫黄打非专项经费2.*元。此项目自评等级为“优”。
第四部分 名词解释
“三公”经费支出:纳入中央财政预决算管理的“三公经费”,是指中央财政按照有关规定,通过财政拨款安排给相关中央部门及其所属单位,用于因公出国(境)、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费支出:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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