广昌县林业局本级2021年度决算公开
广昌县林业局本级2021年度决算公开
索 引 号:GCX0011/2022-*
发文机关: 广昌县林业局
文 号:
成文日期: 2022-11-08
广昌县林业局本级2021年度决算公开
县林业局本级2021年度决算
目 录
第一部分 林业部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 县林业局概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行国家林业方针、政策和法律法规;研究拟定全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策;组织开展植树造林、封山育林工作、更新“一张图”;指导、协调、督促公民义务植树和部门造林绿化,指导森林防火、森林病虫害除治工作,积极做好抚河源省级湿地公园试点工作、“林长制”工作。
二、部门基本情况
县林业局内设10个股室(局办公室、行政审批股、营林股、财务股、防火办,项目办、林权交易中心、调查设计队、综治办、野保办),其中行政人员8人(参公人员1人),非参公事业人员8人为调查设计队人员,遗属人员1人,退休50人。
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附表)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计 5042.*元,其中年初结转和结余1802.*元,较2020年减少7178.61 万元,减少142 %;本年收入合计3240.*元,较2020年减少4675.85 万元,减少144.31 %,主要原因是:项目资金减少及年初结转减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入3237.*元,占 64.2 %;其他收入2.*元,占0.05 %。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计5042.*元,其中本年支出合计5042.*元,较2020年减少2319.*元,减少45.99 %,主要原因是:11个乡镇林业工作站人员编制纳入乡镇政府,本年度人员经费支出减少及项目支出减少。
本年支出的具体构成为:基本支出924.*元,占18.34 %;项目支出4118.*元,占 81.66 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为4091.*元,决算数为5042.*元,完成年初预算的 123.17%。其中:
(一)卫生健康支出年初预算数为 626.*元,决算数为1307.*元,完成年初预算的208.48%,主要原因是:项目增加。
(二)节能环保支出年初预算数为*元,决算数465.*元,完成年初预算的116.26%,主要原因是:项目增加。
(三)城乡社区支出年初预算数为*元,决算数为27.*元,完成年初预算的41.95 %,
(四)农林水支出年初预算数*元,决算数为3234.*元,完成年初预算的107.71%,
(五)自然资源海洋气象等支出年初预算数*元,决算数为9.*元,完成年初预算的%,
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出921.*元,其中:
(一)工资福利支出623.*元,较2020年减少276.*元,下降30.72 %,主要原因是:乡镇11个林业工作站35位在编人员纳入各乡镇政府预算。
(二)商品和服务支出283.*元,较2020年增加178.*元,增长169.98 %,主要原因是:借用人员公用经费增加、成立新单位在本年度增加维修费。
(三)对个人和家庭补助支出11.*元,较2020年减少56.*元,下降65.42 %,主要原因是:2020林业局退休人员丧葬费及抚恤金。
(四)资本性支出3.*元,较2020年减少8.*元,下降70.16%,主要原因是:2020年有大型修缮费用。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为28.*元,决算数为 14.*元,完成预算的 51.81 %,决算数较2020年减少2.*元,下降15.63 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为*元,决算数为*元,完成预算的0%,决算数较2020年增加万元,增长0 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是:……。
(二)公务接待费支出年初预算数为15.*元,决算数为6.*元,共接待61批次计489人,完成预算的40.34%,决算数较2020年减少0.*元,下降6 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:本年度公务接待费缩减开支。
(三)公务用车购置及运行维护费支出*元,其中公务用车购置年初预算数为*元,决算数为0 万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为 13 万元,决算数为8.*元,完成预算的65.69 %,决算数较2020年增加1.*元,增长25.89 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是:车辆维护费增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出287.*元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加(减少) 万元,增长(降低) %,主要原因是:办公设施设备购置经费增加(减少)/资产运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减XX支出/......等(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额1166.*元,其中:政府采购货物支出万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出1166.15 万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日,本部门共有车辆 5 辆,其中,执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车2 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是公务用车;。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目 5个,涉及资金 *元,占一般公共预算项目支出总额的 53 %。组织对2020年度广昌县206国道、 (略) 主干道沿线草化彩化项目政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 98 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100 %。
林业 部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 6303 万元。绩效目标:完成(一)中央任务完成情况:1、长防林项目已完成营造林(人工造林)面积2000亩,封山育面积4000亩,任务完成率达100%,合格率100%,目前营林项目都实行“先造后补”原则,该项目待验收完后再发放补助。2、上一轮退耕还林补助面积1955.8亩,完成自查验收面积1905.1亩,兑现补助资金23.*元,补助资金兑现97%。3、造林补助项目已完成营造林(人工造林)面积3115.1亩,合格率100%以上,目前营林项目都实行“先造后补”原则,该项目待验收完后再发放补助。天然林管护43.*亩、国有林停伐产量*.87立方米、国家级生态公益林管护面积48.*万亩。
(二)省级任务完成情况:低产低效林改造任务4000亩。其中更新造林1000亩,补植改造2000亩,抚育改造1000亩。目前更新造林已落实山场,2021年春全面完成。已完成补植1000亩,抚育1000亩的任务。任务完成率60%。等更新造林全面完工后通过自查验收再及时发放补助资金。国家级森林乡村5个,已落实在旴江五村星、赤水回辛村、长桥上凡村、驿前姚西村、贯桥村。完成申报实施方案及自查验收佐证材料,并已兑现发放补助资*元,发放兑现率100%。森林景观利用(乡村森林公园),落实在长桥村上凡组香花湾公园,驿前镇贯桥村贯桥森林公园。已完成申报实施方案工作。待今年完工通过验收合格后再兑现补助资金。2020年竹类特产业(毛竹低改)项目1.*亩,完成面积1.*亩,兑现补助资金435.*元,发放补助兑现率100%。5、为提升我县造林绿化品质,开展“森林四化”建设任务对我县济广高速旴江白田段、驿前桐斜段、莆炎 (略) 坪段(高速出入口旁)、旴江小港段(高速出入口旁)2公里可视范围内实施开展“四化”项目。项目总投资金642.*元,投资建设面积1472.6亩,分六个标段实施。栽植种树:枫香、木荷、红豆、娜塔栎等树种。该资金主要用于申报森林四化建设补助并通过省级绩效评价的2019年建设任务进行清算补助,并对去冬今春森林四化建设预拨补助*元。省级公益林面积*亩,森林抚育面积0.*亩,油茶低产林改造0.*亩、林木良种培育32.*株,林业贴息贷款*元,天然林巡护设备购置45.*元;竹类特色产业1.*亩;林木管护面积27.*亩。
(三)县级任务完成情况:1、206国道沿线完成 (略) 段约37.18公里,建成98.8488平方米花草景观带,树植硫花菊、白日草,达到景观提供的双重效果带动旅游发。2、全年指导完成油茶低产林改造3300亩,同时督促油茶种植户做好近几年新造油茶林的抚育管护,做好新造油茶林的施肥、修剪、病虫害管理等技术指导。对头陂及苗圃茶花圃安排了工人进行管护,及时进行除草等抚育管理。3、2020年林业有害生物防控、面积3.*亩。
以上项目在中央财政对地方转移支付林业改革发展资金的申请、分配、拨付、管理等过程中程序规范,资金发放前组织林业工作站、乡镇、县林业局验收,层层签字把关,避免了截留挪用专项资金;资金发放的对象、标准、范围在当地公示,避免出现贪污受贿、优亲厚友、虚报冒领、私分补助资金的现象。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。
我部门今年在县级部门决算中反映生态公益林项目绩效自评结果。生态公益林项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,生态公益林项目绩效自评得分为 91分。项目全年预算数为 1240.*元,执行数为 1119.*元,完成预算的 90%。主要产出和效果:一是国家级生态公益林管护面积48.*亩、省级公益林管护面积*亩;二是促进了森林资源的增长,森林的生态屏障作用得到加强,减少水土流失作用明显,生态环境明显改善。
发现的问题及原因:广昌县属林业山区县当前森林资源保护与区域经济发展的矛盾较为突出,生态公益林管护补助标准偏低,少部分林权所有者产生退出此项目的想法,建议提高补助标准及项目管理经费。下一步改进措施:加大种植林下经济宣传。
生态公益林项目绩效评价等级为优。
附:《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除财政拨款收入以外的各项收入。
(三)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)卫生健康支出:天然林停伐补助、禁食人工繁育野生动物养殖户扶持资金。
(二)节能环保支出:建档立卡贫困人口生态护林员转移支付资金、退耕还林、天然林停伐补助
(三)农林水支出:森林草原资源培育专项中央基建投资资金重点防护林、生态公益林补偿及省级林业补助专项资金;抚河源湿地公园文化传承项目和武夷山生物保护可研报告经费
(四)行政运行:反映行政单位的基本支出。
(五)其他林业和草原支出:中央财政林业草原生态保护恢复资金天然林管护停伐补助等
三、“三公” 经费
纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费
为保障本部门日常运行的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、招待费、工会经费、日常维修(护)费、办公用房水电费、其它交通费用、税金及附加以及其他日常公用费用。
索 引 号:GCX0011/2022-*
发文机关: 广昌县林业局
文 号:
成文日期: 2022-11-08
广昌县林业局本级2021年度决算公开
县林业局本级2021年度决算
目 录
第一部分 林业部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 县林业局概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行国家林业方针、政策和法律法规;研究拟定全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策;组织开展植树造林、封山育林工作、更新“一张图”;指导、协调、督促公民义务植树和部门造林绿化,指导森林防火、森林病虫害除治工作,积极做好抚河源省级湿地公园试点工作、“林长制”工作。
二、部门基本情况
县林业局内设10个股室(局办公室、行政审批股、营林股、财务股、防火办,项目办、林权交易中心、调查设计队、综治办、野保办),其中行政人员8人(参公人员1人),非参公事业人员8人为调查设计队人员,遗属人员1人,退休50人。
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附表)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计 5042.*元,其中年初结转和结余1802.*元,较2020年减少7178.61 万元,减少142 %;本年收入合计3240.*元,较2020年减少4675.85 万元,减少144.31 %,主要原因是:项目资金减少及年初结转减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入3237.*元,占 64.2 %;其他收入2.*元,占0.05 %。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计5042.*元,其中本年支出合计5042.*元,较2020年减少2319.*元,减少45.99 %,主要原因是:11个乡镇林业工作站人员编制纳入乡镇政府,本年度人员经费支出减少及项目支出减少。
本年支出的具体构成为:基本支出924.*元,占18.34 %;项目支出4118.*元,占 81.66 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为4091.*元,决算数为5042.*元,完成年初预算的 123.17%。其中:
(一)卫生健康支出年初预算数为 626.*元,决算数为1307.*元,完成年初预算的208.48%,主要原因是:项目增加。
(二)节能环保支出年初预算数为*元,决算数465.*元,完成年初预算的116.26%,主要原因是:项目增加。
(三)城乡社区支出年初预算数为*元,决算数为27.*元,完成年初预算的41.95 %,
(四)农林水支出年初预算数*元,决算数为3234.*元,完成年初预算的107.71%,
(五)自然资源海洋气象等支出年初预算数*元,决算数为9.*元,完成年初预算的%,
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出921.*元,其中:
(一)工资福利支出623.*元,较2020年减少276.*元,下降30.72 %,主要原因是:乡镇11个林业工作站35位在编人员纳入各乡镇政府预算。
(二)商品和服务支出283.*元,较2020年增加178.*元,增长169.98 %,主要原因是:借用人员公用经费增加、成立新单位在本年度增加维修费。
(三)对个人和家庭补助支出11.*元,较2020年减少56.*元,下降65.42 %,主要原因是:2020林业局退休人员丧葬费及抚恤金。
(四)资本性支出3.*元,较2020年减少8.*元,下降70.16%,主要原因是:2020年有大型修缮费用。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为28.*元,决算数为 14.*元,完成预算的 51.81 %,决算数较2020年减少2.*元,下降15.63 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为*元,决算数为*元,完成预算的0%,决算数较2020年增加万元,增长0 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是:……。
(二)公务接待费支出年初预算数为15.*元,决算数为6.*元,共接待61批次计489人,完成预算的40.34%,决算数较2020年减少0.*元,下降6 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:本年度公务接待费缩减开支。
(三)公务用车购置及运行维护费支出*元,其中公务用车购置年初预算数为*元,决算数为0 万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为 13 万元,决算数为8.*元,完成预算的65.69 %,决算数较2020年增加1.*元,增长25.89 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是:车辆维护费增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出287.*元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加(减少) 万元,增长(降低) %,主要原因是:办公设施设备购置经费增加(减少)/资产运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减XX支出/......等(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额1166.*元,其中:政府采购货物支出万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出1166.15 万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日,本部门共有车辆 5 辆,其中,执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车2 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是公务用车;。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目 5个,涉及资金 *元,占一般公共预算项目支出总额的 53 %。组织对2020年度广昌县206国道、 (略) 主干道沿线草化彩化项目政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 98 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100 %。
林业 部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 6303 万元。绩效目标:完成(一)中央任务完成情况:1、长防林项目已完成营造林(人工造林)面积2000亩,封山育面积4000亩,任务完成率达100%,合格率100%,目前营林项目都实行“先造后补”原则,该项目待验收完后再发放补助。2、上一轮退耕还林补助面积1955.8亩,完成自查验收面积1905.1亩,兑现补助资金23.*元,补助资金兑现97%。3、造林补助项目已完成营造林(人工造林)面积3115.1亩,合格率100%以上,目前营林项目都实行“先造后补”原则,该项目待验收完后再发放补助。天然林管护43.*亩、国有林停伐产量*.87立方米、国家级生态公益林管护面积48.*万亩。
(二)省级任务完成情况:低产低效林改造任务4000亩。其中更新造林1000亩,补植改造2000亩,抚育改造1000亩。目前更新造林已落实山场,2021年春全面完成。已完成补植1000亩,抚育1000亩的任务。任务完成率60%。等更新造林全面完工后通过自查验收再及时发放补助资金。国家级森林乡村5个,已落实在旴江五村星、赤水回辛村、长桥上凡村、驿前姚西村、贯桥村。完成申报实施方案及自查验收佐证材料,并已兑现发放补助资*元,发放兑现率100%。森林景观利用(乡村森林公园),落实在长桥村上凡组香花湾公园,驿前镇贯桥村贯桥森林公园。已完成申报实施方案工作。待今年完工通过验收合格后再兑现补助资金。2020年竹类特产业(毛竹低改)项目1.*亩,完成面积1.*亩,兑现补助资金435.*元,发放补助兑现率100%。5、为提升我县造林绿化品质,开展“森林四化”建设任务对我县济广高速旴江白田段、驿前桐斜段、莆炎 (略) 坪段(高速出入口旁)、旴江小港段(高速出入口旁)2公里可视范围内实施开展“四化”项目。项目总投资金642.*元,投资建设面积1472.6亩,分六个标段实施。栽植种树:枫香、木荷、红豆、娜塔栎等树种。该资金主要用于申报森林四化建设补助并通过省级绩效评价的2019年建设任务进行清算补助,并对去冬今春森林四化建设预拨补助*元。省级公益林面积*亩,森林抚育面积0.*亩,油茶低产林改造0.*亩、林木良种培育32.*株,林业贴息贷款*元,天然林巡护设备购置45.*元;竹类特色产业1.*亩;林木管护面积27.*亩。
(三)县级任务完成情况:1、206国道沿线完成 (略) 段约37.18公里,建成98.8488平方米花草景观带,树植硫花菊、白日草,达到景观提供的双重效果带动旅游发。2、全年指导完成油茶低产林改造3300亩,同时督促油茶种植户做好近几年新造油茶林的抚育管护,做好新造油茶林的施肥、修剪、病虫害管理等技术指导。对头陂及苗圃茶花圃安排了工人进行管护,及时进行除草等抚育管理。3、2020年林业有害生物防控、面积3.*亩。
以上项目在中央财政对地方转移支付林业改革发展资金的申请、分配、拨付、管理等过程中程序规范,资金发放前组织林业工作站、乡镇、县林业局验收,层层签字把关,避免了截留挪用专项资金;资金发放的对象、标准、范围在当地公示,避免出现贪污受贿、优亲厚友、虚报冒领、私分补助资金的现象。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。
我部门今年在县级部门决算中反映生态公益林项目绩效自评结果。生态公益林项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,生态公益林项目绩效自评得分为 91分。项目全年预算数为 1240.*元,执行数为 1119.*元,完成预算的 90%。主要产出和效果:一是国家级生态公益林管护面积48.*亩、省级公益林管护面积*亩;二是促进了森林资源的增长,森林的生态屏障作用得到加强,减少水土流失作用明显,生态环境明显改善。
发现的问题及原因:广昌县属林业山区县当前森林资源保护与区域经济发展的矛盾较为突出,生态公益林管护补助标准偏低,少部分林权所有者产生退出此项目的想法,建议提高补助标准及项目管理经费。下一步改进措施:加大种植林下经济宣传。
生态公益林项目绩效评价等级为优。
附:《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除财政拨款收入以外的各项收入。
(三)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)卫生健康支出:天然林停伐补助、禁食人工繁育野生动物养殖户扶持资金。
(二)节能环保支出:建档立卡贫困人口生态护林员转移支付资金、退耕还林、天然林停伐补助
(三)农林水支出:森林草原资源培育专项中央基建投资资金重点防护林、生态公益林补偿及省级林业补助专项资金;抚河源湿地公园文化传承项目和武夷山生物保护可研报告经费
(四)行政运行:反映行政单位的基本支出。
(五)其他林业和草原支出:中央财政林业草原生态保护恢复资金天然林管护停伐补助等
三、“三公” 经费
纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费
为保障本部门日常运行的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、招待费、工会经费、日常维修(护)费、办公用房水电费、其它交通费用、税金及附加以及其他日常公用费用。
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