广昌县教育体育局本级2021年度决算目录
广昌县教育体育局本级2021年度决算目录
索 引 号:GCX0030/2022-*
发文机关: 广昌县教育体育局
文 号:
成文日期: 2022-11-10
广昌县教育体育局本级2021年度决算目 录
第一部分广昌县教育体育局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分 广昌县教育体育局本级概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规。研究我县有关教育改革和发展的重大问题。综合指导和协调全县各乡(镇)和有关部门的教育管理工作。
(二)研究提出我县教育改革与发展的草案。编制全县教育事业发展规划。拟定全县教育事业的发展重点、结构、速度和步骤。负责全县教育规划、计划的实施。
(三)统筹管理全县学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育等工作。负责全县教育科学研究和教学研究工作。负责全县教育系统信息化建设工作。组织普及九年义务教育、扫除青壮年文盲、中小学教育工作的督导与评估。
(四)主管全县各级各类学校教师工作。负责全县初中、小学、幼儿园教师资格认定和管理、中小学教师系列的专业技术职务审核以及教育系统表彰奖励的有关工作。会同有关部门核定和管理全县各级各类学校教职工的编制。指导并协调全县各级各类学校人事和分配制度的改革。统筹规划并指导全县各级各类学校教师和教育管理人员的队*建设工作,负责系统行政监察工作。
(五)会同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的规划。监督测评全县教育经费的使用管理情况。按有关规定管理上级对我县的教育援助。
(六)统筹管理我县的学历教育及考试工作、成人自学考试工作、扫除青壮年文盲工作。负责初中、小学毕业证书的发放,负责组织、协调高等、中等学校在我县的招生工作。
(七)指导全县各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、安全教育及国防教育等工作。
(八)负责审核或审批社会力量举办的办学机构。对全县社会力量办学进行指导、管理、监督和评估检查。
(九)负责全县校建、校园管理、勤工俭学及财务管理工作。
(十)管理全县语言文字工作。贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策。编制全县语言文字工作的中长期规划。指导推广普通话工作。
(十一)管理全县现代远程教育和教育技术装备工作。指导管理全县信息技术教育、教育电视和电化教学工作。
(十二)组织实施大中专毕业生就业指导工作。
(十三)管理全县信用助学贷款及各项助学金资助工作。
(十四)研究和拟定体育工作的地方性法规、规章,并组织或监督实施。
(十五)制定全县性体育发展计划,编制全县性体育事业的中长期发展规划,并监督实施。
(十六)组织实施全民健身计划,指导开展群众性体育活动;实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。
(十七)组织指导全县运动会和单项体育运动会;组 (略) 体 (略) 单项体育竞赛年度计划和工作。
(十八)负责体育经营活动从业资格的审批、申报、依 (略) 场。
(十九)负责全县健身气功的管理。
(二十)负责全县性体育社团的资格审查,并对其进行业务指导。
二、基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的法人单位共5个:包括广昌县教育体育局本级、广昌县教师发展中心、广昌县校舍建设服务中心、广昌县学生资助服务中心、广昌县教育考试中心。
本部门2021年年末实有人数人,其中在职人员45人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员55人;年末学生人数人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人。
第二部分 2021年度单位决算表
第三部分 2021年单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计3572.*元,其中本年收入合计3572.*元,较2020年增加422.*元,增长13.43%,主要原因是:工资福利待遇和项目资金有所增长。
本年收入的具体构成为:一般公共预算财政拨款收入3524.*元,占98.66%;政府性基金预算财政拨款收入47.*元,占1.34%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计3572.*元,其中本年收入合计3572.*元,较2020年增加422.*元,增长13.43%,主要原因是:工资福利待遇和项目资金有所增长。
本年支出的具体构成为:基本支出1029.*元,占28.83%;项目支出2542.*元,占71.17%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为3572.*元,决算数为3572.*元,完成年初预算的100%。其中:
(一)教育支出年初预算数为3493.*元,决算数为3493.*元,完成年初预算的100%。
(二)文化和旅游支出年初预算数为*元,决算数为*元,完成年初预算的100%。
(三)用于体育事业的彩票公益金支出年初预算数为47.*元,决算数为47.*元,完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3524.*元,其中:
(一)工资福利支出853.*元,较2020年增加668.*元,增长27.61%,主要原因是:人员福利待遇增加,工资增长。
(二)商品和服务支出124.*元,较2020年减少114.*元,下降47.8%,主要原因是:疫情原因一些培训、出差、办用用品等减少了。
(三)对个人和家庭补助支出51.*元,较2020年减少28.*元,下降126%,主要原因是:退休人员开始发放绩效奖。
(四)资本性支出*元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10.*元,决算数为9.*元,完成预算的96%,决算数较2020年减少1.*元,下降13.8%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为*元。
(二)公务接待费支出年初预算数为10.*元,决算数为9.*元,完成预算的96%,决算数较2020年减少1.*元,下降13.8%,主要原因是疫情原因减少公务来客及国家号召节约开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是疫情原因减少公务来客及国家号召节约开支。全年国内公务接待89批,累计接待869人次,其中外事接待0批,累计接待0人次0。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出124.*元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),114.*元,下降47.8%,主要原因是:落实过紧日子要求压减一般支出,一些培训、出差、办用用品等减少了。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额*元,其中:政府采购货物支出*元、政府采购工程支出*元、政府采购服务支出*元。
八、国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目49个全面开展绩效自评,共涉及资金*.*元,占项目支出总额的100%。
(二)单位决算中项目绩效自评情况。
将2021年度《项目支出绩效自评表》(自选1个项目)进行公开。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
索 引 号:GCX0030/2022-*
发文机关: 广昌县教育体育局
文 号:
成文日期: 2022-11-10
广昌县教育体育局本级2021年度决算目 录
第一部分广昌县教育体育局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分 广昌县教育体育局本级概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规。研究我县有关教育改革和发展的重大问题。综合指导和协调全县各乡(镇)和有关部门的教育管理工作。
(二)研究提出我县教育改革与发展的草案。编制全县教育事业发展规划。拟定全县教育事业的发展重点、结构、速度和步骤。负责全县教育规划、计划的实施。
(三)统筹管理全县学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育等工作。负责全县教育科学研究和教学研究工作。负责全县教育系统信息化建设工作。组织普及九年义务教育、扫除青壮年文盲、中小学教育工作的督导与评估。
(四)主管全县各级各类学校教师工作。负责全县初中、小学、幼儿园教师资格认定和管理、中小学教师系列的专业技术职务审核以及教育系统表彰奖励的有关工作。会同有关部门核定和管理全县各级各类学校教职工的编制。指导并协调全县各级各类学校人事和分配制度的改革。统筹规划并指导全县各级各类学校教师和教育管理人员的队*建设工作,负责系统行政监察工作。
(五)会同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的规划。监督测评全县教育经费的使用管理情况。按有关规定管理上级对我县的教育援助。
(六)统筹管理我县的学历教育及考试工作、成人自学考试工作、扫除青壮年文盲工作。负责初中、小学毕业证书的发放,负责组织、协调高等、中等学校在我县的招生工作。
(七)指导全县各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、安全教育及国防教育等工作。
(八)负责审核或审批社会力量举办的办学机构。对全县社会力量办学进行指导、管理、监督和评估检查。
(九)负责全县校建、校园管理、勤工俭学及财务管理工作。
(十)管理全县语言文字工作。贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策。编制全县语言文字工作的中长期规划。指导推广普通话工作。
(十一)管理全县现代远程教育和教育技术装备工作。指导管理全县信息技术教育、教育电视和电化教学工作。
(十二)组织实施大中专毕业生就业指导工作。
(十三)管理全县信用助学贷款及各项助学金资助工作。
(十四)研究和拟定体育工作的地方性法规、规章,并组织或监督实施。
(十五)制定全县性体育发展计划,编制全县性体育事业的中长期发展规划,并监督实施。
(十六)组织实施全民健身计划,指导开展群众性体育活动;实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。
(十七)组织指导全县运动会和单项体育运动会;组 (略) 体 (略) 单项体育竞赛年度计划和工作。
(十八)负责体育经营活动从业资格的审批、申报、依 (略) 场。
(十九)负责全县健身气功的管理。
(二十)负责全县性体育社团的资格审查,并对其进行业务指导。
二、基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的法人单位共5个:包括广昌县教育体育局本级、广昌县教师发展中心、广昌县校舍建设服务中心、广昌县学生资助服务中心、广昌县教育考试中心。
本部门2021年年末实有人数人,其中在职人员45人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员55人;年末学生人数人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人。
第二部分 2021年度单位决算表
第三部分 2021年单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计3572.*元,其中本年收入合计3572.*元,较2020年增加422.*元,增长13.43%,主要原因是:工资福利待遇和项目资金有所增长。
本年收入的具体构成为:一般公共预算财政拨款收入3524.*元,占98.66%;政府性基金预算财政拨款收入47.*元,占1.34%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计3572.*元,其中本年收入合计3572.*元,较2020年增加422.*元,增长13.43%,主要原因是:工资福利待遇和项目资金有所增长。
本年支出的具体构成为:基本支出1029.*元,占28.83%;项目支出2542.*元,占71.17%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为3572.*元,决算数为3572.*元,完成年初预算的100%。其中:
(一)教育支出年初预算数为3493.*元,决算数为3493.*元,完成年初预算的100%。
(二)文化和旅游支出年初预算数为*元,决算数为*元,完成年初预算的100%。
(三)用于体育事业的彩票公益金支出年初预算数为47.*元,决算数为47.*元,完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3524.*元,其中:
(一)工资福利支出853.*元,较2020年增加668.*元,增长27.61%,主要原因是:人员福利待遇增加,工资增长。
(二)商品和服务支出124.*元,较2020年减少114.*元,下降47.8%,主要原因是:疫情原因一些培训、出差、办用用品等减少了。
(三)对个人和家庭补助支出51.*元,较2020年减少28.*元,下降126%,主要原因是:退休人员开始发放绩效奖。
(四)资本性支出*元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10.*元,决算数为9.*元,完成预算的96%,决算数较2020年减少1.*元,下降13.8%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为*元。
(二)公务接待费支出年初预算数为10.*元,决算数为9.*元,完成预算的96%,决算数较2020年减少1.*元,下降13.8%,主要原因是疫情原因减少公务来客及国家号召节约开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是疫情原因减少公务来客及国家号召节约开支。全年国内公务接待89批,累计接待869人次,其中外事接待0批,累计接待0人次0。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出124.*元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),114.*元,下降47.8%,主要原因是:落实过紧日子要求压减一般支出,一些培训、出差、办用用品等减少了。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额*元,其中:政府采购货物支出*元、政府采购工程支出*元、政府采购服务支出*元。
八、国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目49个全面开展绩效自评,共涉及资金*.*元,占项目支出总额的100%。
(二)单位决算中项目绩效自评情况。
将2021年度《项目支出绩效自评表》(自选1个项目)进行公开。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
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