广昌县林业事业发展服务中心2021年度决算公开
广昌县林业事业发展服务中心2021年度决算公开
索 引 号:GCX0011/2022-*
发文机关: 广昌县林业局
文 号:
成文日期: 2022-11-10
广昌县林业事业发展服务中心2021年度决算公开
广昌县林业事业发展服务中心2021年度
决算
目 录
第一部分 广昌县林业事业发展服务中心单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分广昌林业事业发展服务中心单位概况
一、单位主要职能
(一)承担造林绿化、林业生态工程建设的技术支撑和服务保障职责。
(二)承担天然林、公益林等森林资源保护的技术支撑和服务保障职责。
(三)负责宣传国家有关林木种苗管理法律、法规和规章;监督林木种苗生产、经营活动,负责林木种苗质量检验及种质资源的保护与管理等职责。
(四)承担林业新技术、新品种、新装备的引进、试验、示范、培训和科技成果评价与转换,组织实施全县林业信息宣传、专业技术人才培养、林草良种繁育等职责。
(五)承担森林资源监测、湿地草地资源监测、数字林业建设职责。
(六)参与拟订林业资源优化配置政策和标准化建设,协助指导实施林下经济、森林康养林业产业规划工作。
(七)承办国家、省、市级林业龙头企业推荐评审工作。
(八)承担森林资源利用、林业生态产品价值实现等林业经济发展技术支撑和服务保障职责。
(九)承担自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园等自然保护地建设的技术支撑和服务保障职责。
(十)承担林业和草地有害生物防治、检疫和预测预报的技术支撑和服务保障职责。
(十一)完成县林业局交办的其它任务。
二、单位基本情况
本单位设立8个内设机构,分别是办公室(财务股)、林业生态工程建设股、森林资源保护股、林业科技推广股、森林资源检测股、林业经济发展股、自然保护地建设股、有害生物防治检疫股。
本单位2021年年末实有人数20人,其中在职人员7人,离休人员0人,退休人员13人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附表)
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计63.*元,其中年初结转和结余1.*元,较2020年增加(减少)*元,增长(下降)0%;本年收入合计60.*元,较2020年增加(减少)*元,增长(下降)0%。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入62.*元,占98%;事业收入*元,占0%;经营收入*元,占0%;其他收入*元,占2%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计64.*元,其中本年支出合计64.*元,较2020年增加(减少)*元,增长(下降)0%;年末结转和结余*元,较2020年增加(减少)*元,增长(下降)0%。
本年支出的具体构成为:基本支出64.*元,占100%;项目支出*元,占0%;经营支出*元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)*元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为83.*元,决算数为63.*元,完成年初预算的77%。其中:
农林水支出支出年初预算数为83.*元,决算数为63.*元,完成年初预算的77%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出63.*元,其中:
(一)工资福利支出52.*元,较2020年增加(减少)*元,增长(下降)0%。
(二)商品和服务支出9.*元,较2020年增加(减少)*元,增长(下降)0%。
(三)对个人和家庭补助支出1.*元,较2020年增加(减少)*元,增长(下降)0%。
(四)资本性支出0.*元,较2020年增加(减少)*元,增长(下降)0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.*元,决算数为0.*元,完成预算的28%,决算数较2020年增加(减少)*元,增长(下降)0%,其中:
(一)公务接待费支出年初预算数为0.*元,决算数为0.*元,完成预算的28%,决算数较2020年增加(减少)*元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:单位资金压缩。全年国内公务接待6批,累计接待14人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出.
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度无政府采购支出。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。
九、预算绩效情况说明
本单位2021年度绩效管理工作开展情况无。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除财政拨款收入以外的各项收入。
(三)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、“三公” 经费
纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、机关运行经费
为保障本部门日常运行的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、招待费、工会经费、日常维修(护)费、办公用房水电费、其它交通费用、税金及附加以及其他日常公用费用。
索 引 号:GCX0011/2022-*
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成文日期: 2022-11-10
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决算
目 录
第一部分 广昌县林业事业发展服务中心单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分广昌林业事业发展服务中心单位概况
一、单位主要职能
(一)承担造林绿化、林业生态工程建设的技术支撑和服务保障职责。
(二)承担天然林、公益林等森林资源保护的技术支撑和服务保障职责。
(三)负责宣传国家有关林木种苗管理法律、法规和规章;监督林木种苗生产、经营活动,负责林木种苗质量检验及种质资源的保护与管理等职责。
(四)承担林业新技术、新品种、新装备的引进、试验、示范、培训和科技成果评价与转换,组织实施全县林业信息宣传、专业技术人才培养、林草良种繁育等职责。
(五)承担森林资源监测、湿地草地资源监测、数字林业建设职责。
(六)参与拟订林业资源优化配置政策和标准化建设,协助指导实施林下经济、森林康养林业产业规划工作。
(七)承办国家、省、市级林业龙头企业推荐评审工作。
(八)承担森林资源利用、林业生态产品价值实现等林业经济发展技术支撑和服务保障职责。
(九)承担自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园等自然保护地建设的技术支撑和服务保障职责。
(十)承担林业和草地有害生物防治、检疫和预测预报的技术支撑和服务保障职责。
(十一)完成县林业局交办的其它任务。
二、单位基本情况
本单位设立8个内设机构,分别是办公室(财务股)、林业生态工程建设股、森林资源保护股、林业科技推广股、森林资源检测股、林业经济发展股、自然保护地建设股、有害生物防治检疫股。
本单位2021年年末实有人数20人,其中在职人员7人,离休人员0人,退休人员13人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附表)
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计63.*元,其中年初结转和结余1.*元,较2020年增加(减少)*元,增长(下降)0%;本年收入合计60.*元,较2020年增加(减少)*元,增长(下降)0%。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入62.*元,占98%;事业收入*元,占0%;经营收入*元,占0%;其他收入*元,占2%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计64.*元,其中本年支出合计64.*元,较2020年增加(减少)*元,增长(下降)0%;年末结转和结余*元,较2020年增加(减少)*元,增长(下降)0%。
本年支出的具体构成为:基本支出64.*元,占100%;项目支出*元,占0%;经营支出*元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)*元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为83.*元,决算数为63.*元,完成年初预算的77%。其中:
农林水支出支出年初预算数为83.*元,决算数为63.*元,完成年初预算的77%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出63.*元,其中:
(一)工资福利支出52.*元,较2020年增加(减少)*元,增长(下降)0%。
(二)商品和服务支出9.*元,较2020年增加(减少)*元,增长(下降)0%。
(三)对个人和家庭补助支出1.*元,较2020年增加(减少)*元,增长(下降)0%。
(四)资本性支出0.*元,较2020年增加(减少)*元,增长(下降)0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.*元,决算数为0.*元,完成预算的28%,决算数较2020年增加(减少)*元,增长(下降)0%,其中:
(一)公务接待费支出年初预算数为0.*元,决算数为0.*元,完成预算的28%,决算数较2020年增加(减少)*元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:单位资金压缩。全年国内公务接待6批,累计接待14人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出.
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度无政府采购支出。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。
九、预算绩效情况说明
本单位2021年度绩效管理工作开展情况无。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除财政拨款收入以外的各项收入。
(三)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、“三公” 经费
纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、机关运行经费
为保障本部门日常运行的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、招待费、工会经费、日常维修(护)费、办公用房水电费、其它交通费用、税金及附加以及其他日常公用费用。
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