宿州市埇桥区经信局部门预算批复表
宿州市埇桥区经信局部门预算批复表
表1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年部门财政拨款收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门名称: (略) 埇桥区经济和信息化局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、上年结转 | 一、本年支出 | 1,254.71 | 1,254.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)一般公共预算拨款 | (一)一般公共服务支出 | 979.19 | 979.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)政府性基金预算拨款 | (二)外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、本年收入 | 1,254.71 | (三)国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)一般公共预算拨款 | 1,254.71 | (四)公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经常收入拨款 | 1,254.71 | (五)教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国库管理非税收入 | (六)科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算清算收入 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算基数供给 | (八)社会保障和就业支出 | 126.55 | 126.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)政府性基金预算拨款 | (九)社会保险基金支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十)卫生健康支出 | 51.37 | 51.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十一)节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十二)城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十三)农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十四)交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十五)资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十六)商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十七)金融支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十八)援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十)住房保障支出 | 97.60 | 97.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十一)粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十二)国有资本经营收入安排支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十三)灾害防治及应急管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十四)预备费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十五)其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十六)转移性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十七)债务还本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十八)债务付息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十九)债务发行费用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三十)抗疫特别国债安排的支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结转下年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 1,254.71 | 支出总计 | 1,254.71 | 1,254.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表2 | |||||
2023年部门一般公共预算支出预算表 | |||||
部门名称: (略) 埇桥区经济和信息化局 | 单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 1,254.71 | 1,194.30 | 60.41 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 979.19 | 924.78 | 54.41 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 367.07 | 367.07 | ||
* | 行政运行 | 367.07 | 367.07 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 612.12 | 557.71 | 54.41 | |
* | 行政运行 | 612.12 | 557.71 | 54.41 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 126.55 | 126.55 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.55 | 126.55 | ||
* | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.36 | 84.36 | ||
* | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.18 | 42.18 | ||
210 | 卫生健康支出 | 51.37 | 45.37 | 6.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 51.37 | 45.37 | 6.00 | |
* | 行政单位医疗 | 25.64 | 25.64 | ||
* | 公务员医疗补助 | 25.73 | 19.73 | 6.00 | |
221 | 住房保障支出 | 97.60 | 97.60 | ||
22102 | 住房改革支出 | 97.60 | 97.60 | ||
* | 住房公积金 | 63.27 | 63.27 | ||
* | 提租补贴 | 34.33 | 34.33 |
表3 | |||
2023年部门一般公共预算基本支出预算表 | |||
部门名称: (略) 埇桥区经济和信息化局 | 单位:万元 | ||
经济分类科目 | 预算数 | ||
科目编码 | 科目名称 | ||
合计 | 1,194.30 | ||
301 | 工资福利支出 | 775.10 | |
30101 | 基本工资 | 267.72 | |
30102 | 津贴补贴 | 15.82 | |
30102 | 津贴补贴 | 52.80 | |
30103 | 奖金 | 136.16 | |
30107 | 绩效工资 | 71.15 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.36 | |
30109 | 职业年金缴费 | 42.18 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.64 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.01 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.80 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.12 | |
30113 | 住房公积金 | 63.27 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 6.05 | |
302 | 商品和服务支出 | 94.95 | |
30201 | 办公费 | 62.75 | |
30217 | 公务接待费 | 0.25 | |
30228 | 工会经费 | 4.81 | |
30228 | 工会经费 | 3.20 | |
30229 | 福利费 | 0.03 | |
30239 | 其他交通费用 | 17.08 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.54 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 324.24 | |
30301 | 离休费 | 32.45 | |
30301 | 离休费 | 33.18 | |
30301 | 离休费 | 1.04 | |
30302 | 退休费 | 223.22 | |
30302 | 退休费 | 17.47 | |
30305 | 生活补助 | 5.09 | |
30307 | 医疗费补助 | 11.72 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.07 |
表4 | ||||
2023年政府性基金预算支出表 | ||||
部门名称: (略) 埇桥区经济和信息化局 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 |
表5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年部门收支预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门名称: (略) 埇桥区经济和信息化局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入项目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算拨款收入 | 1,254.71 | (一)一般公共服务支出 | 979.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算拨款收入 | (二)外交支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、财政专户管理资金 | (三)国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他财政专户管理资金 | (四)公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、其他收入 | (五)教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事业收入 | (六)科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营收入 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上级补助收入 | (八)社会保障和就业支出 | 126.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附属单位上缴收入 | (九)社会保险基金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | (十)卫生健康支出 | 51.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、上级转移支付(提前下达公共预算) | (十一)节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、上级转移支付(提前下达政府性基金) | (十二)城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十三)农林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十四)交通运输支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十五)资源勘探信息等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十六)商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十七)金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十八)援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十)住房保障支出 | 97.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十二)国有资本经营收入安排支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十三)灾害防治及应急管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十四)预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十五)其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十六)转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十七)债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十八)债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十九)债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三十)抗疫特别国债安排的支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结转下年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 1,254.71 | 支 出 总 计 | 1,254.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表6 | ||||||||||||||||||
2023年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||
部门名称:市埇桥区经济和信息化局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 财政专户管理资金 | 上级转移支付(提前下达一般公共预算) | 上级转移支付(提前下达政府性基金预算) | 单位资金 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | |||||||||||
合计 | 1,254.71 | 1,254.71 | ||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 979.19 | 979.19 | |||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 367.07 | 367.07 | |||||||||||||||
* | 行政运行 | 367.07 | 367.07 | |||||||||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 612.12 | 612.12 | |||||||||||||||
* | 行政运行 | 612.12 | 612.12 | |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 126.55 | 126.55 | |||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.55 | 126.55 | |||||||||||||||
* | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.36 | 84.36 | |||||||||||||||
* | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.18 | 42.18 | |||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 51.37 | 51.37 | |||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 51.37 | 51.37 | |||||||||||||||
* | 行政单位医疗 | 25.64 | 25.64 | |||||||||||||||
* | 公务员医疗补助 | 25.73 | 25.73 | |||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 97.60 | 97.60 | |||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 97.60 | 97.60 | |||||||||||||||
* | 住房公积金 | 63.27 | 63.27 | |||||||||||||||
* | 提租补贴 | 34.33 | 34.33 |
表7 | |||||
2023年部门支出预算总表 | |||||
部门名称: (略) 埇桥区经济和信息化局 | 单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
科目编码 | 科目名称 | ||||
1,715.87 | 1,194.30 | 521.57 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 979.19 | 924.78 | 54.41 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 367.07 | 367.07 | ||
* | 行政运行 | 367.07 | 367.07 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 612.12 | 557.71 | 54.41 | |
* | 行政运行 | 612.12 | 557.71 | 54.41 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 126.55 | 126.55 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.55 | 126.55 | ||
* | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.36 | 84.36 | ||
* | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.18 | 42.18 | ||
210 | 卫生健康支出 | 51.37 | 45.37 | 6.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 51.37 | 45.37 | 6.00 | |
* | 行政单位医疗 | 25.64 | 25.64 | ||
* | 公务员医疗补助 | 25.73 | 19.73 | 6.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 461.16 | 461.16 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 461.16 | 461.16 | ||
* | 农业农村生态环境支出 | 461.16 | 461.16 | ||
221 | 住房保障支出 | 97.60 | 97.60 | ||
22102 | 住房改革支出 | 97.60 | 97.60 | ||
* | 住房公积金 | 63.27 | 63.27 | ||
* | 提租补贴 | 34.33 | 34.33 |
表8 | ||||||||||||
2023年项目支出表 | ||||||||||||
部门名称: (略) 埇桥区经济和信息化局 | 单位:万元 | |||||||||||
项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 上级转移支付(提前下达一般公共预算) | 上级转移支付(提前下达政府性基金) | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营收入 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营收入 | |||||||
合计 | 521.57 | 60.41 | 461.16 | |||||||||
二轻张建生项目 | (略) 埇桥区经济和信息化局 | 0.41 | 0.41 | |||||||||
各项重点工作 | (略) 埇桥区经济和信息化局 | 30.00 | 30.00 | |||||||||
胡秀升医疗补助项目 | (略) 埇桥区经济和信息化局 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
云平台工作专项经费 | (略) 埇桥区经济和信息化局 | 24.00 | 24.00 | |||||||||
(略) 埇桥区经济和信息化局 | 461.16 | 461.16 |
表9 | |||
2023年部门“三公”经费预算表 | |||
部门名称: (略) 埇桥区经济和信息化局 | 单位:万元 | ||
项目 | 预算数 | 同比(%) | 增减原因 |
合计 | 0.25 | ||
因公出国(境)费 | |||
公务接待费 | 0.25 | ||
公务用车购置及运行费 | |||
其中:公务用车运行费 | |||
公务用车购置费 | |||
表10 | |||||||
2023年部门政府采购支出表 | |||||||
部门名称: (略) 埇桥区经济和信息化局 | 单位:万元 | ||||||
单位名称/支出项目/政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
表11 | |||||||||||||
2023年部门政府购买服务支出表 | |||||||||||||
部门名称: (略) 埇桥区经济和信息化局 | 单位:万元 | ||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 一级目录代码 | 一级目录名称 | 二级目录代码 | 二级目录名称 | 三级目录代码 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 | |||
表1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年部门财政拨款收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门名称: (略) 埇桥区经济和信息化局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、上年结转 | 一、本年支出 | 1,254.71 | 1,254.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)一般公共预算拨款 | (一)一般公共服务支出 | 979.19 | 979.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)政府性基金预算拨款 | (二)外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、本年收入 | 1,254.71 | (三)国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)一般公共预算拨款 | 1,254.71 | (四)公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经常收入拨款 | 1,254.71 | (五)教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国库管理非税收入 | (六)科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算清算收入 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算基数供给 | (八)社会保障和就业支出 | 126.55 | 126.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)政府性基金预算拨款 | (九)社会保险基金支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十)卫生健康支出 | 51.37 | 51.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十一)节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十二)城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十三)农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十四)交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十五)资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十六)商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十七)金融支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十八)援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十)住房保障支出 | 97.60 | 97.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十一)粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十二)国有资本经营收入安排支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十三)灾害防治及应急管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十四)预备费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十五)其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十六)转移性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十七)债务还本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十八)债务付息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十九)债务发行费用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三十)抗疫特别国债安排的支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结转下年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 1,254.71 | 支出总计 | 1,254.71 | 1,254.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表2 | |||||
2023年部门一般公共预算支出预算表 | |||||
部门名称: (略) 埇桥区经济和信息化局 | 单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 1,254.71 | 1,194.30 | 60.41 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 979.19 | 924.78 | 54.41 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 367.07 | 367.07 | ||
* | 行政运行 | 367.07 | 367.07 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 612.12 | 557.71 | 54.41 | |
* | 行政运行 | 612.12 | 557.71 | 54.41 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 126.55 | 126.55 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.55 | 126.55 | ||
* | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.36 | 84.36 | ||
* | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.18 | 42.18 | ||
210 | 卫生健康支出 | 51.37 | 45.37 | 6.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 51.37 | 45.37 | 6.00 | |
* | 行政单位医疗 | 25.64 | 25.64 | ||
* | 公务员医疗补助 | 25.73 | 19.73 | 6.00 | |
221 | 住房保障支出 | 97.60 | 97.60 | ||
22102 | 住房改革支出 | 97.60 | 97.60 | ||
* | 住房公积金 | 63.27 | 63.27 | ||
* | 提租补贴 | 34.33 | 34.33 | ||
表3 | |||
2023年部门一般公共预算基本支出预算表 | |||
部门名称: (略) 埇桥区经济和信息化局 | 单位:万元 | ||
经济分类科目 | 预算数 | ||
科目编码 | 科目名称 | ||
合计 | 1,194.30 | ||
301 | 工资福利支出 | 775.10 | |
30101 | 基本工资 | 267.72 | |
30102 | 津贴补贴 | 15.82 | |
30102 | 津贴补贴 | 52.80 | |
30103 | 奖金 | 136.16 | |
30107 | 绩效工资 | 71.15 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.36 | |
30109 | 职业年金缴费 | 42.18 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.64 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.01 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.80 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.12 | |
30113 | 住房公积金 | 63.27 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 6.05 | |
302 | 商品和服务支出 | 94.95 | |
30201 | 办公费 | 62.75 | |
30217 | 公务接待费 | 0.25 | |
30228 | 工会经费 | 4.81 | |
30228 | 工会经费 | 3.20 | |
30229 | 福利费 | 0.03 | |
30239 | 其他交通费用 | 17.08 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.54 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 324.24 | |
30301 | 离休费 | 32.45 | |
30301 | 离休费 | 33.18 | |
30301 | 离休费 | 1.04 | |
30302 | 退休费 | 223.22 | |
30302 | 退休费 | 17.47 | |
30305 | 生活补助 | 5.09 | |
30307 | 医疗费补助 | 11.72 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.07 | |
表4 | ||||
2023年政府性基金预算支出表 | ||||
部门名称: (略) 埇桥区经济和信息化局 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
表5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年部门收支预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门名称: (略) 埇桥区经济和信息化局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入项目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算拨款收入 | 1,254.71 | (一)一般公共服务支出 | 979.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算拨款收入 | (二)外交支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、财政专户管理资金 | (三)国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他财政专户管理资金 | (四)公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、其他收入 | (五)教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事业收入 | (六)科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营收入 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上级补助收入 | (八)社会保障和就业支出 | 126.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附属单位上缴收入 | (九)社会保险基金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | (十)卫生健康支出 | 51.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、上级转移支付(提前下达公共预算) | (十一)节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、上级转移支付(提前下达政府性基金) | (十二)城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十三)农林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十四)交通运输支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十五)资源勘探信息等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十六)商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十七)金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十八)援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十)住房保障支出 | 97.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十二)国有资本经营收入安排支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十三)灾害防治及应急管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十四)预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十五)其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十六)转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十七)债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十八)债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十九)债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三十)抗疫特别国债安排的支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结转下年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 1,254.71 | 支 出 总 计 | 1,254.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表6 | ||||||||||||||||||
2023年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||
部门名称:市埇桥区经济和信息化局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 财政专户管理资金 | 上级转移支付(提前下达一般公共预算) | 上级转移支付(提前下达政府性基金预算) | 单位资金 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | |||||||||||
合计 | 1,254.71 | 1,254.71 | ||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 979.19 | 979.19 | |||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 367.07 | 367.07 | |||||||||||||||
* | 行政运行 | 367.07 | 367.07 | |||||||||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 612.12 | 612.12 | |||||||||||||||
* | 行政运行 | 612.12 | 612.12 | |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 126.55 | 126.55 | |||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.55 | 126.55 | |||||||||||||||
* | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.36 | 84.36 | |||||||||||||||
* | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.18 | 42.18 | |||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 51.37 | 51.37 | |||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 51.37 | 51.37 | |||||||||||||||
* | 行政单位医疗 | 25.64 | 25.64 | |||||||||||||||
* | 公务员医疗补助 | 25.73 | 25.73 | |||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 97.60 | 97.60 | |||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 97.60 | 97.60 | |||||||||||||||
* | 住房公积金 | 63.27 | 63.27 | |||||||||||||||
* | 提租补贴 | 34.33 | 34.33 | |||||||||||||||
表7 | |||||
2023年部门支出预算总表 | |||||
部门名称: (略) 埇桥区经济和信息化局 | 单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
科目编码 | 科目名称 | ||||
1,715.87 | 1,194.30 | 521.57 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 979.19 | 924.78 | 54.41 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 367.07 | 367.07 | ||
* | 行政运行 | 367.07 | 367.07 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 612.12 | 557.71 | 54.41 | |
* | 行政运行 | 612.12 | 557.71 | 54.41 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 126.55 | 126.55 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.55 | 126.55 | ||
* | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.36 | 84.36 | ||
* | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.18 | 42.18 | ||
210 | 卫生健康支出 | 51.37 | 45.37 | 6.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 51.37 | 45.37 | 6.00 | |
* | 行政单位医疗 | 25.64 | 25.64 | ||
* | 公务员医疗补助 | 25.73 | 19.73 | 6.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 461.16 | 461.16 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 461.16 | 461.16 | ||
* | 农业农村生态环境支出 | 461.16 | 461.16 | ||
221 | 住房保障支出 | 97.60 | 97.60 | ||
22102 | 住房改革支出 | 97.60 | 97.60 | ||
* | 住房公积金 | 63.27 | 63.27 | ||
* | 提租补贴 | 34.33 | 34.33 | ||
表8 | ||||||||||||
2023年项目支出表 | ||||||||||||
部门名称: (略) 埇桥区经济和信息化局 | 单位:万元 | |||||||||||
项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 上级转移支付(提前下达一般公共预算) | 上级转移支付(提前下达政府性基金) | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营收入 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营收入 | |||||||
合计 | 521.57 | 60.41 | 461.16 | |||||||||
二轻张建生项目 | (略) 埇桥区经济和信息化局 | 0.41 | 0.41 | |||||||||
各项重点工作 | (略) 埇桥区经济和信息化局 | 30.00 | 30.00 | |||||||||
胡秀升医疗补助项目 | (略) 埇桥区经济和信息化局 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
云平台工作专项经费 | (略) 埇桥区经济和信息化局 | 24.00 | 24.00 | |||||||||
(略) 埇桥区经济和信息化局 | 461.16 | 461.16 | ||||||||||
表9 | ||||
2023年部门“三公”经费预算表 | ||||
部门名称: (略) 埇桥区经济和信息化局 | 单位:万元 | |||
项目 | 预算数 | 同比(%) | 增减原因 | |
合计 | 0.25 | |||
因公出国(境)费 | ||||
公务接待费 | 0.25 | |||
公务用车购置及运行费 | ||||
其中:公务用车运行费 | ||||
公务用车购置费 | ||||
表10 | |||||||
2023年部门政府采购支出表 | |||||||
部门名称: (略) 埇桥区经济和信息化局 | 单位:万元 | ||||||
单位名称/支出项目/政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
表11 | |||||||||||||
2023年部门政府购买服务支出表 | |||||||||||||
部门名称: (略) 埇桥区经济和信息化局 | 单位:万元 | ||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 一级目录代码 | 一级目录名称 | 二级目录代码 | 二级目录名称 | 三级目录代码 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 | |||
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