2023年度长春市国家投资项目评审中心部门预算

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2023年度长春市国家投资项目评审中心部门预算

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2023 (略) 国家投资项目评审中心
部门预算













2023 年 2 月 14 日

1


目 录
第一部分 部门概况
一主要职能
二机构设置
三部门预算基本情况
第二部分 2023 年度部门预算表
一财政拨款收支总表
二一般公共预算支出表
三一般公共预算基本支出表
四一般公共预算 三公经费支出表
五政府性基金预算支出表
六部门收支总表
七部门收入总表
八部门支出总表
九 国有资本经营预算支出表
第三部分 2023 年度部门预算情况说明
一 2023年财政拨款收支 情况
二 2023年一般公共预算支出情况
三 2023年一般公共预算基本支出情况
四 2023年一般公共预算 三公经费支出表 情况
2

五 2023年 政府性基金预算支出表情况
六 2023年部门收支总表情况
七 2023年部门收入总表情况
八 2023年部门支出总表情况
九 2023年 国有资本经营预算支出 情况
十 预算绩效情况
十一 事业 运行 经费 支出情况
十 二 政府采购支出情况
十 三 国有资产占用情况
第四部分 名词解释












3



2023 (略) 国家投资项目
评审中心部门预算

第一部分 部门概况
一主要职能
按照规定对有关国家投资项目的前期报告可行性研究
报告等进行评估,对国家投资项目概算等提出评审意见。
1.评审咨询是遵循独立科学公正的原则,运用多科
知识和经验现代科学技术和管理方法,为政府部门项目
业主及其各类客户提供经济社会发展和工程项目决策与实
施的智力服务。
2.评审中心通过对项目的评审咨询,提高了投资效益,
规避了投资风险, (略) 场的深入分析技术方案的
先进适用性评价和产业产品结构的优化全面关注投资建
设对所涉及人群的生活生产教育发展等方面所产生的
影响深 入分析投资建设对转变经济增长方式和促进社会全
面进步所产生的影响综合评价投资建设对城乡区域人
与自然和谐发展等方面的影响统筹考虑投资建设中资源
4

能源的节约与综合利用以及生态环境承载力因素,促进循
环经济的发展。
二内设机构
(略) 机构编制委员 (略) 国家投资项目评审
中心所承担的职责,内部机构设置 3个即办公室项目评审
一部项目评审二部。
三预算单位人员构成情况
(略) 国家投资项目评审中心编制 19人,在职 17人,
离退休人员 7人,现单位预算人员共计 24人。

5

第二部 分 2023 年度部门预算表
一 2023年财政拨款收支总表
部门预算公开表 1
财政拨款收支总表
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心 单位:万元


收 入 支 出
项目 2023 年预算数 当年预算 上年结转 项目 2023 年预算数 当年预算 上年结转
1 一本年收入 270.05 269.58 0.47 一本年支出 270.05 269.58 0.47
2 一般公共预算拨款 270.05 269.58 0.47 一一般公共服务支出 230.59 203.12 0.47
3 政府性基金预算拨款 0.00 0.00 0.00 二外交支出 0.00 0.00 0.00
4 国有资本经营预算拨款 0.00 0.00 0.00 三国防支出 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 四公共安全支出 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 五教育支出 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 六科学技术支出 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 七文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 八社会保障和就业支出 26.40 26.40 0.00
10 0.00 0.00 0.00 九社会保险基金支出 0.00 0.00 0.00
6

11 0.00 0.00 0.00 十卫生健康支出 15.17 15.17 0.00
12 0.00 0.00 0.00 十一节能环保支出 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 十二城乡社区支出 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 十三农林水支出 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 十四交通运输支出 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 十五资源勘探工业信息等支出 0.00 0.00 0.00
17 0.00 0.00 0.00 十六商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00 十七金融支出 0.00 0.00 0.00
19 0.00 0.00 0.00 十八援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00
20 0.00 0.00 0.00 十九自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00
21 0.00 0.00 0.00 二十住房保障支出 24.90 24.90 0.00
22 0.00 0.00 0.00 二十一粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00
23 二上年结转 0.00 0.00 0.00 二十二国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00
24 一般公共预算拨款 0.00 0.00 0.00 二十三灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00
25 政府性基金预算拨款 0.00 0.00 0.00 二十四其他支出 0.00 0.00 0.00
26 国有资本经营预算拨款 0.00 0.00 0.00 二结转下年支出 0.00 0.00 0.00
27 收 入 总 计 270.05 269.58 0.47 支 出 总 计 270.05 269.58 0.47

7

二 2023年一般公共预算预算支出表
部 门预算公开表 2
本年一般公共预算支出表
预算 单位: (略) 国家投资项目评审中心 单位:万元

号 科目编码
功能分类科目名
称 合计
基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
1 合计 270.05 258.70 235.75 22.95 11.35
2 201 一般公共服务支出 203.59 192.24 169.29 22.95 11.35
3 * 事业运行 203.59 192.24 169.24 22.95 11.35
4 208 社会保障和就业支出 26.40 26.40 26.40 0.00 0.00
5 *
机关事业单
位基本养老保险
缴费支出
26.40 26.40 26.40 0.00 0.00
6 210 卫生健康支出 15.17 15.17 15.17 0.00 0.00
7 * 事业单位医疗 15.17 15.17 15.17 0.00 0.00
8 * 公务员医疗补助 4.65 4.65 4.65 0.00 0.00
9 221 住房保障支出 24.90 24.90 24.90 0.00 0.00
10 * 住房公积金 24.90 24.90 24.90 0.00 0.00

8


三 2023年一般公共预算部门基本支出表
部门预算公开表 3
本年一般公共预算基本支出表
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心 单位:万元

号 科目编码 功能分类科目名称
基本支出
小计 人员经费 公用经费
1 合计 258.70 235.75 22.95
2 301 工资福利支出 231.13 231.13 0.00
3 30101 基本工资 98.89 98.89 0.00
4 30102 津贴补贴 2.15 2.15 0.00
5 30103 奖金 8.24 8.24 0.00
6 30107 绩效工资 51.27 51.27 0.00
7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 25.34 25.34 0.00
8 30110 职工基本医疗保险缴费 10.51 10.51 0.00
9 30111 公务员医疗补助缴费 4.65 4.65 0.00
10 30112 其他社会保障缴费 1.95 1.95 0.00
11 30113 住房公积金 24.90 24.90 0.00
12 30199 其他工资福利支出 3.22 3.22 0.00
13 302 商品和服务支出 22.95 0.00 22.95
14 30201 办公费 9.11 0.00 9.11
15 30207 邮电费 0.50 0.00 0.50
16 30211 差旅费 0.00 0.00 0.00
17 30213 维修护费 0.00 0.00 0.00
18 30215 会议费 0.00 0.00 0.00
19 30216 培训费 2.29 0.00 2.29
20 30217 公务接待费 0.46 0.00 0.46
21 30226 劳务费 3.70 0.00 3.70
22 30228 工会经费 3.06 0.00 3.06
23 30229 福利费 3.83 0.00 3.83
24 303 对个人和家庭的补助 4.62 4.62 0.00
25 30302 退休费 2.17 2.17 0.00
26 30307 医疗费补助 1.77 1.77 0.00
27 30399 其他对个人和家庭的补助 0.68 0.68 0.00
9

四 2023年 一般公共 预算三公经费支出表
部门预算公开表 4
本年一般公共预算三公经费支出 表
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心 单位:万元


三公 经
费合计
因公出国境费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 当年预 算 上年结转 小计
公务用车购置费 公务用车运行费
小计 当年预 算 上年结 转
小计 当年预 算 上年结 转 小计 当年预 算 上年结 转
1 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 0.46 0.00

说明: 1本年预算数的单位范围包括 (略) 国家投资项目评审中 心 。
2本年预算数的实有人员 24 人,其中:在职人员 17人,离退
休人员 7人。
10

五 2023年预算基金支出表
部门预算公开表 5
本年政府性基金预算支出表
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心 单位:万元
序号 科目编码
功能分
类科目
名称
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
1
2
3
4
5

注: (略) 国家投资项目评审中心 无政府性基金预算安排,此表无数据。
11

六 2023年预算部门收支总表
部门预算公开表 6
收支总表
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心 单位:万元


收 入 支 出


2023 年
预算数 当年预算
上年
结转


2023 年
预算数
当年
预算
上年
结转
1 一财政拨款收入 270.05 269.58 0.47 一一般公共服务支出 203.59 203.12 0.47
2 一般公共预算拨款收入 270.05 269.58 0.47 二外交支出 0.00 0.00 0.00
3 政府性基 金预算拨款收入 0.00 0.00 0.00 三国防支出 0.00 0.00 0.00
4 国有资本经营预算拨款收入 0.00 0.00 0.00 四公共安全支出 0.00 0.00 0.00
5 二财政专户管理资金收入 0.00 0.00 0.00 五教育支出 0.00 0.00 0.00
6 三单位资金收入 0.00 0.00 0.00 六科学技术支出 0.00 0.00 0.00
7 事业收入 0.00 0.00 0.00
七文化旅游
体育与传媒
支出
0.00 0.00 0.00
8 事业单位经营收入 0.00 0.00 0.00 八社会保障和就业支出 26.40 26.40 0.00
9 上级补助收入 0.00 0.00 0.00 九社会保险基金支出 0.00 0.00 0.00
10 附属单位上缴收入 0.00 0.00 0.00 十卫生健康支出 15.17 15.17 0.00
11 其他收入 0.00 0.00 0.00 十一节能环保支出 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 十二城乡社区支出 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 十三农林水支出 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 十四交通运输支出 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00
十五资源勘
探工业信息
等支出
0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 十六商业服 0.00 0.00 0.00
12

务业等支出
17 0.00 0.00 0.00 十七金融支出 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00 十八援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00
19 0.00 0.00 0.00
十九自然资
源海洋气象
等支出
0.00 0.00 0.00
20 0.00 0.00 0.00 二十住房保障支出 24.90 24.90 0.00
21 0.00 0.00 0.00
二十一粮油
物资储备支

0.00 0.00 0.00
22 0.00 0.00 0.00
二十二国有
资本经营预
算支出
0.00 0.00 0.00
23 0.00 0.00 0.00
二十 三灾害
防治及应急
管理支出
0.00 0.00 0.00
24 0.00 0.00 0.00 二十四其他支出 0.00 0.00 0.00
25 本年收入合计 270.05 269.58 0.47 本年支出合计 270.05 269.58 0.47
26 财政拨款结转 0.00 0.00 0.00 结转下年支出 0.00 0.00 0.00
27 其他收入结转结余 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 收入总计 270.05 269.58 0.47 支出总计 270.05 269.58 0.47

13

七 2023年部门收入总表
部门预算公开表 7
收入总表
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心 单位:万元


部门

位代

部门

位名

合计
当年预算 上年结转结余
小计 一般公共预算
政府
性基
金预

国有
资本
经营
预算
财政
专户
管理
资金
事业
收入
事业
单位
经营
收入
上级
补助
收入
附属
单位
上缴
收入
其他
收入 小计
一般
公共
预算
拨款
结转
政府
性基
金预
算拨
款结

国有
资本
经营
预算
拨款
结转
财政
专户
管理
资金
结转
结余
单位
资金
结转
结余
用事
业基
金弥
补收
支差

1 合计 270.05 269.58 269.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
501
(略)
发展和
改革委
员会
270.05 269.58 269.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 *
长春
市国家
投资项
目评审
中心
270.05 269.58 269.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14

八 2023年 部门支出总表
部门预算公开表 8
部门 支出总表
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心 单位:万元
序号 科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经 营支出 上缴上级支出 对附属单位 补助支出
1 合计 270.05 258.70 11.35 0.00
2 201 一般公共服务支出 203.59 192.24 11.35 0.00
3 20104 发展与改革事务 203.59 192.24 11.35 0.00
4 * 事业运行 203.59 192.24 11.35 0.00
5 208 社会保障和就业支出 26.40 26.40 0.00 0.00
6 20805 行政事业单位养老支出 26.40 26.40 0.00 0.00
7 * 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.40 26.40 0.00 0.00
8 210 卫生健康支出 15.17 15.17 0.00 0.00
9 21011 行政事业单位医疗 15.17 15.17 0.00 0.00
10 * 事业单位医疗 10.51 10.51 0.00 0.00
11 * 公务员医疗补助 4.65 4.65 0.00 0.00
12 221 住房保障支出 24.90 24.90 0.00 0.00
13 22102 住房改革支出 24.90 24.90 0.00 0.00
14 * 住房公积金 24.90 24.90 0.00 0.00
15

九 国有资本经营 预算支出表
部门预算公开表 9
本年国有资本经营预算支出表
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心 单位:万元
序号 科目编 码
功能分
类科目
名称
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
1
2
3
4
5 0.00 0.00 0.00
注: (略) 国家 投资项目评审中心 无国有资本经营 预算安排,此表无数据。







16

第三部分 2023 年度部门预算情况说明
一 2023年财政拨款收支说明
2023 (略) 国家投资项目评审中心财政拨款收支总
预算共计 270.05万元, 主要是 一般公共预算财政拨款 270.05
万元 ,其中当年预算收入 269.58 万元,上年结转收入 0.47
万元。 2023年财政拨款 支出 包括:一般公共服务支出 203.59
万元,社会保障和就业支出 26.40万元 , 卫生健康支出 15.17
万元,住房保障支出 24.90万元 。
2023 年财政拨款收支总预算较 2022 年财政拨款收支总
预算 减少 0.79万元, 减少 0.29%, 减少 原因主要是由于 2022
年财政预算改革,将 2021年结转列入 2022年预算, 2023年
结转资金较少, 2023年公用经费减少等因素 导致 财政拨款 收
支总预算减少 。
二一般公共预算支出表说明
2023年一般公共预算支出 270.05万元,比 2022年 减少
0.79 万元, 减少 0.29%, 减少 原因主要是由于 2022 年财政
预算改革,将 2021年结转列入 2022年预算, 2023年结转资
金较少 , 2023年公用经费减少等因素 导致 一般公共预算支出
减少。
其中 :一般公共服务支出 203.59 万元,社会保障和就
业支出 26.40万元,卫生健康支出 15.17万元,住房保障支
出 24.90万元。
17

三一般公共预算部门基本 支出情况说明
一般公共预算基本支出 258.70万元。
1.工资福利支出 231.13 万元。主要用于在职人员基本
工资及福利等支出。其中,基本工资 98.89万元津贴补贴
2.15 万元奖金 8.24 万元绩效工资 51.27 万元机关事
业单位基本养老保险单位缴费 25.34万元职工基本医疗保
险缴费 10.51 万元公务员医疗补助缴费 4.65 万元其他
社会性保障缴费 1.95万元住房公积金 24.9万元其他工
资福利支出 3.22万元。
2.商品和服务支出 22.95万元。主要用于 事业 运行支出。
其中,办公费 9.11 万元邮电费 0.50 万元培训费 2.29
万元公务接待费 0.46万元劳务费 3.70万元工会经费
3.06万元福利费 3.83万元。
3.对个人和家庭补助支出 4.62 万元。主要用于退休人
员支出。其中包括退休费 2.17万元医疗费补助 1.77万元
其他对个人和家庭的补助 0.68万元。
四 三公经费支出情况说明
2023 年三公经费预算数 0.46 万元,较 2022 年预
算数 减少 0.05万元, 减少 9.80%。 主要是按照党中央国务
院关于过紧日子的有关要求,厉行节约,进一步压减三公
经费支出。 其中:
18

1.公务用车购置及运 行费 0万元, 其中:当年预算 0万
元上年结转 0万元。与上年预算数相比无变 化。
2.公务接待费 0.46 万元,较 2022 年预算数 减少 0.05
万元 ,减少 9.80%。 主要原因是公务接待费人均基数下降。
3. 因公出国境费 0万元,其中:当年预算 0万元
上年结转 0万元。 2023年当年预算数与 2022年预算数相同。
五政府性基金预算说明
(略) 国家 投资项目评审中心 无政府性基金预算安排。
六 部门收支总表说明
(略) 国家投资项目评审中心 2023年总收入 270.05万
元,其中财政拨款 270.05万元,政府性基金 0万元, 其他收
入 0万元。
(略) 国家投资项目评审中心 2023年总支出 270.05万
元,包括 一般公共服务支出 203.59万元,社会保障和就业支
出 26.40万元 , 卫生健康支出 15.17万元,住房保障支出 24.90
万元 。
2023 年 部门预算 总 收支较 2022 年 部门预算总 收支 减少
0.79 万元, 减少 0.29%。 减少 原因主要是由于 2022 年财政
预算改革,将 2021年结转列入 2022年预算, 2023年结转资
金较少, 2023年公用经费减少等因素 导致 部门预算总 收支减
少 。
七 部门收入总表说明
19

(略) 国家投资项目评审中心 2023年 部门预 算 总收入
270.05万元, 较 2022年部门预算 总收入 减少 0.79万元, 减少
0.29%。 其中 本 年预算收入 269.58万元, 占比 99.83% 上年
结转 收入 0.47万元, 占比 0.17%。 其中财政拨款 270.05万 元,
政府性基金 0万元,其他收入 0万元。
八 部门支出总表情况
(略) 国家投资项目评审中心 2023年总支出 270.05万
元,较 2022年部门预算总支出减少 0.79万元,减少 0.29%。
基本支出 258.70万元, 项目 支出 11.35万元。其中包括:一
般公共服务支出 203.59万元, 社会保障和就业支出 26.40万
元,卫生健康支出 15.17万元,住房保障支出 24.90万元。
九 国有资本经营预算支出 情况
(略) 国家 投资项目评审中心无国有资本经营预算安
排。
十 预算绩效情况
20 (略) 国家投资项目评审中心 部门预算项目支出
全部实行预算绩效目标管理,无重点考核的绩效目标管理项
目。
十一 事业 运行 经费 支出情况
2023年 事业 运行财政拨款支出 270.05万元 ,比 2022年
减少 0.29%万元, 减少 0.29%, 减少 原因主要是由于 2022年
财政预算改革,将 2021年结转列入 2022年预算, 2023年结
20

转资金较少, 2023年公用 经费减少等因素 导致 财政拨款 收支
总预算减少 。

十 二 政府采购支出情况
(略) 国家 投资项目评审中心 无 政府 采购支出 预算安
排。
十 三 国有资产占有使用情况
2023 年 (略) 国家 投资项目评审中心 共 有车辆 0台 。 单
价 50 万元及以上的通用设备 0 台套,单价 100万元
及以上的专用设备实有数 0 台套。
2023年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置土地 0
平方米,安排购置房屋 0 平方米,计划新增单价 50 万元
含及以上的通用设备 0 台套,计划新增单价 100 万
元含及以上的专用设备 0 台套。

第四部分 名词解释
一财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
二事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及
其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四其他收入:指除上述财政拨款收入事业收
21

入事业单位经营收入等以外的收入。
五用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当
年的财政拨款收入事业收入经营收入其
他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累
的事业基金 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取用
于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资
金。
六上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按
原规定用途继续使用的资金预算中为预计数。
七结转下年:指以前年度预算安排因客观条件发生
变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继
续使用的资金预算中为预计数。
八基本支出:指为保障机构正常运转完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
九项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十事业单位经营支出:指事 业单位在专业业务活动及
其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一住房保障支出:指按照住房公积金管理条例
的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
十二三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国
境费公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,
22

因公出国境费反映单位公务出国境的国际旅费国
(略) 间交通费住宿费伙食费培训费公杂费等支出
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出含
车辆购置税及租用费燃料费维修费过路过桥费保
险费安全奖励费用等支出公务 接待费反映单位按规定开
支的各类公务接待含外宾接待支出。
十三机关运行费:为保障行政单位包括实行公务员
管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包
括办公费及印刷费邮电费差旅费会议费福利费日
常维修费专用材料及一般设备购置费办公用房水电费
办公用房取暖费办公用房物业管理费公务用车运行维护
费以及其他费用。

23


详情见附件
(注:以下内容为附件图片识别,个别文字可能不准确,请以附件为准)




2023 (略) 国家投资项目评审中心
部门预算













2023 年 2 月 14 日

1


目 录
第一部分 部门概况
一主要职能
二机构设置
三部门预算基本情况
第二部分 2023 年度部门预算表
一财政拨款收支总表
二一般公共预算支出表
三一般公共预算基本支出表
四一般公共预算 三公经费支出表
五政府性基金预算支出表
六部门收支总表
七部门收入总表
八部门支出总表
九 国有资本经营预算支出表
第三部分 2023 年度部门预算情况说明
一 2023年财政拨款收支 情况
二 2023年一般公共预算支出情况
三 2023年一般公共预算基本支出情况
四 2023年一般公共预算 三公经费支出表 情况
2

五 2023年 政府性基金预算支出表情况
六 2023年部门收支总表情况
七 2023年部门收入总表情况
八 2023年部门支出总表情况
九 2023年 国有资本经营预算支出 情况
十 预算绩效情况
十一 事业 运行 经费 支出情况
十 二 政府采购支出情况
十 三 国有资产占用情况
第四部分 名词解释












3



2023 (略) 国家投资项目
评审中心部门预算

第一部分 部门概况
一主要职能
按照规定对有关国家投资项目的前期报告可行性研究
报告等进行评估,对国家投资项目概算等提出评审意见。
1.评审咨询是遵循独立科学公正的原则,运用多科
知识和经验现代科学技术和管理方法,为政府部门项目
业主及其各类客户提供经济社会发展和工程项目决策与实
施的智力服务。
2.评审中心通过对项目的评审咨询,提高了投资效益,
规避了投资风险, (略) 场的深入分析技术方案的
先进适用性评价和产业产品结构的优化全面关注投资建
设对所涉及人群的生活生产教育发展等方面所产生的
影响深 入分析投资建设对转变经济增长方式和促进社会全
面进步所产生的影响综合评价投资建设对城乡区域人
与自然和谐发展等方面的影响统筹考虑投资建设中资源
4

能源的节约与综合利用以及生态环境承载力因素,促进循
环经济的发展。
二内设机构
(略) 机构编制委员 (略) 国家投资项目评审
中心所承担的职责,内部机构设置 3个即办公室项目评审
一部项目评审二部。
三预算单位人员构成情况
(略) 国家投资项目评审中心编制 19人,在职 17人,
离退休人员 7人,现单位预算人员共计 24人。

5

第二部 分 2023 年度部门预算表
一 2023年财政拨款收支总表
部门预算公开表 1
财政拨款收支总表
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心 单位:万元


收 入 支 出
项目 2023 年预算数 当年预算 上年结转 项目 2023 年预算数 当年预算 上年结转
1 一本年收入 270.05 269.58 0.47 一本年支出 270.05 269.58 0.47
2 一般公共预算拨款 270.05 269.58 0.47 一一般公共服务支出 230.59 203.12 0.47
3 政府性基金预算拨款 0.00 0.00 0.00 二外交支出 0.00 0.00 0.00
4 国有资本经营预算拨款 0.00 0.00 0.00 三国防支出 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 四公共安全支出 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 五教育支出 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 六科学技术支出 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 七文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 八社会保障和就业支出 26.40 26.40 0.00
10 0.00 0.00 0.00 九社会保险基金支出 0.00 0.00 0.00
6

11 0.00 0.00 0.00 十卫生健康支出 15.17 15.17 0.00
12 0.00 0.00 0.00 十一节能环保支出 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 十二城乡社区支出 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 十三农林水支出 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 十四交通运输支出 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 十五资源勘探工业信息等支出 0.00 0.00 0.00
17 0.00 0.00 0.00 十六商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00 十七金融支出 0.00 0.00 0.00
19 0.00 0.00 0.00 十八援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00
20 0.00 0.00 0.00 十九自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00
21 0.00 0.00 0.00 二十住房保障支出 24.90 24.90 0.00
22 0.00 0.00 0.00 二十一粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00
23 二上年结转 0.00 0.00 0.00 二十二国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00
24 一般公共预算拨款 0.00 0.00 0.00 二十三灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00
25 政府性基金预算拨款 0.00 0.00 0.00 二十四其他支出 0.00 0.00 0.00
26 国有资本经营预算拨款 0.00 0.00 0.00 二结转下年支出 0.00 0.00 0.00
27 收 入 总 计 270.05 269.58 0.47 支 出 总 计 270.05 269.58 0.47

7

二 2023年一般公共预算预算支出表
部 门预算公开表 2
本年一般公共预算支出表
预算 单位: (略) 国家投资项目评审中心 单位:万元

号 科目编码
功能分类科目名
称 合计
基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
1 合计 270.05 258.70 235.75 22.95 11.35
2 201 一般公共服务支出 203.59 192.24 169.29 22.95 11.35
3 * 事业运行 203.59 192.24 169.24 22.95 11.35
4 208 社会保障和就业支出 26.40 26.40 26.40 0.00 0.00
5 *
机关事业单
位基本养老保险
缴费支出
26.40 26.40 26.40 0.00 0.00
6 210 卫生健康支出 15.17 15.17 15.17 0.00 0.00
7 * 事业单位医疗 15.17 15.17 15.17 0.00 0.00
8 * 公务员医疗补助 4.65 4.65 4.65 0.00 0.00
9 221 住房保障支出 24.90 24.90 24.90 0.00 0.00
10 * 住房公积金 24.90 24.90 24.90 0.00 0.00

8


三 2023年一般公共预算部门基本支出表
部门预算公开表 3
本年一般公共预算基本支出表
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心 单位:万元

号 科目编码 功能分类科目名称
基本支出
小计 人员经费 公用经费
1 合计 258.70 235.75 22.95
2 301 工资福利支出 231.13 231.13 0.00
3 30101 基本工资 98.89 98.89 0.00
4 30102 津贴补贴 2.15 2.15 0.00
5 30103 奖金 8.24 8.24 0.00
6 30107 绩效工资 51.27 51.27 0.00
7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 25.34 25.34 0.00
8 30110 职工基本医疗保险缴费 10.51 10.51 0.00
9 30111 公务员医疗补助缴费 4.65 4.65 0.00
10 30112 其他社会保障缴费 1.95 1.95 0.00
11 30113 住房公积金 24.90 24.90 0.00
12 30199 其他工资福利支出 3.22 3.22 0.00
13 302 商品和服务支出 22.95 0.00 22.95
14 30201 办公费 9.11 0.00 9.11
15 30207 邮电费 0.50 0.00 0.50
16 30211 差旅费 0.00 0.00 0.00
17 30213 维修护费 0.00 0.00 0.00
18 30215 会议费 0.00 0.00 0.00
19 30216 培训费 2.29 0.00 2.29
20 30217 公务接待费 0.46 0.00 0.46
21 30226 劳务费 3.70 0.00 3.70
22 30228 工会经费 3.06 0.00 3.06
23 30229 福利费 3.83 0.00 3.83
24 303 对个人和家庭的补助 4.62 4.62 0.00
25 30302 退休费 2.17 2.17 0.00
26 30307 医疗费补助 1.77 1.77 0.00
27 30399 其他对个人和家庭的补助 0.68 0.68 0.00
9

四 2023年 一般公共 预算三公经费支出表
部门预算公开表 4
本年一般公共预算三公经费支出 表
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心 单位:万元


三公 经
费合计
因公出国境费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 当年预 算 上年结转 小计
公务用车购置费 公务用车运行费
小计 当年预 算 上年结 转
小计 当年预 算 上年结 转 小计 当年预 算 上年结 转
1 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 0.46 0.00

说明: 1本年预算数的单位范围包括 (略) 国家投资项目评审中 心 。
2本年预算数的实有人员 24 人,其中:在职人员 17人,离退
休人员 7人。
10

五 2023年预算基金支出表
部门预算公开表 5
本年政府性基金预算支出表
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心 单位:万元
序号 科目编码
功能分
类科目
名称
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
1
2
3
4
5

注: (略) 国家投资项目评审中心 无政府性基金预算安排,此表无数据。
11

六 2023年预算部门收支总表
部门预算公开表 6
收支总表
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心 单位:万元


收 入 支 出


2023 年
预算数 当年预算
上年
结转


2023 年
预算数
当年
预算
上年
结转
1 一财政拨款收入 270.05 269.58 0.47 一一般公共服务支出 203.59 203.12 0.47
2 一般公共预算拨款收入 270.05 269.58 0.47 二外交支出 0.00 0.00 0.00
3 政府性基 金预算拨款收入 0.00 0.00 0.00 三国防支出 0.00 0.00 0.00
4 国有资本经营预算拨款收入 0.00 0.00 0.00 四公共安全支出 0.00 0.00 0.00
5 二财政专户管理资金收入 0.00 0.00 0.00 五教育支出 0.00 0.00 0.00
6 三单位资金收入 0.00 0.00 0.00 六科学技术支出 0.00 0.00 0.00
7 事业收入 0.00 0.00 0.00
七文化旅游
体育与传媒
支出
0.00 0.00 0.00
8 事业单位经营收入 0.00 0.00 0.00 八社会保障和就业支出 26.40 26.40 0.00
9 上级补助收入 0.00 0.00 0.00 九社会保险基金支出 0.00 0.00 0.00
10 附属单位上缴收入 0.00 0.00 0.00 十卫生健康支出 15.17 15.17 0.00
11 其他收入 0.00 0.00 0.00 十一节能环保支出 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 十二城乡社区支出 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 十三农林水支出 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 十四交通运输支出 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00
十五资源勘
探工业信息
等支出
0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 十六商业服 0.00 0.00 0.00
12

务业等支出
17 0.00 0.00 0.00 十七金融支出 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00 十八援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00
19 0.00 0.00 0.00
十九自然资
源海洋气象
等支出
0.00 0.00 0.00
20 0.00 0.00 0.00 二十住房保障支出 24.90 24.90 0.00
21 0.00 0.00 0.00
二十一粮油
物资储备支

0.00 0.00 0.00
22 0.00 0.00 0.00
二十二国有
资本经营预
算支出
0.00 0.00 0.00
23 0.00 0.00 0.00
二十 三灾害
防治及应急
管理支出
0.00 0.00 0.00
24 0.00 0.00 0.00 二十四其他支出 0.00 0.00 0.00
25 本年收入合计 270.05 269.58 0.47 本年支出合计 270.05 269.58 0.47
26 财政拨款结转 0.00 0.00 0.00 结转下年支出 0.00 0.00 0.00
27 其他收入结转结余 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 收入总计 270.05 269.58 0.47 支出总计 270.05 269.58 0.47

13

七 2023年部门收入总表
部门预算公开表 7
收入总表
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心 单位:万元


部门

位代

部门

位名

合计
当年预算 上年结转结余
小计 一般公共预算
政府
性基
金预

国有
资本
经营
预算
财政
专户
管理
资金
事业
收入
事业
单位
经营
收入
上级
补助
收入
附属
单位
上缴
收入
其他
收入 小计
一般
公共
预算
拨款
结转
政府
性基
金预
算拨
款结

国有
资本
经营
预算
拨款
结转
财政
专户
管理
资金
结转
结余
单位
资金
结转
结余
用事
业基
金弥
补收
支差

1 合计 270.05 269.58 269.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
501
(略)
发展和
改革委
员会
270.05 269.58 269.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 *
长春
市国家
投资项
目评审
中心
270.05 269.58 269.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14

八 2023年 部门支出总表
部门预算公开表 8
部门 支出总表
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心 单位:万元
序号 科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经 营支出 上缴上级支出 对附属单位 补助支出
1 合计 270.05 258.70 11.35 0.00
2 201 一般公共服务支出 203.59 192.24 11.35 0.00
3 20104 发展与改革事务 203.59 192.24 11.35 0.00
4 * 事业运行 203.59 192.24 11.35 0.00
5 208 社会保障和就业支出 26.40 26.40 0.00 0.00
6 20805 行政事业单位养老支出 26.40 26.40 0.00 0.00
7 * 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.40 26.40 0.00 0.00
8 210 卫生健康支出 15.17 15.17 0.00 0.00
9 21011 行政事业单位医疗 15.17 15.17 0.00 0.00
10 * 事业单位医疗 10.51 10.51 0.00 0.00
11 * 公务员医疗补助 4.65 4.65 0.00 0.00
12 221 住房保障支出 24.90 24.90 0.00 0.00
13 22102 住房改革支出 24.90 24.90 0.00 0.00
14 * 住房公积金 24.90 24.90 0.00 0.00
15

九 国有资本经营 预算支出表
部门预算公开表 9
本年国有资本经营预算支出表
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心 单位:万元
序号 科目编 码
功能分
类科目
名称
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
1
2
3
4
5 0.00 0.00 0.00
注: (略) 国家 投资项目评审中心 无国有资本经营 预算安排,此表无数据。







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第三部分 2023 年度部门预算情况说明
一 2023年财政拨款收支说明
2023 (略) 国家投资项目评审中心财政拨款收支总
预算共计 270.05万元, 主要是 一般公共预算财政拨款 270.05
万元 ,其中当年预算收入 269.58 万元,上年结转收入 0.47
万元。 2023年财政拨款 支出 包括:一般公共服务支出 203.59
万元,社会保障和就业支出 26.40万元 , 卫生健康支出 15.17
万元,住房保障支出 24.90万元 。
2023 年财政拨款收支总预算较 2022 年财政拨款收支总
预算 减少 0.79万元, 减少 0.29%, 减少 原因主要是由于 2022
年财政预算改革,将 2021年结转列入 2022年预算, 2023年
结转资金较少, 2023年公用经费减少等因素 导致 财政拨款 收
支总预算减少 。
二一般公共预算支出表说明
2023年一般公共预算支出 270.05万元,比 2022年 减少
0.79 万元, 减少 0.29%, 减少 原因主要是由于 2022 年财政
预算改革,将 2021年结转列入 2022年预算, 2023年结转资
金较少 , 2023年公用经费减少等因素 导致 一般公共预算支出
减少。
其中 :一般公共服务支出 203.59 万元,社会保障和就
业支出 26.40万元,卫生健康支出 15.17万元,住房保障支
出 24.90万元。
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三一般公共预算部门基本 支出情况说明
一般公共预算基本支出 258.70万元。
1.工资福利支出 231.13 万元。主要用于在职人员基本
工资及福利等支出。其中,基本工资 98.89万元津贴补贴
2.15 万元奖金 8.24 万元绩效工资 51.27 万元机关事
业单位基本养老保险单位缴费 25.34万元职工基本医疗保
险缴费 10.51 万元公务员医疗补助缴费 4.65 万元其他
社会性保障缴费 1.95万元住房公积金 24.9万元其他工
资福利支出 3.22万元。
2.商品和服务支出 22.95万元。主要用于 事业 运行支出。
其中,办公费 9.11 万元邮电费 0.50 万元培训费 2.29
万元公务接待费 0.46万元劳务费 3.70万元工会经费
3.06万元福利费 3.83万元。
3.对个人和家庭补助支出 4.62 万元。主要用于退休人
员支出。其中包括退休费 2.17万元医疗费补助 1.77万元
其他对个人和家庭的补助 0.68万元。
四 三公经费支出情况说明
2023 年三公经费预算数 0.46 万元,较 2022 年预
算数 减少 0.05万元, 减少 9.80%。 主要是按照党中央国务
院关于过紧日子的有关要求,厉行节约,进一步压减三公
经费支出。 其中:
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1.公务用车购置及运 行费 0万元, 其中:当年预算 0万
元上年结转 0万元。与上年预算数相比无变 化。
2.公务接待费 0.46 万元,较 2022 年预算数 减少 0.05
万元 ,减少 9.80%。 主要原因是公务接待费人均基数下降。
3. 因公出国境费 0万元,其中:当年预算 0万元
上年结转 0万元。 2023年当年预算数与 2022年预算数相同。
五政府性基金预算说明
(略) 国家 投资项目评审中心 无政府性基金预算安排。
六 部门收支总表说明
(略) 国家投资项目评审中心 2023年总收入 270.05万
元,其中财政拨款 270.05万元,政府性基金 0万元, 其他收
入 0万元。
(略) 国家投资项目评审中心 2023年总支出 270.05万
元,包括 一般公共服务支出 203.59万元,社会保障和就业支
出 26.40万元 , 卫生健康支出 15.17万元,住房保障支出 24.90
万元 。
2023 年 部门预算 总 收支较 2022 年 部门预算总 收支 减少
0.79 万元, 减少 0.29%。 减少 原因主要是由于 2022 年财政
预算改革,将 2021年结转列入 2022年预算, 2023年结转资
金较少, 2023年公用经费减少等因素 导致 部门预算总 收支减
少 。
七 部门收入总表说明
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(略) 国家投资项目评审中心 2023年 部门预 算 总收入
270.05万元, 较 2022年部门预算 总收入 减少 0.79万元, 减少
0.29%。 其中 本 年预算收入 269.58万元, 占比 99.83% 上年
结转 收入 0.47万元, 占比 0.17%。 其中财政拨款 270.05万 元,
政府性基金 0万元,其他收入 0万元。
八 部门支出总表情况
(略) 国家投资项目评审中心 2023年总支出 270.05万
元,较 2022年部门预算总支出减少 0.79万元,减少 0.29%。
基本支出 258.70万元, 项目 支出 11.35万元。其中包括:一
般公共服务支出 203.59万元, 社会保障和就业支出 26.40万
元,卫生健康支出 15.17万元,住房保障支出 24.90万元。
九 国有资本经营预算支出 情况
(略) 国家 投资项目评审中心无国有资本经营预算安
排。
十 预算绩效情况
20 (略) 国家投资项目评审中心 部门预算项目支出
全部实行预算绩效目标管理,无重点考核的绩效目标管理项
目。
十一 事业 运行 经费 支出情况
2023年 事业 运行财政拨款支出 270.05万元 ,比 2022年
减少 0.29%万元, 减少 0.29%, 减少 原因主要是由于 2022年
财政预算改革,将 2021年结转列入 2022年预算, 2023年结
20

转资金较少, 2023年公用 经费减少等因素 导致 财政拨款 收支
总预算减少 。

十 二 政府采购支出情况
(略) 国家 投资项目评审中心 无 政府 采购支出 预算安
排。
十 三 国有资产占有使用情况
2023 年 (略) 国家 投资项目评审中心 共 有车辆 0台 。 单
价 50 万元及以上的通用设备 0 台套,单价 100万元
及以上的专用设备实有数 0 台套。
2023年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置土地 0
平方米,安排购置房屋 0 平方米,计划新增单价 50 万元
含及以上的通用设备 0 台套,计划新增单价 100 万
元含及以上的专用设备 0 台套。

第四部分 名词解释
一财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
二事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及
其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四其他收入:指除上述财政拨款收入事业收
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入事业单位经营收入等以外的收入。
五用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当
年的财政拨款收入事业收入经营收入其
他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累
的事业基金 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取用
于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资
金。
六上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按
原规定用途继续使用的资金预算中为预计数。
七结转下年:指以前年度预算安排因客观条件发生
变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继
续使用的资金预算中为预计数。
八基本支出:指为保障机构正常运转完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
九项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十事业单位经营支出:指事 业单位在专业业务活动及
其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一住房保障支出:指按照住房公积金管理条例
的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
十二三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国
境费公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,
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因公出国境费反映单位公务出国境的国际旅费国
(略) 间交通费住宿费伙食费培训费公杂费等支出
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出含
车辆购置税及租用费燃料费维修费过路过桥费保
险费安全奖励费用等支出公务 接待费反映单位按规定开
支的各类公务接待含外宾接待支出。
十三机关运行费:为保障行政单位包括实行公务员
管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包
括办公费及印刷费邮电费差旅费会议费福利费日
常维修费专用材料及一般设备购置费办公用房水电费
办公用房取暖费办公用房物业管理费公务用车运行维护
费以及其他费用。

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