关于2021年度全县财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告
关于2021年度全县财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告
索 引 号:GCX0015/2023-17852
发文机关: 广昌县审计局
文 号:
成文日期: 2023-10-20
关于2021年度全县财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告
受县人民政府委托,2023年1月16日,县审计局局长雷澄在广昌县第十九届人大常委会第九次会议上向会议报告2021年度全县财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况,报告的主要内容如下:
一、整改工作的基本情况
2022年9月27日,县十九届人大常委会第七次会议听取并审议了《广昌县人民政府关于2021年度县级财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》,会议对审计工作给予了充分的肯定,并对审计工作报告提出了审议意见,指出了审计工作中存在的一些问题,就进一步加强审计监督工作,更好地发挥审计职能作用提出了一些意见和建议。县政府对县人大常委会的审议意见高度重视,及时研究部署,责成县审计局会同相关部门压实责任,切实抓好贯彻落实。
县人大常委会印发了《关于开展2021年度全县财政预算执行和其他财政收支情况审计查出问题整改督办工作方案》,对审计整改督办工作进行了安排部署;12月初,县人大财经委牵头,会同县审计局组成审计整改督办组,赴县财政局、县卫健委、县医保局、县工商联、县住建局、县林业局等部门对审计查出问题的整改情况进行了重点督办,指出了相关责任单位整改工作中存在的一些问题,提出了整改意见,督促加快整改工作进度。
二、整改落实的具体情况
本次审计共查出4个方面27个问题,截至报告日,23个问题已经整改到位,4个问题正在整改中,整改率85.19%。总的来看,相关部门、单位能够按照县人大常委会的工作要求以及审计意见认真整改审计查出问题,及时纠正违规行为,对涉及体制机制的问题,能健全完善相关规章制度,整改工作取得了一定的实效,但也还存在整改不及时、整改进度缓慢的问题。整改工作具体情况如下:
(一)关于县级财政预算执行方面有关问题的整改情况。
1、国有资本经营预算管理不到位问题。
整改情况:整改中。截至目前已收回大部分国有资本经营收益,县财政局将督促责任单位尽快补缴2021年度国有资本经营收益。2、国有土地出让金使用不合规问题。
整改情况:已整改。3、土地出让金未及时征缴入库问题。
整改情况:整改中。责任单位将进一步查明原因,加大征缴力度,依法依规处理。
4、应缴未缴预算收入问题。
整改情况:已整改。
5、人为调控预算收入问题。
整改情况:已整改。
6、违规借用财政专户资金用于金库周转问题
整改情况:已整改。
7、违规向非预算单位拨款问题。 整改情况:整改中。县财政局今后将加强预算管理,严格预算执行。(二)关于部门预算执行方面有关问题的整改情况。
1.预算编制不科学、不准确问题。整改情况:已整改。
2、预算执行率低问题。整改情况:已整改。
3、超预算支出问题。 整改情况:已整改。 4、部门预算未及时向社会公开问题。整改情况:已整改。
5、擅自扩大支出范围问题。整改情况:已整改。
6、往来款项未及时清理问题。整改情况:整改中。责任单位正在对挂账往来款项进行梳理核实,查明原因,逐步清理。
7、大额支出以现金支付问题。整改情况:已整改。
8、机关食堂管理不规范问题。 整改情况:已整改。(三)关于行政事业性国有资产管理方面有关问题的整改情况。
1、购置资产未计列固定资产科目,账实不符问题。整改情况:已整改。
2、超标准配置固定资产问题。整改情况:已整改。
3、固定资产核销未按规定报批问题。 整改情况:已整改。 4、固定资产核算不规范问题。整改情况:已整改。
5、固定资产管理不到位问题。
整改情况:已整改。
(四)关于生态环保资金管理使用方面有关问题的整改情况。
1、地方配套未到位问题。整改情况:已整改。
2、生态环保资金被挤占、挪用问题。整改情况:已整改。
3、中央财政林业生态保护恢复资金长期滞留,使用效益不高问题。
整改情况:已整改。
4、2020年国家重点生态功能区转移支付资金分配“碎片化”“零散化”,涉及资金问题。
整改情况:已整改。
5、未按要求开展绩效评价工作问题。整改情况:已整改。
6、建设项目化整为零,规避招标,涉及资金问题。
整改情况:已整改。
7、工程建设项目社会效益不高问题。
整改情况:已整改。
三、下一步工作安排
县审计局将持续加大审计查出问题整改工作力度,加强对审计整改的跟踪督促检查,重点对尚未整改到位的问题加大整改督查力度,指导督促被审计单位压紧压实责任,严肃认真抓好审计发现问题整改工作,确保整改工作全面落实、取得实效。同时着力推动审计整改结果运用,注重从体制和机制上解决问题,加强审计查出问题整改长效机制建设,切实做好审计“后半篇文章”,确保各项工作扎实有效推进。
索 引 号:GCX0015/2023-17852
发文机关: 广昌县审计局
文 号:
成文日期: 2023-10-20
关于2021年度全县财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告
受县人民政府委托,2023年1月16日,县审计局局长雷澄在广昌县第十九届人大常委会第九次会议上向会议报告2021年度全县财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况,报告的主要内容如下:
一、整改工作的基本情况
2022年9月27日,县十九届人大常委会第七次会议听取并审议了《广昌县人民政府关于2021年度县级财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》,会议对审计工作给予了充分的肯定,并对审计工作报告提出了审议意见,指出了审计工作中存在的一些问题,就进一步加强审计监督工作,更好地发挥审计职能作用提出了一些意见和建议。县政府对县人大常委会的审议意见高度重视,及时研究部署,责成县审计局会同相关部门压实责任,切实抓好贯彻落实。
县人大常委会印发了《关于开展2021年度全县财政预算执行和其他财政收支情况审计查出问题整改督办工作方案》,对审计整改督办工作进行了安排部署;12月初,县人大财经委牵头,会同县审计局组成审计整改督办组,赴县财政局、县卫健委、县医保局、县工商联、县住建局、县林业局等部门对审计查出问题的整改情况进行了重点督办,指出了相关责任单位整改工作中存在的一些问题,提出了整改意见,督促加快整改工作进度。
二、整改落实的具体情况
本次审计共查出4个方面27个问题,截至报告日,23个问题已经整改到位,4个问题正在整改中,整改率85.19%。总的来看,相关部门、单位能够按照县人大常委会的工作要求以及审计意见认真整改审计查出问题,及时纠正违规行为,对涉及体制机制的问题,能健全完善相关规章制度,整改工作取得了一定的实效,但也还存在整改不及时、整改进度缓慢的问题。整改工作具体情况如下:
(一)关于县级财政预算执行方面有关问题的整改情况。
1、国有资本经营预算管理不到位问题。
整改情况:整改中。截至目前已收回大部分国有资本经营收益,县财政局将督促责任单位尽快补缴2021年度国有资本经营收益。2、国有土地出让金使用不合规问题。
整改情况:已整改。3、土地出让金未及时征缴入库问题。
整改情况:整改中。责任单位将进一步查明原因,加大征缴力度,依法依规处理。
4、应缴未缴预算收入问题。
整改情况:已整改。
5、人为调控预算收入问题。
整改情况:已整改。
6、违规借用财政专户资金用于金库周转问题
整改情况:已整改。
7、违规向非预算单位拨款问题。 整改情况:整改中。县财政局今后将加强预算管理,严格预算执行。(二)关于部门预算执行方面有关问题的整改情况。
1.预算编制不科学、不准确问题。整改情况:已整改。
2、预算执行率低问题。整改情况:已整改。
3、超预算支出问题。 整改情况:已整改。 4、部门预算未及时向社会公开问题。整改情况:已整改。
5、擅自扩大支出范围问题。整改情况:已整改。
6、往来款项未及时清理问题。整改情况:整改中。责任单位正在对挂账往来款项进行梳理核实,查明原因,逐步清理。
7、大额支出以现金支付问题。整改情况:已整改。
8、机关食堂管理不规范问题。 整改情况:已整改。(三)关于行政事业性国有资产管理方面有关问题的整改情况。
1、购置资产未计列固定资产科目,账实不符问题。整改情况:已整改。
2、超标准配置固定资产问题。整改情况:已整改。
3、固定资产核销未按规定报批问题。 整改情况:已整改。 4、固定资产核算不规范问题。整改情况:已整改。
5、固定资产管理不到位问题。
整改情况:已整改。
(四)关于生态环保资金管理使用方面有关问题的整改情况。
1、地方配套未到位问题。整改情况:已整改。
2、生态环保资金被挤占、挪用问题。整改情况:已整改。
3、中央财政林业生态保护恢复资金长期滞留,使用效益不高问题。
整改情况:已整改。
4、2020年国家重点生态功能区转移支付资金分配“碎片化”“零散化”,涉及资金问题。
整改情况:已整改。
5、未按要求开展绩效评价工作问题。整改情况:已整改。
6、建设项目化整为零,规避招标,涉及资金问题。
整改情况:已整改。
7、工程建设项目社会效益不高问题。
整改情况:已整改。
三、下一步工作安排
县审计局将持续加大审计查出问题整改工作力度,加强对审计整改的跟踪督促检查,重点对尚未整改到位的问题加大整改督查力度,指导督促被审计单位压紧压实责任,严肃认真抓好审计发现问题整改工作,确保整改工作全面落实、取得实效。同时着力推动审计整改结果运用,注重从体制和机制上解决问题,加强审计查出问题整改长效机制建设,切实做好审计“后半篇文章”,确保各项工作扎实有效推进。
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