2023年第6号审计结果公告

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2023年第6号审计结果公告

金台区职教中心2022年预算执行和其他财政收支情况审计结果公告

(**日)


根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定,区审计局对金台区职业教育中心(以下简称“区职教中心”)2022年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计,现将审计结果公告如下。

一、被审计单位基本情况

(一)机构编制情况

区职教中心为区教体局所属二级全额拨款事业单位,内设教务处、政教处、总务处、实训处、办公室、招生安置办等6个机构,核定事业编制65人。截至2022年末,区职教中心实有在编人员62人。

(二)预算收支情况

2022年区职教中心预算收入*.74元,其中财政拨款预算收入*.74元(基本支出*.39元,项目支出*.35元),事业预算收入*元(学费和住宿费),其他预算收入2100元;预算支出*.13元,其中事业支出*.13元(基本支出*.78元,项目支出*.35元),其他支出2100元。

(三)资产负债情况

2022年末,区职教中心资产类余额*.82元,其中货币资金*.60元,其他应收款83975.71元,存货2839.22元,固定资产净值*.29元,在建工程*元;负债类余额31890.03元,其中其他应交税费1285.20元,其他应付款30604.83元;净资产类余额*.79元,其中累计盈余*.20元,专用基金52001.59元。

二、审计评价意见

审计结果表明,区职教中心2022年预算执行和决算编报基本符合预算法和相关财经法规的规定。制定了区职教中心《预算管理制度》《建设项目管理制度》《资产管理制度》《政府采购管理制度》等内部控制制度。但审计也发现存在往来账款长期挂账、财务管理不规范等问题,需加以改进和纠正。

三、审计发现的主要问题及处理意见

(一)经费支出使用方面的问题

往来账款清理不及时,涉及资金*.75元。

(二)工会经费管理方面的问题

工会经费未记账核算。

(三)项目管理方面的问题

1.质量保证金预留比例过高。

2.责任期未满提前返还质量保证金,涉及资金*元。

四、审计建议

(一)加大往来账款清理力度。

(二)加大工会经费管理力度。

(三)加大内控审核把关力度。

五、审计整改情况

1.往来账款清理不及时,涉及资金*.75元。区职教中心委托会计师事务所对以前年度往来款项进行核查并出具审计报告,同时报请区教体局、区财政局申请核销清理,目前清理工作正在进行。

2.工会经费未记账核算。区职教中心要求财务人员对以前年度工会账务进行补登建账,目前已整改完毕。

3.针对项目管理方面存在的问题,区职教中心对财务人员进行了相关政策法规再学习再培训,并在今后工作中注意政策法规更新,避免出现类似问题。


金台区职教中心2022年预算执行和其他财政收支情况审计结果公告

(**日)


根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定,区审计局对金台区职业教育中心(以下简称“区职教中心”)2022年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计,现将审计结果公告如下。

一、被审计单位基本情况

(一)机构编制情况

区职教中心为区教体局所属二级全额拨款事业单位,内设教务处、政教处、总务处、实训处、办公室、招生安置办等6个机构,核定事业编制65人。截至2022年末,区职教中心实有在编人员62人。

(二)预算收支情况

2022年区职教中心预算收入*.74元,其中财政拨款预算收入*.74元(基本支出*.39元,项目支出*.35元),事业预算收入*元(学费和住宿费),其他预算收入2100元;预算支出*.13元,其中事业支出*.13元(基本支出*.78元,项目支出*.35元),其他支出2100元。

(三)资产负债情况

2022年末,区职教中心资产类余额*.82元,其中货币资金*.60元,其他应收款83975.71元,存货2839.22元,固定资产净值*.29元,在建工程*元;负债类余额31890.03元,其中其他应交税费1285.20元,其他应付款30604.83元;净资产类余额*.79元,其中累计盈余*.20元,专用基金52001.59元。

二、审计评价意见

审计结果表明,区职教中心2022年预算执行和决算编报基本符合预算法和相关财经法规的规定。制定了区职教中心《预算管理制度》《建设项目管理制度》《资产管理制度》《政府采购管理制度》等内部控制制度。但审计也发现存在往来账款长期挂账、财务管理不规范等问题,需加以改进和纠正。

三、审计发现的主要问题及处理意见

(一)经费支出使用方面的问题

往来账款清理不及时,涉及资金*.75元。

(二)工会经费管理方面的问题

工会经费未记账核算。

(三)项目管理方面的问题

1.质量保证金预留比例过高。

2.责任期未满提前返还质量保证金,涉及资金*元。

四、审计建议

(一)加大往来账款清理力度。

(二)加大工会经费管理力度。

(三)加大内控审核把关力度。

五、审计整改情况

1.往来账款清理不及时,涉及资金*.75元。区职教中心委托会计师事务所对以前年度往来款项进行核查并出具审计报告,同时报请区教体局、区财政局申请核销清理,目前清理工作正在进行。

2.工会经费未记账核算。区职教中心要求财务人员对以前年度工会账务进行补登建账,目前已整改完毕。

3.针对项目管理方面存在的问题,区职教中心对财务人员进行了相关政策法规再学习再培训,并在今后工作中注意政策法规更新,避免出现类似问题。


    
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