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黄河流域生态环境监督管理局
综合保障中心部门决算
二二三年八月
目 录
第一部分 黄河流域生态环境监督管理局综合保障中心 概况 1
一部门职责 .................................... 1
二机构设置 .................................... 1
第二部分 2022年度部门决算表 ...................... 2
一收入支出决算总表 ............................ 2
二收入决算表 .................................. 3
三支出决算表 .................................. 4
四财政拨款收入支出决算总表 .................... 5
五一般公共预算财政拨款支出决算表 .............. 6
六一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .......... 7
七政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........ 8
八国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .......... 9
九财政拨款三公经费支出决算表 ............. 10
第三部分 2022年度部门决算情况说明 ............... 11
一收入支出决算总体情况说明 ................... 11
二收入决算情况说明 ........................... 12
三支出决算情况说明 ........................... 13
四财政拨款收入支出决算总体情况说明 ........... 14
五一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ....... 15
六一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 ....... 18
七政府性基金预算财政拨款收入支出决算情 况说明 . 19
八财政拨款三公经费支出情况说明 ........... 20
九机关运行经费支出说明 ....................... 21
十政府采购支出说明 ........................... 22
十一国有资产占用情况说明 ..................... 23
第 四 部分 名词解释 ............................... 24
1
第一部分 黄河流域生态环境监督管理局综合保障中心 概况
一部门职责
黄河流域生态环境监督管理局综合保障中心隶属于生态环
境部黄河流域生态环境监督管理局,主要履行下列职责。
一 承担 流域 生态环境 监督管理 综合 支撑 与保障工作 。
二 负责 全局 后勤 管理 工作,制定相关管理办法及规章
制度并监督执行。
三 负责办公区等 综合 管理和 安全保卫 , 负责 职工活动
场所管理, 承担 局基本建设和住房改革,负责与属地 有关部门
沟通 协调工作。
四 负责全 局退休人员 服务与 管理 。
五 承担 综合保障中心 预算管理 受局委托 承担 局 财务
结算和会计核算 工作。
六 承担生态环境相关 业务 培训工作。
七 完成 上级交办的其他工作。
二机构设置
黄河流域生态环境监督管理局综合保障中心内设机构 4个,
包括:机关事务科后勤管理科综合保障科会计核算中心。
2
第二部分 2022年度部门决算表
一 收入支出决算总表
公开 01 表
部门: 黄河流域生态环境监督管理局综合保障中心 金额 单 位 :万元
收入 支出
项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数
栏 次 1 栏 次 2
一一般公共预算财政拨款收入 1 39.57 一一般公共服务支出 14
二政府性基金预算财政拨款收入 2 二外交支出 15
三国有资本经营预算财政拨款收入 3 三科学技术支出 16
四上级补助收入 4 四文化旅游体育与传媒支出 17
五事业收入 5 438.22 五社会保障和就业支出 18 53.79
六经营收入 6 六节能环保支出 19 475.69
七附属单位上缴收入 7 七住房保障支出 20 45.90
八其他收入 8 80.58 21
9 22
本年收入合计 10 558.37 本年支出合计 23 575.37
使用非财政拨款结余 11 17.00 结余分配 24
年初结转和结余 12 年末结转和结余 25
总计 13 575.37 总计 26 575.37
注:本表反映 单位 本年度的总收支和年末结转结余情况。 本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
3
二 收入决算表
公开 02 表
部门: 黄河流域生态环境监督管理局综合保障中心 金额 单位 :万元
项 目
本年收入
合计
财政拨款
收入
上级补
助收入
事业收
入
经营
收入
附属
单位
上缴
收入
其他
收入 功能分类科目
编码
科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 558.37 39.57 438.22 80.58
208 社会保障和就业支出 53.79 3.89 49.90
20805 行政事业单位养老支出 53.79 3.89 49.90
* 行政单位离退休
* 事业单位离退休 53.79 3.89 49.90
* 机关事业单位基本养老保险缴费支出
* 机关事业单位职业年金缴费支出
211 节能环保支出 458.69 1.37 376.74 80.58
21111 污染减排 458.69 1.37 376.74 80.58
21161 废弃电器电子产品处理基金支出
* 回收处理费用补贴
21199 其他节能环保支出
* 其他节能环保支出
221 住房保障支出 45.90 34.31 11.59
22102 住房改革支出 45.90 34.31 11.59
* 住房公积金 31.97 23.79 8.18
* 提租补贴
* 购房补贴 13.92 10.52 3.40
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
4
三 支出决算表
公开 03 表
部门: 黄河流域生态环境监督管理局综合保障中心 金额 单位 :万元
项 目
本年支出合
计 基本支出 项目支出
上缴
上级
支出
经营支
出
对附属
单位补
助支出
功能分
类科目
编码
科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 575.37 319.47 255.90
208 社会保障和就业支出 53.79 53.79
20805 行政事业单位养老支出 53.79 53.79
* 行政单位离退休
* 事业单位离退休 53.79 53.79
* 机关事业单位基本养老保险缴费支出
* 机关事业单位职业年金缴费支出
211 节能环保支出 475.69 219.79 255.90
21111 污染减排 475.69 219.79 255.90
21161 废弃电器电子产品处理基金支出
* 回收处理费用补贴
21199 其他节能环保支出
* 其他节能环保支出
221 住房保障支出 45.90 45.90
22102 住房改革支出 45.90 45.90
* 住房公积金 31.97 31.97
* 提租补贴
* 购房补贴 13.92 13.92
注:本表反映 单位 本年度各项支出情况。 本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
5
四 财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门 : 黄河流域生态环境监督管理局综合保障中心 金额 单位 : 万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款
政府性基金
预算财政拨
款
国有
资本
经营
预算
财政
拨款
栏 次 1 栏 次 2 3 4 5
一一般公共预算财
政拨款 1 39.57
一一般公共服务
支出 14
二政府性基金预算
财政拨款 2 二外交支出 15
三国有资本经营预
算财政拨款 3 三 科学技术支出 16
4 四 文化旅游体育与传媒支出 17
5 五 社会保障和就业支出 18 3.89 3.89
6 六 节能环保支出 19 1.37 1.37
7 七住房保障支出 20 34.31 34.31
本年收入合计 8 39.57 本年支出合计 21 39.57 39.57
年初财政拨款结转和
结余 9
年末财政拨款结转
和结余 22
一一般公共预算财
政拨款 10 23
二政府性基金预算
财政拨款 11 24
三国有资本经营预
算财政拨款 12 25
总计 13 39.57 总计 26 39.57 39.57
注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余
情况 。 本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
6
五 一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门: 黄河流域生态环境监督管理局综合保障中心 金额 单 位 : 万 元
项 目 本年支出
功能分类科目
编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 39.57 39.57
208 社会保障和就业支出 3.89 3.89
20805 行政事业单位养老支出 3.89 3.89
* 行政单位离退休
* 事业单位离退休 3.89 3.89
* 机关事业单位基本养老保险缴费支出
* 机关事业单位职业年金缴费支出
211 节能环保支出 1.37 1.37
21111 污染减排 1.37 1.37
21199 其他节能环保支出
* 其他节能环保支出
221 住房保障支出 34.31 34.31
22102 住房改革支出 34.31 34.31
* 住房公积金 23.79 23.79
* 提租补贴
* 购房补贴 10.52 10.52
注:本表反映 单位 本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
7
六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门: 黄河流域生态环境监督管理局综合保障中心 金额 单位 :万元
经济分
类科目
编码
科目名称 决算数
经济分
类科目
编码
科目名称 决算数
301 工资福利支出 35.68 302 商品和服务支出
30101 基本工资 1.37 30201 办公费
30102 津贴补贴 10.52 30202 印刷费
30103 奖金 30204 手续费
30107 绩效工资 30205 水费
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30206 电费
30109 职业年金缴费 30207 邮电费
30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费
30112 其他社会保障缴费 30209 物业管理费
30113 住房公积金 23.79 30211 差旅费
30212 因公出国境费用
303 对个人和家庭的补助 3.89 30213 维修护费
30301 离休费 30217 公务接待费
30302 退休费 3.89 30218 专用材料费
30304 抚恤金 30226 劳务费
30305 生活补助 30227 委托业务费
30309 奖励金 30228 工会经费
30399 其他对个人和家庭的补助 30231 公务用车运行维护费
30239 其他交通费用
30299 其他商品和服务支出
310 资本性支出
31001 房屋建筑物购建
31002 办公设备购置
人员经费合计 39.57 公用经费合计
注:本表反映 单位 本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
8
七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 07 表
部门 : 黄河流域生态环境监督管理局综合保障中心 金额 单 位 :万元
项目
年初结转和
结余 本年收入
本年支出
年末结转和
结余 功能分类
科目编码 科目名称 小计
基本
支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
注:本表反映 单位 本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
说明:黄河流域生态环境监督管理局综合保障中心没有使用政府性基金
预算安排的支出,故本表无数据。
9
八 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开 08 表
部门 : 黄河流域生态环境监督管理局综合保障中心 金额 单 位 :万元
项 目 本年支出
功能分类
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计
注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:黄河流域生态环境监督管理局综合保障中心没有使用国有资本经
营预算安排的支出,故本表无数据。
10
九 财政拨款 三公 经费支出决算表
公开 09 表
部门 : 黄河流域生态环境监督管理局综合保障中心 金额 单 位 :万元
预算数 决算数
合计 因公出国 境费
公务用车购置及运行费
公务接待
费 合计
因公出国
境费
公务用车购置及运行费
公务接
待费 小计 公务用车 购置费 公务用车运 行费 小计
公务用
车购置
费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
注:本表反映 单位 本年度 三公 经费支出预决算情况。其中,预算数为 三公 经费 全年 预算数 ,反映按规定程序调整后的预算
数。 决算数包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
说明:黄河流域生态环境监督管理局综合保障中心没有使用财政拨款
三公经费预算安排的支出,故本表无数据。
11
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一收入支出决算总体情况说明
2022年度收 支总计均为 575.37万元。与 2021年 度 相比,
收支总计各减少 196.7万元,下降 25.5%。 主要是节能环保
支出减少。
图 1: 收支决算总计变动情况
单位:万元
772.07
575.37
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2021年度 2022年度
12
二收入决算情况说明
2022年度 收入合计 558.37万元,其中:财政拨款收入
39.57万元,占 7.1% 事业收入 438.22万元,占 78.5% 其他收
入 80.58万元,占 14.4%。
图 2:收入决算
财政拨款收入
7.1%
事业收入
78.5%
其他收入
14.4%
财政拨款收入 事业收入 其他收入
13
三支出决算情况说明
2022年度 支出合计 575.37万元,基本支出 319.47万元 ,
占 55.5%,项目 支出 255.9万元 , 占 44.5%。
图 3:支出决算
基本支出
55.5%
项目支出
44.5%
基本支出 项目支出
14
四财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收 支总计均为 39.57万元。与 2021年
度相比,财政拨款收支总计各减少 407.29万元,下降 91.1%。
主要 原因是当年财政拨款收入减少 。
图 4:财政拨款收支决算总计变动情况
单位:万元
446.86
39.57
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2021年度 2022年度
15
五一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一财政拨款支出决算总体情况。 2022年度财政拨款
支出 39.57万元,占本年支出 合计 的 6.9%。与 2021年 度 相比,
财政拨款支出减少 407.29万元 , 下降 91.1%。 主要原因是财政
拨款节能环保类收入减少 。
图 5:财政拨款支出决算变动情况
单位:万元
二财政拨款支出决算结构情况。 2022年度财政拨款
支出 39.57万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出
3.89万元,占 9.8%节能环保支出 1.37万元,占 3.5%住房保
障支出 34.31万元,占 86.7%。
446.86
39.57
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2021年度 2022年度
16
图 6:财政拨款支出决算结构
三财政拨款支出决算具体情况。 2022年度财政拨款
支出年初预算 38.2万元,支出决算 39.57万元,完成年初预算
的 103.6%。其中:
1.社会保障和就业 支出 类 行政事业单位养老支出款
事业单位离退休项 支出 3.89万元,主要用于 事业单位 退
休人员支出,完成年初预算的 100.0%。
2.节能环保支出类污染减排款 支出 1.37 万元,
决算数大于预算数的主要原因是 2022 年执行中调整经费 。
3.住房保障支出类住房改革支出款住房公积金
项 支 出 23.79 万元,主要用于按照国家有关政策为职工缴
纳住房公积金的支出,完成年初预算的 100.0%。
社会保障和就业
支出
9.8%
住房保障支出
86.7%
节能环保支出
3.5%
社会保障和就业支出 住房保障支出 节能环保支出
17
4.住房保障 支出 类住房改革支出款购房补贴
项 支出 10.52万元,主要用于按照国家有关政策向符合条
件职工发放购房补贴的支出,完成年初预算的 100.0%。
18
六一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2022年度财政拨款基本支出 39.57万元 ,全部为人员经费
支出,主要包括基本工资津贴补贴住房公积金退休费。
19
七政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度黄河流域生态环境监督管理局综合保障中心
无政府性基金预算安排的支出。
20
八财政拨款三公经费支出情况说明
2022年度黄河流域生态环境监督管理局综合保障中心
无财政拨款三公经费的支出。 2022年使用财政拨款
三公经费预算安排的支出较 2021年减少 11.31万元,原
因为 2022年无使用财政拨款三公经费预算安排的支出。
21
九机关运行经费支出 说明
2022年度黄河流域生态环境监督管理局综合保障中心
无机关运行经费的支出。
22
十政府采购支出说明
2022年度黄河流域生态环境监督管理局综合保障中心
无政府采购的支出。
23
十一国有资产占用情况说明
截至 2022年 12月 31日, 黄河流域生态环境监督管理局
综合保障中心 共有车辆 4辆,其中,机要通信用车 1辆其
他用车 3辆。
24
第 四 部分 名词解释
一财政拨款收入: 指 单位从同级财政部门取得的财
政预算资金 。
二事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅
助活动取得的收入。
三经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项
收入。主要包括存款利息收入投资收益等。
五使用非财政拨款结余: 指事业单位按照预算管理
要求使用非财政拨款结余弥补收支差额。
六年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成结
转到本年按有关规定继续使用的资金。
七社会保障和就业类行政事业单位养老支出
款事业单位离退休项: 指事业单位开支的离退休
经费。
八节能环保类污染减排款: 指开展相关工
作发生的人员经费及公用经费等方面的支出。
九 住房保障类住房改革支出款住房公积金
项: 指事业单位按人力资源和社会保障部财政部规
定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房
公积金 。
25
十 住房保障类住房改 革支出款购房补贴
项: 指按房改政策规定,事业单位向符合条件职工
含离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 。
十一 结余分配: 指单位缴纳企业所得税以及从非财
政拨款结余或经营结余中提取各类结余。
十二 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下
年或以后年度继续使用的资金。
十三 基本支出: 指单位为保障机构正常运转完成
日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。
十四 项目支出: 指单位为完成特定行政任务和事业
发展目标在基本支出之外所发生的支出 。
十五经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅
助活动之外开展非独立 核算经营活动发生的支出。
十六三公经费: 纳入中央财政预决算管理的
三公 经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国
境费公务用车购置及运行维护费和公务接待费,是
党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,
是政府行政开支的一部分。其中,因公出国境费反映
单位公务出国境的国际 (略) 间交通费住
宿费伙食费培训费公杂费等支出公务用车购置及
运行维护费反映单位公务用车购置支出含车辆购置税
及燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用
26
等支出公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待
含外宾接待支出 。
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黄河流域生态环境监督管理局
综合保障中心部门决算
二二三年八月
目 录
第一部分 黄河流域生态环境监督管理局综合保障中心 概况 1
一部门职责 .................................... 1
二机构设置 .................................... 1
第二部分 2022年度部门决算表 ...................... 2
一收入支出决算总表 ............................ 2
二收入决算表 .................................. 3
三支出决算表 .................................. 4
四财政拨款收入支出决算总表 .................... 5
五一般公共预算财政拨款支出决算表 .............. 6
六一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .......... 7
七政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........ 8
八国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .......... 9
九财政拨款三公经费支出决算表 ............. 10
第三部分 2022年度部门决算情况说明 ............... 11
一收入支出决算总体情况说明 ................... 11
二收入决算情况说明 ........................... 12
三支出决算情况说明 ........................... 13
四财政拨款收入支出决算总体情况说明 ........... 14
五一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ....... 15
六一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 ....... 18
七政府性基金预算财政拨款收入支出决算情 况说明 . 19
八财政拨款三公经费支出情况说明 ........... 20
九机关运行经费支出说明 ....................... 21
十政府采购支出说明 ........................... 22
十一国有资产占用情况说明 ..................... 23
第 四 部分 名词解释 ............................... 24
1
第一部分 黄河流域生态环境监督管理局综合保障中心 概况
一部门职责
黄河流域生态环境监督管理局综合保障中心隶属于生态环
境部黄河流域生态环境监督管理局,主要履行下列职责。
一 承担 流域 生态环境 监督管理 综合 支撑 与保障工作 。
二 负责 全局 后勤 管理 工作,制定相关管理办法及规章
制度并监督执行。
三 负责办公区等 综合 管理和 安全保卫 , 负责 职工活动
场所管理, 承担 局基本建设和住房改革,负责与属地 有关部门
沟通 协调工作。
四 负责全 局退休人员 服务与 管理 。
五 承担 综合保障中心 预算管理 受局委托 承担 局 财务
结算和会计核算 工作。
六 承担生态环境相关 业务 培训工作。
七 完成 上级交办的其他工作。
二机构设置
黄河流域生态环境监督管理局综合保障中心内设机构 4个,
包括:机关事务科后勤管理科综合保障科会计核算中心。
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第二部分 2022年度部门决算表
一 收入支出决算总表
公开 01 表
部门: 黄河流域生态环境监督管理局综合保障中心 金额 单 位 :万元
收入 支出
项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数
栏 次 1 栏 次 2
一一般公共预算财政拨款收入 1 39.57 一一般公共服务支出 14
二政府性基金预算财政拨款收入 2 二外交支出 15
三国有资本经营预算财政拨款收入 3 三科学技术支出 16
四上级补助收入 4 四文化旅游体育与传媒支出 17
五事业收入 5 438.22 五社会保障和就业支出 18 53.79
六经营收入 6 六节能环保支出 19 475.69
七附属单位上缴收入 7 七住房保障支出 20 45.90
八其他收入 8 80.58 21
9 22
本年收入合计 10 558.37 本年支出合计 23 575.37
使用非财政拨款结余 11 17.00 结余分配 24
年初结转和结余 12 年末结转和结余 25
总计 13 575.37 总计 26 575.37
注:本表反映 单位 本年度的总收支和年末结转结余情况。 本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
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二 收入决算表
公开 02 表
部门: 黄河流域生态环境监督管理局综合保障中心 金额 单位 :万元
项 目
本年收入
合计
财政拨款
收入
上级补
助收入
事业收
入
经营
收入
附属
单位
上缴
收入
其他
收入 功能分类科目
编码
科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 558.37 39.57 438.22 80.58
208 社会保障和就业支出 53.79 3.89 49.90
20805 行政事业单位养老支出 53.79 3.89 49.90
* 行政单位离退休
* 事业单位离退休 53.79 3.89 49.90
* 机关事业单位基本养老保险缴费支出
* 机关事业单位职业年金缴费支出
211 节能环保支出 458.69 1.37 376.74 80.58
21111 污染减排 458.69 1.37 376.74 80.58
21161 废弃电器电子产品处理基金支出
* 回收处理费用补贴
21199 其他节能环保支出
* 其他节能环保支出
221 住房保障支出 45.90 34.31 11.59
22102 住房改革支出 45.90 34.31 11.59
* 住房公积金 31.97 23.79 8.18
* 提租补贴
* 购房补贴 13.92 10.52 3.40
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
4
三 支出决算表
公开 03 表
部门: 黄河流域生态环境监督管理局综合保障中心 金额 单位 :万元
项 目
本年支出合
计 基本支出 项目支出
上缴
上级
支出
经营支
出
对附属
单位补
助支出
功能分
类科目
编码
科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 575.37 319.47 255.90
208 社会保障和就业支出 53.79 53.79
20805 行政事业单位养老支出 53.79 53.79
* 行政单位离退休
* 事业单位离退休 53.79 53.79
* 机关事业单位基本养老保险缴费支出
* 机关事业单位职业年金缴费支出
211 节能环保支出 475.69 219.79 255.90
21111 污染减排 475.69 219.79 255.90
21161 废弃电器电子产品处理基金支出
* 回收处理费用补贴
21199 其他节能环保支出
* 其他节能环保支出
221 住房保障支出 45.90 45.90
22102 住房改革支出 45.90 45.90
* 住房公积金 31.97 31.97
* 提租补贴
* 购房补贴 13.92 13.92
注:本表反映 单位 本年度各项支出情况。 本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
5
四 财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门 : 黄河流域生态环境监督管理局综合保障中心 金额 单位 : 万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款
政府性基金
预算财政拨
款
国有
资本
经营
预算
财政
拨款
栏 次 1 栏 次 2 3 4 5
一一般公共预算财
政拨款 1 39.57
一一般公共服务
支出 14
二政府性基金预算
财政拨款 2 二外交支出 15
三国有资本经营预
算财政拨款 3 三 科学技术支出 16
4 四 文化旅游体育与传媒支出 17
5 五 社会保障和就业支出 18 3.89 3.89
6 六 节能环保支出 19 1.37 1.37
7 七住房保障支出 20 34.31 34.31
本年收入合计 8 39.57 本年支出合计 21 39.57 39.57
年初财政拨款结转和
结余 9
年末财政拨款结转
和结余 22
一一般公共预算财
政拨款 10 23
二政府性基金预算
财政拨款 11 24
三国有资本经营预
算财政拨款 12 25
总计 13 39.57 总计 26 39.57 39.57
注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余
情况 。 本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
6
五 一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门: 黄河流域生态环境监督管理局综合保障中心 金额 单 位 : 万 元
项 目 本年支出
功能分类科目
编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 39.57 39.57
208 社会保障和就业支出 3.89 3.89
20805 行政事业单位养老支出 3.89 3.89
* 行政单位离退休
* 事业单位离退休 3.89 3.89
* 机关事业单位基本养老保险缴费支出
* 机关事业单位职业年金缴费支出
211 节能环保支出 1.37 1.37
21111 污染减排 1.37 1.37
21199 其他节能环保支出
* 其他节能环保支出
221 住房保障支出 34.31 34.31
22102 住房改革支出 34.31 34.31
* 住房公积金 23.79 23.79
* 提租补贴
* 购房补贴 10.52 10.52
注:本表反映 单位 本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
7
六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门: 黄河流域生态环境监督管理局综合保障中心 金额 单位 :万元
经济分
类科目
编码
科目名称 决算数
经济分
类科目
编码
科目名称 决算数
301 工资福利支出 35.68 302 商品和服务支出
30101 基本工资 1.37 30201 办公费
30102 津贴补贴 10.52 30202 印刷费
30103 奖金 30204 手续费
30107 绩效工资 30205 水费
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30206 电费
30109 职业年金缴费 30207 邮电费
30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费
30112 其他社会保障缴费 30209 物业管理费
30113 住房公积金 23.79 30211 差旅费
30212 因公出国境费用
303 对个人和家庭的补助 3.89 30213 维修护费
30301 离休费 30217 公务接待费
30302 退休费 3.89 30218 专用材料费
30304 抚恤金 30226 劳务费
30305 生活补助 30227 委托业务费
30309 奖励金 30228 工会经费
30399 其他对个人和家庭的补助 30231 公务用车运行维护费
30239 其他交通费用
30299 其他商品和服务支出
310 资本性支出
31001 房屋建筑物购建
31002 办公设备购置
人员经费合计 39.57 公用经费合计
注:本表反映 单位 本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
8
七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 07 表
部门 : 黄河流域生态环境监督管理局综合保障中心 金额 单 位 :万元
项目
年初结转和
结余 本年收入
本年支出
年末结转和
结余 功能分类
科目编码 科目名称 小计
基本
支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
注:本表反映 单位 本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
说明:黄河流域生态环境监督管理局综合保障中心没有使用政府性基金
预算安排的支出,故本表无数据。
9
八 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开 08 表
部门 : 黄河流域生态环境监督管理局综合保障中心 金额 单 位 :万元
项 目 本年支出
功能分类
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计
注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:黄河流域生态环境监督管理局综合保障中心没有使用国有资本经
营预算安排的支出,故本表无数据。
10
九 财政拨款 三公 经费支出决算表
公开 09 表
部门 : 黄河流域生态环境监督管理局综合保障中心 金额 单 位 :万元
预算数 决算数
合计 因公出国 境费
公务用车购置及运行费
公务接待
费 合计
因公出国
境费
公务用车购置及运行费
公务接
待费 小计 公务用车 购置费 公务用车运 行费 小计
公务用
车购置
费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
注:本表反映 单位 本年度 三公 经费支出预决算情况。其中,预算数为 三公 经费 全年 预算数 ,反映按规定程序调整后的预算
数。 决算数包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
说明:黄河流域生态环境监督管理局综合保障中心没有使用财政拨款
三公经费预算安排的支出,故本表无数据。
11
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一收入支出决算总体情况说明
2022年度收 支总计均为 575.37万元。与 2021年 度 相比,
收支总计各减少 196.7万元,下降 25.5%。 主要是节能环保
支出减少。
图 1: 收支决算总计变动情况
单位:万元
772.07
575.37
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2021年度 2022年度
12
二收入决算情况说明
2022年度 收入合计 558.37万元,其中:财政拨款收入
39.57万元,占 7.1% 事业收入 438.22万元,占 78.5% 其他收
入 80.58万元,占 14.4%。
图 2:收入决算
财政拨款收入
7.1%
事业收入
78.5%
其他收入
14.4%
财政拨款收入 事业收入 其他收入
13
三支出决算情况说明
2022年度 支出合计 575.37万元,基本支出 319.47万元 ,
占 55.5%,项目 支出 255.9万元 , 占 44.5%。
图 3:支出决算
基本支出
55.5%
项目支出
44.5%
基本支出 项目支出
14
四财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收 支总计均为 39.57万元。与 2021年
度相比,财政拨款收支总计各减少 407.29万元,下降 91.1%。
主要 原因是当年财政拨款收入减少 。
图 4:财政拨款收支决算总计变动情况
单位:万元
446.86
39.57
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2021年度 2022年度
15
五一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一财政拨款支出决算总体情况。 2022年度财政拨款
支出 39.57万元,占本年支出 合计 的 6.9%。与 2021年 度 相比,
财政拨款支出减少 407.29万元 , 下降 91.1%。 主要原因是财政
拨款节能环保类收入减少 。
图 5:财政拨款支出决算变动情况
单位:万元
二财政拨款支出决算结构情况。 2022年度财政拨款
支出 39.57万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出
3.89万元,占 9.8%节能环保支出 1.37万元,占 3.5%住房保
障支出 34.31万元,占 86.7%。
446.86
39.57
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2021年度 2022年度
16
图 6:财政拨款支出决算结构
三财政拨款支出决算具体情况。 2022年度财政拨款
支出年初预算 38.2万元,支出决算 39.57万元,完成年初预算
的 103.6%。其中:
1.社会保障和就业 支出 类 行政事业单位养老支出款
事业单位离退休项 支出 3.89万元,主要用于 事业单位 退
休人员支出,完成年初预算的 100.0%。
2.节能环保支出类污染减排款 支出 1.37 万元,
决算数大于预算数的主要原因是 2022 年执行中调整经费 。
3.住房保障支出类住房改革支出款住房公积金
项 支 出 23.79 万元,主要用于按照国家有关政策为职工缴
纳住房公积金的支出,完成年初预算的 100.0%。
社会保障和就业
支出
9.8%
住房保障支出
86.7%
节能环保支出
3.5%
社会保障和就业支出 住房保障支出 节能环保支出
17
4.住房保障 支出 类住房改革支出款购房补贴
项 支出 10.52万元,主要用于按照国家有关政策向符合条
件职工发放购房补贴的支出,完成年初预算的 100.0%。
18
六一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2022年度财政拨款基本支出 39.57万元 ,全部为人员经费
支出,主要包括基本工资津贴补贴住房公积金退休费。
19
七政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度黄河流域生态环境监督管理局综合保障中心
无政府性基金预算安排的支出。
20
八财政拨款三公经费支出情况说明
2022年度黄河流域生态环境监督管理局综合保障中心
无财政拨款三公经费的支出。 2022年使用财政拨款
三公经费预算安排的支出较 2021年减少 11.31万元,原
因为 2022年无使用财政拨款三公经费预算安排的支出。
21
九机关运行经费支出 说明
2022年度黄河流域生态环境监督管理局综合保障中心
无机关运行经费的支出。
22
十政府采购支出说明
2022年度黄河流域生态环境监督管理局综合保障中心
无政府采购的支出。
23
十一国有资产占用情况说明
截至 2022年 12月 31日, 黄河流域生态环境监督管理局
综合保障中心 共有车辆 4辆,其中,机要通信用车 1辆其
他用车 3辆。
24
第 四 部分 名词解释
一财政拨款收入: 指 单位从同级财政部门取得的财
政预算资金 。
二事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅
助活动取得的收入。
三经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项
收入。主要包括存款利息收入投资收益等。
五使用非财政拨款结余: 指事业单位按照预算管理
要求使用非财政拨款结余弥补收支差额。
六年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成结
转到本年按有关规定继续使用的资金。
七社会保障和就业类行政事业单位养老支出
款事业单位离退休项: 指事业单位开支的离退休
经费。
八节能环保类污染减排款: 指开展相关工
作发生的人员经费及公用经费等方面的支出。
九 住房保障类住房改革支出款住房公积金
项: 指事业单位按人力资源和社会保障部财政部规
定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房
公积金 。
25
十 住房保障类住房改 革支出款购房补贴
项: 指按房改政策规定,事业单位向符合条件职工
含离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 。
十一 结余分配: 指单位缴纳企业所得税以及从非财
政拨款结余或经营结余中提取各类结余。
十二 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下
年或以后年度继续使用的资金。
十三 基本支出: 指单位为保障机构正常运转完成
日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。
十四 项目支出: 指单位为完成特定行政任务和事业
发展目标在基本支出之外所发生的支出 。
十五经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅
助活动之外开展非独立 核算经营活动发生的支出。
十六三公经费: 纳入中央财政预决算管理的
三公 经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国
境费公务用车购置及运行维护费和公务接待费,是
党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,
是政府行政开支的一部分。其中,因公出国境费反映
单位公务出国境的国际 (略) 间交通费住
宿费伙食费培训费公杂费等支出公务用车购置及
运行维护费反映单位公务用车购置支出含车辆购置税
及燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用
26
等支出公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待
含外宾接待支出 。
59