龙岩市财政局关于2023年度行政事业单位内部控制报告汇总及审核服务询价采购公告

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龙岩市财政局关于2023年度行政事业单位内部控制报告汇总及审核服务询价采购公告

   (略) 本级预算单位2023年度内控报告审核、汇总服务项目进行采购,现以询价方式委托第三方服务机构服务。

  一、项目采购单位: (略) 财政局

  二、采购服务内容及日期

  1. (略) 直单位2023年度行政事业单位内部控制编报工作进行业务指导。

  2. (略) 直一级预算部门提交的内控报告内容进行完整性、真实性和规范性审核。

  3. (略) 直一级预算部门提交的内控报告进行汇总并形成汇总报告,另出具审核分析报告,以便对不符合报告要求的单位进行整改指导工作。

  4. (略) 财政局本局内控报告进行填报编制、汇总及审核。

  5. (略) 本级部门单位报送的内部控制评价报告、风险评估报告和编报情况分析总结进行审核,主要审核内部控制报告内容的真实性、完整性、规范性,并出具审核意见。

  6.项目完成时间:**日前在系统内完成对下级财政部门上报的行政事业单位内部控制报告和同级部门行政事业单位内部控制报告的审核、汇总和上报工作。

  7.提供经审计的2022年度或2023年度财务报告或审计报告证明复印件。

  三、最高限价:4万

  四、询价条件

  应具备《政府采购法》第二十二条相关规定及以下条件:

  (1)具有独立承担民事责任的能力;

  (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

  (3)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

  (4)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有违法违规等不良记录;

  (5)熟悉行政事业单位内部控制相关政策制度及编报2023年度内控报告工作能力、专业知识背景的相关专业人才,公司具有一定规模,具有固定经营场所,参与本次项目的人员至少有三人,其中至少有一名是高级内控管理师或会计师职称, (略) 缴纳社保或有在职证明;

  (6)提供近两年有关内控报告单位委托服务的合同或业绩证明材料;

  (7)提供企业2023年度获得的资质证书;

  (8)有与财政系统签订的内控审核汇总服务合同复印件并加盖公章的业绩证明。

  五、资格审查方式

  1.本次询价采用资格后审方式,供应商自行判断是否符合资格要求,并决定是否参与本次询价;

  2.技术要求:供应商必须递交内控编报工作方案。

  3.供应商必须为正常纳税企业,能够开具增值税发票。

  4.本项目不接收联合体报名。

  六、响应性文件内容及要求

  请具备相关资质、愿意参与本次询价的单位,采用密封方式向我局递交询价文件(包括报价函、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件、服务实施方案及相关资料等),并在信封封口处加盖单位公章。

  七、询价事项

  1.供应商须于**日下午5:30将报价函及相关资料文件(正本1份、副本2份,须密封) (略) 财政局会计科。

  2.询价文件接收地点: (略) 财政局会计科。

  3.地点: (略) 新罗区华莲路金融中心22层2229办公室。

  4.联系人:小范 联系电话:*

  八、响应文件要求

  参与询价的机构至少应提供以下材料:

  1.法定代表人委托授权书、身份证复印件、并出示身份证原件,受托人、联系人、报名人必须为同一人;

  2.若企业法定代表人为报名人,则携带身份证复印件并出示原件;

  3.企业工商营业执照副本(复印件、加盖公章);

  4.制定内控报告编报工作方案;

  5.报名单位可提交能够说明企业实力的其他资料。

  以上资料须加盖单位公章、编制目录并按顺序将其胶装(非活页装订)成册。

   (略) 本级预算单位2023年度内控报告审核、汇总服务项目进行采购,现以询价方式委托第三方服务机构服务。

  一、项目采购单位: (略) 财政局

  二、采购服务内容及日期

  1. (略) 直单位2023年度行政事业单位内部控制编报工作进行业务指导。

  2. (略) 直一级预算部门提交的内控报告内容进行完整性、真实性和规范性审核。

  3. (略) 直一级预算部门提交的内控报告进行汇总并形成汇总报告,另出具审核分析报告,以便对不符合报告要求的单位进行整改指导工作。

  4. (略) 财政局本局内控报告进行填报编制、汇总及审核。

  5. (略) 本级部门单位报送的内部控制评价报告、风险评估报告和编报情况分析总结进行审核,主要审核内部控制报告内容的真实性、完整性、规范性,并出具审核意见。

  6.项目完成时间:**日前在系统内完成对下级财政部门上报的行政事业单位内部控制报告和同级部门行政事业单位内部控制报告的审核、汇总和上报工作。

  7.提供经审计的2022年度或2023年度财务报告或审计报告证明复印件。

  三、最高限价:4万

  四、询价条件

  应具备《政府采购法》第二十二条相关规定及以下条件:

  (1)具有独立承担民事责任的能力;

  (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

  (3)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

  (4)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有违法违规等不良记录;

  (5)熟悉行政事业单位内部控制相关政策制度及编报2023年度内控报告工作能力、专业知识背景的相关专业人才,公司具有一定规模,具有固定经营场所,参与本次项目的人员至少有三人,其中至少有一名是高级内控管理师或会计师职称, (略) 缴纳社保或有在职证明;

  (6)提供近两年有关内控报告单位委托服务的合同或业绩证明材料;

  (7)提供企业2023年度获得的资质证书;

  (8)有与财政系统签订的内控审核汇总服务合同复印件并加盖公章的业绩证明。

  五、资格审查方式

  1.本次询价采用资格后审方式,供应商自行判断是否符合资格要求,并决定是否参与本次询价;

  2.技术要求:供应商必须递交内控编报工作方案。

  3.供应商必须为正常纳税企业,能够开具增值税发票。

  4.本项目不接收联合体报名。

  六、响应性文件内容及要求

  请具备相关资质、愿意参与本次询价的单位,采用密封方式向我局递交询价文件(包括报价函、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件、服务实施方案及相关资料等),并在信封封口处加盖单位公章。

  七、询价事项

  1.供应商须于**日下午5:30将报价函及相关资料文件(正本1份、副本2份,须密封) (略) 财政局会计科。

  2.询价文件接收地点: (略) 财政局会计科。

  3.地点: (略) 新罗区华莲路金融中心22层2229办公室。

  4.联系人:小范 联系电话:*

  八、响应文件要求

  参与询价的机构至少应提供以下材料:

  1.法定代表人委托授权书、身份证复印件、并出示身份证原件,受托人、联系人、报名人必须为同一人;

  2.若企业法定代表人为报名人,则携带身份证复印件并出示原件;

  3.企业工商营业执照副本(复印件、加盖公章);

  4.制定内控报告编报工作方案;

  5.报名单位可提交能够说明企业实力的其他资料。

  以上资料须加盖单位公章、编制目录并按顺序将其胶装(非活页装订)成册。

    
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