详情见附件(注:以下内容为附件图片识别,个别文字可能不准确,请以附件为准)序号 | 收 入 | | | | 支 出 | | | |
| 项目 | 2 0 2 4 年预算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项目 | 2 0 2 4 年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
1 | 一、财政拨款收入 | 280.21 | 278.40 | 1.81 | 一、一般公共服务支出 | 208.98 | 207.17 | 1.81 |
2 | 一般公共预算拨款收入 | 280.21 | 278.40 | 1.81 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 二、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 三、单位资金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 事业收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 事业单位经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38.43 | 38.43 | 0.00 |
9 | 上级补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 附属单位上缴收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、卫生健康支出 | 9.09 | 9.09 | 0.00 |
11 | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十三、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十五、资源勘探工业信息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 等支出 | | | |
16 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二十、住房保障支出 | 23.71 | 23.71 | 0.00 |
21 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二十四、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 本年收入合计 | 280.21 | 278.40 | 1.81 | 本年支出合计 | 280.21 | 278.40 | 1.81 |
26 | 财政拨款结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 其他收入结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 收入总计 | 280.21 | 278.40 | 1.81 | 支出总计 | 280.21 | 278.40 | 1.81 |
序号 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 当年预算 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算拨款结转 | 政府性基金预算拨款结转 | 国有资本经营预算拨款结转 | 财政专户管理资金结转结余 | 单位资金结转结余 | 用事业基金弥补收支差额 |
1 | | 合计 | 280.21 | 278.40 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 501 | (略) 发展和改革委员会 | 280.21 | 278.40 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | * | (略) 国家投资项目评审中心 | 280.21 | 278.40 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
序号 | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
1 | | 合计 | 280.21 | 267.40 | 12.81 | 0.00 | | |
2 | 201 | 一般公共服务支出 | 208.98 | 196.17 | 12.81 | 0.00 | | |
3 | * | 发展与改革事务 | 208.98 | 196.17 | 12.81 | 0.00 | | |
4 | * | 事业运行 | 208.98 | 196.17 | 12.81 | 0.00 | | |
5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38.43 | 38.43 | 0.00 | 0.00 | | |
6 | * | 行政事业单位养老支出 | 38.43 | 38.43 | 0.00 | 0.00 | | |
7 | * | 事业单位离退休 | 11.51 | 11.51 | 0.00 | 0.00 | | |
8 | * | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.92 | 26.92 | 0.00 | 0.00 | | |
9 | 210 | 卫生健康支出 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | | |
10 | * | 行政事业单位医疗 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | | |
11 | * | 事业单位医疗 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | | |
12 | 221 | 住房保障支出 | 23.71 | 23.71 | 0.00 | 0.00 | | |
13 | * | 住房改革支出 | 23.71 | 23.71 | 0.00 | 0.00 | | |
14 | * | 住房公积金 | 23.71 | 23.71 | 0.00 | 0.00 | | |
序号 | 收 入 | | | | 支 出 | | | |
| 项目 | 2024年预算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项目 | 2024年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
1 | 一、本年收入 | 280.21 | 278.40 | 1.81 | 一、本年支出 | 280.21 | 278.40 | 1.81 |
2 | 一般公共预算拨款 | 280.21 | 278.40 | 1.81 | 一、一般公共服务支出 | 208.98 | 207.17 | 1.81 |
3 | 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38.43 | 38.43 | 0.00 |
10 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、卫生健康支出 | 9.09 | 9.09 | 0.00 |
12 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 十三、农林水支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二十、住房保障支出 | 23.71 | 23.71 | 0.00 |
22 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 二、上年结转 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 一般公共预算拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二十四、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、结转下年支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 收 入 总 计 | 280.21 | 278.40 | 1.81 | 支 出 总 计 | 280.21 | 278.40 | 1.81 |
序号 | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
1 | | 合计 | 280.21 | 267.40 | 247.91 | 19.49 | 12.81 |
2 | 201 | 一般公共服务支出 | 208.98 | 196.17 | 176.68 | 19.49 | 12.81 |
3 | * | 发展与改革事务 | 208.98 | 196.17 | 176.68 | 19.49 | 12.81 |
4 | * | 事业运行 | 208.98 | 196.17 | 176.68 | 19.49 | 12.81 |
5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38.43 | 38.43 | 38.43 | 0.00 | 0.00 |
6 | * | 行政事业单位养老支出 | 38.43 | 38.43 | 38.43 | 0.00 | 0.00 |
7 | * | 事业单位离退休 | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 0.00 | 0.00 |
8 | * | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.92 | 26.92 | 26.92 | 0.00 | 0.00 |
9 | 210 | 卫生健康支出 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 0.0 | 0.00 |
10 | * | 行政事业单位医疗 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | 0.00 |
11 | * | 事业单位医疗 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | 0.00 |
12 | 221 | 住房保障支出 | 23.71 | 23.71 | 23.71 | 0.00 | 0.00 |
13 | * | 住房改革支出 | 23.71 | 23.71 | 23.71 | 0.00 | 0.00 |
14 | * | 住房公积金 | 23.71 | 23.71 | 23.71 | 0.00 | 0.00 |
序号 | 科目编码 | 部门预算支出经济分类科目名称 | 基本支出 | | |
| | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
1 | | 合计 | 267.40 | 247.91 | 19.49 |
2 | 301 | 工资福利支出 | 233.97 | 233.97 | 0.00 |
3 | * | 基本工资 | 85.13 | 85.13 | 0.00 |
4 | * | 津贴补贴 | 1.57 | 1.57 | 0.00 |
5 | * | 奖金 | 38.32 | 38.32 | 0.00 |
6 | * | 绩效工资 | 44.78 | 44.78 | 0.00 |
7 | * | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.92 | 26.92 | 0.00 |
8 | * | 职工基本医疗保险缴费 | 9.09 | 9.09 | 0.00 |
9 | * | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | * | 其他社会保障缴费 | 1.69 | 1.69 | 0.00 |
11 | * | 住房公积金 | 23.71 | 23.71 | 0.00 |
12 | * | 其他工资福利支出 | 2.77 | 2.77 | 0.00 |
13 | 302 | 商品和服务支出 | 19.49 | 0.00 | 19.49 |
14 | * | 办公费 | 4.27 | 0.00 | 4.27 |
15 | * | 邮电费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
16 | * | 差旅费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
17 | * | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | * | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | * | 培训费 | 2.03 | 0.00 | 2.03 |
20 | * | 公务接待费 | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
21 | * | 劳务费 | 3.70 | 0.00 | 3.70 |
22 | * | 工会经费 | 3.36 | 0.00 | 3.36 |
23 | * | 福利费 | 3.38 | 0.00 | 3.38 |
24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.94 | 13.94 | 0.00 |
25 | * | 退休费 | 13.32 | 13.32 | 0.00 |
26 | * | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | * | 其他对个人和家庭的补助 | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
序号 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | | 公务接待费 | | |
| | 小计 | 当年预算 | 上年结转 | 小计 | 公务用车购置费 | | | 公务用车运行费 | | | 小计 | 当年预算 | 上年结转 |
| | | | | | 小计 | 当年预算 | 上年结转 | 小计 | 当年预算 | 上年结转 | | | |
1 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
序号 | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
序号 | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
序号 | 类型1 | 类型 | 项目名称 | | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | 一级项目 | 二级项目 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
1 | | 合计 | | | 12.81 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 221 | 大型公用设施运行维护 | | | 12.81 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 221-大型公用设施运行维护 | | 基本运转和综合管理 | | 12.81 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | | | | 楼外办公刚性支出 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | | | | 楼外办公刚性支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | | | 楼外办公刚性支出 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目级次 | | | | | | | | | 二级项目 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 年度资金总额 | | | | | | 11 | | | | | | | |
| 项目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 其中:财政拨款 | | | | | | 11 | | | | | | | |
| (万 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 元) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 其他资金 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度 | | | 本着“节能降耗”的精神,加强对办公楼水电、供暖、物业的管理,保 | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效 | | | 障水电、供暖等设备安全、正常运行,合理使用水电,减少水电浪费, | | | | | | | | | | | | | |
| 目标 | | | 维护正常办公秩序,保证干部群众有良好的的工作环境。 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 一级指标 | | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | 指标值 | | | 权重 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 楼外办公刚性支出缴纳 | | | 大于等于 | | | | |
| | | | | | | 数量指标 | | | | | | | | | 20 | |
| | | | | | | | | | 完成率 | | | 90% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 办公楼运行与日常支付 | | | 大于等于 | | | | |
| | | | 产出指标 | | | 质量指标 | | | | | | | | | 20 | |
| | | | | | | | | | 准确率 | | | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指标 | | | | | | 时效指标 | | | 支付及时性 | | | 及时 | | | 10 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 社会效益 | | | | | | | | | | |
| | | | 效益指标 | | | | | | 保证办公楼正常运行 | | | 正常 | | | 30 | |
| | | | | | | 指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 服务对象 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 大于等于 | | | | |
| | | | 满意度指标 | | | 满意度指 | | | 工作人员满意度 | | | | | | 10 | |
| | | | | | | | | | | | | 90% | | | | |
| | | | | | | 标 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
2024 (略) 国家投资项目评审中心
部门预算
2024 年 2 月 19 日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算基本情况
第二部分 2024 年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出预算表
十一、项目支出绩效目标表
第三部分 2024 年度部门预算情况说明
一、2024 年部门收支总表情况
二、2024 年部门收入总表情况
1
三、2024 年部门支出总表情况
四、2024 年财政拨款收支情况
五、2024 年一般公共预算支出情况
六、2024 年一般公共预算基本支出情况
七、2024 年一般公共预算 “三公”经费支出表情况
八、2024 年政府性基金预算支出表情况
九、2024 年国有资本经营预算支出情况
十、其他重要事项的说明情况
第四部分 名词解释
2
2024 (略) 国家投资项目
评审中心部门预算
第一部分 部门概况
一、主要职能
按照规定对有关国家投资项目的前期报告、可行性研究
报告等进行评估,对国家投资项目概算等提出评审意见。
1.评审咨询是遵循独立、科学、公正的原则,运用多科
知识和经验、现代科学技术和管理方法,为政府部门、项目
业主及其各类客户提供经济社会发展和工程项目决策与实
施的智力服务。
2.评审中心通过对项目的评审咨询,提高了投资效益,
规避了投资风险, (略) 场的深入分析、技术方案的
先进适用性评价和产业、产品结构的优化;全面关注投资建
设对所涉及人群的生活、生产、教育、发展等方面所产生的
影响;深入分析投资建设对转变经济增长方式和促进社会全
面进步所产生的影响;综合评价投资建设对城乡、区域、人
与自然和谐发展等方面的影响;统筹考虑投资建设中资源、
能源的节约与综合利用以及生态环境、承载力因素,促进循
环经济的发展。
3
二、内设机构
(略) 机构编制委员 (略) 国家投资项目评审
中心所承担的职责,内部机构设置 3 个即办公室、项目评审
一部、项目评审二部。
三、预算单位人员构成情况
(略) 国家投资项目评审中心编制 19 人,在职 15 人,
离退休人员 8 人,现单位预算人员共计 23 人。
4
第二部分 2024 年度部门预算表
一、2024 年预算部门收支总表
部门预算公开表 1
收支总表
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心
单位:万元
序
号
收 入
支 出
项
目
2024 年
预算数
当年预算
上年
结转
项
目
2024 年
预算数
当年
预算
上年
结转
1 一、财政拨款收入
280.21
278.40
1.81
一、一般公共
服务支出
208.98 207.17
1.81
2
3
4
5
一般公共预算
拨款收入
政府性基金预
算拨款收入
国有资本经营
预算拨款收入
二、财政专户管理资
金收入
280.21
278.40
1.81 二、外交支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 三、国防支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
四、公共安全
支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 五、教育支出 0.00
0.00
0.00
6 三、单位资金收入
0.00
0.00
0.00
六、科学技术
支出
七、文化旅游
0.00
0.00
0.00
7 事业收入
0.00
0.00
0.00
体育与传媒
0.00
0.00
0.00
8 事业单位经营收入
0.00
0.00
0.00
9 上级补助收入
0.00
0.00
0.00
10 附属单位上缴收入
0.00
0.00
0.00
11 其他收入
0.00
0.00
0.00
12
13
14
15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5
支出
八、社会保障
和就业支出
九、社会保险
基金支出
十、卫生健康
支出
十一、节能环
保支出
十二、城乡社
区支出
十三、农林水
支出
十四、交通运
输支出
十五、资源勘
探工业信息
38.43
38.43
0.00
0.00
0.00
0.00
9.09
9.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16
17
18
19
20
21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
等支出
十六、商业服
务业等支出
十七、金融支
出
十八、援助其
他地区支出
十九、自然资
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
源海洋气象
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
等支出
二十、住房保
障支出
二十一、粮油
23.71
23.71
0.00
0.00
0.00
0.00
物资储备支
0.00
0.00
0.00
出
二十二、国有
22
0.00
0.00
0.00
资本经营预
0.00
0.00
0.00
算支出
二十三、灾害
0.00
0.00
0.00
防治及应急
0.00
0.00
0.00
23
24
0.00
0.00
0.00
25 本年收入合计
280.21
278.40
1.81
26 财政拨款结转
0.00
0.00
0.00
管理支出
二十四、其他
支出
本年支出合
计
结转下年支
出
0.00
0.00
0.00
280.21 278.40
1.81
0.00
0.00
0.00
27 其他收入结转结余
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28 收入总计
280.21
278.40
1.81 支出总计
280.21 278.40
0.00
1.81
6
二、2024 年部门收入总表
部门预算公开表 2
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心
收入总表
当年预算
部门
(单
部门
(单
位)代
位)名
码
称
合计
小计
一般公
共预算
政府
性基
金预
国有
资本
经营
财政
专户
管理
算
预算
资金
事业
收入
事业
单位
经营
收入
上级
补助
收入
附属
单位
上缴
收入
其他
收入
小计
上年结转结余
政府
性基
金预
算拨
款结
国有
资本
经营
预算
拨款
财政
专户
管理
资金
结转
转
结转
结余
一般
公共
预算
拨款
结转
单位:万元
单位
资金
结转
结余
用事
业基
金弥
补收
支差
额
280.21 278.40 278.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.81
1.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
280.21 278.40 278.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.81
1.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
280.21 278.40 278.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.81
1.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
合计
(略)
发展和
改革委
员会
长春
市国家
投资项
目评审
中心
7
序
号
1
501
2
*
三、2024 年部门支出总表
部门预算公开表 3
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心
部门支出总表
序号
科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
事业单位经
营支出
上缴上级支出
单位:万元
对附属单位
补助支出
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
合计
201
一般公共服务支出
*
发展与改革事务
*
事业运行
208
社会保障和就业支出
*
行政事业单位养老支出
*
事业单位离退休
*
机关事业单位基本养老保险缴费支出
210
卫生健康支出
*
行政事业单位医疗
*
事业单位医疗
221
住房保障支出
*
住房改革支出
*
住房公积金
267.40
196.17
196.17
196.17
38.43
38.43
11.51
26.92
9.09
9.09
9.09
23.71
23.71
23.71
12.81
12.81
12.81
12.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
280.21
208.98
208.98
208.98
38.43
38.43
11.51
26.92
9.09
9.09
9.09
23.71
23.71
23.71
8
四、2024 年财政拨款收支总表
部门预算公开表 4
财政拨款收支总表
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心
单位:万元
序
号
收 入
支 出
项目
2024 年预算数
当年预算
上年结转
项目
2024 年预算数 当年预算 上年结转
1 一、本年收入
280.21
278.40
1.81 一、本年支出
280.21
278.40
一般公共预算拨款
280.21
278.40
1.81
一、一般公共服务支
出
208.98
207.17
2
3
4
5
6
7
8
9
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
11
12
13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 二、外交支出
0.00 三、国防支出
0.00 四、公共安全支出
0.00 五、教育支出
0.00 六、科学技术支出
0.00
0.00
七、文化旅游体育与
传媒支出
八、社会保障和就业
支出
九、社会保险基金支
出
0.00 十、卫生健康支出
0.00 十一、节能环保支出
0.00 十二、城乡社区支出
9
1.81
1.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38.43
38.43
0.00
0.00
9.09
0.00
0.00
0.00
9.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14
15
16
17
18
19
20
21
22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 十三、农林水支出
0.00 十四、交通运输支出
0.00
0.00
十五、资源勘探工业
信息等支出
十六、商业服务业等
支出
0.00 十七、金融支出
0.00
0.00
十八、援助其他地区
支出
十九、自然资源海洋
气象等支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 二十、住房保障支出
23.71
23.71
0.00
0.00
0.00
二十一、粮油物资储
备支出
二十二、国有资本经
营预算支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23 二、上年结转
0.00
0.00
1.81
0.00
0.00
0.00
24 一般公共预算拨款
25 政府性基金预算拨款
26 国有资本经营预算拨款
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
二十三、灾害防治及
应急管理支出
0.00 二十四、其他支出
0.00 二、结转下年支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27 收 入 总 计
280.21
278.40
1.81 支 出 总 计
280.21
278.40
0.00
0.00
0.00
1.81
10
一般公共服务支
出
发展与改革事
务
五、2024 年一般公共预算预算支出表
部门预算公开表 5
本年一般公共预算支出表
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心
序
号
1
2
科目编码
功能分类科目名
称
合计
基本支出
小计
人员经费
公用经费
合计
280.21
267.40
247.91
19.49
201
208.98
196.17
176.68
19.49
单位:万元
项目支出
12.81
12.81
3
*
4
*
5
208
6
*
7
*
8
*
208.98
196.17
176.68
19.49
12.81
事业运行
208.98
196.17
176.68
19.49
12.81
社会保障和就业
支出
行 政 事 业 单 位
养老支出
事 业 单 位 离
退休
机关事业单
38.43
38.43
38.43
0.00
0.00
38.43
38.43
38.43
0.00
0.00
11.51
11.51
11.51
0.00
0.00
位基本养老保险
26.92
26.92
26.92
0.00
0.00
缴费支出
9
210
卫生健康支出
9.09
9.09
9.09
0.0
10
*
11
*
疗
行 政 事 业 单 位
医疗
事业单位医
9.09
9.09
9.09
0.00
9.09
9.09
9.09
0.00
12
221
住房保障支出
23.71
23.71
23.71
0.00
13
*
住房改革支出
23.71
23.71
23.71
0.00
14
*
住房公积金
23.71
23.71
23.71
0.00
11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
六、2024 年一般公共预算部门基本支出表
部门预算公开表 6
本年一般公共预算基本支出表
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心
单位:万元
科目编码 部门预算支出经济分类科目名称
基本支出
小计
人员经费
公用经费
合计
267.40
233.97
247.91
233.97
序
号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
301
工资福利支出
*
基本工资
*
津贴补贴
*
奖金
*
绩效工资
*
机关事业单位基本养老保险缴费
*
职工基本医疗保险缴费
*
公务员医疗补助缴费
*
其他社会保障缴费
*
住房公积金
*
其他工资福利支出
13
302
商品和服务支出
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
*
办公费
*
邮电费
*
差旅费
*
维修(护)费
*
会议费
*
培训费
*
公务接待费
*
劳务费
*
工会经费
*
福利费
24
303
对个人和家庭的补助
25
26
27
*
退休费
*
医疗费补助
*
其他对个人和家庭的补助
12
85.13
1.57
38.32
44.78
26.92
9.09
0.00
1.69
23.71
2.77
19.49
4.27
1.50
1.00
0.00
0.00
2.03
0.26
3.70
3.36
3.38
13.94
13.32
0.00
0.62
85.13
1.57
38.32
44.78
26.92
9.09
0.00
1.69
23.71
2.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13.94
13.32
0.00
0.62
19.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19.49
4.27
1.50
1.00
0.00
0.00
2.03
0.26
3.70
3.36
3.38
0.00
0.00
0.00
0.00
七、2024 年一般公共预算“三公经费”支出表
部门预算公开表 7
本年一般公共预算“三公”经费支出表
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
序
号
“三公”经
费合计
小计
当年预
算
上年结转
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
当年预
上年结
算
转
小计
当年预
上年结
小计
算
转
单位:万元
公务接待费
当年预
上年结
算
转
1
0.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.26
0.26
0.00
说明:1、“本年预算数”的单位范 (略) 国家投资项目评审中心。
2、“本年预算数”的实有人员 23 人,其中:在职人员 15 人,离退休人员 8 人。
13
八、2024 年预算基金支出表
部门预算公开表 8
本年政府性基金预算支出表
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心
单位:万元
序号 科目编码
功能分
类科目
名称
本年政府性基金预算支出
合计
基本支出
项目支出
1
2
3
4
5
注: (略) 国家投资项目评审中心无政府性基金预算安排,此表无数据。
14
九、国有资本经营预算支出表
部门预算公开表 9
本年国有资本经营预算支出表
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心
单位:万元
序号
科目编
码
功能分
类科目
名称
本年国有资本经营预算支出
合计
基本支出
项目支出
1
2
3
4
5
注: (略) 国家投资项目评审中心无国有资本经营预算安排,此表无数据。
0.00
0.00
0.00
15
十、项目支出预算表
部门预算公开表 10
项目支出表
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心 单位:万元
序
号
1
项目名称
本年财政拨款
财政拨款结转
类型 1 类型
一级项目 二级项目
合计
一般公共预
政府性基
国有资本
一般公共预
政府性基金
国有资本
算
金预算
经营预算
12.81
11.00
0.00
0.00
算
1.81
预算
0.00
经营预算
0.00
财政专
户管理
资金
0.00
单位资金
0.00
合计
大型公
用设施
运行维
护
2
221
12.81
11.00
0.00
0.00
1.81
0.00
0.00
0.00
0.00
221-大
型公用
设施运
行维护
基本运转
和综合管
理
3
4
5
楼外办公
刚性支出
楼外办公
刚性支出
12.81
11.00
0.00
0.00
1.81
0.00
0.00
0.00
0.00
1.81
0.00
0.00
0.00
1.81
0.00
0.00
0.00
0.00
11.00
11.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16
十一、项目支出绩效目标表
部门预算公开表 11
项目支出绩效目标表
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心 单位:万元
单位:万元
项目名称
项目级次
项目
资金
(万
元)
年度资金总额
其中:财政拨款
其他资金
楼外办公刚性支出
二级项目
11
11
年度
绩效
目标
本着“节能降耗”的精神,加强对办公楼水电、供暖、物业的管理,保
障水电、供暖等设备安全、正常运行,合理使用水电,减少水电浪费,
维护正常办公秩序,保证干部群众有良好的的工作环境。
一级指标 二级指标
三级指标
指标值 权重
数量指标
楼外办公刚性支出缴纳
完成率
大于等于
90%
产出指标
质量指标
办公楼运行与日常支付
准确率
大于等于
100%
20
20
绩效
指标
时效指标 支付及时性
及时
10
效益指标
满意度指标
社会效益
指标
服务对象
满意度指
标
保证办公楼正常运行
正常
30
工作人员满意度
大于等于
90%
10
17
第三部分 2024 年度部门预算情况说明
一、部门收支总表说明
(略) 国家投资项目评审中心2024年总收入280.*
元,其中财政拨款280.*元,政府性基金*元,其他收
入*元。
(略) 国家投资项目评审中心2024年总支出280.*
元,包括一般公共服务支出208.*元,社会保障和就业支
出38.*元,卫生健康支出9.*元,住房保障支出23.71
万元。
2024 年部门预算总收支较 2023 年部门预算总收支增加
10.16 万元,增加 3.76%。增加原因主要是由于 2024 年人员
经费增加所致。
二、部门收入总表说明
(略) 国家投资项目评审中心2024年部门预算总收入
280.*元,较2023年部门预算总收入增加10.*元,增
加3.76%。其中本年预算收入278.*元,占比99.35%;上
年结转收入1.*元,占比0.65%。其中财政拨款280.*
元,政府性基金*元,其他收入*元。
三、部门支出总表情况
18
(略) 国家投资项目评审中心2024年总支出280.*
元,较2023年部门预算总支出增加10.*元,增加3.76%。
基本支出267.*元,项目支出12.*元。其中包括:一
般公共服务支出208.*元,社会保障和就业支出38.*
元,卫生健康支出9.*元,住房保障支出23.*元。
四、2024 年财政拨款收支说明
2024 (略) 国家投资项目评审中心财政拨款收支总
预算共计 280.21 万元,主要是一般公共预算财政拨款 280.21
万元,其中当年预算收入 278.40 万元,上年结转收入 1.81
万元。2024 年财政拨款支出包括:一般公共服务支出 208.98
万元,社会保障和就业支出 38.43 万元,卫生健康支出 9.09
万元,住房保障支出 23.71 万元。
2024 年财政拨款收支总预算较 2023 年财政拨款收支总
预算增加 10.16 万元,增加 3.76%,增加原因主要是 2024 年
人员经费增加所致。
五、一般公共预算支出表说明
2024 年一般公共预算支出 280.21 万元,其中:基本支
出 267.40 万元,占 95.43%;项目支出 12.81 万元,占 4.57%。
基本支出中,人员经费 247.91 万元,占 92.71%;公用经费
19.49 万元,占 7.29%。
一般公共服务(类)支出 208.98 万元,占 74.58%,主
要用于事业单位人员工资、机构运行经费及项目支出等。
19
社会保障和就业(类)支出 38.43 万元,占 13.71%,主
要用于事业单位在职及离退休人员经费支出。
卫生健康(类)支出 9.09 万元,占 3.24%,主要用于事
业单位基本医疗保险缴费支出。
住房保障(类)支出 23.71 万元,占 8.46%,主要用于
事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算部门基本支出情况说明
一般公共预算基本支出 267.40 万元。
1.工资福利支出 233.97 万元。主要用于在职人员基本
工资及福利等支出。其中,基本工资 85.13 万元、津贴补贴
1.57 万元、奖金 38.32 万元、绩效工资 44.78 万元、机关事
业单位基本养老保险单位缴费 66.92 万元、职工基本医疗保
险缴费 9.09 万元、其他社会性保障缴费 1.69 万元、住房公
积金 23.71 万元、其他工资福利支出 2.77 万元。
2.商品和服务支出 19.49 万元。主要用于事业运行支出。
其中,办公费 4.27 万元、邮电费 1.50 万元、差旅费 1.00
万元、培训费 2.03 万元、公务接待费 0.26 万元、劳务费 3.70
万元、工会经费 3.36 万元、福利费 3.38 万元。
3.对个人和家庭补助支出 13.94 万元。主要用于退休人
员支出。其中包括退休费 13.32 万元、其他对个人和家庭的
补助 0.62 万元。
七、“三公”经费支出情况说明
20
2024 年“三公”经费预算数 0.26 万元,较 2023 年预算
数减少 0.2 万元,减少 43.48%。主要是按照党中央、 (略)
关于过紧日子的有关要求,厉行节约,进一步压减“三公”
经费支出。其中:
1、公务用车购置及运行费 0 万元,其中:当年预算 0
万元;上年结转 0 万元。2024 年当年预算数与 2023 年预算
数相同,主要原因是未安排该项预算。
2、公务接待费 0.26 万元,较 2023 年预算数减少 0.2
万元,减少 43.48%。主要原因是公务接待费人均基数下降。
3、因公出国(境)费 0 万元,其中:当年预算 0 万元;
上年结转 0 万元。2024 年当年预算数与 2023 年预算数相同,
主要原因是未安排该项预算。
八、政府性基金预算说明
(略) 国家投资项目评审中心无政府性基金预算安排。
九、国有资本经营预算支出情况
(略) 国家投资项目评审中心无国有资本经营预算安
排。
十、其他重要事项的说明情况
(一)、事业运行经费支出情况
2024 年事业运行财政拨款支出 280.21 万元,比 2023 年
增加 10.16 万元,增加 3.76%,增加原因主要是 2024 年人员
经费增加所致。
21
(二)、政府采购支出情况
(略) 国家投资项目评审中心无政府采购支出预算安
排。
(三)、国有资产占有使用情况
2024 (略) 国家投资项目评审中心共有车辆0台。单
价*元及以上的通用设备0台(套),单价*元及以上
的专用设备实有数0台(套)。
2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置土地 0 平
方米,安排购置房屋 0 平方米,计划新增单价 50 万元(含)
及以上的通用设备 0 台(套),计划新增单价 100 万元(含)
及以上的专用设备 0 台(套)。
(四)、项目支出情况说明
2024 年项目支出 12.81 万元,其中:其中二级项目 1 个,
使用本年拨款 11 万元,财政拨款结转 1.81 万元。
(五)、项目支出绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理的要求,结合本部门职能和
重点工作,2024 年确定 1 个二级项目支出的绩效目标和指标
向社会公开,涉及金额 11 万元。
22
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及
其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收
入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当
年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其
他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累
的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用
于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资
金。
六、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按
原规定用途继续使用的资金(预算中为预计数)。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生
变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继
续使用的资金(预算中为预计数)。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
23
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及
其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、住房保障支出:指按照《住房公积金管理条例》
的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
十二、三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国
(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,
因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国
(略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含
车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保
险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开
支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行费:为保障行政单位(包括实行公务员
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包
括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
十四、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行
政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、
24
医务室等附属事业单位。
十五、项目支出绩效目标:项目支出绩效目标是指部门
预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。
25
序号 | 收 入 | | | | 支 出 | | | |
| 项目 | 2 0 2 4 年预算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项目 | 2 0 2 4 年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
1 | 一、财政拨款收入 | 280.21 | 278.40 | 1.81 | 一、一般公共服务支出 | 208.98 | 207.17 | 1.81 |
2 | 一般公共预算拨款收入 | 280.21 | 278.40 | 1.81 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 二、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 三、单位资金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 事业收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 事业单位经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38.43 | 38.43 | 0.00 |
9 | 上级补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 附属单位上缴收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、卫生健康支出 | 9.09 | 9.09 | 0.00 |
11 | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十三、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十五、资源勘探工业信息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 等支出 | | | |
16 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二十、住房保障支出 | 23.71 | 23.71 | 0.00 |
21 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二十四、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 本年收入合计 | 280.21 | 278.40 | 1.81 | 本年支出合计 | 280.21 | 278.40 | 1.81 |
26 | 财政拨款结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 其他收入结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 收入总计 | 280.21 | 278.40 | 1.81 | 支出总计 | 280.21 | 278.40 | 1.81 |
序号 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 当年预算 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算拨款结转 | 政府性基金预算拨款结转 | 国有资本经营预算拨款结转 | 财政专户管理资金结转结余 | 单位资金结转结余 | 用事业基金弥补收支差额 |
1 | | 合计 | 280.21 | 278.40 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 501 | (略) 发展和改革委员会 | 280.21 | 278.40 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | * | (略) 国家投资项目评审中心 | 280.21 | 278.40 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
序号 | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
1 | | 合计 | 280.21 | 267.40 | 12.81 | 0.00 | | |
2 | 201 | 一般公共服务支出 | 208.98 | 196.17 | 12.81 | 0.00 | | |
3 | * | 发展与改革事务 | 208.98 | 196.17 | 12.81 | 0.00 | | |
4 | * | 事业运行 | 208.98 | 196.17 | 12.81 | 0.00 | | |
5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38.43 | 38.43 | 0.00 | 0.00 | | |
6 | * | 行政事业单位养老支出 | 38.43 | 38.43 | 0.00 | 0.00 | | |
7 | * | 事业单位离退休 | 11.51 | 11.51 | 0.00 | 0.00 | | |
8 | * | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.92 | 26.92 | 0.00 | 0.00 | | |
9 | 210 | 卫生健康支出 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | | |
10 | * | 行政事业单位医疗 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | | |
11 | * | 事业单位医疗 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | | |
12 | 221 | 住房保障支出 | 23.71 | 23.71 | 0.00 | 0.00 | | |
13 | * | 住房改革支出 | 23.71 | 23.71 | 0.00 | 0.00 | | |
14 | * | 住房公积金 | 23.71 | 23.71 | 0.00 | 0.00 | | |
序号 | 收 入 | | | | 支 出 | | | |
| 项目 | 2024年预算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项目 | 2024年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
1 | 一、本年收入 | 280.21 | 278.40 | 1.81 | 一、本年支出 | 280.21 | 278.40 | 1.81 |
2 | 一般公共预算拨款 | 280.21 | 278.40 | 1.81 | 一、一般公共服务支出 | 208.98 | 207.17 | 1.81 |
3 | 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38.43 | 38.43 | 0.00 |
10 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、卫生健康支出 | 9.09 | 9.09 | 0.00 |
12 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 十三、农林水支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二十、住房保障支出 | 23.71 | 23.71 | 0.00 |
22 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 二、上年结转 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 一般公共预算拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二十四、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、结转下年支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 收 入 总 计 | 280.21 | 278.40 | 1.81 | 支 出 总 计 | 280.21 | 278.40 | 1.81 |
序号 | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
1 | | 合计 | 280.21 | 267.40 | 247.91 | 19.49 | 12.81 |
2 | 201 | 一般公共服务支出 | 208.98 | 196.17 | 176.68 | 19.49 | 12.81 |
3 | * | 发展与改革事务 | 208.98 | 196.17 | 176.68 | 19.49 | 12.81 |
4 | * | 事业运行 | 208.98 | 196.17 | 176.68 | 19.49 | 12.81 |
5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38.43 | 38.43 | 38.43 | 0.00 | 0.00 |
6 | * | 行政事业单位养老支出 | 38.43 | 38.43 | 38.43 | 0.00 | 0.00 |
7 | * | 事业单位离退休 | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 0.00 | 0.00 |
8 | * | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.92 | 26.92 | 26.92 | 0.00 | 0.00 |
9 | 210 | 卫生健康支出 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 0.0 | 0.00 |
10 | * | 行政事业单位医疗 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | 0.00 |
11 | * | 事业单位医疗 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | 0.00 |
12 | 221 | 住房保障支出 | 23.71 | 23.71 | 23.71 | 0.00 | 0.00 |
13 | * | 住房改革支出 | 23.71 | 23.71 | 23.71 | 0.00 | 0.00 |
14 | * | 住房公积金 | 23.71 | 23.71 | 23.71 | 0.00 | 0.00 |
序号 | 科目编码 | 部门预算支出经济分类科目名称 | 基本支出 | | |
| | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
1 | | 合计 | 267.40 | 247.91 | 19.49 |
2 | 301 | 工资福利支出 | 233.97 | 233.97 | 0.00 |
3 | * | 基本工资 | 85.13 | 85.13 | 0.00 |
4 | * | 津贴补贴 | 1.57 | 1.57 | 0.00 |
5 | * | 奖金 | 38.32 | 38.32 | 0.00 |
6 | * | 绩效工资 | 44.78 | 44.78 | 0.00 |
7 | * | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.92 | 26.92 | 0.00 |
8 | * | 职工基本医疗保险缴费 | 9.09 | 9.09 | 0.00 |
9 | * | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | * | 其他社会保障缴费 | 1.69 | 1.69 | 0.00 |
11 | * | 住房公积金 | 23.71 | 23.71 | 0.00 |
12 | * | 其他工资福利支出 | 2.77 | 2.77 | 0.00 |
13 | 302 | 商品和服务支出 | 19.49 | 0.00 | 19.49 |
14 | * | 办公费 | 4.27 | 0.00 | 4.27 |
15 | * | 邮电费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
16 | * | 差旅费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
17 | * | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | * | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | * | 培训费 | 2.03 | 0.00 | 2.03 |
20 | * | 公务接待费 | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
21 | * | 劳务费 | 3.70 | 0.00 | 3.70 |
22 | * | 工会经费 | 3.36 | 0.00 | 3.36 |
23 | * | 福利费 | 3.38 | 0.00 | 3.38 |
24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.94 | 13.94 | 0.00 |
25 | * | 退休费 | 13.32 | 13.32 | 0.00 |
26 | * | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | * | 其他对个人和家庭的补助 | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
序号 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | | 公务接待费 | | |
| | 小计 | 当年预算 | 上年结转 | 小计 | 公务用车购置费 | | | 公务用车运行费 | | | 小计 | 当年预算 | 上年结转 |
| | | | | | 小计 | 当年预算 | 上年结转 | 小计 | 当年预算 | 上年结转 | | | |
1 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
序号 | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
序号 | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
序号 | 类型1 | 类型 | 项目名称 | | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | 一级项目 | 二级项目 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
1 | | 合计 | | | 12.81 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 221 | 大型公用设施运行维护 | | | 12.81 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 221-大型公用设施运行维护 | | 基本运转和综合管理 | | 12.81 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | | | | 楼外办公刚性支出 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | | | | 楼外办公刚性支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | | | 楼外办公刚性支出 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目级次 | | | | | | | | | 二级项目 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 年度资金总额 | | | | | | 11 | | | | | | | |
| 项目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 其中:财政拨款 | | | | | | 11 | | | | | | | |
| (万 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 元) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 其他资金 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度 | | | 本着“节能降耗”的精神,加强对办公楼水电、供暖、物业的管理,保 | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效 | | | 障水电、供暖等设备安全、正常运行,合理使用水电,减少水电浪费, | | | | | | | | | | | | | |
| 目标 | | | 维护正常办公秩序,保证干部群众有良好的的工作环境。 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 一级指标 | | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | 指标值 | | | 权重 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 楼外办公刚性支出缴纳 | | | 大于等于 | | | | |
| | | | | | | 数量指标 | | | | | | | | | 20 | |
| | | | | | | | | | 完成率 | | | 90% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 办公楼运行与日常支付 | | | 大于等于 | | | | |
| | | | 产出指标 | | | 质量指标 | | | | | | | | | 20 | |
| | | | | | | | | | 准确率 | | | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指标 | | | | | | 时效指标 | | | 支付及时性 | | | 及时 | | | 10 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 社会效益 | | | | | | | | | | |
| | | | 效益指标 | | | | | | 保证办公楼正常运行 | | | 正常 | | | 30 | |
| | | | | | | 指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 服务对象 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 大于等于 | | | | |
| | | | 满意度指标 | | | 满意度指 | | | 工作人员满意度 | | | | | | 10 | |
| | | | | | | | | | | | | 90% | | | | |
| | | | | | | 标 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
2024 (略) 国家投资项目评审中心
部门预算
2024 年 2 月 19 日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算基本情况
第二部分 2024 年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出预算表
十一、项目支出绩效目标表
第三部分 2024 年度部门预算情况说明
一、2024 年部门收支总表情况
二、2024 年部门收入总表情况
1
三、2024 年部门支出总表情况
四、2024 年财政拨款收支情况
五、2024 年一般公共预算支出情况
六、2024 年一般公共预算基本支出情况
七、2024 年一般公共预算 “三公”经费支出表情况
八、2024 年政府性基金预算支出表情况
九、2024 年国有资本经营预算支出情况
十、其他重要事项的说明情况
第四部分 名词解释
2
2024 (略) 国家投资项目
评审中心部门预算
第一部分 部门概况
一、主要职能
按照规定对有关国家投资项目的前期报告、可行性研究
报告等进行评估,对国家投资项目概算等提出评审意见。
1.评审咨询是遵循独立、科学、公正的原则,运用多科
知识和经验、现代科学技术和管理方法,为政府部门、项目
业主及其各类客户提供经济社会发展和工程项目决策与实
施的智力服务。
2.评审中心通过对项目的评审咨询,提高了投资效益,
规避了投资风险, (略) 场的深入分析、技术方案的
先进适用性评价和产业、产品结构的优化;全面关注投资建
设对所涉及人群的生活、生产、教育、发展等方面所产生的
影响;深入分析投资建设对转变经济增长方式和促进社会全
面进步所产生的影响;综合评价投资建设对城乡、区域、人
与自然和谐发展等方面的影响;统筹考虑投资建设中资源、
能源的节约与综合利用以及生态环境、承载力因素,促进循
环经济的发展。
3
二、内设机构
(略) 机构编制委员 (略) 国家投资项目评审
中心所承担的职责,内部机构设置 3 个即办公室、项目评审
一部、项目评审二部。
三、预算单位人员构成情况
(略) 国家投资项目评审中心编制 19 人,在职 15 人,
离退休人员 8 人,现单位预算人员共计 23 人。
4
第二部分 2024 年度部门预算表
一、2024 年预算部门收支总表
部门预算公开表 1
收支总表
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心
单位:万元
序
号
收 入
支 出
项
目
2024 年
预算数
当年预算
上年
结转
项
目
2024 年
预算数
当年
预算
上年
结转
1 一、财政拨款收入
280.21
278.40
1.81
一、一般公共
服务支出
208.98 207.17
1.81
2
3
4
5
一般公共预算
拨款收入
政府性基金预
算拨款收入
国有资本经营
预算拨款收入
二、财政专户管理资
金收入
280.21
278.40
1.81 二、外交支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 三、国防支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
四、公共安全
支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 五、教育支出 0.00
0.00
0.00
6 三、单位资金收入
0.00
0.00
0.00
六、科学技术
支出
七、文化旅游
0.00
0.00
0.00
7 事业收入
0.00
0.00
0.00
体育与传媒
0.00
0.00
0.00
8 事业单位经营收入
0.00
0.00
0.00
9 上级补助收入
0.00
0.00
0.00
10 附属单位上缴收入
0.00
0.00
0.00
11 其他收入
0.00
0.00
0.00
12
13
14
15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5
支出
八、社会保障
和就业支出
九、社会保险
基金支出
十、卫生健康
支出
十一、节能环
保支出
十二、城乡社
区支出
十三、农林水
支出
十四、交通运
输支出
十五、资源勘
探工业信息
38.43
38.43
0.00
0.00
0.00
0.00
9.09
9.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16
17
18
19
20
21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
等支出
十六、商业服
务业等支出
十七、金融支
出
十八、援助其
他地区支出
十九、自然资
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
源海洋气象
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
等支出
二十、住房保
障支出
二十一、粮油
23.71
23.71
0.00
0.00
0.00
0.00
物资储备支
0.00
0.00
0.00
出
二十二、国有
22
0.00
0.00
0.00
资本经营预
0.00
0.00
0.00
算支出
二十三、灾害
0.00
0.00
0.00
防治及应急
0.00
0.00
0.00
23
24
0.00
0.00
0.00
25 本年收入合计
280.21
278.40
1.81
26 财政拨款结转
0.00
0.00
0.00
管理支出
二十四、其他
支出
本年支出合
计
结转下年支
出
0.00
0.00
0.00
280.21 278.40
1.81
0.00
0.00
0.00
27 其他收入结转结余
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28 收入总计
280.21
278.40
1.81 支出总计
280.21 278.40
0.00
1.81
6
二、2024 年部门收入总表
部门预算公开表 2
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心
收入总表
当年预算
部门
(单
部门
(单
位)代
位)名
码
称
合计
小计
一般公
共预算
政府
性基
金预
国有
资本
经营
财政
专户
管理
算
预算
资金
事业
收入
事业
单位
经营
收入
上级
补助
收入
附属
单位
上缴
收入
其他
收入
小计
上年结转结余
政府
性基
金预
算拨
款结
国有
资本
经营
预算
拨款
财政
专户
管理
资金
结转
转
结转
结余
一般
公共
预算
拨款
结转
单位:万元
单位
资金
结转
结余
用事
业基
金弥
补收
支差
额
280.21 278.40 278.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.81
1.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
280.21 278.40 278.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.81
1.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
280.21 278.40 278.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.81
1.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
合计
(略)
发展和
改革委
员会
长春
市国家
投资项
目评审
中心
7
序
号
1
501
2
*
三、2024 年部门支出总表
部门预算公开表 3
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心
部门支出总表
序号
科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
事业单位经
营支出
上缴上级支出
单位:万元
对附属单位
补助支出
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
合计
201
一般公共服务支出
*
发展与改革事务
*
事业运行
208
社会保障和就业支出
*
行政事业单位养老支出
*
事业单位离退休
*
机关事业单位基本养老保险缴费支出
210
卫生健康支出
*
行政事业单位医疗
*
事业单位医疗
221
住房保障支出
*
住房改革支出
*
住房公积金
267.40
196.17
196.17
196.17
38.43
38.43
11.51
26.92
9.09
9.09
9.09
23.71
23.71
23.71
12.81
12.81
12.81
12.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
280.21
208.98
208.98
208.98
38.43
38.43
11.51
26.92
9.09
9.09
9.09
23.71
23.71
23.71
8
四、2024 年财政拨款收支总表
部门预算公开表 4
财政拨款收支总表
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心
单位:万元
序
号
收 入
支 出
项目
2024 年预算数
当年预算
上年结转
项目
2024 年预算数 当年预算 上年结转
1 一、本年收入
280.21
278.40
1.81 一、本年支出
280.21
278.40
一般公共预算拨款
280.21
278.40
1.81
一、一般公共服务支
出
208.98
207.17
2
3
4
5
6
7
8
9
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
11
12
13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 二、外交支出
0.00 三、国防支出
0.00 四、公共安全支出
0.00 五、教育支出
0.00 六、科学技术支出
0.00
0.00
七、文化旅游体育与
传媒支出
八、社会保障和就业
支出
九、社会保险基金支
出
0.00 十、卫生健康支出
0.00 十一、节能环保支出
0.00 十二、城乡社区支出
9
1.81
1.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38.43
38.43
0.00
0.00
9.09
0.00
0.00
0.00
9.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14
15
16
17
18
19
20
21
22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 十三、农林水支出
0.00 十四、交通运输支出
0.00
0.00
十五、资源勘探工业
信息等支出
十六、商业服务业等
支出
0.00 十七、金融支出
0.00
0.00
十八、援助其他地区
支出
十九、自然资源海洋
气象等支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 二十、住房保障支出
23.71
23.71
0.00
0.00
0.00
二十一、粮油物资储
备支出
二十二、国有资本经
营预算支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23 二、上年结转
0.00
0.00
1.81
0.00
0.00
0.00
24 一般公共预算拨款
25 政府性基金预算拨款
26 国有资本经营预算拨款
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
二十三、灾害防治及
应急管理支出
0.00 二十四、其他支出
0.00 二、结转下年支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27 收 入 总 计
280.21
278.40
1.81 支 出 总 计
280.21
278.40
0.00
0.00
0.00
1.81
10
一般公共服务支
出
发展与改革事
务
五、2024 年一般公共预算预算支出表
部门预算公开表 5
本年一般公共预算支出表
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心
序
号
1
2
科目编码
功能分类科目名
称
合计
基本支出
小计
人员经费
公用经费
合计
280.21
267.40
247.91
19.49
201
208.98
196.17
176.68
19.49
单位:万元
项目支出
12.81
12.81
3
*
4
*
5
208
6
*
7
*
8
*
208.98
196.17
176.68
19.49
12.81
事业运行
208.98
196.17
176.68
19.49
12.81
社会保障和就业
支出
行 政 事 业 单 位
养老支出
事 业 单 位 离
退休
机关事业单
38.43
38.43
38.43
0.00
0.00
38.43
38.43
38.43
0.00
0.00
11.51
11.51
11.51
0.00
0.00
位基本养老保险
26.92
26.92
26.92
0.00
0.00
缴费支出
9
210
卫生健康支出
9.09
9.09
9.09
0.0
10
*
11
*
疗
行 政 事 业 单 位
医疗
事业单位医
9.09
9.09
9.09
0.00
9.09
9.09
9.09
0.00
12
221
住房保障支出
23.71
23.71
23.71
0.00
13
*
住房改革支出
23.71
23.71
23.71
0.00
14
*
住房公积金
23.71
23.71
23.71
0.00
11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
六、2024 年一般公共预算部门基本支出表
部门预算公开表 6
本年一般公共预算基本支出表
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心
单位:万元
科目编码 部门预算支出经济分类科目名称
基本支出
小计
人员经费
公用经费
合计
267.40
233.97
247.91
233.97
序
号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
301
工资福利支出
*
基本工资
*
津贴补贴
*
奖金
*
绩效工资
*
机关事业单位基本养老保险缴费
*
职工基本医疗保险缴费
*
公务员医疗补助缴费
*
其他社会保障缴费
*
住房公积金
*
其他工资福利支出
13
302
商品和服务支出
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
*
办公费
*
邮电费
*
差旅费
*
维修(护)费
*
会议费
*
培训费
*
公务接待费
*
劳务费
*
工会经费
*
福利费
24
303
对个人和家庭的补助
25
26
27
*
退休费
*
医疗费补助
*
其他对个人和家庭的补助
12
85.13
1.57
38.32
44.78
26.92
9.09
0.00
1.69
23.71
2.77
19.49
4.27
1.50
1.00
0.00
0.00
2.03
0.26
3.70
3.36
3.38
13.94
13.32
0.00
0.62
85.13
1.57
38.32
44.78
26.92
9.09
0.00
1.69
23.71
2.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13.94
13.32
0.00
0.62
19.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19.49
4.27
1.50
1.00
0.00
0.00
2.03
0.26
3.70
3.36
3.38
0.00
0.00
0.00
0.00
七、2024 年一般公共预算“三公经费”支出表
部门预算公开表 7
本年一般公共预算“三公”经费支出表
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
序
号
“三公”经
费合计
小计
当年预
算
上年结转
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
当年预
上年结
算
转
小计
当年预
上年结
小计
算
转
单位:万元
公务接待费
当年预
上年结
算
转
1
0.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.26
0.26
0.00
说明:1、“本年预算数”的单位范 (略) 国家投资项目评审中心。
2、“本年预算数”的实有人员 23 人,其中:在职人员 15 人,离退休人员 8 人。
13
八、2024 年预算基金支出表
部门预算公开表 8
本年政府性基金预算支出表
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心
单位:万元
序号 科目编码
功能分
类科目
名称
本年政府性基金预算支出
合计
基本支出
项目支出
1
2
3
4
5
注: (略) 国家投资项目评审中心无政府性基金预算安排,此表无数据。
14
九、国有资本经营预算支出表
部门预算公开表 9
本年国有资本经营预算支出表
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心
单位:万元
序号
科目编
码
功能分
类科目
名称
本年国有资本经营预算支出
合计
基本支出
项目支出
1
2
3
4
5
注: (略) 国家投资项目评审中心无国有资本经营预算安排,此表无数据。
0.00
0.00
0.00
15
十、项目支出预算表
部门预算公开表 10
项目支出表
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心 单位:万元
序
号
1
项目名称
本年财政拨款
财政拨款结转
类型 1 类型
一级项目 二级项目
合计
一般公共预
政府性基
国有资本
一般公共预
政府性基金
国有资本
算
金预算
经营预算
12.81
11.00
0.00
0.00
算
1.81
预算
0.00
经营预算
0.00
财政专
户管理
资金
0.00
单位资金
0.00
合计
大型公
用设施
运行维
护
2
221
12.81
11.00
0.00
0.00
1.81
0.00
0.00
0.00
0.00
221-大
型公用
设施运
行维护
基本运转
和综合管
理
3
4
5
楼外办公
刚性支出
楼外办公
刚性支出
12.81
11.00
0.00
0.00
1.81
0.00
0.00
0.00
0.00
1.81
0.00
0.00
0.00
1.81
0.00
0.00
0.00
0.00
11.00
11.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16
十一、项目支出绩效目标表
部门预算公开表 11
项目支出绩效目标表
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心 单位:万元
单位:万元
项目名称
项目级次
项目
资金
(万
元)
年度资金总额
其中:财政拨款
其他资金
楼外办公刚性支出
二级项目
11
11
年度
绩效
目标
本着“节能降耗”的精神,加强对办公楼水电、供暖、物业的管理,保
障水电、供暖等设备安全、正常运行,合理使用水电,减少水电浪费,
维护正常办公秩序,保证干部群众有良好的的工作环境。
一级指标 二级指标
三级指标
指标值 权重
数量指标
楼外办公刚性支出缴纳
完成率
大于等于
90%
产出指标
质量指标
办公楼运行与日常支付
准确率
大于等于
100%
20
20
绩效
指标
时效指标 支付及时性
及时
10
效益指标
满意度指标
社会效益
指标
服务对象
满意度指
标
保证办公楼正常运行
正常
30
工作人员满意度
大于等于
90%
10
17
第三部分 2024 年度部门预算情况说明
一、部门收支总表说明
(略) 国家投资项目评审中心2024年总收入280.*
元,其中财政拨款280.*元,政府性基金*元,其他收
入*元。
(略) 国家投资项目评审中心2024年总支出280.*
元,包括一般公共服务支出208.*元,社会保障和就业支
出38.*元,卫生健康支出9.*元,住房保障支出23.71
万元。
2024 年部门预算总收支较 2023 年部门预算总收支增加
10.16 万元,增加 3.76%。增加原因主要是由于 2024 年人员
经费增加所致。
二、部门收入总表说明
(略) 国家投资项目评审中心2024年部门预算总收入
280.*元,较2023年部门预算总收入增加10.*元,增
加3.76%。其中本年预算收入278.*元,占比99.35%;上
年结转收入1.*元,占比0.65%。其中财政拨款280.*
元,政府性基金*元,其他收入*元。
三、部门支出总表情况
18
(略) 国家投资项目评审中心2024年总支出280.*
元,较2023年部门预算总支出增加10.*元,增加3.76%。
基本支出267.*元,项目支出12.*元。其中包括:一
般公共服务支出208.*元,社会保障和就业支出38.*
元,卫生健康支出9.*元,住房保障支出23.*元。
四、2024 年财政拨款收支说明
2024 (略) 国家投资项目评审中心财政拨款收支总
预算共计 280.21 万元,主要是一般公共预算财政拨款 280.21
万元,其中当年预算收入 278.40 万元,上年结转收入 1.81
万元。2024 年财政拨款支出包括:一般公共服务支出 208.98
万元,社会保障和就业支出 38.43 万元,卫生健康支出 9.09
万元,住房保障支出 23.71 万元。
2024 年财政拨款收支总预算较 2023 年财政拨款收支总
预算增加 10.16 万元,增加 3.76%,增加原因主要是 2024 年
人员经费增加所致。
五、一般公共预算支出表说明
2024 年一般公共预算支出 280.21 万元,其中:基本支
出 267.40 万元,占 95.43%;项目支出 12.81 万元,占 4.57%。
基本支出中,人员经费 247.91 万元,占 92.71%;公用经费
19.49 万元,占 7.29%。
一般公共服务(类)支出 208.98 万元,占 74.58%,主
要用于事业单位人员工资、机构运行经费及项目支出等。
19
社会保障和就业(类)支出 38.43 万元,占 13.71%,主
要用于事业单位在职及离退休人员经费支出。
卫生健康(类)支出 9.09 万元,占 3.24%,主要用于事
业单位基本医疗保险缴费支出。
住房保障(类)支出 23.71 万元,占 8.46%,主要用于
事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算部门基本支出情况说明
一般公共预算基本支出 267.40 万元。
1.工资福利支出 233.97 万元。主要用于在职人员基本
工资及福利等支出。其中,基本工资 85.13 万元、津贴补贴
1.57 万元、奖金 38.32 万元、绩效工资 44.78 万元、机关事
业单位基本养老保险单位缴费 66.92 万元、职工基本医疗保
险缴费 9.09 万元、其他社会性保障缴费 1.69 万元、住房公
积金 23.71 万元、其他工资福利支出 2.77 万元。
2.商品和服务支出 19.49 万元。主要用于事业运行支出。
其中,办公费 4.27 万元、邮电费 1.50 万元、差旅费 1.00
万元、培训费 2.03 万元、公务接待费 0.26 万元、劳务费 3.70
万元、工会经费 3.36 万元、福利费 3.38 万元。
3.对个人和家庭补助支出 13.94 万元。主要用于退休人
员支出。其中包括退休费 13.32 万元、其他对个人和家庭的
补助 0.62 万元。
七、“三公”经费支出情况说明
20
2024 年“三公”经费预算数 0.26 万元,较 2023 年预算
数减少 0.2 万元,减少 43.48%。主要是按照党中央、 (略)
关于过紧日子的有关要求,厉行节约,进一步压减“三公”
经费支出。其中:
1、公务用车购置及运行费 0 万元,其中:当年预算 0
万元;上年结转 0 万元。2024 年当年预算数与 2023 年预算
数相同,主要原因是未安排该项预算。
2、公务接待费 0.26 万元,较 2023 年预算数减少 0.2
万元,减少 43.48%。主要原因是公务接待费人均基数下降。
3、因公出国(境)费 0 万元,其中:当年预算 0 万元;
上年结转 0 万元。2024 年当年预算数与 2023 年预算数相同,
主要原因是未安排该项预算。
八、政府性基金预算说明
(略) 国家投资项目评审中心无政府性基金预算安排。
九、国有资本经营预算支出情况
(略) 国家投资项目评审中心无国有资本经营预算安
排。
十、其他重要事项的说明情况
(一)、事业运行经费支出情况
2024 年事业运行财政拨款支出 280.21 万元,比 2023 年
增加 10.16 万元,增加 3.76%,增加原因主要是 2024 年人员
经费增加所致。
21
(二)、政府采购支出情况
(略) 国家投资项目评审中心无政府采购支出预算安
排。
(三)、国有资产占有使用情况
2024 (略) 国家投资项目评审中心共有车辆0台。单
价*元及以上的通用设备0台(套),单价*元及以上
的专用设备实有数0台(套)。
2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置土地 0 平
方米,安排购置房屋 0 平方米,计划新增单价 50 万元(含)
及以上的通用设备 0 台(套),计划新增单价 100 万元(含)
及以上的专用设备 0 台(套)。
(四)、项目支出情况说明
2024 年项目支出 12.81 万元,其中:其中二级项目 1 个,
使用本年拨款 11 万元,财政拨款结转 1.81 万元。
(五)、项目支出绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理的要求,结合本部门职能和
重点工作,2024 年确定 1 个二级项目支出的绩效目标和指标
向社会公开,涉及金额 11 万元。
22
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及
其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收
入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当
年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其
他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累
的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用
于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资
金。
六、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按
原规定用途继续使用的资金(预算中为预计数)。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生
变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继
续使用的资金(预算中为预计数)。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
23
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及
其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、住房保障支出:指按照《住房公积金管理条例》
的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
十二、三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国
(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,
因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国
(略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含
车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保
险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开
支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行费:为保障行政单位(包括实行公务员
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包
括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
十四、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行
政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、
24
医务室等附属事业单位。
十五、项目支出绩效目标:项目支出绩效目标是指部门
预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。
25
详情见附件(注:以下内容为附件图片识别,个别文字可能不准确,请以附件为准)序号 | 收 入 | | | | 支 出 | | | |
| 项目 | 2 0 2 4 年预算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项目 | 2 0 2 4 年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
1 | 一、财政拨款收入 | 280.21 | 278.40 | 1.81 | 一、一般公共服务支出 | 208.98 | 207.17 | 1.81 |
2 | 一般公共预算拨款收入 | 280.21 | 278.40 | 1.81 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 二、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 三、单位资金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 事业收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 事业单位经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38.43 | 38.43 | 0.00 |
9 | 上级补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 附属单位上缴收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、卫生健康支出 | 9.09 | 9.09 | 0.00 |
11 | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十三、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十五、资源勘探工业信息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 等支出 | | | |
16 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二十、住房保障支出 | 23.71 | 23.71 | 0.00 |
21 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二十四、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 本年收入合计 | 280.21 | 278.40 | 1.81 | 本年支出合计 | 280.21 | 278.40 | 1.81 |
26 | 财政拨款结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 其他收入结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 收入总计 | 280.21 | 278.40 | 1.81 | 支出总计 | 280.21 | 278.40 | 1.81 |
序号 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 当年预算 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算拨款结转 | 政府性基金预算拨款结转 | 国有资本经营预算拨款结转 | 财政专户管理资金结转结余 | 单位资金结转结余 | 用事业基金弥补收支差额 |
1 | | 合计 | 280.21 | 278.40 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 501 | (略) 发展和改革委员会 | 280.21 | 278.40 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | * | (略) 国家投资项目评审中心 | 280.21 | 278.40 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
序号 | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
1 | | 合计 | 280.21 | 267.40 | 12.81 | 0.00 | | |
2 | 201 | 一般公共服务支出 | 208.98 | 196.17 | 12.81 | 0.00 | | |
3 | * | 发展与改革事务 | 208.98 | 196.17 | 12.81 | 0.00 | | |
4 | * | 事业运行 | 208.98 | 196.17 | 12.81 | 0.00 | | |
5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38.43 | 38.43 | 0.00 | 0.00 | | |
6 | * | 行政事业单位养老支出 | 38.43 | 38.43 | 0.00 | 0.00 | | |
7 | * | 事业单位离退休 | 11.51 | 11.51 | 0.00 | 0.00 | | |
8 | * | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.92 | 26.92 | 0.00 | 0.00 | | |
9 | 210 | 卫生健康支出 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | | |
10 | * | 行政事业单位医疗 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | | |
11 | * | 事业单位医疗 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | | |
12 | 221 | 住房保障支出 | 23.71 | 23.71 | 0.00 | 0.00 | | |
13 | * | 住房改革支出 | 23.71 | 23.71 | 0.00 | 0.00 | | |
14 | * | 住房公积金 | 23.71 | 23.71 | 0.00 | 0.00 | | |
序号 | 收 入 | | | | 支 出 | | | |
| 项目 | 2024年预算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项目 | 2024年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
1 | 一、本年收入 | 280.21 | 278.40 | 1.81 | 一、本年支出 | 280.21 | 278.40 | 1.81 |
2 | 一般公共预算拨款 | 280.21 | 278.40 | 1.81 | 一、一般公共服务支出 | 208.98 | 207.17 | 1.81 |
3 | 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38.43 | 38.43 | 0.00 |
10 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、卫生健康支出 | 9.09 | 9.09 | 0.00 |
12 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 十三、农林水支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二十、住房保障支出 | 23.71 | 23.71 | 0.00 |
22 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 二、上年结转 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 一般公共预算拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二十四、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、结转下年支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 收 入 总 计 | 280.21 | 278.40 | 1.81 | 支 出 总 计 | 280.21 | 278.40 | 1.81 |
序号 | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
1 | | 合计 | 280.21 | 267.40 | 247.91 | 19.49 | 12.81 |
2 | 201 | 一般公共服务支出 | 208.98 | 196.17 | 176.68 | 19.49 | 12.81 |
3 | * | 发展与改革事务 | 208.98 | 196.17 | 176.68 | 19.49 | 12.81 |
4 | * | 事业运行 | 208.98 | 196.17 | 176.68 | 19.49 | 12.81 |
5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38.43 | 38.43 | 38.43 | 0.00 | 0.00 |
6 | * | 行政事业单位养老支出 | 38.43 | 38.43 | 38.43 | 0.00 | 0.00 |
7 | * | 事业单位离退休 | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 0.00 | 0.00 |
8 | * | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.92 | 26.92 | 26.92 | 0.00 | 0.00 |
9 | 210 | 卫生健康支出 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 0.0 | 0.00 |
10 | * | 行政事业单位医疗 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | 0.00 |
11 | * | 事业单位医疗 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | 0.00 |
12 | 221 | 住房保障支出 | 23.71 | 23.71 | 23.71 | 0.00 | 0.00 |
13 | * | 住房改革支出 | 23.71 | 23.71 | 23.71 | 0.00 | 0.00 |
14 | * | 住房公积金 | 23.71 | 23.71 | 23.71 | 0.00 | 0.00 |
序号 | 科目编码 | 部门预算支出经济分类科目名称 | 基本支出 | | |
| | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
1 | | 合计 | 267.40 | 247.91 | 19.49 |
2 | 301 | 工资福利支出 | 233.97 | 233.97 | 0.00 |
3 | * | 基本工资 | 85.13 | 85.13 | 0.00 |
4 | * | 津贴补贴 | 1.57 | 1.57 | 0.00 |
5 | * | 奖金 | 38.32 | 38.32 | 0.00 |
6 | * | 绩效工资 | 44.78 | 44.78 | 0.00 |
7 | * | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.92 | 26.92 | 0.00 |
8 | * | 职工基本医疗保险缴费 | 9.09 | 9.09 | 0.00 |
9 | * | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | * | 其他社会保障缴费 | 1.69 | 1.69 | 0.00 |
11 | * | 住房公积金 | 23.71 | 23.71 | 0.00 |
12 | * | 其他工资福利支出 | 2.77 | 2.77 | 0.00 |
13 | 302 | 商品和服务支出 | 19.49 | 0.00 | 19.49 |
14 | * | 办公费 | 4.27 | 0.00 | 4.27 |
15 | * | 邮电费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
16 | * | 差旅费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
17 | * | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | * | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | * | 培训费 | 2.03 | 0.00 | 2.03 |
20 | * | 公务接待费 | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
21 | * | 劳务费 | 3.70 | 0.00 | 3.70 |
22 | * | 工会经费 | 3.36 | 0.00 | 3.36 |
23 | * | 福利费 | 3.38 | 0.00 | 3.38 |
24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.94 | 13.94 | 0.00 |
25 | * | 退休费 | 13.32 | 13.32 | 0.00 |
26 | * | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | * | 其他对个人和家庭的补助 | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
序号 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | | 公务接待费 | | |
| | 小计 | 当年预算 | 上年结转 | 小计 | 公务用车购置费 | | | 公务用车运行费 | | | 小计 | 当年预算 | 上年结转 |
| | | | | | 小计 | 当年预算 | 上年结转 | 小计 | 当年预算 | 上年结转 | | | |
1 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
序号 | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
序号 | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
序号 | 类型1 | 类型 | 项目名称 | | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | 一级项目 | 二级项目 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
1 | | 合计 | | | 12.81 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 221 | 大型公用设施运行维护 | | | 12.81 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 221-大型公用设施运行维护 | | 基本运转和综合管理 | | 12.81 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | | | | 楼外办公刚性支出 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | | | | 楼外办公刚性支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | | | 楼外办公刚性支出 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目级次 | | | | | | | | | 二级项目 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 年度资金总额 | | | | | | 11 | | | | | | | |
| 项目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 其中:财政拨款 | | | | | | 11 | | | | | | | |
| (万 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 元) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 其他资金 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度 | | | 本着“节能降耗”的精神,加强对办公楼水电、供暖、物业的管理,保 | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效 | | | 障水电、供暖等设备安全、正常运行,合理使用水电,减少水电浪费, | | | | | | | | | | | | | |
| 目标 | | | 维护正常办公秩序,保证干部群众有良好的的工作环境。 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 一级指标 | | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | 指标值 | | | 权重 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 楼外办公刚性支出缴纳 | | | 大于等于 | | | | |
| | | | | | | 数量指标 | | | | | | | | | 20 | |
| | | | | | | | | | 完成率 | | | 90% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 办公楼运行与日常支付 | | | 大于等于 | | | | |
| | | | 产出指标 | | | 质量指标 | | | | | | | | | 20 | |
| | | | | | | | | | 准确率 | | | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指标 | | | | | | 时效指标 | | | 支付及时性 | | | 及时 | | | 10 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 社会效益 | | | | | | | | | | |
| | | | 效益指标 | | | | | | 保证办公楼正常运行 | | | 正常 | | | 30 | |
| | | | | | | 指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 服务对象 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 大于等于 | | | | |
| | | | 满意度指标 | | | 满意度指 | | | 工作人员满意度 | | | | | | 10 | |
| | | | | | | | | | | | | 90% | | | | |
| | | | | | | 标 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
2024 (略) 国家投资项目评审中心
部门预算
2024 年 2 月 19 日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算基本情况
第二部分 2024 年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出预算表
十一、项目支出绩效目标表
第三部分 2024 年度部门预算情况说明
一、2024 年部门收支总表情况
二、2024 年部门收入总表情况
1
三、2024 年部门支出总表情况
四、2024 年财政拨款收支情况
五、2024 年一般公共预算支出情况
六、2024 年一般公共预算基本支出情况
七、2024 年一般公共预算 “三公”经费支出表情况
八、2024 年政府性基金预算支出表情况
九、2024 年国有资本经营预算支出情况
十、其他重要事项的说明情况
第四部分 名词解释
2
2024 (略) 国家投资项目
评审中心部门预算
第一部分 部门概况
一、主要职能
按照规定对有关国家投资项目的前期报告、可行性研究
报告等进行评估,对国家投资项目概算等提出评审意见。
1.评审咨询是遵循独立、科学、公正的原则,运用多科
知识和经验、现代科学技术和管理方法,为政府部门、项目
业主及其各类客户提供经济社会发展和工程项目决策与实
施的智力服务。
2.评审中心通过对项目的评审咨询,提高了投资效益,
规避了投资风险, (略) 场的深入分析、技术方案的
先进适用性评价和产业、产品结构的优化;全面关注投资建
设对所涉及人群的生活、生产、教育、发展等方面所产生的
影响;深入分析投资建设对转变经济增长方式和促进社会全
面进步所产生的影响;综合评价投资建设对城乡、区域、人
与自然和谐发展等方面的影响;统筹考虑投资建设中资源、
能源的节约与综合利用以及生态环境、承载力因素,促进循
环经济的发展。
3
二、内设机构
(略) 机构编制委员 (略) 国家投资项目评审
中心所承担的职责,内部机构设置 3 个即办公室、项目评审
一部、项目评审二部。
三、预算单位人员构成情况
(略) 国家投资项目评审中心编制 19 人,在职 15 人,
离退休人员 8 人,现单位预算人员共计 23 人。
4
第二部分 2024 年度部门预算表
一、2024 年预算部门收支总表
部门预算公开表 1
收支总表
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心
单位:万元
序
号
收 入
支 出
项
目
2024 年
预算数
当年预算
上年
结转
项
目
2024 年
预算数
当年
预算
上年
结转
1 一、财政拨款收入
280.21
278.40
1.81
一、一般公共
服务支出
208.98 207.17
1.81
2
3
4
5
一般公共预算
拨款收入
政府性基金预
算拨款收入
国有资本经营
预算拨款收入
二、财政专户管理资
金收入
280.21
278.40
1.81 二、外交支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 三、国防支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
四、公共安全
支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 五、教育支出 0.00
0.00
0.00
6 三、单位资金收入
0.00
0.00
0.00
六、科学技术
支出
七、文化旅游
0.00
0.00
0.00
7 事业收入
0.00
0.00
0.00
体育与传媒
0.00
0.00
0.00
8 事业单位经营收入
0.00
0.00
0.00
9 上级补助收入
0.00
0.00
0.00
10 附属单位上缴收入
0.00
0.00
0.00
11 其他收入
0.00
0.00
0.00
12
13
14
15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5
支出
八、社会保障
和就业支出
九、社会保险
基金支出
十、卫生健康
支出
十一、节能环
保支出
十二、城乡社
区支出
十三、农林水
支出
十四、交通运
输支出
十五、资源勘
探工业信息
38.43
38.43
0.00
0.00
0.00
0.00
9.09
9.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16
17
18
19
20
21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
等支出
十六、商业服
务业等支出
十七、金融支
出
十八、援助其
他地区支出
十九、自然资
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
源海洋气象
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
等支出
二十、住房保
障支出
二十一、粮油
23.71
23.71
0.00
0.00
0.00
0.00
物资储备支
0.00
0.00
0.00
出
二十二、国有
22
0.00
0.00
0.00
资本经营预
0.00
0.00
0.00
算支出
二十三、灾害
0.00
0.00
0.00
防治及应急
0.00
0.00
0.00
23
24
0.00
0.00
0.00
25 本年收入合计
280.21
278.40
1.81
26 财政拨款结转
0.00
0.00
0.00
管理支出
二十四、其他
支出
本年支出合
计
结转下年支
出
0.00
0.00
0.00
280.21 278.40
1.81
0.00
0.00
0.00
27 其他收入结转结余
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28 收入总计
280.21
278.40
1.81 支出总计
280.21 278.40
0.00
1.81
6
二、2024 年部门收入总表
部门预算公开表 2
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心
收入总表
当年预算
部门
(单
部门
(单
位)代
位)名
码
称
合计
小计
一般公
共预算
政府
性基
金预
国有
资本
经营
财政
专户
管理
算
预算
资金
事业
收入
事业
单位
经营
收入
上级
补助
收入
附属
单位
上缴
收入
其他
收入
小计
上年结转结余
政府
性基
金预
算拨
款结
国有
资本
经营
预算
拨款
财政
专户
管理
资金
结转
转
结转
结余
一般
公共
预算
拨款
结转
单位:万元
单位
资金
结转
结余
用事
业基
金弥
补收
支差
额
280.21 278.40 278.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.81
1.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
280.21 278.40 278.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.81
1.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
280.21 278.40 278.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.81
1.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
合计
(略)
发展和
改革委
员会
长春
市国家
投资项
目评审
中心
7
序
号
1
501
2
*
三、2024 年部门支出总表
部门预算公开表 3
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心
部门支出总表
序号
科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
事业单位经
营支出
上缴上级支出
单位:万元
对附属单位
补助支出
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
合计
201
一般公共服务支出
*
发展与改革事务
*
事业运行
208
社会保障和就业支出
*
行政事业单位养老支出
*
事业单位离退休
*
机关事业单位基本养老保险缴费支出
210
卫生健康支出
*
行政事业单位医疗
*
事业单位医疗
221
住房保障支出
*
住房改革支出
*
住房公积金
267.40
196.17
196.17
196.17
38.43
38.43
11.51
26.92
9.09
9.09
9.09
23.71
23.71
23.71
12.81
12.81
12.81
12.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
280.21
208.98
208.98
208.98
38.43
38.43
11.51
26.92
9.09
9.09
9.09
23.71
23.71
23.71
8
四、2024 年财政拨款收支总表
部门预算公开表 4
财政拨款收支总表
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心
单位:万元
序
号
收 入
支 出
项目
2024 年预算数
当年预算
上年结转
项目
2024 年预算数 当年预算 上年结转
1 一、本年收入
280.21
278.40
1.81 一、本年支出
280.21
278.40
一般公共预算拨款
280.21
278.40
1.81
一、一般公共服务支
出
208.98
207.17
2
3
4
5
6
7
8
9
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
11
12
13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 二、外交支出
0.00 三、国防支出
0.00 四、公共安全支出
0.00 五、教育支出
0.00 六、科学技术支出
0.00
0.00
七、文化旅游体育与
传媒支出
八、社会保障和就业
支出
九、社会保险基金支
出
0.00 十、卫生健康支出
0.00 十一、节能环保支出
0.00 十二、城乡社区支出
9
1.81
1.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38.43
38.43
0.00
0.00
9.09
0.00
0.00
0.00
9.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14
15
16
17
18
19
20
21
22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 十三、农林水支出
0.00 十四、交通运输支出
0.00
0.00
十五、资源勘探工业
信息等支出
十六、商业服务业等
支出
0.00 十七、金融支出
0.00
0.00
十八、援助其他地区
支出
十九、自然资源海洋
气象等支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 二十、住房保障支出
23.71
23.71
0.00
0.00
0.00
二十一、粮油物资储
备支出
二十二、国有资本经
营预算支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23 二、上年结转
0.00
0.00
1.81
0.00
0.00
0.00
24 一般公共预算拨款
25 政府性基金预算拨款
26 国有资本经营预算拨款
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
二十三、灾害防治及
应急管理支出
0.00 二十四、其他支出
0.00 二、结转下年支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27 收 入 总 计
280.21
278.40
1.81 支 出 总 计
280.21
278.40
0.00
0.00
0.00
1.81
10
一般公共服务支
出
发展与改革事
务
五、2024 年一般公共预算预算支出表
部门预算公开表 5
本年一般公共预算支出表
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心
序
号
1
2
科目编码
功能分类科目名
称
合计
基本支出
小计
人员经费
公用经费
合计
280.21
267.40
247.91
19.49
201
208.98
196.17
176.68
19.49
单位:万元
项目支出
12.81
12.81
3
*
4
*
5
208
6
*
7
*
8
*
208.98
196.17
176.68
19.49
12.81
事业运行
208.98
196.17
176.68
19.49
12.81
社会保障和就业
支出
行 政 事 业 单 位
养老支出
事 业 单 位 离
退休
机关事业单
38.43
38.43
38.43
0.00
0.00
38.43
38.43
38.43
0.00
0.00
11.51
11.51
11.51
0.00
0.00
位基本养老保险
26.92
26.92
26.92
0.00
0.00
缴费支出
9
210
卫生健康支出
9.09
9.09
9.09
0.0
10
*
11
*
疗
行 政 事 业 单 位
医疗
事业单位医
9.09
9.09
9.09
0.00
9.09
9.09
9.09
0.00
12
221
住房保障支出
23.71
23.71
23.71
0.00
13
*
住房改革支出
23.71
23.71
23.71
0.00
14
*
住房公积金
23.71
23.71
23.71
0.00
11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
六、2024 年一般公共预算部门基本支出表
部门预算公开表 6
本年一般公共预算基本支出表
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心
单位:万元
科目编码 部门预算支出经济分类科目名称
基本支出
小计
人员经费
公用经费
合计
267.40
233.97
247.91
233.97
序
号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
301
工资福利支出
*
基本工资
*
津贴补贴
*
奖金
*
绩效工资
*
机关事业单位基本养老保险缴费
*
职工基本医疗保险缴费
*
公务员医疗补助缴费
*
其他社会保障缴费
*
住房公积金
*
其他工资福利支出
13
302
商品和服务支出
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
*
办公费
*
邮电费
*
差旅费
*
维修(护)费
*
会议费
*
培训费
*
公务接待费
*
劳务费
*
工会经费
*
福利费
24
303
对个人和家庭的补助
25
26
27
*
退休费
*
医疗费补助
*
其他对个人和家庭的补助
12
85.13
1.57
38.32
44.78
26.92
9.09
0.00
1.69
23.71
2.77
19.49
4.27
1.50
1.00
0.00
0.00
2.03
0.26
3.70
3.36
3.38
13.94
13.32
0.00
0.62
85.13
1.57
38.32
44.78
26.92
9.09
0.00
1.69
23.71
2.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13.94
13.32
0.00
0.62
19.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19.49
4.27
1.50
1.00
0.00
0.00
2.03
0.26
3.70
3.36
3.38
0.00
0.00
0.00
0.00
七、2024 年一般公共预算“三公经费”支出表
部门预算公开表 7
本年一般公共预算“三公”经费支出表
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
序
号
“三公”经
费合计
小计
当年预
算
上年结转
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
当年预
上年结
算
转
小计
当年预
上年结
小计
算
转
单位:万元
公务接待费
当年预
上年结
算
转
1
0.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.26
0.26
0.00
说明:1、“本年预算数”的单位范 (略) 国家投资项目评审中心。
2、“本年预算数”的实有人员 23 人,其中:在职人员 15 人,离退休人员 8 人。
13
八、2024 年预算基金支出表
部门预算公开表 8
本年政府性基金预算支出表
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心
单位:万元
序号 科目编码
功能分
类科目
名称
本年政府性基金预算支出
合计
基本支出
项目支出
1
2
3
4
5
注: (略) 国家投资项目评审中心无政府性基金预算安排,此表无数据。
14
九、国有资本经营预算支出表
部门预算公开表 9
本年国有资本经营预算支出表
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心
单位:万元
序号
科目编
码
功能分
类科目
名称
本年国有资本经营预算支出
合计
基本支出
项目支出
1
2
3
4
5
注: (略) 国家投资项目评审中心无国有资本经营预算安排,此表无数据。
0.00
0.00
0.00
15
十、项目支出预算表
部门预算公开表 10
项目支出表
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心 单位:万元
序
号
1
项目名称
本年财政拨款
财政拨款结转
类型 1 类型
一级项目 二级项目
合计
一般公共预
政府性基
国有资本
一般公共预
政府性基金
国有资本
算
金预算
经营预算
12.81
11.00
0.00
0.00
算
1.81
预算
0.00
经营预算
0.00
财政专
户管理
资金
0.00
单位资金
0.00
合计
大型公
用设施
运行维
护
2
221
12.81
11.00
0.00
0.00
1.81
0.00
0.00
0.00
0.00
221-大
型公用
设施运
行维护
基本运转
和综合管
理
3
4
5
楼外办公
刚性支出
楼外办公
刚性支出
12.81
11.00
0.00
0.00
1.81
0.00
0.00
0.00
0.00
1.81
0.00
0.00
0.00
1.81
0.00
0.00
0.00
0.00
11.00
11.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16
十一、项目支出绩效目标表
部门预算公开表 11
项目支出绩效目标表
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心 单位:万元
单位:万元
项目名称
项目级次
项目
资金
(万
元)
年度资金总额
其中:财政拨款
其他资金
楼外办公刚性支出
二级项目
11
11
年度
绩效
目标
本着“节能降耗”的精神,加强对办公楼水电、供暖、物业的管理,保
障水电、供暖等设备安全、正常运行,合理使用水电,减少水电浪费,
维护正常办公秩序,保证干部群众有良好的的工作环境。
一级指标 二级指标
三级指标
指标值 权重
数量指标
楼外办公刚性支出缴纳
完成率
大于等于
90%
产出指标
质量指标
办公楼运行与日常支付
准确率
大于等于
100%
20
20
绩效
指标
时效指标 支付及时性
及时
10
效益指标
满意度指标
社会效益
指标
服务对象
满意度指
标
保证办公楼正常运行
正常
30
工作人员满意度
大于等于
90%
10
17
第三部分 2024 年度部门预算情况说明
一、部门收支总表说明
(略) 国家投资项目评审中心2024年总收入280.*
元,其中财政拨款280.*元,政府性基金*元,其他收
入*元。
(略) 国家投资项目评审中心2024年总支出280.*
元,包括一般公共服务支出208.*元,社会保障和就业支
出38.*元,卫生健康支出9.*元,住房保障支出23.71
万元。
2024 年部门预算总收支较 2023 年部门预算总收支增加
10.16 万元,增加 3.76%。增加原因主要是由于 2024 年人员
经费增加所致。
二、部门收入总表说明
(略) 国家投资项目评审中心2024年部门预算总收入
280.*元,较2023年部门预算总收入增加10.*元,增
加3.76%。其中本年预算收入278.*元,占比99.35%;上
年结转收入1.*元,占比0.65%。其中财政拨款280.*
元,政府性基金*元,其他收入*元。
三、部门支出总表情况
18
(略) 国家投资项目评审中心2024年总支出280.*
元,较2023年部门预算总支出增加10.*元,增加3.76%。
基本支出267.*元,项目支出12.*元。其中包括:一
般公共服务支出208.*元,社会保障和就业支出38.*
元,卫生健康支出9.*元,住房保障支出23.*元。
四、2024 年财政拨款收支说明
2024 (略) 国家投资项目评审中心财政拨款收支总
预算共计 280.21 万元,主要是一般公共预算财政拨款 280.21
万元,其中当年预算收入 278.40 万元,上年结转收入 1.81
万元。2024 年财政拨款支出包括:一般公共服务支出 208.98
万元,社会保障和就业支出 38.43 万元,卫生健康支出 9.09
万元,住房保障支出 23.71 万元。
2024 年财政拨款收支总预算较 2023 年财政拨款收支总
预算增加 10.16 万元,增加 3.76%,增加原因主要是 2024 年
人员经费增加所致。
五、一般公共预算支出表说明
2024 年一般公共预算支出 280.21 万元,其中:基本支
出 267.40 万元,占 95.43%;项目支出 12.81 万元,占 4.57%。
基本支出中,人员经费 247.91 万元,占 92.71%;公用经费
19.49 万元,占 7.29%。
一般公共服务(类)支出 208.98 万元,占 74.58%,主
要用于事业单位人员工资、机构运行经费及项目支出等。
19
社会保障和就业(类)支出 38.43 万元,占 13.71%,主
要用于事业单位在职及离退休人员经费支出。
卫生健康(类)支出 9.09 万元,占 3.24%,主要用于事
业单位基本医疗保险缴费支出。
住房保障(类)支出 23.71 万元,占 8.46%,主要用于
事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算部门基本支出情况说明
一般公共预算基本支出 267.40 万元。
1.工资福利支出 233.97 万元。主要用于在职人员基本
工资及福利等支出。其中,基本工资 85.13 万元、津贴补贴
1.57 万元、奖金 38.32 万元、绩效工资 44.78 万元、机关事
业单位基本养老保险单位缴费 66.92 万元、职工基本医疗保
险缴费 9.09 万元、其他社会性保障缴费 1.69 万元、住房公
积金 23.71 万元、其他工资福利支出 2.77 万元。
2.商品和服务支出 19.49 万元。主要用于事业运行支出。
其中,办公费 4.27 万元、邮电费 1.50 万元、差旅费 1.00
万元、培训费 2.03 万元、公务接待费 0.26 万元、劳务费 3.70
万元、工会经费 3.36 万元、福利费 3.38 万元。
3.对个人和家庭补助支出 13.94 万元。主要用于退休人
员支出。其中包括退休费 13.32 万元、其他对个人和家庭的
补助 0.62 万元。
七、“三公”经费支出情况说明
20
2024 年“三公”经费预算数 0.26 万元,较 2023 年预算
数减少 0.2 万元,减少 43.48%。主要是按照党中央、 (略)
关于过紧日子的有关要求,厉行节约,进一步压减“三公”
经费支出。其中:
1、公务用车购置及运行费 0 万元,其中:当年预算 0
万元;上年结转 0 万元。2024 年当年预算数与 2023 年预算
数相同,主要原因是未安排该项预算。
2、公务接待费 0.26 万元,较 2023 年预算数减少 0.2
万元,减少 43.48%。主要原因是公务接待费人均基数下降。
3、因公出国(境)费 0 万元,其中:当年预算 0 万元;
上年结转 0 万元。2024 年当年预算数与 2023 年预算数相同,
主要原因是未安排该项预算。
八、政府性基金预算说明
(略) 国家投资项目评审中心无政府性基金预算安排。
九、国有资本经营预算支出情况
(略) 国家投资项目评审中心无国有资本经营预算安
排。
十、其他重要事项的说明情况
(一)、事业运行经费支出情况
2024 年事业运行财政拨款支出 280.21 万元,比 2023 年
增加 10.16 万元,增加 3.76%,增加原因主要是 2024 年人员
经费增加所致。
21
(二)、政府采购支出情况
(略) 国家投资项目评审中心无政府采购支出预算安
排。
(三)、国有资产占有使用情况
2024 (略) 国家投资项目评审中心共有车辆0台。单
价*元及以上的通用设备0台(套),单价*元及以上
的专用设备实有数0台(套)。
2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置土地 0 平
方米,安排购置房屋 0 平方米,计划新增单价 50 万元(含)
及以上的通用设备 0 台(套),计划新增单价 100 万元(含)
及以上的专用设备 0 台(套)。
(四)、项目支出情况说明
2024 年项目支出 12.81 万元,其中:其中二级项目 1 个,
使用本年拨款 11 万元,财政拨款结转 1.81 万元。
(五)、项目支出绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理的要求,结合本部门职能和
重点工作,2024 年确定 1 个二级项目支出的绩效目标和指标
向社会公开,涉及金额 11 万元。
22
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及
其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收
入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当
年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其
他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累
的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用
于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资
金。
六、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按
原规定用途继续使用的资金(预算中为预计数)。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生
变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继
续使用的资金(预算中为预计数)。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
23
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及
其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、住房保障支出:指按照《住房公积金管理条例》
的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
十二、三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国
(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,
因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国
(略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含
车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保
险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开
支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行费:为保障行政单位(包括实行公务员
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包
括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
十四、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行
政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、
24
医务室等附属事业单位。
十五、项目支出绩效目标:项目支出绩效目标是指部门
预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。
25
序号 | 收 入 | | | | 支 出 | | | |
| 项目 | 2 0 2 4 年预算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项目 | 2 0 2 4 年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
1 | 一、财政拨款收入 | 280.21 | 278.40 | 1.81 | 一、一般公共服务支出 | 208.98 | 207.17 | 1.81 |
2 | 一般公共预算拨款收入 | 280.21 | 278.40 | 1.81 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 二、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 三、单位资金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 事业收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 事业单位经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38.43 | 38.43 | 0.00 |
9 | 上级补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 附属单位上缴收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、卫生健康支出 | 9.09 | 9.09 | 0.00 |
11 | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十三、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十五、资源勘探工业信息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 等支出 | | | |
16 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二十、住房保障支出 | 23.71 | 23.71 | 0.00 |
21 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二十四、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 本年收入合计 | 280.21 | 278.40 | 1.81 | 本年支出合计 | 280.21 | 278.40 | 1.81 |
26 | 财政拨款结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 其他收入结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 收入总计 | 280.21 | 278.40 | 1.81 | 支出总计 | 280.21 | 278.40 | 1.81 |
序号 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 当年预算 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算拨款结转 | 政府性基金预算拨款结转 | 国有资本经营预算拨款结转 | 财政专户管理资金结转结余 | 单位资金结转结余 | 用事业基金弥补收支差额 |
1 | | 合计 | 280.21 | 278.40 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 501 | (略) 发展和改革委员会 | 280.21 | 278.40 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | * | (略) 国家投资项目评审中心 | 280.21 | 278.40 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
序号 | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
1 | | 合计 | 280.21 | 267.40 | 12.81 | 0.00 | | |
2 | 201 | 一般公共服务支出 | 208.98 | 196.17 | 12.81 | 0.00 | | |
3 | * | 发展与改革事务 | 208.98 | 196.17 | 12.81 | 0.00 | | |
4 | * | 事业运行 | 208.98 | 196.17 | 12.81 | 0.00 | | |
5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38.43 | 38.43 | 0.00 | 0.00 | | |
6 | * | 行政事业单位养老支出 | 38.43 | 38.43 | 0.00 | 0.00 | | |
7 | * | 事业单位离退休 | 11.51 | 11.51 | 0.00 | 0.00 | | |
8 | * | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.92 | 26.92 | 0.00 | 0.00 | | |
9 | 210 | 卫生健康支出 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | | |
10 | * | 行政事业单位医疗 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | | |
11 | * | 事业单位医疗 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | | |
12 | 221 | 住房保障支出 | 23.71 | 23.71 | 0.00 | 0.00 | | |
13 | * | 住房改革支出 | 23.71 | 23.71 | 0.00 | 0.00 | | |
14 | * | 住房公积金 | 23.71 | 23.71 | 0.00 | 0.00 | | |
序号 | 收 入 | | | | 支 出 | | | |
| 项目 | 2024年预算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项目 | 2024年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
1 | 一、本年收入 | 280.21 | 278.40 | 1.81 | 一、本年支出 | 280.21 | 278.40 | 1.81 |
2 | 一般公共预算拨款 | 280.21 | 278.40 | 1.81 | 一、一般公共服务支出 | 208.98 | 207.17 | 1.81 |
3 | 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38.43 | 38.43 | 0.00 |
10 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、卫生健康支出 | 9.09 | 9.09 | 0.00 |
12 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 十三、农林水支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二十、住房保障支出 | 23.71 | 23.71 | 0.00 |
22 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 二、上年结转 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 一般公共预算拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二十四、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、结转下年支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 收 入 总 计 | 280.21 | 278.40 | 1.81 | 支 出 总 计 | 280.21 | 278.40 | 1.81 |
序号 | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
1 | | 合计 | 280.21 | 267.40 | 247.91 | 19.49 | 12.81 |
2 | 201 | 一般公共服务支出 | 208.98 | 196.17 | 176.68 | 19.49 | 12.81 |
3 | * | 发展与改革事务 | 208.98 | 196.17 | 176.68 | 19.49 | 12.81 |
4 | * | 事业运行 | 208.98 | 196.17 | 176.68 | 19.49 | 12.81 |
5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38.43 | 38.43 | 38.43 | 0.00 | 0.00 |
6 | * | 行政事业单位养老支出 | 38.43 | 38.43 | 38.43 | 0.00 | 0.00 |
7 | * | 事业单位离退休 | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 0.00 | 0.00 |
8 | * | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.92 | 26.92 | 26.92 | 0.00 | 0.00 |
9 | 210 | 卫生健康支出 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 0.0 | 0.00 |
10 | * | 行政事业单位医疗 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | 0.00 |
11 | * | 事业单位医疗 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | 0.00 |
12 | 221 | 住房保障支出 | 23.71 | 23.71 | 23.71 | 0.00 | 0.00 |
13 | * | 住房改革支出 | 23.71 | 23.71 | 23.71 | 0.00 | 0.00 |
14 | * | 住房公积金 | 23.71 | 23.71 | 23.71 | 0.00 | 0.00 |
序号 | 科目编码 | 部门预算支出经济分类科目名称 | 基本支出 | | |
| | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
1 | | 合计 | 267.40 | 247.91 | 19.49 |
2 | 301 | 工资福利支出 | 233.97 | 233.97 | 0.00 |
3 | * | 基本工资 | 85.13 | 85.13 | 0.00 |
4 | * | 津贴补贴 | 1.57 | 1.57 | 0.00 |
5 | * | 奖金 | 38.32 | 38.32 | 0.00 |
6 | * | 绩效工资 | 44.78 | 44.78 | 0.00 |
7 | * | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.92 | 26.92 | 0.00 |
8 | * | 职工基本医疗保险缴费 | 9.09 | 9.09 | 0.00 |
9 | * | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | * | 其他社会保障缴费 | 1.69 | 1.69 | 0.00 |
11 | * | 住房公积金 | 23.71 | 23.71 | 0.00 |
12 | * | 其他工资福利支出 | 2.77 | 2.77 | 0.00 |
13 | 302 | 商品和服务支出 | 19.49 | 0.00 | 19.49 |
14 | * | 办公费 | 4.27 | 0.00 | 4.27 |
15 | * | 邮电费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
16 | * | 差旅费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
17 | * | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | * | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | * | 培训费 | 2.03 | 0.00 | 2.03 |
20 | * | 公务接待费 | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
21 | * | 劳务费 | 3.70 | 0.00 | 3.70 |
22 | * | 工会经费 | 3.36 | 0.00 | 3.36 |
23 | * | 福利费 | 3.38 | 0.00 | 3.38 |
24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.94 | 13.94 | 0.00 |
25 | * | 退休费 | 13.32 | 13.32 | 0.00 |
26 | * | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | * | 其他对个人和家庭的补助 | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
序号 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | | 公务接待费 | | |
| | 小计 | 当年预算 | 上年结转 | 小计 | 公务用车购置费 | | | 公务用车运行费 | | | 小计 | 当年预算 | 上年结转 |
| | | | | | 小计 | 当年预算 | 上年结转 | 小计 | 当年预算 | 上年结转 | | | |
1 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
序号 | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
序号 | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
序号 | 类型1 | 类型 | 项目名称 | | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | 一级项目 | 二级项目 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
1 | | 合计 | | | 12.81 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 221 | 大型公用设施运行维护 | | | 12.81 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 221-大型公用设施运行维护 | | 基本运转和综合管理 | | 12.81 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | | | | 楼外办公刚性支出 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | | | | 楼外办公刚性支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | | | 楼外办公刚性支出 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目级次 | | | | | | | | | 二级项目 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 年度资金总额 | | | | | | 11 | | | | | | | |
| 项目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 其中:财政拨款 | | | | | | 11 | | | | | | | |
| (万 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 元) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 其他资金 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度 | | | 本着“节能降耗”的精神,加强对办公楼水电、供暖、物业的管理,保 | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效 | | | 障水电、供暖等设备安全、正常运行,合理使用水电,减少水电浪费, | | | | | | | | | | | | | |
| 目标 | | | 维护正常办公秩序,保证干部群众有良好的的工作环境。 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 一级指标 | | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | 指标值 | | | 权重 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 楼外办公刚性支出缴纳 | | | 大于等于 | | | | |
| | | | | | | 数量指标 | | | | | | | | | 20 | |
| | | | | | | | | | 完成率 | | | 90% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 办公楼运行与日常支付 | | | 大于等于 | | | | |
| | | | 产出指标 | | | 质量指标 | | | | | | | | | 20 | |
| | | | | | | | | | 准确率 | | | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指标 | | | | | | 时效指标 | | | 支付及时性 | | | 及时 | | | 10 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 社会效益 | | | | | | | | | | |
| | | | 效益指标 | | | | | | 保证办公楼正常运行 | | | 正常 | | | 30 | |
| | | | | | | 指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 服务对象 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 大于等于 | | | | |
| | | | 满意度指标 | | | 满意度指 | | | 工作人员满意度 | | | | | | 10 | |
| | | | | | | | | | | | | 90% | | | | |
| | | | | | | 标 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
2024 (略) 国家投资项目评审中心
部门预算
2024 年 2 月 19 日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算基本情况
第二部分 2024 年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出预算表
十一、项目支出绩效目标表
第三部分 2024 年度部门预算情况说明
一、2024 年部门收支总表情况
二、2024 年部门收入总表情况
1
三、2024 年部门支出总表情况
四、2024 年财政拨款收支情况
五、2024 年一般公共预算支出情况
六、2024 年一般公共预算基本支出情况
七、2024 年一般公共预算 “三公”经费支出表情况
八、2024 年政府性基金预算支出表情况
九、2024 年国有资本经营预算支出情况
十、其他重要事项的说明情况
第四部分 名词解释
2
2024 (略) 国家投资项目
评审中心部门预算
第一部分 部门概况
一、主要职能
按照规定对有关国家投资项目的前期报告、可行性研究
报告等进行评估,对国家投资项目概算等提出评审意见。
1.评审咨询是遵循独立、科学、公正的原则,运用多科
知识和经验、现代科学技术和管理方法,为政府部门、项目
业主及其各类客户提供经济社会发展和工程项目决策与实
施的智力服务。
2.评审中心通过对项目的评审咨询,提高了投资效益,
规避了投资风险, (略) 场的深入分析、技术方案的
先进适用性评价和产业、产品结构的优化;全面关注投资建
设对所涉及人群的生活、生产、教育、发展等方面所产生的
影响;深入分析投资建设对转变经济增长方式和促进社会全
面进步所产生的影响;综合评价投资建设对城乡、区域、人
与自然和谐发展等方面的影响;统筹考虑投资建设中资源、
能源的节约与综合利用以及生态环境、承载力因素,促进循
环经济的发展。
3
二、内设机构
(略) 机构编制委员 (略) 国家投资项目评审
中心所承担的职责,内部机构设置 3 个即办公室、项目评审
一部、项目评审二部。
三、预算单位人员构成情况
(略) 国家投资项目评审中心编制 19 人,在职 15 人,
离退休人员 8 人,现单位预算人员共计 23 人。
4
第二部分 2024 年度部门预算表
一、2024 年预算部门收支总表
部门预算公开表 1
收支总表
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心
单位:万元
序
号
收 入
支 出
项
目
2024 年
预算数
当年预算
上年
结转
项
目
2024 年
预算数
当年
预算
上年
结转
1 一、财政拨款收入
280.21
278.40
1.81
一、一般公共
服务支出
208.98 207.17
1.81
2
3
4
5
一般公共预算
拨款收入
政府性基金预
算拨款收入
国有资本经营
预算拨款收入
二、财政专户管理资
金收入
280.21
278.40
1.81 二、外交支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 三、国防支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
四、公共安全
支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 五、教育支出 0.00
0.00
0.00
6 三、单位资金收入
0.00
0.00
0.00
六、科学技术
支出
七、文化旅游
0.00
0.00
0.00
7 事业收入
0.00
0.00
0.00
体育与传媒
0.00
0.00
0.00
8 事业单位经营收入
0.00
0.00
0.00
9 上级补助收入
0.00
0.00
0.00
10 附属单位上缴收入
0.00
0.00
0.00
11 其他收入
0.00
0.00
0.00
12
13
14
15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5
支出
八、社会保障
和就业支出
九、社会保险
基金支出
十、卫生健康
支出
十一、节能环
保支出
十二、城乡社
区支出
十三、农林水
支出
十四、交通运
输支出
十五、资源勘
探工业信息
38.43
38.43
0.00
0.00
0.00
0.00
9.09
9.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16
17
18
19
20
21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
等支出
十六、商业服
务业等支出
十七、金融支
出
十八、援助其
他地区支出
十九、自然资
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
源海洋气象
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
等支出
二十、住房保
障支出
二十一、粮油
23.71
23.71
0.00
0.00
0.00
0.00
物资储备支
0.00
0.00
0.00
出
二十二、国有
22
0.00
0.00
0.00
资本经营预
0.00
0.00
0.00
算支出
二十三、灾害
0.00
0.00
0.00
防治及应急
0.00
0.00
0.00
23
24
0.00
0.00
0.00
25 本年收入合计
280.21
278.40
1.81
26 财政拨款结转
0.00
0.00
0.00
管理支出
二十四、其他
支出
本年支出合
计
结转下年支
出
0.00
0.00
0.00
280.21 278.40
1.81
0.00
0.00
0.00
27 其他收入结转结余
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28 收入总计
280.21
278.40
1.81 支出总计
280.21 278.40
0.00
1.81
6
二、2024 年部门收入总表
部门预算公开表 2
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心
收入总表
当年预算
部门
(单
部门
(单
位)代
位)名
码
称
合计
小计
一般公
共预算
政府
性基
金预
国有
资本
经营
财政
专户
管理
算
预算
资金
事业
收入
事业
单位
经营
收入
上级
补助
收入
附属
单位
上缴
收入
其他
收入
小计
上年结转结余
政府
性基
金预
算拨
款结
国有
资本
经营
预算
拨款
财政
专户
管理
资金
结转
转
结转
结余
一般
公共
预算
拨款
结转
单位:万元
单位
资金
结转
结余
用事
业基
金弥
补收
支差
额
280.21 278.40 278.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.81
1.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
280.21 278.40 278.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.81
1.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
280.21 278.40 278.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.81
1.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
合计
(略)
发展和
改革委
员会
长春
市国家
投资项
目评审
中心
7
序
号
1
501
2
*
三、2024 年部门支出总表
部门预算公开表 3
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心
部门支出总表
序号
科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
事业单位经
营支出
上缴上级支出
单位:万元
对附属单位
补助支出
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
合计
201
一般公共服务支出
*
发展与改革事务
*
事业运行
208
社会保障和就业支出
*
行政事业单位养老支出
*
事业单位离退休
*
机关事业单位基本养老保险缴费支出
210
卫生健康支出
*
行政事业单位医疗
*
事业单位医疗
221
住房保障支出
*
住房改革支出
*
住房公积金
267.40
196.17
196.17
196.17
38.43
38.43
11.51
26.92
9.09
9.09
9.09
23.71
23.71
23.71
12.81
12.81
12.81
12.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
280.21
208.98
208.98
208.98
38.43
38.43
11.51
26.92
9.09
9.09
9.09
23.71
23.71
23.71
8
四、2024 年财政拨款收支总表
部门预算公开表 4
财政拨款收支总表
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心
单位:万元
序
号
收 入
支 出
项目
2024 年预算数
当年预算
上年结转
项目
2024 年预算数 当年预算 上年结转
1 一、本年收入
280.21
278.40
1.81 一、本年支出
280.21
278.40
一般公共预算拨款
280.21
278.40
1.81
一、一般公共服务支
出
208.98
207.17
2
3
4
5
6
7
8
9
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
11
12
13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 二、外交支出
0.00 三、国防支出
0.00 四、公共安全支出
0.00 五、教育支出
0.00 六、科学技术支出
0.00
0.00
七、文化旅游体育与
传媒支出
八、社会保障和就业
支出
九、社会保险基金支
出
0.00 十、卫生健康支出
0.00 十一、节能环保支出
0.00 十二、城乡社区支出
9
1.81
1.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38.43
38.43
0.00
0.00
9.09
0.00
0.00
0.00
9.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14
15
16
17
18
19
20
21
22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 十三、农林水支出
0.00 十四、交通运输支出
0.00
0.00
十五、资源勘探工业
信息等支出
十六、商业服务业等
支出
0.00 十七、金融支出
0.00
0.00
十八、援助其他地区
支出
十九、自然资源海洋
气象等支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 二十、住房保障支出
23.71
23.71
0.00
0.00
0.00
二十一、粮油物资储
备支出
二十二、国有资本经
营预算支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23 二、上年结转
0.00
0.00
1.81
0.00
0.00
0.00
24 一般公共预算拨款
25 政府性基金预算拨款
26 国有资本经营预算拨款
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
二十三、灾害防治及
应急管理支出
0.00 二十四、其他支出
0.00 二、结转下年支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27 收 入 总 计
280.21
278.40
1.81 支 出 总 计
280.21
278.40
0.00
0.00
0.00
1.81
10
一般公共服务支
出
发展与改革事
务
五、2024 年一般公共预算预算支出表
部门预算公开表 5
本年一般公共预算支出表
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心
序
号
1
2
科目编码
功能分类科目名
称
合计
基本支出
小计
人员经费
公用经费
合计
280.21
267.40
247.91
19.49
201
208.98
196.17
176.68
19.49
单位:万元
项目支出
12.81
12.81
3
*
4
*
5
208
6
*
7
*
8
*
208.98
196.17
176.68
19.49
12.81
事业运行
208.98
196.17
176.68
19.49
12.81
社会保障和就业
支出
行 政 事 业 单 位
养老支出
事 业 单 位 离
退休
机关事业单
38.43
38.43
38.43
0.00
0.00
38.43
38.43
38.43
0.00
0.00
11.51
11.51
11.51
0.00
0.00
位基本养老保险
26.92
26.92
26.92
0.00
0.00
缴费支出
9
210
卫生健康支出
9.09
9.09
9.09
0.0
10
*
11
*
疗
行 政 事 业 单 位
医疗
事业单位医
9.09
9.09
9.09
0.00
9.09
9.09
9.09
0.00
12
221
住房保障支出
23.71
23.71
23.71
0.00
13
*
住房改革支出
23.71
23.71
23.71
0.00
14
*
住房公积金
23.71
23.71
23.71
0.00
11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
六、2024 年一般公共预算部门基本支出表
部门预算公开表 6
本年一般公共预算基本支出表
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心
单位:万元
科目编码 部门预算支出经济分类科目名称
基本支出
小计
人员经费
公用经费
合计
267.40
233.97
247.91
233.97
序
号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
301
工资福利支出
*
基本工资
*
津贴补贴
*
奖金
*
绩效工资
*
机关事业单位基本养老保险缴费
*
职工基本医疗保险缴费
*
公务员医疗补助缴费
*
其他社会保障缴费
*
住房公积金
*
其他工资福利支出
13
302
商品和服务支出
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
*
办公费
*
邮电费
*
差旅费
*
维修(护)费
*
会议费
*
培训费
*
公务接待费
*
劳务费
*
工会经费
*
福利费
24
303
对个人和家庭的补助
25
26
27
*
退休费
*
医疗费补助
*
其他对个人和家庭的补助
12
85.13
1.57
38.32
44.78
26.92
9.09
0.00
1.69
23.71
2.77
19.49
4.27
1.50
1.00
0.00
0.00
2.03
0.26
3.70
3.36
3.38
13.94
13.32
0.00
0.62
85.13
1.57
38.32
44.78
26.92
9.09
0.00
1.69
23.71
2.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13.94
13.32
0.00
0.62
19.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19.49
4.27
1.50
1.00
0.00
0.00
2.03
0.26
3.70
3.36
3.38
0.00
0.00
0.00
0.00
七、2024 年一般公共预算“三公经费”支出表
部门预算公开表 7
本年一般公共预算“三公”经费支出表
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
序
号
“三公”经
费合计
小计
当年预
算
上年结转
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
当年预
上年结
算
转
小计
当年预
上年结
小计
算
转
单位:万元
公务接待费
当年预
上年结
算
转
1
0.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.26
0.26
0.00
说明:1、“本年预算数”的单位范 (略) 国家投资项目评审中心。
2、“本年预算数”的实有人员 23 人,其中:在职人员 15 人,离退休人员 8 人。
13
八、2024 年预算基金支出表
部门预算公开表 8
本年政府性基金预算支出表
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心
单位:万元
序号 科目编码
功能分
类科目
名称
本年政府性基金预算支出
合计
基本支出
项目支出
1
2
3
4
5
注: (略) 国家投资项目评审中心无政府性基金预算安排,此表无数据。
14
九、国有资本经营预算支出表
部门预算公开表 9
本年国有资本经营预算支出表
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心
单位:万元
序号
科目编
码
功能分
类科目
名称
本年国有资本经营预算支出
合计
基本支出
项目支出
1
2
3
4
5
注: (略) 国家投资项目评审中心无国有资本经营预算安排,此表无数据。
0.00
0.00
0.00
15
十、项目支出预算表
部门预算公开表 10
项目支出表
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心 单位:万元
序
号
1
项目名称
本年财政拨款
财政拨款结转
类型 1 类型
一级项目 二级项目
合计
一般公共预
政府性基
国有资本
一般公共预
政府性基金
国有资本
算
金预算
经营预算
12.81
11.00
0.00
0.00
算
1.81
预算
0.00
经营预算
0.00
财政专
户管理
资金
0.00
单位资金
0.00
合计
大型公
用设施
运行维
护
2
221
12.81
11.00
0.00
0.00
1.81
0.00
0.00
0.00
0.00
221-大
型公用
设施运
行维护
基本运转
和综合管
理
3
4
5
楼外办公
刚性支出
楼外办公
刚性支出
12.81
11.00
0.00
0.00
1.81
0.00
0.00
0.00
0.00
1.81
0.00
0.00
0.00
1.81
0.00
0.00
0.00
0.00
11.00
11.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16
十一、项目支出绩效目标表
部门预算公开表 11
项目支出绩效目标表
预算单位: (略) 国家投资项目评审中心 单位:万元
单位:万元
项目名称
项目级次
项目
资金
(万
元)
年度资金总额
其中:财政拨款
其他资金
楼外办公刚性支出
二级项目
11
11
年度
绩效
目标
本着“节能降耗”的精神,加强对办公楼水电、供暖、物业的管理,保
障水电、供暖等设备安全、正常运行,合理使用水电,减少水电浪费,
维护正常办公秩序,保证干部群众有良好的的工作环境。
一级指标 二级指标
三级指标
指标值 权重
数量指标
楼外办公刚性支出缴纳
完成率
大于等于
90%
产出指标
质量指标
办公楼运行与日常支付
准确率
大于等于
100%
20
20
绩效
指标
时效指标 支付及时性
及时
10
效益指标
满意度指标
社会效益
指标
服务对象
满意度指
标
保证办公楼正常运行
正常
30
工作人员满意度
大于等于
90%
10
17
第三部分 2024 年度部门预算情况说明
一、部门收支总表说明
(略) 国家投资项目评审中心2024年总收入280.*
元,其中财政拨款280.*元,政府性基金*元,其他收
入*元。
(略) 国家投资项目评审中心2024年总支出280.*
元,包括一般公共服务支出208.*元,社会保障和就业支
出38.*元,卫生健康支出9.*元,住房保障支出23.71
万元。
2024 年部门预算总收支较 2023 年部门预算总收支增加
10.16 万元,增加 3.76%。增加原因主要是由于 2024 年人员
经费增加所致。
二、部门收入总表说明
(略) 国家投资项目评审中心2024年部门预算总收入
280.*元,较2023年部门预算总收入增加10.*元,增
加3.76%。其中本年预算收入278.*元,占比99.35%;上
年结转收入1.*元,占比0.65%。其中财政拨款280.*
元,政府性基金*元,其他收入*元。
三、部门支出总表情况
18
(略) 国家投资项目评审中心2024年总支出280.*
元,较2023年部门预算总支出增加10.*元,增加3.76%。
基本支出267.*元,项目支出12.*元。其中包括:一
般公共服务支出208.*元,社会保障和就业支出38.*
元,卫生健康支出9.*元,住房保障支出23.*元。
四、2024 年财政拨款收支说明
2024 (略) 国家投资项目评审中心财政拨款收支总
预算共计 280.21 万元,主要是一般公共预算财政拨款 280.21
万元,其中当年预算收入 278.40 万元,上年结转收入 1.81
万元。2024 年财政拨款支出包括:一般公共服务支出 208.98
万元,社会保障和就业支出 38.43 万元,卫生健康支出 9.09
万元,住房保障支出 23.71 万元。
2024 年财政拨款收支总预算较 2023 年财政拨款收支总
预算增加 10.16 万元,增加 3.76%,增加原因主要是 2024 年
人员经费增加所致。
五、一般公共预算支出表说明
2024 年一般公共预算支出 280.21 万元,其中:基本支
出 267.40 万元,占 95.43%;项目支出 12.81 万元,占 4.57%。
基本支出中,人员经费 247.91 万元,占 92.71%;公用经费
19.49 万元,占 7.29%。
一般公共服务(类)支出 208.98 万元,占 74.58%,主
要用于事业单位人员工资、机构运行经费及项目支出等。
19
社会保障和就业(类)支出 38.43 万元,占 13.71%,主
要用于事业单位在职及离退休人员经费支出。
卫生健康(类)支出 9.09 万元,占 3.24%,主要用于事
业单位基本医疗保险缴费支出。
住房保障(类)支出 23.71 万元,占 8.46%,主要用于
事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算部门基本支出情况说明
一般公共预算基本支出 267.40 万元。
1.工资福利支出 233.97 万元。主要用于在职人员基本
工资及福利等支出。其中,基本工资 85.13 万元、津贴补贴
1.57 万元、奖金 38.32 万元、绩效工资 44.78 万元、机关事
业单位基本养老保险单位缴费 66.92 万元、职工基本医疗保
险缴费 9.09 万元、其他社会性保障缴费 1.69 万元、住房公
积金 23.71 万元、其他工资福利支出 2.77 万元。
2.商品和服务支出 19.49 万元。主要用于事业运行支出。
其中,办公费 4.27 万元、邮电费 1.50 万元、差旅费 1.00
万元、培训费 2.03 万元、公务接待费 0.26 万元、劳务费 3.70
万元、工会经费 3.36 万元、福利费 3.38 万元。
3.对个人和家庭补助支出 13.94 万元。主要用于退休人
员支出。其中包括退休费 13.32 万元、其他对个人和家庭的
补助 0.62 万元。
七、“三公”经费支出情况说明
20
2024 年“三公”经费预算数 0.26 万元,较 2023 年预算
数减少 0.2 万元,减少 43.48%。主要是按照党中央、 (略)
关于过紧日子的有关要求,厉行节约,进一步压减“三公”
经费支出。其中:
1、公务用车购置及运行费 0 万元,其中:当年预算 0
万元;上年结转 0 万元。2024 年当年预算数与 2023 年预算
数相同,主要原因是未安排该项预算。
2、公务接待费 0.26 万元,较 2023 年预算数减少 0.2
万元,减少 43.48%。主要原因是公务接待费人均基数下降。
3、因公出国(境)费 0 万元,其中:当年预算 0 万元;
上年结转 0 万元。2024 年当年预算数与 2023 年预算数相同,
主要原因是未安排该项预算。
八、政府性基金预算说明
(略) 国家投资项目评审中心无政府性基金预算安排。
九、国有资本经营预算支出情况
(略) 国家投资项目评审中心无国有资本经营预算安
排。
十、其他重要事项的说明情况
(一)、事业运行经费支出情况
2024 年事业运行财政拨款支出 280.21 万元,比 2023 年
增加 10.16 万元,增加 3.76%,增加原因主要是 2024 年人员
经费增加所致。
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(二)、政府采购支出情况
(略) 国家投资项目评审中心无政府采购支出预算安
排。
(三)、国有资产占有使用情况
2024 (略) 国家投资项目评审中心共有车辆0台。单
价*元及以上的通用设备0台(套),单价*元及以上
的专用设备实有数0台(套)。
2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置土地 0 平
方米,安排购置房屋 0 平方米,计划新增单价 50 万元(含)
及以上的通用设备 0 台(套),计划新增单价 100 万元(含)
及以上的专用设备 0 台(套)。
(四)、项目支出情况说明
2024 年项目支出 12.81 万元,其中:其中二级项目 1 个,
使用本年拨款 11 万元,财政拨款结转 1.81 万元。
(五)、项目支出绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理的要求,结合本部门职能和
重点工作,2024 年确定 1 个二级项目支出的绩效目标和指标
向社会公开,涉及金额 11 万元。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及
其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收
入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当
年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其
他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累
的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用
于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资
金。
六、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按
原规定用途继续使用的资金(预算中为预计数)。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生
变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继
续使用的资金(预算中为预计数)。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
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九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及
其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、住房保障支出:指按照《住房公积金管理条例》
的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
十二、三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国
(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,
因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国
(略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含
车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保
险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开
支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行费:为保障行政单位(包括实行公务员
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包
括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
十四、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行
政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、
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医务室等附属事业单位。
十五、项目支出绩效目标:项目支出绩效目标是指部门
预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。
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