澧县财政局2022年至2023年度部门预算执行情况审计结果公示
澧县财政局2022年至2023年度部门预算执行情况审计结果公示
(2024年第1号)
根据《中华人民共和国审计法》的规定, (略) 对 (略) 2022年至2023年度部门预算执行情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、被审计单位基本情况及审计评价
(略) 是正科级行政单位,为县人民政府工作部门,其主要职责是组织贯彻执行国家、省、市财税方针政策,拟定和执行全县财政政策与改革,指导全县财政工作;承办县委、县人民政府交办的其他事项等。内设综合规划股、国库股等16个股室,下设1个正股级参公单位即澧县人民政府采购管理办公室和3个正股级事业单位即澧县财源建设领导小组办公室、澧县控 (略) 购买力领导小组办公室、澧县投资评审中心。下辖3个副科级非独立核算参公单位即财政事务中心、乡镇财政服务中心和国库集中支付核算中心。2023年底, (略) 机关行政编制29名,参公编制45名,事业编制44名,合计118名。实际在职96人,临聘人员10人,离退休60人,合计166人。另镇街财政干部108人。
2022年机关账面收入总额2730.*元,支出总额2817.*元,当年收支结余-86.*元。2023年机关账面收入总额2453.*元,支出总额2449.*元,当年收支结余4.*元。
2022年12月末机关账面资产总计1306.*元,负债总计72.*元,净资产总计1233.*元。2023年12月末机关账面资产总计1259.*元,负债总计21.*元,净资产总计1238.*元。
2022年财政批复部门预算收支总额为*元,实际上线指标2823.*元,当年实际执行指标2743.*元,结转下年指标79.*元。
2023年财政批复部门预算收支总额为2464.*元,实际上线指标2486.*元,当年实际执行指标2459.*元,结转下年指标27.*元。
二、 审计评价及发现的主要问题
审计结果表明, (略) 会计资料基本真实地反映了当年的预算执行及财政财务收支情况,但还存在部分项目预算安排欠科学等违反国家法律法规方面的问题。
(一) 收入预算编制未细化到具体收入明细科目
(二) 部分项目预算安排欠科学
(三) 超标准发放工资
(四) 超县委机构编制委员会办公室核定计划数聘用临时工作人员
(五) 培训指导全县会计工作欠规范
三、 (略) 理处罚及整改情况
上述问题, (略) 已依法出具审计报告并责 (略) 进行 (略) 理, (略) 收到审计报告后高度重视,积极组织相关人员,切实抓好对审计发现问题的整改。截至公告时止,审计发现问题已基本整改。
(略)
2024年12月11日
(2024年第1号)
根据《中华人民共和国审计法》的规定, (略) 对 (略) 2022年至2023年度部门预算执行情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、被审计单位基本情况及审计评价
(略) 是正科级行政单位,为县人民政府工作部门,其主要职责是组织贯彻执行国家、省、市财税方针政策,拟定和执行全县财政政策与改革,指导全县财政工作;承办县委、县人民政府交办的其他事项等。内设综合规划股、国库股等16个股室,下设1个正股级参公单位即澧县人民政府采购管理办公室和3个正股级事业单位即澧县财源建设领导小组办公室、澧县控 (略) 购买力领导小组办公室、澧县投资评审中心。下辖3个副科级非独立核算参公单位即财政事务中心、乡镇财政服务中心和国库集中支付核算中心。2023年底, (略) 机关行政编制29名,参公编制45名,事业编制44名,合计118名。实际在职96人,临聘人员10人,离退休60人,合计166人。另镇街财政干部108人。
2022年机关账面收入总额2730.*元,支出总额2817.*元,当年收支结余-86.*元。2023年机关账面收入总额2453.*元,支出总额2449.*元,当年收支结余4.*元。
2022年12月末机关账面资产总计1306.*元,负债总计72.*元,净资产总计1233.*元。2023年12月末机关账面资产总计1259.*元,负债总计21.*元,净资产总计1238.*元。
2022年财政批复部门预算收支总额为*元,实际上线指标2823.*元,当年实际执行指标2743.*元,结转下年指标79.*元。
2023年财政批复部门预算收支总额为2464.*元,实际上线指标2486.*元,当年实际执行指标2459.*元,结转下年指标27.*元。
二、 审计评价及发现的主要问题
审计结果表明, (略) 会计资料基本真实地反映了当年的预算执行及财政财务收支情况,但还存在部分项目预算安排欠科学等违反国家法律法规方面的问题。
(一) 收入预算编制未细化到具体收入明细科目
(二) 部分项目预算安排欠科学
(三) 超标准发放工资
(四) 超县委机构编制委员会办公室核定计划数聘用临时工作人员
(五) 培训指导全县会计工作欠规范
三、 (略) 理处罚及整改情况
上述问题, (略) 已依法出具审计报告并责 (略) 进行 (略) 理, (略) 收到审计报告后高度重视,积极组织相关人员,切实抓好对审计发现问题的整改。截至公告时止,审计发现问题已基本整改。
(略)
2024年12月11日
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