2024年第10号审计结果公告

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2024年第10号审计结果公告

(略) (略) 科学技术协会2023年度预算执行情况审计结果公告

(二〇二四年十二月十六日公告)


根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定, (略) 自2024年3月6日至27日, (略) (略) 科学技术协会(以 (略) 科协)2023年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:

一、 基本情况和评价意见

区 (略) 委领导下 (略) 科技工作者的群众团体,内设办公室和综合业务股。截至2023年12月31日,区科协行政编制4名,在岗3名。

20 (略) 财政下达年初预算支出指标(略).14元,其中人员经费支出(略).14元,公用经费支出8000元,行政事业类项目支出(略)元。2023年实际下达预算指标(略).97元,较年初预算增加(略).83元,较年初预算增加25.91%。

财务账套反映:2023年收入(略).66元,其中财政拨款收入(略).66元;支出(略).66元,其中工资福利费用(略).13元,商品和服务支出(略).53元,对个人和家庭补助180元,累计盈余(略).31元。

预算账套反映:2023年财政拨款预算收入(略).97元;实际预算支出(略).66元,其中基本支出(略).79元,项目支出(略).87元。预算执行率96.72%。

2023年固定资产年初原值(略)元,年末原值(略)元,其中,设备(略)元,家具和用具(略)元。变化原因为购入笔记本电脑一台3998元。

审计结果表明:区科协能够按照《中华人民共和国预算法》相关规定要求,编制年度预算,控制预算支出。提供的2023年度财务会计资料基本能够真实、完整地反映单位各项经济活动。但审计发现 (略) 理及财务管理方面存在不规范等问题,需进一步规范和纠正。

二、审计发现的问题

(一)培训费无预算支出,涉及金额2500元。审计发现,20 (略) 科协培训费无预算,实际全年发生培训费2500元。

(二)以未经审核的会计凭证为依据登记会计账簿。审计发现,区科协使用未经审批的发票为依据登记会计账簿,涉及记账凭证12张,金额5489元。

三、审计建议

对上述审计查出问题, (略) 已依法出具了审计报告, (略) 理意见。 (略) 建议:科学制定预算,严格预算约束。重视财务工作,严肃财经纪律。加强内控制度执行和落实。

四、审计发现问题整改情况

审计发现的问题,区科协均已整改完成。针对预算管理的问题,区科协组织单位人员学习财务知识,加强预算管理,据实科学、精准编制预算,严格执行预算和财务制度。针对以未经审核的发票为依据登记会计账簿的问题,区科协已查明原因并重新审核票据,同时对相关人员进行了批评教育。

(略) (略) 科学技术协会2023年度预算执行情况审计结果公告

(二〇二四年十二月十六日公告)


根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定, (略) 自2024年3月6日至27日, (略) (略) 科学技术协会(以 (略) 科协)2023年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:

一、 基本情况和评价意见

区 (略) 委领导下 (略) 科技工作者的群众团体,内设办公室和综合业务股。截至2023年12月31日,区科协行政编制4名,在岗3名。

20 (略) 财政下达年初预算支出指标(略).14元,其中人员经费支出(略).14元,公用经费支出8000元,行政事业类项目支出(略)元。2023年实际下达预算指标(略).97元,较年初预算增加(略).83元,较年初预算增加25.91%。

财务账套反映:2023年收入(略).66元,其中财政拨款收入(略).66元;支出(略).66元,其中工资福利费用(略).13元,商品和服务支出(略).53元,对个人和家庭补助180元,累计盈余(略).31元。

预算账套反映:2023年财政拨款预算收入(略).97元;实际预算支出(略).66元,其中基本支出(略).79元,项目支出(略).87元。预算执行率96.72%。

2023年固定资产年初原值(略)元,年末原值(略)元,其中,设备(略)元,家具和用具(略)元。变化原因为购入笔记本电脑一台3998元。

审计结果表明:区科协能够按照《中华人民共和国预算法》相关规定要求,编制年度预算,控制预算支出。提供的2023年度财务会计资料基本能够真实、完整地反映单位各项经济活动。但审计发现 (略) 理及财务管理方面存在不规范等问题,需进一步规范和纠正。

二、审计发现的问题

(一)培训费无预算支出,涉及金额2500元。审计发现,20 (略) 科协培训费无预算,实际全年发生培训费2500元。

(二)以未经审核的会计凭证为依据登记会计账簿。审计发现,区科协使用未经审批的发票为依据登记会计账簿,涉及记账凭证12张,金额5489元。

三、审计建议

对上述审计查出问题, (略) 已依法出具了审计报告, (略) 理意见。 (略) 建议:科学制定预算,严格预算约束。重视财务工作,严肃财经纪律。加强内控制度执行和落实。

四、审计发现问题整改情况

审计发现的问题,区科协均已整改完成。针对预算管理的问题,区科协组织单位人员学习财务知识,加强预算管理,据实科学、精准编制预算,严格执行预算和财务制度。针对以未经审核的发票为依据登记会计账簿的问题,区科协已查明原因并重新审核票据,同时对相关人员进行了批评教育。

    
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