关于2018年度预算执行和决算草案审计问题整改情况的报告

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关于2018年度预算执行和决算草案审计问题整改情况的报告



(略) :

(略) 市审报[ * ]6号文中提 (略) 理意见,我局 (略) 整改,现将整改情况报告如下:

( * )部分项目预算编制不合理

(略) 门预算安排基本支出中的会议费、维修费、差旅费、印刷费、培训费和项目支出中的 * 年自治区水利发展资金(河长制项目)、 (略) 区山洪灾害防治非工程措施 (略) 维护费预算编制不准确、预算安排超实际支出的问题。

整改方案:我局将进 * 步做细、做实、做准预算,严格按照预算管理要求,认真做好预算编制工作。

( * )部分项目支出超预算的问题

2 (略) 公用经费中邮电费支出超预算 * 0. * 元,防汛信息采集及通讯系统维护使用费超预算 * 2.8元。

整改方案: (略) 门预算 (略) 预算管理,严格按照预算规定的支出用途使用资金,建立健全财务制度和会计核算体系,提高资金使用效益。

( * )坐支应当上缴的财政收入

我局2 (略) 分非税收入未按规定上缴财政专户,结余直接冲以前年度事业人员经费超支。

整改方案:自 * 年起,我局将严格按照《行政单位财务规则》和国库集中收缴的有关规定,足额上缴门面租金和利息收入。

感谢 (略) 财务管理工作提出的宝贵意见,我局今后将力求完善预算编制,提高预算绩效管理水平。

(略)

* 日




(略) :

(略) 市审报[ * ]6号文中提 (略) 理意见,我局 (略) 整改,现将整改情况报告如下:

( * )部分项目预算编制不合理

(略) 门预算安排基本支出中的会议费、维修费、差旅费、印刷费、培训费和项目支出中的 * 年自治区水利发展资金(河长制项目)、 (略) 区山洪灾害防治非工程措施 (略) 维护费预算编制不准确、预算安排超实际支出的问题。

整改方案:我局将进 * 步做细、做实、做准预算,严格按照预算管理要求,认真做好预算编制工作。

( * )部分项目支出超预算的问题

2 (略) 公用经费中邮电费支出超预算 * 0. * 元,防汛信息采集及通讯系统维护使用费超预算 * 2.8元。

整改方案: (略) 门预算 (略) 预算管理,严格按照预算规定的支出用途使用资金,建立健全财务制度和会计核算体系,提高资金使用效益。

( * )坐支应当上缴的财政收入

我局2 (略) 分非税收入未按规定上缴财政专户,结余直接冲以前年度事业人员经费超支。

整改方案:自 * 年起,我局将严格按照《行政单位财务规则》和国库集中收缴的有关规定,足额上缴门面租金和利息收入。

感谢 (略) 财务管理工作提出的宝贵意见,我局今后将力求完善预算编制,提高预算绩效管理水平。

(略)

* 日


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