博白县环境保护局2018年部门决算
博白县环境保护局2018年部门决算
目 录
(略) 分:单位概况
* 、主要职能
* 、部门决算单位构成
(略) 分: (略) 门决算报表
表 * :收入支出决算总表
表 * :收入决算表
表 * :支出决算表
表 * :财政拨款收入支出决算总表
表 * : * 般公共预算财政拨款支出决算表
表 * : * 般公共预算财政拨款基本支出决算表
表 * : * 般公共预算财政拨款安排的“ * 公”经费支出决算表
表 * :政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(略) 分:2 (略) 门决算情况说明
* 、 * 年度收入支出决算总体情况。
* 、 * 年度 * 般公共预算支出决算情况。
* 、 * 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
* 、 * 年度政府性基金支出决算情况。
* 、 * 般公共预算财政拨款安排的“ * 公”经费支出决算情况说明。
* 、其他重要事项情况说明。
(略) 分:名词解释
(略) 分:单位概况
* 、主要职能
( * ) (略) 国家环境保护的方针、政策、法律、法规、规章,根据县人民政府委托起草有关环境保护工作的规范性文件草案;制订全县的环境保护规划;组织拟订和监督实施重点区域、重点河流污染防治规划和生态保护建设规划;组织编制环境功能区划。
( * )负责全县环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、恶臭、固体废物、危险化学物品及机动车尾气等污染防治工作; (略) 门监督管理饮用水源地环境保护工作;组 (略) 镇和农村环境综合整治工作。
( * )监督管理辖区内自然生态环境保护工作。监督对生态环境有影响的资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;监督管理畜禽养殖业的环境污染防治;参与土地利用规划、旅游发展规划等环境保护有关规划的审查工作;协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作;协调、指导农村生态环境保护、生态示范区建设,监督生物技术环境安全,组织协调生物多样性保护,协调和组织实施博白生态县建设工作。
( * )负责全县核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。监督核设施安全、放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治,参与核 (略) 理,负责辐射环 (略) 理工作。
( * )监督实施环境保护 (略) 业标准; (略) 市总体规划中的环境保护内容;组织对本县环境质量和污染源的调查,收集环境信息,做好环境统计。
( * )组织实施各项环境管理制度;审批各类建设项目的环境影响报告书(表),监督 (略) 国家禁止、限制建设的重污染项目名录;负责协调和具体组织实施全县主要污染物减排工作;组织开展排污申报登记和发放排污许可证工作;推动清洁生产工作;负责有毒化学品环境管理工作。
( * )组织全县的环境质量监测和污染源定期监测; (略) 制度,统 * 发布全县环境保护综合性报告和重大环境信息。
( * )负责做好排污费的征收、使用和管理,现场检查 (略) 情况、建设项目“ * 同时”执行情况、执行污染物排放总量控制情况, (略) 理辖区内发生的环境污染事故和环境污染纠纷。 (略) 政处罚权。
( * )组织、指导和协调环境保护的宣传教育工作,推动公众和舆论参与环境保护。
(十)承担环境信访和公众举报工作,综合办理涉及环保问题的人大议案和政协提案。
(十 * )承办县人民政府和 (略) 交办的其他事项。
* 、部门决算单位构成
博白 (略) 下设直属机构: (略) (略) ,属事业单位。
(略) 分: 2 (略) 门决算报表
表 * :收入支出决算总表 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
* 、财政拨款 | * . * | * 、 * 般公共服务支出 |
| |
* 、事业收入 |
| * 、外交支出 |
| |
* 、事业单位经营收入 |
| * 、教育支出 |
| |
* 、其他收入 |
| * 、科学技术支出 |
| |
| * 、文化体育与传媒支出 |
| ||
| * 、节能环保支出 |
| ||
|
| * 、基本支出 | * . * | |
|
| * 、项目支出 | * . * | |
本年收入合计 | * . * | 本年支出合计 | * . * | |
用事业基金弥补收支差额 |
| 结余分配 |
| |
上年结转 | * . * | 年末结转与结余 | * . * | |
|
|
| ||
收入总计 | * . * | 支出总计 | * . * |
注: (略) 门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表 * :收入决算表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | * . * | * . * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | 节能环保支出 | * . * | * . * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 1 | 环境保护管理事务 | * . * | * . * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(略) | * . * | * . * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* 3 | 污染防治 | * . * | * . * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固体废弃物与化学品 | * . * | * . * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他污染防治支出 | * . * | * . * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* 1 | 污染减排 | * . * | * . * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
环境执法监察 | * . * | * . * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* 9 | 其他节能环保支出 | * . * | * . * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他节能环保支出 | * . * | * . * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | (略) 区支出 | * . * | * . * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 8 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | * . * | * . * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土地开发支出 | * . * | * . * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注: (略) 门本年度取得的各项收入情况。
表 * :支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | * . * | * . * | * . * | 0 | 0 | 0 | |
* | 节能环保支出 | * . * | * . * | * . * | 0 | 0 | 0 |
* 1 | 环境保护管理事务 | * . * | * . * | 0 | 0 | 0 | |
(略) | * . * | * . * | 0 | 0 | 0 | ||
* 3 | 污染防治 | * . * | * . * | 0 | 0 | 0 | |
固体废弃物与化学品 | * . * | * . * | 0 | 0 | 0 | ||
其他污染防治支出 | * . * | * . * | 0 | 0 | 0 | ||
* 4 | 自然生态保护 | * . * | * . * | 0 | 0 | 0 | |
生态保护 | * . * | * . * | 0 | 0 | 0 | ||
农村环境保护 | * . * | * . * | 0 | 0 | 0 | ||
* 1 | 污染减排 | * . * | * . * | * . * | 0 | 0 | 0 |
环境执法监察 | * . * | * . * | * . * | 0 | 0 | 0 | |
* 9 | 其他节能环保支出 | 9. * | 9. * | 0 | 0 | 0 | |
其他节能环保支出 | 9. * | 9. * | 0 | 0 | 0 | ||
注: (略) 门本年度各项支出情况。
表 * :财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | * 般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
* 、 * 般公共预算财政拨款 | 1 | * . * | * 、 * 般公共服务支出 | * |
|
|
|
* 、政府性基金预算财政拨款 | 2 | * . * | * 、外交支出 | * |
|
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|
| 3 |
| * 、教育支出 | * |
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| 4 |
| * 、科学技术支出 | * |
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|
| 5 |
| * 、文化体育与传媒支出 | * |
|
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|
| 6 |
| * 、社会保障和就业支出 | * |
|
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| 7 |
| * 、节能环保支出 | * | * . * | * . * |
|
| 8 |
| * |
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| |
| 9 |
| …… | * |
|
|
|
| * |
| …… | * |
|
|
|
| * |
|
| * |
| ||
本年收入合计 | * | * . * | 本年支出合计 | * | * . * | ||
年初财政拨款结转和结余 | * | * . * | 年末结转和结余 | * | * . * | ||
* 般公共预算财政拨款 | * | * . * |
| * |
| ||
政府性基金预算财政拨款 | * |
|
| * |
| ||
| * |
|
| * |
| ||
合计 | * | * . * | 合计 | * | * . * |
注: (略) 门年度 * 般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表 * : * 般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | * 0. * | * . * | * . * | |
* | 节能环保支出 | * . * | * . * | * . * |
* 1 | 环境保护管理事务 | * . * | * . * |
|
(略) | * . * | * . * |
| |
* 3 | 污染防治 | * . * |
| * . * |
固体废弃物与化学品 | * . * |
| * . * | |
其他污染防治支出 | * . * | * . * | ||
* 4 | 自然生态保护 | * . * | * . * | |
生态保护 | * . * | * . * | ||
农村环境保护 | * . * | * . * | ||
* 1 | 污染减排 | * . * | * . * | * . * |
环境执法监察 | * . * | * . * | * . * | |
* 9 | 其他节能环保支出 | 9. * | 9. * | |
其他节能环保支出 | 9. * | 9. * |
注: (略) 门年度 * 般公共预算财政拨款实际支出情况。
表 * : * 般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
* | 工资福利支出 | * . * | * | 商品和服务支出 | * . * |
* 1 | 基本工资 | * . * | * 1 | 办公费 | * . * |
* 2 | 津贴补贴 | * . * | * 2 | 印刷费 | 1. * |
* 3 | 奖金 | * . * | * 4 | 手续费 | 0. * |
* 4 | (略) 会保障缴费 | 2. * | * 5 | 水费 | 0. * |
* 6 | 电费 | 1. * | |||
* 7 | 绩效工资 |
| * 7 | 邮电费 | 7. * |
* 9 | 其他工资福利支出 | 2. * | * 1 | 差旅费 | 7. * |
* 3 | 维修费 | 0. * | |||
* 5 | 会议费 | 1. * | |||
* 6 | 培训费 | 3. * | |||
* 3 | 咨询费 | ||||
* 7 | 公务接待费 | 9. * | |||
* 6 | 劳务费 | * . * | |||
* 7 | 委托业务费 | * . * | |||
* 9 | 其他交通费 | 9. * | |||
* 0 | 税金及附加费用 |
| |||
* 9 | 其他商品和服务支出 | ||||
* | 对个人和家庭的补助 | 1. * | * | 其他资本性支出 | |
* 1 | 离休费 |
| * 1 | 房屋建筑物购建 |
|
* 2 | 退休费 |
| 办公设备购置 | ||
专用设备购置 | |||||
基础设施建设 | |||||
土地补偿 | |||||
* 5 | 生活补助 | 1. * | * 9 | 其他资本性支出 |
|
* 3 | 奖金 | * | 对企事业单位的补贴 |
| |
* 3 | 购房补贴 |
| * 1 | 企业政策性补贴 |
|
* 9 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0. * | …… | …… |
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| * | 债务付息支出 |
|
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|
| * 1 | 国内债务付息 |
|
|
|
| * | 其他支出 |
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| * 1 | 赠与 |
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人员经费合计 | * . * | 公用经费合计 | * . * |
注: (略) 门本年度 * 般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表 * : * 般公共预算财政拨款安排的“ * 公”经费支出决算表
单位:万元
* 年度预算数 | * 年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用 (略) 费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用 (略) 费 | 公务接 待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | * | * | * |
* . * | 0. * | 0. * | 0. * | 0. * | * . * | 9. * | 0. * | 0. * | 0. * | 0. * | 9. * |
注: (略) 门本年度“ * 公”经费支出预决算情况。其中。 * 年度预算数为“ * 公”经费年初预算数,决算数是包括当年 * 般公共预算财政拨款和以前年度结转资 (略) 排的实际支出。
表 * :政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0. * | * . * | 0. * | 0. * | 0. * | * . * | |
* | (略) 区支出 | 0. * | * . * | 0. * | 0. * | 0. * | * . * |
* 8 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0. * | * . * | 0. * | 0. * | 0. * | * . * |
土地开发支出 | 0. * | * . * | 0. * | 0. * | 0. * | * . * | |
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注: (略) 门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
(略) 分:2 (略) 门决算情况说明
* 、 * 年度收入支出决算总体情况
( * )本部门 * 年度总收入 * . * 万元,其中本年收入 * . * 万元, 较 * 年度决算数增加 * . * 万元,增长 * . * %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入 * . * 万元,为县本级财政当年拨付的资金。较 * 年度决算数增加 * . * 万元,增长 * . * %,主要原因是财政拨款收入增加。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如: (略) 开展专业活动 (略) 取得的收入以 (略) 后勤服务收入。较 * 年度决算数增加0万元,增长0%。
3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 * 年度决算数增加0万元,增长0%。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较 * 年度决算数增加0万元,增长0%。
5.用事业基金弥补收支差额0万元, (略) 属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较 * 年度决算数增加0万元,增长0%。
6.上年结转和结余 * . * 万元,为以前年度支出预算因客观条 (略) 完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较 * 年度决算数增加 * . * 万元,增长 * . * %,主要原因是结余增加。
( * )本部门 * 年度总支出 * . * 万元,其中本年支出 * . * 万元, 较 * 年度决算数增加 * . * 万元,增长 * %。支出具体情况如下:
1.节能环保支出(类) * . * 万元:其中人员经费支出 * . * 万元.日常公用经费支出 * . * 万元.
2.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基 (略) 得税等。较 * 年度决算数增加0万元,增长0%。
3.年末结转和结余 * . * 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较 * 年度决算数增加 * . * 万元,增长 * %。
* 、 * 年度 * 般公共预算支出决算情况
* 年度 * 般公共预算支出 * . * 万元,较 * 年度决算数增加 * . * 万元,增长 * %。其中:基本支出 * 万元,项目支出 * . * 万元。
(略) 年初预算为 * . * 万元,支出决算为 * . * 万元,完成年初预算的 * %。主要项目资金增加
固体废弃物与化学品年初预算为 * . * 万元,支出决算为 * . * 万元,完成年初预算的 * %。主要用于
其他污染防治支出年初预算为 * . * 万元,支出决算为 * . * 万元,完成年初预算的 * %。主要用于
生态保护年初预算为 * . * 万元,支出决算为 * . * 万元,完成年初预算的 * %。主要用于
农村环境保护年初预算为 * 万元,支出决算为 * 万元,完成年初预算的 * %。主要用于农 (略) 理设施的运营。
环境执法监察年初预算为 * .8万元,支出决算为 * . * 万元,完成年初预算的 * %。主要用于 (略) 工资福利支出和商品服务支出
其他节能环保支出年初预算为 * 万元,支出决算为 * 万元,完成年初预算的 * %。主要用于
* 、 * 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
* 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出 * . * 万元,支出具体情况如下:
( * )工资福利支出 * . * 万元,完成年初预算的 * . * %。预决算差异是人员工资增加。
( * )商品和服务支出 * . * 万元,完成年初预算的 * . * %。预决算差异是因业务活动增加。
( * )对个人和家庭的补助支出1. * 万元。完成年初预算的 * %。
* 、 * 年度政府性基金支出决算情况
* 年度政府性基金支出0万元,较 * 年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
* 年度政府性基金支出年初预算为 * 万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 * %。
( * ) * 般公共服务支出(类)年初预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0%。
* 、 * 般公共预算财政拨款安排的“ * 公”经费支出决算情况说明
* 年度 * 般公共预算财政拨款安排的“ * 公”经费年初预算为 * . * 万元,支出决算为 9. * 万元,完成年初预算的 * .4%,较 * 年度决算数增加3. * 万元,增长 * %其中:因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用 (略) 费支出决算 0万元;公务接待费支出决算 9. * 万元。
具体情况如下:
( * )因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排0个,所属单位出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0人次。
( * )公务用 (略) 费支出 0万元。其中:
公务用车购置支出 0万元。
(略) 支出 0万元。主要用于机要文件交换、 (略) 以 (略) 需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 * 年,(厅、局、办)、 (略) 属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆, (略) 费支出 0万元,平均每辆 0万元。
( * )公务接待费支出 9. * 万元,国内公务接待批次 次,人次 次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:
* 、其他重要事项情况说明
( * ) (略) 经费支出情况说明。
2 (略) (略) 经费支出 0万元,比 * 年增加0万元,增长0%。
( * )政府采购支出情况说明。
2 (略) 门政府采购支出总额 * . * 万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%。
( * )国有资产占用情况说明。
截至 * 日,本部门共有车辆 0辆,其中, (略) 用车 0辆、 * 般公务用车 0辆、 * 般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆;单位价值 * 万元以上通用设备 0台(套), * 万元以上专用设备 0台(套)。
( * )预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对 * 年度 * 般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中, * 级项目 0个, * 级项目 1个,共涉及资金 * 万元,自评覆盖率达到 * %。绩效内容:自治区下达专项资金 * 万元,在我县南流江、 * 洲江流域的 (略) 政村建设 * 套农 (略) 理设施, (略) 理率达 * %。
(略) 分 名词解释
* 、财政拨款收入: (略) 门当年拨付的资金。
* 、事业收入:指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。
* 、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
* 、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
* 、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
* 、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
* 、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基 (略) 得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
* 、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
* 、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。
十 * 、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十 * 、“ * 公”经费:纳入县级财政预决算管理的“ * 公”经费,是 (略) 门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十 * 、 (略) 经费: (略) 政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。
目 录 (略) 分:单位概况 * 、主要职能 * 、部门决算单位构成 (略) 分: (略) 门决算报表 表 * :收入支出决算总表 表 * :收入决算表 表 * :支出决算表 表 * :财政拨款收入支出决算总表 表 * : * 般公共预算财政拨款支出决算表 表 * : * 般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 * : * 般公共预算财政拨款安排的“ * 公”经费支出决算表 表 * :政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (略) 分:2 (略) 门决算情况说明 * 、 * 年度收入支出决算总体情况。 * 、 * 年度 * 般公共预算支出决算情况。 * 、 * 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 * 、 * 年度政府性基金支出决算情况。 * 、 * 般公共预算财政拨款安排的“ * 公”经费支出决算情况说明。 * 、其他重要事项情况说明。 (略) 分:名词解释 (略) 分:单位概况 * 、主要职能 ( * ) (略) 国家环境保护的方针、政策、法律、法规、规章,根据县人民政府委托起草有关环境保护工作的规范性文件草案;制订全县的环境保护规划;组织拟订和监督实施重点区域、重点河流污染防治规划和生态保护建设规划;组织编制环境功能区划。 ( * )负责全县环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、恶臭、固体废物、危险化学物品及机动车尾气等污染防治工作; (略) 门监督管理饮用水源地环境保护工作;组 (略) 镇和农村环境综合整治工作。 ( * )监督管理辖区内自然生态环境保护工作。监督对生态环境有影响的资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;监督管理畜禽养殖业的环境污染防治;参与土地利用规划、旅游发展规划等环境保护有关规划的审查工作;协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作;协调、指导农村生态环境保护、生态示范区建设,监督生物技术环境安全,组织协调生物多样性保护,协调和组织实施博白生态县建设工作。 ( * )负责全县核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。监督核设施安全、放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治,参与核 (略) 理,负责辐射环 (略) 理工作。 ( * )监督实施环境保护 (略) 业标准; (略) 市总体规划中的环境保护内容;组织对本县环境质量和污染源的调查,收集环境信息,做好环境统计。 ( * )组织实施各项环境管理制度;审批各类建设项目的环境影响报告书(表),监督 (略) 国家禁止、限制建设的重污染项目名录;负责协调和具体组织实施全县主要污染物减排工作;组织开展排污申报登记和发放排污许可证工作;推动清洁生产工作;负责有毒化学品环境管理工作。 ( * )组织全县的环境质量监测和污染源定期监测; (略) 制度,统 * 发布全县环境保护综合性报告和重大环境信息。 ( * )负责做好排污费的征收、使用和管理,现场检查 (略) 情况、建设项目“ * 同时”执行情况、执行污染物排放总量控制情况, (略) 理辖区内发生的环境污染事故和环境污染纠纷。 (略) 政处罚权。 ( * )组织、指导和协调环境保护的宣传教育工作,推动公众和舆论参与环境保护。 (十)承担环境信访和公众举报工作,综合办理涉及环保问题的人大议案和政协提案。 (十 * )承办县人民政府和 (略) 交办的其他事项。 * 、部门决算单位构成 博白 (略) 下设直属机构: (略) (略) ,属事业单位。 (略) 分: 2 (略) 门决算报表
注: (略) 门本年度的总收支和年末结转结余情况。 表 * :收入决算表 单位:万元
注: (略) 门本年度取得的各项收入情况。 表 * :支出决算表 单位:万元
注: (略) 门本年度各项支出情况。 表 * :财政拨款收入支出决算总表 单位:万元
注: (略) 门年度 * 般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 表 * : * 般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元
注: (略) 门年度 * 般公共预算财政拨款实际支出情况。 表 * : * 般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元
注: (略) 门本年度 * 般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 表 * : * 般公共预算财政拨款安排的“ * 公”经费支出决算表 单位:万元
注: (略) 门本年度“ * 公”经费支出预决算情况。其中。 * 年度预算数为“ * 公”经费年初预算数,决算数是包括当年 * 般公共预算财政拨款和以前年度结转资 (略) 排的实际支出。 表 * :政府性基金预算财政拨款收入支出决算 单位:万元
注: (略) 门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 (略) 分:2 (略) 门决算情况说明 * 、 * 年度收入支出决算总体情况 ( * )本部门 * 年度总收入 * . * 万元,其中本年收入 * . * 万元, 较 * 年度决算数增加 * . * 万元,增长 * . * %。收入具体情况如下。 1.财政拨款收入 * . * 万元,为县本级财政当年拨付的资金。较 * 年度决算数增加 * . * 万元,增长 * . * %,主要原因是财政拨款收入增加。 2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如: (略) 开展专业活动 (略) 取得的收入以 (略) 后勤服务收入。较 * 年度决算数增加0万元,增长0%。 3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 * 年度决算数增加0万元,增长0%。 4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较 * 年度决算数增加0万元,增长0%。 5.用事业基金弥补收支差额0万元, (略) 属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较 * 年度决算数增加0万元,增长0%。 6.上年结转和结余 * . * 万元,为以前年度支出预算因客观条 (略) 完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较 * 年度决算数增加 * . * 万元,增长 * . * %,主要原因是结余增加。 ( * )本部门 * 年度总支出 * . * 万元,其中本年支出 * . * 万元, 较 * 年度决算数增加 * . * 万元,增长 * %。支出具体情况如下: 1.节能环保支出(类) * . * 万元:其中人员经费支出 * . * 万元.日常公用经费支出 * . * 万元. 2.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基 (略) 得税等。较 * 年度决算数增加0万元,增长0%。 3.年末结转和结余 * . * 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较 * 年度决算数增加 * . * 万元,增长 * %。 * 、 * 年度 * 般公共预算支出决算情况 * 年度 * 般公共预算支出 * . * 万元,较 * 年度决算数增加 * . * 万元,增长 * %。其中:基本支出 * 万元,项目支出 * . * 万元。
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