2019年度镇江新区行政审批局部门预算公开

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2019年度镇江新区行政审批局部门预算公开



目录

(略) 分 部门概况

* 、主要职能

* 、部门机构设置及预算单位构成情况

* 、2 (略) 门主要工作任务及目标

(略) 分 2 (略) 门预算表

* 、收支预算总表

* 、收入预算总表

* 、支出预算总表

* 、财政拨款收支预算总表

* 、财政拨款支出预算表

* 、财政拨款基本支出预算表

* 、 * 般公共预算支出预算表

* 、 * 般公共预算基本支出预算表

* 、 * 般公共预算“ * 公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十 * 、 * 般公共 (略) 经费支出预算表

十 * 、政府采购支出预算表

(略) 分 2 (略) 门预算情况说明

(略) 分 名词解释


(略) 分 部门概况

* 、主要职能

(略) (略) 成立于 * 年初,兼挂 (略) 新区政 (略) 牌子。主要职能包括: (略) 政审批工作机制, (略) 政审批流程、对进 (略) 门人员的业务指导、业务培训、日常管理和业务考核;负责“线上线下、虚实 * 体”政务服务平台的建设、管理及信息公开工作;负责牵头全区项目审批代办服务,指导各 (略) 开展代办服务工作; (略) (略) (略) 政审批职责等。

* 、部门机构设置及预算单位构成情况

1. (略) 门职责分工,本部门内设机构包括综合法规科、审批协调科( (略) )、经济事务审批科、建设事务审批科4个科室 。本部门下属单位包括:事业单位( (略) 新区 (略) )。

2.从预算单位构成看, (略) 门 (略) 门汇总预算编制范围的预算单位共计2家,具体包括: (略) (略) 部门本级、下属事业单位 (略) 新区 (略) 。

* 、 (略) 门主要工作任务及目标

1. 紧扣高效率,提升审批改革的高质量。紧扣项目和产业,进 * 步丰富“ * ”改革的内涵。 (略) 政许可事项的划转集中度,进 * 步放大容缺预审的积极效应。

2. 立足精准度,提升代办服务的高质量。代办服务将重点在“融合”和“扩面”上下功夫,进 * 步强化项目推进和审批代办的整体协调,增强代办服务的前瞻性和主动性。

3. 围绕获得感,提升营商环境的高质量。对标 (略) 省营商环境评价标准体系,努力提升评价的后效应。邀 (略) 入驻政务服务大厅,为重点营商环境评价指标联动服务,努力保 (略) 于全省前列。

4. 坚持便利化,提升政务服务的高质量。强化“ (略) +”思维, (略) “马上办、网上办、就近办”。依托国家、省、市政务服务共享数据平台的建立,高标准推进新区政务服务综合管理系统建设,优化“e办事”自助终端办理功能,加快实现移动审批,真正打通服务基层的“最后 * 米”。


(略) 分 2 (略) 门预算表

公开 * 表

收支预算总表

部门名称: (略) (略)

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

* 、财政拨款

* . *  

* 、 * 般公共服务支出

* . *

* 、基本支出

* . *  

1、 * 般公共预算

* . *  

* 、外交支出

* 、项目支出

* . *  

2、政府性基金预算

* 、国防支出

* 、财政专户管理资金

* 、公共安全支出

* 、教育支出

* 、科学技术支出

* 、文化旅游体育与传媒支出

* 、社会保障和就业支出

  * . *

* 、卫生健康支出

* . *  

十、节能环保支出

十 * 、 (略) 区支出

十 * 、农林水支出

十 * 、交通运输支出

十 * 、资源勘探信息等支出

十 * 、商业服务业等支出

十 * 、金融支出

十 * 、自然资源海洋气象等支出

十 * 、住房保障支出

* . *  

十 * 、粮油物资储备支出

* 十、灾害防治及应急管理支出

* 十 * 、其他支出

收入合计

* . *  

支出合计

* . *  

公开 * 表

收入预算总表

部门名称: (略) (略)

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

* . *

财政拨款

小计

* . *

 ( * )预算内经费拨款

* . *

 ( * )办案经费补助

 ( * )纳入预算管理的非税收入

( * )政府性基金预算

 ( * )其他收入

( * )上级补助收入

( * )调入资金

( * )上年结余结转收入

财政专户管理资金

小计

 ( * )财政专户管理的非税收入

公开 * 表

支出预算总表

部门名称: (略) (略)

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

* . *

* . *

* . *

公开 * 表

财政拨款收支预算总表

部门名称: (略) (略)

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

* 、 * 般公共预算

* . *

* 、基本支出

* . *

* 、政府性基金预算

* 、项目支出

* . *

收入合计

* . *

支出合计

* . *

公开 * 表

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称: (略) (略)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金 额

合计

* . *

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(略)

* . *

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(略) 政管理事务

* . *

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机关事业单位基本养老保险缴费支出

* . *

点击查看>>

机关事业单位职业年金缴费支出

* . *

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行政单位医疗

* . *

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住房公积金

* . *

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提租补贴

* . *

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 * 表

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称: (略) (略)

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

* . *  

* 1

基本工资

* . *

* 2

津贴补贴

* . *

* 3

奖金

*

* 6

伙食补助费

8. *

* 8

机关事业单位基本养老保险缴费

* . *

* 9

职业年金缴费

* . *

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社会保险

2. *

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医疗保险

* . *

* 3

住房公积金

* . *

* 9

其他工资福利支出

* . *

* 1

办公费

7

* 2

印刷费

5.5

* 5

水费

4

* 6

电费

*

* 7

邮电费

2

* 1

差旅费

7

* 2

因公出国(境)费用

5

* 3

维修(护)费

2

* 5

会议费

1

* 6

培训费

2

* 7

公务接待费

1.2

* 6

劳务费

3.8

* 9

其他交通费用

* . *

* 9

其他商品和服务支出

7

* 9

其他对个人和家庭的补助支出

4

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 * 表

* 般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称: (略) (略)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金 额

合计

* . *  

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(略)

* . *

点击查看>>

(略) 政管理事务

* . *

点击查看>>

机关事业单位基本养老保险缴费支出

* . *

点击查看>>

机关事业单位职业年金缴费支出

* . *

点击查看>>

行政单位医疗

* . *

点击查看>>

住房公积金

* . *

点击查看>>

提租补贴

* . *

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 * 表

* 般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称: (略) (略)

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

* . *  

* 1

基本工资

* . *

* 2

津贴补贴

* . *

* 3

奖金

*

* 6

伙食补助费

8. *

* 8

机关事业单位基本养老保险缴费

* . *

* 9

职业年金缴费

* . *

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社会保险

2. *

点击查看>>

医疗保险

* . *

* 3

住房公积金

* . *

* 9

其他工资福利支出

* . *

* 1

办公费

7

* 2

印刷费

5.5

* 5

水费

4

* 6

电费

*

* 7

邮电费

2

* 1

差旅费

7

* 2

因公出国(境)费用

5

* 3

维修(护)费

2

* 5

会议费

1

* 6

培训费

2

* 7

公务接待费

1.2

* 6

劳务费

3.8

* 9

其他交通费用

* . *

* 9

其他商品和服务支出

7

* 9

其他对个人和家庭的补助支出

4

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 * 表

* 般公共预算“ * 公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称: (略) (略)

单位:万元

合计

“ * 公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用 (略) 维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

(略) 维护费

9.2

6.2

5

0

0

0

1.2

1

2

公开 * 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称: (略) (略)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金 额

合计

 0

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项

该表为空表,本部门无相关收支项目。


公开 * 表

* 般公共 (略) 经费支出预算表

部门名称: (略) (略)

单位:万元

科目编码

科目名称

(略) 经费支出

合计

* . *  

* 1

办公费

7

* 2

印刷费

5.5

* 5

水费

4

* 6

电费

*

* 7

邮电费

2

* 1

差旅费

7

* 2

因公出国(境)费用

5

* 3

维修(护)费

2

* 5

会议费

1

* 6

培训费

2

* 7

公务接待费

1.2

* 6

劳务费

3.8

* 9

其他交通费用

* . *

* 9

其他商品和服务支出

7

* 9

其他对个人和家庭的补助支出

4

……

……

注:1.“ (略) 经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用 * 般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 * 表

政府采购支出预算表

部门名称: (略) (略)

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

*

* 、货物A

0.5

A 点击查看>>

 [办公设备购置][ (略) 政管理事务][办公设备购置]

* 2办公设备购置

通用摄像机

政府集中采购

0.5

* 、工程B

* 、服务C

* .5

C *

[政务服务综合管理系统升级改造费][ (略) 政管理事务][其他商品和服务支出]

* 9其他商品和服务支出

软件开发服务

政府集中采购

*

C 点击查看>>

[综合定额][ (略) ][印刷费]

* 2印刷费

印刷服务

政府集中采购

5.5

C *

 [专家评审费][ (略) 政管理事务][委托业务费]

* 7委托业务费

其他

政府集中采购

*

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[ * 号)规定品目名称填写。


(略) 分2 (略) 门预算情况说明

* 、收支预算总体情况说明

(略) (略) * 年度收入预算总计 * . * 万元、支出预算总计 * . * 万元,与上年相比收、支预算总计各减少 * . * 万元,分别减少4. * %。主要原因是政策调整、调减项目等。其中:

( * )收入预算总计 * . * 万元。包括:

1.财政拨款收入预算 * . * 万元。

(1) * 般公共预算收入预算 * . * 万元,与上年相比减少 * . * 万元,减少4. * %。主要原因是政策调整、调减项目等。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加0万元。主 (略) 门无政府性基金收入。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元。主 (略) 门无财政专户管理资金收入。

( * )支出预算总计 * . * 万元。包括:

1. * 般公共服务(类)支出 * . * 万元, (略) 门人员工资、部门以及政务服务大厅办公经费等方面支出。与上年相比减少 * . * 万元,减少5. * %。主要原因是政策调整、调减项目等。

2.社会保障和就业(类)支出 * . * 万元, (略) (略) 会保险等方面支出。与上年相比减少6. * 万元,减少 * . * %。主要原因是政策调整等。

3.卫生健康(类)支出 * . * 万元, (略) 门人员医疗保险等方面支出。与上年相比增长0. * 万元,增长3. * %。主要原因是政策调整等。

4. 住房保障(类)支出 * . * 万元, (略) 门人员住房公积金和提租补贴等方面支出。与上年相比增长3. * 万元,增长5. * %。主要原因是政策调整等。

此外,基本支出预算数为 * . * 万元。与上年相比增加 * . * 万元,增长4. * %。主要原因是政策调整、调减项目等。

项目支出预算数为 * . * 万元。与上年相比减少 * . * 万元,减少 * . * %。主要原因是政策调整、调减项目等。

* 、收入预算情况说明

(略) (略) 本年收入预算合计 * . * 万元,其中:

财政拨款 * . * 万元,占 * %;

财政专户管理资金收入 0万元,占0%;

* 、支出预算情况说明

(略) (略) 本年支出预算合计 * . * 万元,其中:

基本支出 * . * 万元,占 * . * %;

项目支出 * . * 万元,占 * . * %;

* 、财政拨款收支预算总体情况说明

(略) (略) * 年度财政拨款收、支总预算各 * . * 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 * . * 万元,分别减少4. * %。主要原因是政策调整、调减项目等。

* 、财政拨款支出预算情况说明

(略) (略) * 年财政拨款预算支出 * . * 万元,占本年支出合计的 * %。与上年相比,财政拨款支出减少 * . * 万元,减少4. * %。主要原因是政策调整、调减项目等。

其中:

( * ) * 般公共服务(类)

1.商贸事务(款) (略) (项)支出 * . * 万元,与上年相比增加 * . * 万元,增长5. * %。主要原因是政策调整、调减项目等。

2.商贸事务(款) (略) 政管理事务(项)支出 * . * 万元,与上年相比减少 * . * 万元,减少 * . * %。主要原因是政策调整、调减项目等。

( * )社会保障和就业(类)

1. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 * . * 万元,与上年相比减少6. * 万元,减少 * . * %。主要原因是政策调整等。

2.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 * . * 万元,与上年相比减少0. * 万元,减少2. * %。主要原因是政策调整等。

( * )卫生健康(类)

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 * . * 万元,与上年相比增加0. * 万元,增长3. * %。主要原因是政策调整等。

( * )住房保障(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 * . * 万元,与上年相比增加0. * 万元,增长3. * %。主要原因是政策调整等。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 * . * 万元,与上年相比增加2. * 万元,增长7. * %。主要原因是政策调整等。

* 、财政拨款基本支出预算情况说明

(略) (略) * 年度财政拨款基本支出预算 * . * 万元,其中:

( * )人员经费 * . * 万元。主要包括:基本工资 * . * 万元、津贴补贴 * . * 万元、奖金 * 万元、伙食补助费8. * 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 * . * 万元、职业年金缴费 * . * 万元、社会保险2. * 万元、医疗保险 * . * 万元、住房公积金 * . * 万元、其他工资福利支出 * . * 万元。

( * )公用经费 * . * 万元。主要包括:办公费7万元、印刷费5.5万元、水费4万元、电费 * 万元、邮电费2万元、差旅费7万元、因公出国(境)费5万元、维修(护)费2万元、会议费1万元、培训费2万元、公务接待费1.2万元、劳务费3.8万元、其他交通费用 * . * 万元、其他商品和服务支出7万元、其他对个人和家庭的补助支出4万元。

* 、 * 般公共预算支出预算情况说明

(略) (略) * 年 * 般公共预算财政拨款支出预算 * . * 万元,与上年相比减少 * . * 万元,减少4. * %。主要原因是政策调整、调减项目等。

* 、 * 般公共预算基本支出预算情况说明

(略) (略) * 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出预算 * . * 万元,其中:

( * )人员经费 * . * 万元。主要包括:基本工资 * . * 万元、津贴补贴 * . * 万元、奖金 * 万元、伙食补助费8. * 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 * . * 万元、职业年金缴费 * . * 万元、社会保险2. * 万元、医疗保险 * . * 万元、住房公积金 * . * 万元、其他工资福利支出 * . * 万元。

( * )公用经费 * . * 万元。主要包括:办公费7万元、印刷费5.5万元、水费4万元、电费 * 万元、邮电费2万元、差旅费7万元、因公出国(境)费5万元、维修(护)费2万元、会议费1万元、培训费2万元、公务接待费1.2万元、劳务费3.8万元、其他交通费用 * . * 万元、其他商品和服务支出7万元、其他对个人和家庭的补助支出4万元。

* 、 * 般公共预算“ * 公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(略) (略) * 年度 * 般公共预算拨款安排的“ * 公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出5万元,占“ * 公”经费的 * . * %;公务用 (略) 费支出0万元,占“ * 公”经费的0%;公务接待费支出1.2万元,占“ * 公”经费的 * . * %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出5万元,比上年预算增加2.5万元, (略) 门职能调整,随队考察次数增多。

2.公务用 (略) 费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主 (略) 门无公车。

(2) (略) 维护费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主 (略) 门无公车。

3.公务接待费预算支出1.2万元,比上年预算减少5.8万元,主要原因是坚决贯彻中央 * 项规定,厉行节约。

(略) (略) * 年度 * 般公共预算拨款安排的会议费预算支出1万元,比上年预算增加0.5万元,主要原因是入驻单位增加,会议次数增多。

(略) (略) * 年度 * 般公共预算拨款安排的培训费预算支出2万元,比上年预算减少1万元,主要原因是坚决贯彻中央 * 项规定,厉行节约。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

(略) (略) * 年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主 (略) 门无政府性基金。

十 * 、 * 般公共 (略) 经费支出预算情况说明

2 (略) 门 * 般公共 (略) 经费预算支出 * . * 万元,与上年相比增加 * . * 万元,增长 * . * %。主要原因是:政策调整、人员增加等。

十 * 、政府采购支出预算情况说明

* 年度政府采购支出预算总额 * 万元,其中:拟采购货物支出0. * 万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出 * . * 万元。

十 * 、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆,其中, * 般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价 * 万元(含)以上的设备0台(套)。

十 * 、预算绩效目标设置情况说明

2 (略) 门共 (略) 绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元。

(略) 分 名词解释

* 、财政拨款:指 * 般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

* 、 * 般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

* 、财政专户管理资金:包 (略) 政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

* 、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

* 、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

* 、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 (略) 发生的支出。

* 、单位预留机动经费:指预算单位年初预留 (略) 中增人、增资等不可预见支出的经费。

* 、“ * 公”经费:指部门用 * 般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用 (略) 费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

* 、 (略) 经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用 * 般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费及其他费用。



目录

(略) 分 部门概况

* 、主要职能

* 、部门机构设置及预算单位构成情况

* 、2 (略) 门主要工作任务及目标

(略) 分 2 (略) 门预算表

* 、收支预算总表

* 、收入预算总表

* 、支出预算总表

* 、财政拨款收支预算总表

* 、财政拨款支出预算表

* 、财政拨款基本支出预算表

* 、 * 般公共预算支出预算表

* 、 * 般公共预算基本支出预算表

* 、 * 般公共预算“ * 公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十 * 、 * 般公共 (略) 经费支出预算表

十 * 、政府采购支出预算表

(略) 分 2 (略) 门预算情况说明

(略) 分 名词解释


(略) 分 部门概况

* 、主要职能

(略) (略) 成立于 * 年初,兼挂 (略) 新区政 (略) 牌子。主要职能包括: (略) 政审批工作机制, (略) 政审批流程、对进 (略) 门人员的业务指导、业务培训、日常管理和业务考核;负责“线上线下、虚实 * 体”政务服务平台的建设、管理及信息公开工作;负责牵头全区项目审批代办服务,指导各 (略) 开展代办服务工作; (略) (略) (略) 政审批职责等。

* 、部门机构设置及预算单位构成情况

1. (略) 门职责分工,本部门内设机构包括综合法规科、审批协调科( (略) )、经济事务审批科、建设事务审批科4个科室 。本部门下属单位包括:事业单位( (略) 新区 (略) )。

2.从预算单位构成看, (略) 门 (略) 门汇总预算编制范围的预算单位共计2家,具体包括: (略) (略) 部门本级、下属事业单位 (略) 新区 (略) 。

* 、 (略) 门主要工作任务及目标

1. 紧扣高效率,提升审批改革的高质量。紧扣项目和产业,进 * 步丰富“ * ”改革的内涵。 (略) 政许可事项的划转集中度,进 * 步放大容缺预审的积极效应。

2. 立足精准度,提升代办服务的高质量。代办服务将重点在“融合”和“扩面”上下功夫,进 * 步强化项目推进和审批代办的整体协调,增强代办服务的前瞻性和主动性。

3. 围绕获得感,提升营商环境的高质量。对标 (略) 省营商环境评价标准体系,努力提升评价的后效应。邀 (略) 入驻政务服务大厅,为重点营商环境评价指标联动服务,努力保 (略) 于全省前列。

4. 坚持便利化,提升政务服务的高质量。强化“ (略) +”思维, (略) “马上办、网上办、就近办”。依托国家、省、市政务服务共享数据平台的建立,高标准推进新区政务服务综合管理系统建设,优化“e办事”自助终端办理功能,加快实现移动审批,真正打通服务基层的“最后 * 米”。


(略) 分 2 (略) 门预算表

公开 * 表

收支预算总表

部门名称: (略) (略)

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

* 、财政拨款

* . *  

* 、 * 般公共服务支出

* . *

* 、基本支出

* . *  

1、 * 般公共预算

* . *  

* 、外交支出

* 、项目支出

* . *  

2、政府性基金预算

* 、国防支出

* 、财政专户管理资金

* 、公共安全支出

* 、教育支出

* 、科学技术支出

* 、文化旅游体育与传媒支出

* 、社会保障和就业支出

  * . *

* 、卫生健康支出

* . *  

十、节能环保支出

十 * 、 (略) 区支出

十 * 、农林水支出

十 * 、交通运输支出

十 * 、资源勘探信息等支出

十 * 、商业服务业等支出

十 * 、金融支出

十 * 、自然资源海洋气象等支出

十 * 、住房保障支出

* . *  

十 * 、粮油物资储备支出

* 十、灾害防治及应急管理支出

* 十 * 、其他支出

收入合计

* . *  

支出合计

* . *  

公开 * 表

收入预算总表

部门名称: (略) (略)

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

* . *

财政拨款

小计

* . *

 ( * )预算内经费拨款

* . *

 ( * )办案经费补助

 ( * )纳入预算管理的非税收入

( * )政府性基金预算

 ( * )其他收入

( * )上级补助收入

( * )调入资金

( * )上年结余结转收入

财政专户管理资金

小计

 ( * )财政专户管理的非税收入

公开 * 表

支出预算总表

部门名称: (略) (略)

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

* . *

* . *

* . *

公开 * 表

财政拨款收支预算总表

部门名称: (略) (略)

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

* 、 * 般公共预算

* . *

* 、基本支出

* . *

* 、政府性基金预算

* 、项目支出

* . *

收入合计

* . *

支出合计

* . *

公开 * 表

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称: (略) (略)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金 额

合计

* . *

点击查看>>

(略)

* . *

点击查看>>

(略) 政管理事务

* . *

点击查看>>

机关事业单位基本养老保险缴费支出

* . *

点击查看>>

机关事业单位职业年金缴费支出

* . *

点击查看>>

行政单位医疗

* . *

点击查看>>

住房公积金

* . *

点击查看>>

提租补贴

* . *

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 * 表

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称: (略) (略)

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

* . *  

* 1

基本工资

* . *

* 2

津贴补贴

* . *

* 3

奖金

*

* 6

伙食补助费

8. *

* 8

机关事业单位基本养老保险缴费

* . *

* 9

职业年金缴费

* . *

点击查看>>

社会保险

2. *

点击查看>>

医疗保险

* . *

* 3

住房公积金

* . *

* 9

其他工资福利支出

* . *

* 1

办公费

7

* 2

印刷费

5.5

* 5

水费

4

* 6

电费

*

* 7

邮电费

2

* 1

差旅费

7

* 2

因公出国(境)费用

5

* 3

维修(护)费

2

* 5

会议费

1

* 6

培训费

2

* 7

公务接待费

1.2

* 6

劳务费

3.8

* 9

其他交通费用

* . *

* 9

其他商品和服务支出

7

* 9

其他对个人和家庭的补助支出

4

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 * 表

* 般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称: (略) (略)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金 额

合计

* . *  

点击查看>>

(略)

* . *

点击查看>>

(略) 政管理事务

* . *

点击查看>>

机关事业单位基本养老保险缴费支出

* . *

点击查看>>

机关事业单位职业年金缴费支出

* . *

点击查看>>

行政单位医疗

* . *

点击查看>>

住房公积金

* . *

点击查看>>

提租补贴

* . *

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 * 表

* 般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称: (略) (略)

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

* . *  

* 1

基本工资

* . *

* 2

津贴补贴

* . *

* 3

奖金

*

* 6

伙食补助费

8. *

* 8

机关事业单位基本养老保险缴费

* . *

* 9

职业年金缴费

* . *

点击查看>>

社会保险

2. *

点击查看>>

医疗保险

* . *

* 3

住房公积金

* . *

* 9

其他工资福利支出

* . *

* 1

办公费

7

* 2

印刷费

5.5

* 5

水费

4

* 6

电费

*

* 7

邮电费

2

* 1

差旅费

7

* 2

因公出国(境)费用

5

* 3

维修(护)费

2

* 5

会议费

1

* 6

培训费

2

* 7

公务接待费

1.2

* 6

劳务费

3.8

* 9

其他交通费用

* . *

* 9

其他商品和服务支出

7

* 9

其他对个人和家庭的补助支出

4

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 * 表

* 般公共预算“ * 公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称: (略) (略)

单位:万元

合计

“ * 公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用 (略) 维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

(略) 维护费

9.2

6.2

5

0

0

0

1.2

1

2

公开 * 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称: (略) (略)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金 额

合计

 0

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项

该表为空表,本部门无相关收支项目。


公开 * 表

* 般公共 (略) 经费支出预算表

部门名称: (略) (略)

单位:万元

科目编码

科目名称

(略) 经费支出

合计

* . *  

* 1

办公费

7

* 2

印刷费

5.5

* 5

水费

4

* 6

电费

*

* 7

邮电费

2

* 1

差旅费

7

* 2

因公出国(境)费用

5

* 3

维修(护)费

2

* 5

会议费

1

* 6

培训费

2

* 7

公务接待费

1.2

* 6

劳务费

3.8

* 9

其他交通费用

* . *

* 9

其他商品和服务支出

7

* 9

其他对个人和家庭的补助支出

4

……

……

注:1.“ (略) 经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用 * 般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 * 表

政府采购支出预算表

部门名称: (略) (略)

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

*

* 、货物A

0.5

A 点击查看>>

 [办公设备购置][ (略) 政管理事务][办公设备购置]

* 2办公设备购置

通用摄像机

政府集中采购

0.5

* 、工程B

* 、服务C

* .5

C *

[政务服务综合管理系统升级改造费][ (略) 政管理事务][其他商品和服务支出]

* 9其他商品和服务支出

软件开发服务

政府集中采购

*

C 点击查看>>

[综合定额][ (略) ][印刷费]

* 2印刷费

印刷服务

政府集中采购

5.5

C *

 [专家评审费][ (略) 政管理事务][委托业务费]

* 7委托业务费

其他

政府集中采购

*

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[ * 号)规定品目名称填写。


(略) 分2 (略) 门预算情况说明

* 、收支预算总体情况说明

(略) (略) * 年度收入预算总计 * . * 万元、支出预算总计 * . * 万元,与上年相比收、支预算总计各减少 * . * 万元,分别减少4. * %。主要原因是政策调整、调减项目等。其中:

( * )收入预算总计 * . * 万元。包括:

1.财政拨款收入预算 * . * 万元。

(1) * 般公共预算收入预算 * . * 万元,与上年相比减少 * . * 万元,减少4. * %。主要原因是政策调整、调减项目等。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加0万元。主 (略) 门无政府性基金收入。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元。主 (略) 门无财政专户管理资金收入。

( * )支出预算总计 * . * 万元。包括:

1. * 般公共服务(类)支出 * . * 万元, (略) 门人员工资、部门以及政务服务大厅办公经费等方面支出。与上年相比减少 * . * 万元,减少5. * %。主要原因是政策调整、调减项目等。

2.社会保障和就业(类)支出 * . * 万元, (略) (略) 会保险等方面支出。与上年相比减少6. * 万元,减少 * . * %。主要原因是政策调整等。

3.卫生健康(类)支出 * . * 万元, (略) 门人员医疗保险等方面支出。与上年相比增长0. * 万元,增长3. * %。主要原因是政策调整等。

4. 住房保障(类)支出 * . * 万元, (略) 门人员住房公积金和提租补贴等方面支出。与上年相比增长3. * 万元,增长5. * %。主要原因是政策调整等。

此外,基本支出预算数为 * . * 万元。与上年相比增加 * . * 万元,增长4. * %。主要原因是政策调整、调减项目等。

项目支出预算数为 * . * 万元。与上年相比减少 * . * 万元,减少 * . * %。主要原因是政策调整、调减项目等。

* 、收入预算情况说明

(略) (略) 本年收入预算合计 * . * 万元,其中:

财政拨款 * . * 万元,占 * %;

财政专户管理资金收入 0万元,占0%;

* 、支出预算情况说明

(略) (略) 本年支出预算合计 * . * 万元,其中:

基本支出 * . * 万元,占 * . * %;

项目支出 * . * 万元,占 * . * %;

* 、财政拨款收支预算总体情况说明

(略) (略) * 年度财政拨款收、支总预算各 * . * 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 * . * 万元,分别减少4. * %。主要原因是政策调整、调减项目等。

* 、财政拨款支出预算情况说明

(略) (略) * 年财政拨款预算支出 * . * 万元,占本年支出合计的 * %。与上年相比,财政拨款支出减少 * . * 万元,减少4. * %。主要原因是政策调整、调减项目等。

其中:

( * ) * 般公共服务(类)

1.商贸事务(款) (略) (项)支出 * . * 万元,与上年相比增加 * . * 万元,增长5. * %。主要原因是政策调整、调减项目等。

2.商贸事务(款) (略) 政管理事务(项)支出 * . * 万元,与上年相比减少 * . * 万元,减少 * . * %。主要原因是政策调整、调减项目等。

( * )社会保障和就业(类)

1. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 * . * 万元,与上年相比减少6. * 万元,减少 * . * %。主要原因是政策调整等。

2.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 * . * 万元,与上年相比减少0. * 万元,减少2. * %。主要原因是政策调整等。

( * )卫生健康(类)

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 * . * 万元,与上年相比增加0. * 万元,增长3. * %。主要原因是政策调整等。

( * )住房保障(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 * . * 万元,与上年相比增加0. * 万元,增长3. * %。主要原因是政策调整等。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 * . * 万元,与上年相比增加2. * 万元,增长7. * %。主要原因是政策调整等。

* 、财政拨款基本支出预算情况说明

(略) (略) * 年度财政拨款基本支出预算 * . * 万元,其中:

( * )人员经费 * . * 万元。主要包括:基本工资 * . * 万元、津贴补贴 * . * 万元、奖金 * 万元、伙食补助费8. * 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 * . * 万元、职业年金缴费 * . * 万元、社会保险2. * 万元、医疗保险 * . * 万元、住房公积金 * . * 万元、其他工资福利支出 * . * 万元。

( * )公用经费 * . * 万元。主要包括:办公费7万元、印刷费5.5万元、水费4万元、电费 * 万元、邮电费2万元、差旅费7万元、因公出国(境)费5万元、维修(护)费2万元、会议费1万元、培训费2万元、公务接待费1.2万元、劳务费3.8万元、其他交通费用 * . * 万元、其他商品和服务支出7万元、其他对个人和家庭的补助支出4万元。

* 、 * 般公共预算支出预算情况说明

(略) (略) * 年 * 般公共预算财政拨款支出预算 * . * 万元,与上年相比减少 * . * 万元,减少4. * %。主要原因是政策调整、调减项目等。

* 、 * 般公共预算基本支出预算情况说明

(略) (略) * 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出预算 * . * 万元,其中:

( * )人员经费 * . * 万元。主要包括:基本工资 * . * 万元、津贴补贴 * . * 万元、奖金 * 万元、伙食补助费8. * 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 * . * 万元、职业年金缴费 * . * 万元、社会保险2. * 万元、医疗保险 * . * 万元、住房公积金 * . * 万元、其他工资福利支出 * . * 万元。

( * )公用经费 * . * 万元。主要包括:办公费7万元、印刷费5.5万元、水费4万元、电费 * 万元、邮电费2万元、差旅费7万元、因公出国(境)费5万元、维修(护)费2万元、会议费1万元、培训费2万元、公务接待费1.2万元、劳务费3.8万元、其他交通费用 * . * 万元、其他商品和服务支出7万元、其他对个人和家庭的补助支出4万元。

* 、 * 般公共预算“ * 公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(略) (略) * 年度 * 般公共预算拨款安排的“ * 公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出5万元,占“ * 公”经费的 * . * %;公务用 (略) 费支出0万元,占“ * 公”经费的0%;公务接待费支出1.2万元,占“ * 公”经费的 * . * %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出5万元,比上年预算增加2.5万元, (略) 门职能调整,随队考察次数增多。

2.公务用 (略) 费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主 (略) 门无公车。

(2) (略) 维护费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主 (略) 门无公车。

3.公务接待费预算支出1.2万元,比上年预算减少5.8万元,主要原因是坚决贯彻中央 * 项规定,厉行节约。

(略) (略) * 年度 * 般公共预算拨款安排的会议费预算支出1万元,比上年预算增加0.5万元,主要原因是入驻单位增加,会议次数增多。

(略) (略) * 年度 * 般公共预算拨款安排的培训费预算支出2万元,比上年预算减少1万元,主要原因是坚决贯彻中央 * 项规定,厉行节约。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

(略) (略) * 年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主 (略) 门无政府性基金。

十 * 、 * 般公共 (略) 经费支出预算情况说明

2 (略) 门 * 般公共 (略) 经费预算支出 * . * 万元,与上年相比增加 * . * 万元,增长 * . * %。主要原因是:政策调整、人员增加等。

十 * 、政府采购支出预算情况说明

* 年度政府采购支出预算总额 * 万元,其中:拟采购货物支出0. * 万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出 * . * 万元。

十 * 、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆,其中, * 般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价 * 万元(含)以上的设备0台(套)。

十 * 、预算绩效目标设置情况说明

2 (略) 门共 (略) 绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元。

(略) 分 名词解释

* 、财政拨款:指 * 般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

* 、 * 般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

* 、财政专户管理资金:包 (略) 政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

* 、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

* 、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

* 、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 (略) 发生的支出。

* 、单位预留机动经费:指预算单位年初预留 (略) 中增人、增资等不可预见支出的经费。

* 、“ * 公”经费:指部门用 * 般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用 (略) 费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

* 、 (略) 经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用 * 般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费及其他费用。

    
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