汝南县住房和城乡建设局2020年度部门预算情况说明

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汝南县住房和城乡建设局2020年度部门预算情况说明


索 引 号:S0H * - 点击查看>> * 主题分类:县区政府
信息来源:发文日期: * 日
名  称:汝 (略) (略) 2 (略) 门预算情况说明
文  号:关 键 词:

目录

(略) 分汝 (略) (略) 概况

* 、主要职能

* 、部门预算单位构成

(略) 分汝 (略) (略) 2 (略) 门预算情况说明

* 、收入支出预算总体情况说明

* 、收入预算总体情况说明

* 、支出预算总体情况说明

* 、财政拨款收入支出预算总体情况说明

* 、 * 般公共预算支出预算情况说明

* 、 * 般公共预算基本支出预算情况说明

* 、政府性基金预算支出决算情况说明

* 、“ * 公”经费支出预算情况说明

* 、其他重要事项的情况说明

(略) 分 名词解释

附件:汝南汝 (略) (略) * (略) 门预算表

* 、部门收支总体情况表

* 、部门收入总体情况表

* 、部门支出总体情况表

* 、财政拨款收支总体情况表

* 、 * 般公共预算支出情况表

* 、 * 般公共预算基本支出情况表

* 、 * 般公共预算“ * 公”经费支出情况表

* 、政府性基金预算支出情况表

(略) 分

汝 (略) (略) 概况

* 、汝 (略) (略) 主要职责

( * )、 (略) (略) 概况

汝 (略) (略) 成立于 * 年,隶属于 (略) 县政府,是 (略) 门,内设6个股室和房 (略) 、设计室、 (略) 、工 (略) 4个归口管理预算单位。

( * )、主要职能

(1) (略) 有关工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、 (略) 业、市政、公用事业的法规、政策; (略) (略) 业发展规划, (略) 乡建设规范性文件。

(2)监督 (略) , (略) (略) 为。指导全县建筑活动,制定贯彻建筑施工、装饰装修、建设监理的法规、规章的落实办法,落实工程建设、 (略) 业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策,制定 (略) (略) 为的规章制 (略) ,组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务 (略) 。

(3)承担规 (略) 市场秩序、监督管 (略) 质量的责任。落实勘察设计的发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、制度和工 (略) 业的技术政策,组织实施全县各类房屋建筑及其 (略) 市市政设施的抗震设计规范,组织全县工程建设标准设计的推广应用。

(4)指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,编报材料指导价格,组织发布工程造价信息,组织实施 (略) 性研究、经济评价方法、经济参数、建设工期定额、工程造价管理制度。

(5) (略) 市建设管理工作。 (略) 市建设(含城市房屋征收拆迁)和管理工作中的各项法规、政策, (略) 市市政公用设施建设、安全和应急管理。 (略) 市供水、排水、 (略) 理、 (略) 理、园林、燃气、热力、市政设施、市容环境综合治理等工作; (略) 市规划区内的绿化工作和全县风景名胜区的建设和保护工作,会 (略) 门负责 (略) (镇、村)的保护和监督管理。

(6)承担规范和指导全县村镇建设工作。 (略) 镇和村庄建设政策、发展规划并指导实施,指导村镇、农村住房建设和安全以及危房改造, (略) 镇和村庄人居生态环境的改善工作,指导各类村镇建设试点工作。

(7)承担建筑工程质量安全监管责任。 (略) 建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策,组织或参与工程重大质量、安全 (略) 理, (略) 建筑业技术政策。

(8)承担推进建筑节能、 (略) 业科技发展的责任。 (略) 门落实建筑节能的政策,组织实施重大建筑节能项目,组织实施重点科技项目的研究开发。

(9)负责推进墙体材料革新的责任。组织新型墙体材料的确认和推广应用;组织重大新技术、新产品的研究开发。

( * )承担各类房屋建筑及附属设施的建造和与其配套的线路、管道、 (略) 投标活动的监督执法责任。指导规范全县建设工程招投标工作, (略) 招投 (略) 为的规章制度, (略) 代理机构资格。

( * ) (略) 市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理 (略) (略) 置核准工作。

( * )加强科 (略) 镇化 (略) 乡基础设施、城市科学管理等重点领域的政策研究; (略) 乡基础设施建设和运营监督管理职责, (略) 市管理, (略) 市综合承载力、城市防灾减灾综合能力和节能减排功能。

( * )拟 (略) 业人才培训规划,监督实 (略) 业职工培训和专业技术人员继续教育工作。

( * )承办县政府交办的其他事项。

* 、汝 (略) (略) 预算单位构成

(略) (略) 部 (略) 机关 (略) 属单位预算。

1.汝 (略) (略) 机关

2. (略) (略)

3. (略) 建设工 (略)

4. (略) (略)

5. (略)

6. (略) 人民政 (略)

(略) 分

汝 (略) (略) 2 (略) 门预算情况说明

* 、收入支出预算总体情况说明

(略) (略) * 年收入总计 * 万元,支出总计 * 万元,与 * 年相比,收、支总计各增 * 万元,增长 * . * %。主要原因是项目支出增加 * 万元,导致收入支出増幅较大 。

* 、收入预算总体情况说明

(略) (略) * 年收入合计 * 万元,其中: * 般公共预算财政拨款 * 万元; * 般公共预算纳入 * 般预算管理非税收入 * 万元;政府性基金收入0万元;其他各项收入0万元。

与 * 年相比,收入增加 * 万元,主要原因是,项目支出增加 * 万元,导致收入支出増幅较大 。

* 、支出预算总体情况说明

(略) (略) * 年支出合计 * 万元,其中:基本支出 * . * 万元,占7. * %;项目支出 * .5万元,占 * . * %。

与 * 年相比,支出增加 * 万元,主要原因是项目支出增加 * 万元,导致收入支出増幅较大 。

* 、财政拨款收入支出预算总体情况说明

(略) (略) * 年财政拨款收支预算 * 万元,政府性基金收支预算0万元。与 * 年相比, * 般公共预算收支预算增加 * 万元,增长 * . * %。主要原因是项目支出增加 * 万元,导致收入支出増幅较大 。

* 、 * 般公共预算支出预算情况说明

(略) (略) * 年 * 般公共预算支出年初预算为 * 万元。主要用于以下方面: (略) 区支出 * 万元,占 * . * %;住房保障支出 * 万元,占 * . * %。主要为 (略) 东关棚户区改造项目政府购买服务资金 * 万元。

与 * 年相比, * 般公共预算支出增加 * 万元,增长 * . * %。主要原因是项目支出增加 * 万元,导致收入支出増幅较大 。

* 、 * 般公共预算基本支出预算情况说明

(略) (略) * 年 * 般公共预算基本支出 * . * 万元。其中:工资福利支出 * . * 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出;商品和服务支出 * . * 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维 修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、 (略) 维护费、其他交通费用、其他商品性支出;对个人和家庭的补助支出4. * 万元,主要包括;离休费、退休费、生活补助、 医疗费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

与 * 年相比, * 般公共预算基本支出减少 * . * 万元,减幅 * . * %。主要原因是人员减少,工资减少,工作经费减少。

* 、政府性基金预算支出情况说明

我单位 * 年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

* 、“ * 公”经费支出预算情况说明

(略) (略) * 年“ * 公”经费预算为5.8万元。 * 年“ * 公”经费支出预算数与 * 年持平。具体情况如下:

( * )因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 * 年相比没有变化。

( * )公务用 (略) 费2.8万元,其中:

公务用车购置费0万元。我局在 * 两年均无公务用车购置费预算,公务用车购置费预算数与 * 年持平;

(略) 维护费2.8万元(局机关2.8万元),主要用 (略) 需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 (略) 维护费预算数与 * 年持平。

( * )公务接待费3万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 * 年持平,主要原 (略) 《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约。

* 、其他重要事项的情况说明

( * ) (略) 经费支出情况

(略) (略) * (略) 经费支出预算为 * . * 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

( * )政府采购支出情况说明

* 年政府采购预算总金额 * .8万元,与 * 年相比减少7.2万元,其中:

1、货物采购预算 * .8万元, * 年我单位安排货物采购预算,与 * 年相比,减少7.2万元 。

2、工程采购预算0万元, * 年我单位未安排工程采购预算,

3、服务采购预算0万元, * 年我单位未安排服务采购预算,

( * )关于预算绩效管理工作开展情况说明

* 年,我单位未开展预算绩效评价工作。

( * )国有资产占用情况说明

* 年期末,我部门共有车辆1辆,其中: * 般公务用车1辆。单位价值 * 万元以上通用设备0台(套),单位价值 * 万元以上专用设备0台(套)。

( * )专项转移支付项目

我局负责参与管理的专项转移支付项目0项。

(略) 分

名词解释

* 、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

* 、事业收入:是指事业单位开展专业活动 (略) 取得的收入。

* 、其他收入: (略) 门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

* 、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

* 、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日 (略) 必需的开支,其内容包括人员经费和日常 (略) 分。

* 、项目支出:是指在基本支出之外,为 (略) 政工作任务或事 (略) 发生的支出。

* 、“ * 公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用 (略) 费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

* 、 (略) 经费: (略) 政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

附件:

汝 (略) (略) 2 (略) 门预算表



索 引 号:S0H * - 点击查看>> * 主题分类:县区政府
信息来源:发文日期: * 日
名  称:汝 (略) (略) 2 (略) 门预算情况说明
文  号:关 键 词:

目录

(略) 分汝 (略) (略) 概况

* 、主要职能

* 、部门预算单位构成

(略) 分汝 (略) (略) 2 (略) 门预算情况说明

* 、收入支出预算总体情况说明

* 、收入预算总体情况说明

* 、支出预算总体情况说明

* 、财政拨款收入支出预算总体情况说明

* 、 * 般公共预算支出预算情况说明

* 、 * 般公共预算基本支出预算情况说明

* 、政府性基金预算支出决算情况说明

* 、“ * 公”经费支出预算情况说明

* 、其他重要事项的情况说明

(略) 分 名词解释

附件:汝南汝 (略) (略) * (略) 门预算表

* 、部门收支总体情况表

* 、部门收入总体情况表

* 、部门支出总体情况表

* 、财政拨款收支总体情况表

* 、 * 般公共预算支出情况表

* 、 * 般公共预算基本支出情况表

* 、 * 般公共预算“ * 公”经费支出情况表

* 、政府性基金预算支出情况表

(略) 分

汝 (略) (略) 概况

* 、汝 (略) (略) 主要职责

( * )、 (略) (略) 概况

汝 (略) (略) 成立于 * 年,隶属于 (略) 县政府,是 (略) 门,内设6个股室和房 (略) 、设计室、 (略) 、工 (略) 4个归口管理预算单位。

( * )、主要职能

(1) (略) 有关工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、 (略) 业、市政、公用事业的法规、政策; (略) (略) 业发展规划, (略) 乡建设规范性文件。

(2)监督 (略) , (略) (略) 为。指导全县建筑活动,制定贯彻建筑施工、装饰装修、建设监理的法规、规章的落实办法,落实工程建设、 (略) 业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策,制定 (略) (略) 为的规章制 (略) ,组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务 (略) 。

(3)承担规 (略) 市场秩序、监督管 (略) 质量的责任。落实勘察设计的发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、制度和工 (略) 业的技术政策,组织实施全县各类房屋建筑及其 (略) 市市政设施的抗震设计规范,组织全县工程建设标准设计的推广应用。

(4)指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,编报材料指导价格,组织发布工程造价信息,组织实施 (略) 性研究、经济评价方法、经济参数、建设工期定额、工程造价管理制度。

(5) (略) 市建设管理工作。 (略) 市建设(含城市房屋征收拆迁)和管理工作中的各项法规、政策, (略) 市市政公用设施建设、安全和应急管理。 (略) 市供水、排水、 (略) 理、 (略) 理、园林、燃气、热力、市政设施、市容环境综合治理等工作; (略) 市规划区内的绿化工作和全县风景名胜区的建设和保护工作,会 (略) 门负责 (略) (镇、村)的保护和监督管理。

(6)承担规范和指导全县村镇建设工作。 (略) 镇和村庄建设政策、发展规划并指导实施,指导村镇、农村住房建设和安全以及危房改造, (略) 镇和村庄人居生态环境的改善工作,指导各类村镇建设试点工作。

(7)承担建筑工程质量安全监管责任。 (略) 建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策,组织或参与工程重大质量、安全 (略) 理, (略) 建筑业技术政策。

(8)承担推进建筑节能、 (略) 业科技发展的责任。 (略) 门落实建筑节能的政策,组织实施重大建筑节能项目,组织实施重点科技项目的研究开发。

(9)负责推进墙体材料革新的责任。组织新型墙体材料的确认和推广应用;组织重大新技术、新产品的研究开发。

( * )承担各类房屋建筑及附属设施的建造和与其配套的线路、管道、 (略) 投标活动的监督执法责任。指导规范全县建设工程招投标工作, (略) 招投 (略) 为的规章制度, (略) 代理机构资格。

( * ) (略) 市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理 (略) (略) 置核准工作。

( * )加强科 (略) 镇化 (略) 乡基础设施、城市科学管理等重点领域的政策研究; (略) 乡基础设施建设和运营监督管理职责, (略) 市管理, (略) 市综合承载力、城市防灾减灾综合能力和节能减排功能。

( * )拟 (略) 业人才培训规划,监督实 (略) 业职工培训和专业技术人员继续教育工作。

( * )承办县政府交办的其他事项。

* 、汝 (略) (略) 预算单位构成

(略) (略) 部 (略) 机关 (略) 属单位预算。

1.汝 (略) (略) 机关

2. (略) (略)

3. (略) 建设工 (略)

4. (略) (略)

5. (略)

6. (略) 人民政 (略)

(略) 分

汝 (略) (略) 2 (略) 门预算情况说明

* 、收入支出预算总体情况说明

(略) (略) * 年收入总计 * 万元,支出总计 * 万元,与 * 年相比,收、支总计各增 * 万元,增长 * . * %。主要原因是项目支出增加 * 万元,导致收入支出増幅较大 。

* 、收入预算总体情况说明

(略) (略) * 年收入合计 * 万元,其中: * 般公共预算财政拨款 * 万元; * 般公共预算纳入 * 般预算管理非税收入 * 万元;政府性基金收入0万元;其他各项收入0万元。

与 * 年相比,收入增加 * 万元,主要原因是,项目支出增加 * 万元,导致收入支出増幅较大 。

* 、支出预算总体情况说明

(略) (略) * 年支出合计 * 万元,其中:基本支出 * . * 万元,占7. * %;项目支出 * .5万元,占 * . * %。

与 * 年相比,支出增加 * 万元,主要原因是项目支出增加 * 万元,导致收入支出増幅较大 。

* 、财政拨款收入支出预算总体情况说明

(略) (略) * 年财政拨款收支预算 * 万元,政府性基金收支预算0万元。与 * 年相比, * 般公共预算收支预算增加 * 万元,增长 * . * %。主要原因是项目支出增加 * 万元,导致收入支出増幅较大 。

* 、 * 般公共预算支出预算情况说明

(略) (略) * 年 * 般公共预算支出年初预算为 * 万元。主要用于以下方面: (略) 区支出 * 万元,占 * . * %;住房保障支出 * 万元,占 * . * %。主要为 (略) 东关棚户区改造项目政府购买服务资金 * 万元。

与 * 年相比, * 般公共预算支出增加 * 万元,增长 * . * %。主要原因是项目支出增加 * 万元,导致收入支出増幅较大 。

* 、 * 般公共预算基本支出预算情况说明

(略) (略) * 年 * 般公共预算基本支出 * . * 万元。其中:工资福利支出 * . * 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出;商品和服务支出 * . * 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维 修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、 (略) 维护费、其他交通费用、其他商品性支出;对个人和家庭的补助支出4. * 万元,主要包括;离休费、退休费、生活补助、 医疗费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

与 * 年相比, * 般公共预算基本支出减少 * . * 万元,减幅 * . * %。主要原因是人员减少,工资减少,工作经费减少。

* 、政府性基金预算支出情况说明

我单位 * 年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

* 、“ * 公”经费支出预算情况说明

(略) (略) * 年“ * 公”经费预算为5.8万元。 * 年“ * 公”经费支出预算数与 * 年持平。具体情况如下:

( * )因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 * 年相比没有变化。

( * )公务用 (略) 费2.8万元,其中:

公务用车购置费0万元。我局在 * 两年均无公务用车购置费预算,公务用车购置费预算数与 * 年持平;

(略) 维护费2.8万元(局机关2.8万元),主要用 (略) 需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 (略) 维护费预算数与 * 年持平。

( * )公务接待费3万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 * 年持平,主要原 (略) 《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约。

* 、其他重要事项的情况说明

( * ) (略) 经费支出情况

(略) (略) * (略) 经费支出预算为 * . * 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

( * )政府采购支出情况说明

* 年政府采购预算总金额 * .8万元,与 * 年相比减少7.2万元,其中:

1、货物采购预算 * .8万元, * 年我单位安排货物采购预算,与 * 年相比,减少7.2万元 。

2、工程采购预算0万元, * 年我单位未安排工程采购预算,

3、服务采购预算0万元, * 年我单位未安排服务采购预算,

( * )关于预算绩效管理工作开展情况说明

* 年,我单位未开展预算绩效评价工作。

( * )国有资产占用情况说明

* 年期末,我部门共有车辆1辆,其中: * 般公务用车1辆。单位价值 * 万元以上通用设备0台(套),单位价值 * 万元以上专用设备0台(套)。

( * )专项转移支付项目

我局负责参与管理的专项转移支付项目0项。

(略) 分

名词解释

* 、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

* 、事业收入:是指事业单位开展专业活动 (略) 取得的收入。

* 、其他收入: (略) 门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

* 、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

* 、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日 (略) 必需的开支,其内容包括人员经费和日常 (略) 分。

* 、项目支出:是指在基本支出之外,为 (略) 政工作任务或事 (略) 发生的支出。

* 、“ * 公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用 (略) 费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

* 、 (略) 经费: (略) 政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

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