昆明市呈贡区国有资产监督管理局开展2021年度昆明市呈贡区城市投资集团有限公司财务决算年报审计购买服务工作计划
昆明市呈贡区国有资产监督管理局开展2021年度昆明市呈贡区城市投资集团有限公司财务决算年报审计购买服务工作计划
(略) 市呈贡区国有资 (略) 开展 * 年度昆 (略) (略) 财务决算年报审计购买服务工作计划
按照《 (略) 市呈贡 (略) 关于印发< (略) 市呈贡区推进政府购买服务的实施意见(暂行)>的通知》(呈政办发〔 * 〕 * 号)、《 (略) 关于规范 (略) 市政府购买服务的通知》(昆财综〔 * 〕9号)、《 (略) 省国资委关于印发< (略) 省省属企业年度财务决算审计工作办法(试行)>的通知》(昆财综〔 * 〕9号)(云国资财管〔 * 号)相关规定及要求,拟聘请第 * 方 (略) 开展 * 年度昆 (略) (略) 财务决算年报审计工作。
* 、单位性质: (略) 政职能的事业单位
* 、预算资金及来源: * 万元。从 (略) 市呈贡区国有资 (略) * 年预算的国有企业审计、专项检查经费项目中列支。预算单位: (略) 市呈贡区国有资 (略) ,预算单位编码: 点击查看>> ,功能科目名称: 点击查看>> 财政委托业务支出。
* 、政府购买服务目录:目录代码:E * ,目录名称:社会中介机构审计服务。
* 、工作内容和目标要求
受托方应按照《 (略) 省省属企业年度财务决算审计工作办法(试行)》要求及审计工作有关规定,组建高效的审计组,以会计、审计等相关准则为依据,对昆 (略) (略) (略) 属各级全资、控股企业的 * 年度财务决算报告及 (略) 审计,并发表审计意见,出具审计报告。审计对象基本情况详见附件,主要工作内容包括:
( * )审计报告。 (略) 应当依据有关制度准则,对企业资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及会计报 (略) 审计;独立发表审计意见,出具审计报告。
( * )企业审计建议书。 (略) 应当 (略) 委托工作要求对企业财务状况、业绩考核、预算完成、投资活动、内部控制、风险管理等方面做出客观评价,出具审计建议书,充分揭示存在问题,提出下 * 步改进的措施意见。
( * )其他相关专项报告。 (略) 要求,出具相关专项报告。
( * )重大问题线索。对审计过程中发现违规违纪、违法犯罪线索等及时 (略) 并按照相关规定及权 (略) 门处理。
* 、承接标准
( * )具有符合国家规定的相应资质。
( * )具有与被审计企业相适应的执业人员数量及执业能力、业务性质和执业经验。
( * )近 * (略) (略) 门、 (略) 门处罚记录,并在承办企业年报、改制等审计工作中未出现重大质量问题。
( * )项目负责人应 (略) 门登记备案的股东或合伙人,签字会计师 (略) 业、同等规模或更大规模企业审计从业经历,项目负责人及签字注册会计 (略) 政处罚、 (略) 业惩戒或者相关业务禁入的记录。
( * )同 (略) 及签字注册会计师连续承担同 * 企业(包 (略) )年报审计业务不得超过3年。
* 、服务期限
审计工作拟从 * 日开始至2月 * 日结束,并于2月 * 日前出具正式报告。
* 、购买方式
该政府购买服务项目的采购方式按照政府采购法律、行政法规和 (略) ,并按照单位财务、内控管理要求办理。
(联系人:王凤萍 联系电话: 点击查看>> )
附件: (略) 2 (略) 清单
(略) 市呈贡区国有资 (略)
* 日
(略) 市呈贡区国有资 (略) 开展 * 年度昆 (略) (略) 财务决算年报审计购买服务工作计划
按照《 (略) 市呈贡 (略) 关于印发< (略) 市呈贡区推进政府购买服务的实施意见(暂行)>的通知》(呈政办发〔 * 〕 * 号)、《 (略) 关于规范 (略) 市政府购买服务的通知》(昆财综〔 * 〕9号)、《 (略) 省国资委关于印发< (略) 省省属企业年度财务决算审计工作办法(试行)>的通知》(昆财综〔 * 〕9号)(云国资财管〔 * 号)相关规定及要求,拟聘请第 * 方 (略) 开展 * 年度昆 (略) (略) 财务决算年报审计工作。
* 、单位性质: (略) 政职能的事业单位
* 、预算资金及来源: * 万元。从 (略) 市呈贡区国有资 (略) * 年预算的国有企业审计、专项检查经费项目中列支。预算单位: (略) 市呈贡区国有资 (略) ,预算单位编码: 点击查看>> ,功能科目名称: 点击查看>> 财政委托业务支出。
* 、政府购买服务目录:目录代码:E * ,目录名称:社会中介机构审计服务。
* 、工作内容和目标要求
受托方应按照《 (略) 省省属企业年度财务决算审计工作办法(试行)》要求及审计工作有关规定,组建高效的审计组,以会计、审计等相关准则为依据,对昆 (略) (略) (略) 属各级全资、控股企业的 * 年度财务决算报告及 (略) 审计,并发表审计意见,出具审计报告。审计对象基本情况详见附件,主要工作内容包括:
( * )审计报告。 (略) 应当依据有关制度准则,对企业资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及会计报 (略) 审计;独立发表审计意见,出具审计报告。
( * )企业审计建议书。 (略) 应当 (略) 委托工作要求对企业财务状况、业绩考核、预算完成、投资活动、内部控制、风险管理等方面做出客观评价,出具审计建议书,充分揭示存在问题,提出下 * 步改进的措施意见。
( * )其他相关专项报告。 (略) 要求,出具相关专项报告。
( * )重大问题线索。对审计过程中发现违规违纪、违法犯罪线索等及时 (略) 并按照相关规定及权 (略) 门处理。
* 、承接标准
( * )具有符合国家规定的相应资质。
( * )具有与被审计企业相适应的执业人员数量及执业能力、业务性质和执业经验。
( * )近 * (略) (略) 门、 (略) 门处罚记录,并在承办企业年报、改制等审计工作中未出现重大质量问题。
( * )项目负责人应 (略) 门登记备案的股东或合伙人,签字会计师 (略) 业、同等规模或更大规模企业审计从业经历,项目负责人及签字注册会计 (略) 政处罚、 (略) 业惩戒或者相关业务禁入的记录。
( * )同 (略) 及签字注册会计师连续承担同 * 企业(包 (略) )年报审计业务不得超过3年。
* 、服务期限
审计工作拟从 * 日开始至2月 * 日结束,并于2月 * 日前出具正式报告。
* 、购买方式
该政府购买服务项目的采购方式按照政府采购法律、行政法规和 (略) ,并按照单位财务、内控管理要求办理。
(联系人:王凤萍 联系电话: 点击查看>> )
附件: (略) 2 (略) 清单
(略) 市呈贡区国有资 (略)
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