济南市审计局本级2022年06月(至)06月政府采购意向-内部审计信息化管理系统维护服务

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济南市审计局本级2022年06月(至)06月政府采购意向-内部审计信息化管理系统维护服务

(略) 本级2022年06(至)06月

政府采购意向

为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《 (略) 关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕 (略) )等有关规定,现将 (略) 本级2022年06(至)06月采购意向公开如下:

序号

采购项目名称

采购需求概况

预算金额

(万元)

预计采购时间

(填写到月)

备注

1

内部审计信息化管理系统维护服务

《 (略) 审计工作优化发展三年行动计划(2021—2023年)》第20条“ (略) 审计指导监督管理平台。2022年前, (略) 审计机构设置、人员配备、项目开展、资料备案、结果运用等信息化平台; (略) 审计成果,将其作为审计机关编制年度审计项目计划的参考依据, (略) 审计与国家审计资源的优化整合,构建覆 (略) 审计指导监督网络体系。”济南市需要使用该信息化管理平台,具体采购需求具体如下:(一)内审展示专栏全省内审单位查看内审资讯、内审文萃、内部审计制度、政策法规、在线学习及内审质量展示。为广大内审人员及相关人员提供及时、有效的信息及学习平台。(二)内审资源库将被监督检查单位信息和人员信息,统筹集中管理。对全市审计机关和内审单位的信息全面掌握,做到对内审单位的指导和监督工作不发生遗漏。收集内审单位专兼职人员、中介机构在职人员、具有高级职称以上的、注册会计师及 (略) 审计师人员信息,合理安排优秀内审人员参与审计项目。(三)内审资料备案山东省审计厅关于印发《山东省 (略) 审计资料备案管理办法(试行)》的通知等有关规定文件精神,被监督单位需定期报备案资料,以便审计机关了 (略) 审计工作开展和审计结果运用等情况,对备案资料进行汇总分析。(四)内审统计填报针对审计署最新的填报要求,填报任务分为半年报、年报。维护内容包含报表在线填报、报表离线导入、报表审核、报表催报及报表分析等功能,实现在线填报、自动汇总、大数据分析等目标。 (五)内审专项检查维护内容包含专项检查内容:机构设置、人员配备、制 (略) 审计基础工作,内部审计项目的计划、实施、报告、整改等环节,从而督促推动各 (略) 审计行为, (略) 审计质量控制, (略) 审计风险, (略) 审计工作质量和水平。(六)内审审计结果运用根据问题台账、整改台账的数据进行汇总分析,充分运用内审结果, (略) 审计与国家审计资源的优化整合和审计全覆盖。

14

2022年06月

本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

(略) 本级

2022年04月15日

(略) 本级2022年06(至)06月

政府采购意向

为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《 (略) 关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕 (略) )等有关规定,现将 (略) 本级2022年06(至)06月采购意向公开如下:

序号

采购项目名称

采购需求概况

预算金额

(万元)

预计采购时间

(填写到月)

备注

1

内部审计信息化管理系统维护服务

《 (略) 审计工作优化发展三年行动计划(2021—2023年)》第20条“ (略) 审计指导监督管理平台。2022年前, (略) 审计机构设置、人员配备、项目开展、资料备案、结果运用等信息化平台; (略) 审计成果,将其作为审计机关编制年度审计项目计划的参考依据, (略) 审计与国家审计资源的优化整合,构建覆 (略) 审计指导监督网络体系。”济南市需要使用该信息化管理平台,具体采购需求具体如下:(一)内审展示专栏全省内审单位查看内审资讯、内审文萃、内部审计制度、政策法规、在线学习及内审质量展示。为广大内审人员及相关人员提供及时、有效的信息及学习平台。(二)内审资源库将被监督检查单位信息和人员信息,统筹集中管理。对全市审计机关和内审单位的信息全面掌握,做到对内审单位的指导和监督工作不发生遗漏。收集内审单位专兼职人员、中介机构在职人员、具有高级职称以上的、注册会计师及 (略) 审计师人员信息,合理安排优秀内审人员参与审计项目。(三)内审资料备案山东省审计厅关于印发《山东省 (略) 审计资料备案管理办法(试行)》的通知等有关规定文件精神,被监督单位需定期报备案资料,以便审计机关了 (略) 审计工作开展和审计结果运用等情况,对备案资料进行汇总分析。(四)内审统计填报针对审计署最新的填报要求,填报任务分为半年报、年报。维护内容包含报表在线填报、报表离线导入、报表审核、报表催报及报表分析等功能,实现在线填报、自动汇总、大数据分析等目标。 (五)内审专项检查维护内容包含专项检查内容:机构设置、人员配备、制 (略) 审计基础工作,内部审计项目的计划、实施、报告、整改等环节,从而督促推动各 (略) 审计行为, (略) 审计质量控制, (略) 审计风险, (略) 审计工作质量和水平。(六)内审审计结果运用根据问题台账、整改台账的数据进行汇总分析,充分运用内审结果, (略) 审计与国家审计资源的优化整合和审计全覆盖。

14

2022年06月

本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

(略) 本级

2022年04月15日

    
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