中共龙山县委办公室2017年度整体支出绩效评价自评报告招标预告
中共龙山县委办公室2017年度整体支出绩效评价自评报告招标预告
一、基本概况
(一)部门概况
中 (略) 为正科 (略) 政单位,内设秘书室、县委政研室、信息室、县委督查室、 (略) 、 (略) 、 (略) 管科、县 (略) 、深改办、美丽办共10个科室(局)。属一级预算单位, (略) 政会计制度,财政供养核定编制58名,实有53人,其中:行政编制39名,事业编制19人,工勤编制7人,年末实有在职在编人数53人。借用8人,聘请1人。 (略) 16人。
(二)部门整体支出概况
2017年度县委办支出总计2699. 点击查看>> 万元,基本支出2699. 点击查看>> 万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
(一)基本支出
基本支出的主要用途是人员经费和日常公用经费,主要包括人员工资、津贴补贴、年终一次性奖金、社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 “三公”经费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、;其资金 (略) 分,一 (略) 直接拨付或缴费,二是财政按单位用款进度通过财政 (略) 进行支付;对“三公”经费的使用和管理,严格按照“只减不增”的原则控制,无出国出境经费。
(二)项目支出
项目经费共计510.6万元,督查工作经费40万元,信息工作经费5万元,党委委员联络工作经费10万元。组织参加州委经济工作会经费7.5万元,学习考察经费15万元,老干及关心下一代工作10万元。政研经费10万元,小型会议经费10万元,县委常委会议经费20万元,业务培训费15万元,保密工作经费5万元,办公设施改造、维护及更新费用32万元。 (略) 工作经费50万元。改革办工作经费40万元。常规办工作经费36万元。机要密码工作经费10万元, (略) 工作经费8万元。租车费用7.6万元。 (略) :机要密码通 (略) 维护费、 (略) 租用费及电话费、密码工作业务经费、 (略) 值班补助费、 (略) 政审等经费15万元。老干活动经费2.5万元。机关食堂补贴、《 (略) 情况》办刊经费18万元。美丽办工作经费144万元。是属于基本开支范围, (略) 在(一)基本支出中列支明细。
三、县本级其他财政性资金组织实施情况
州 (略) 推进会、县委经济工作会等大型会议及大型活动开支 (略) 门预算以外的追加项目,一事一报,报告按实际开支额度经常委副县长签字财政核拨相关费用。
四、部门整体支出绩效情况
2017年本单位对财政拨入资金,首先严格按照财政“节约、低耗、高效”的原则开展工作,统筹安排,合理支出。突出服务管理,提高参政设谋水平,抓好调查研究,督查督办、队 * 建设、做好综合协调工作,为领导科学决策提供依据,保证整个工作规范和各方联络畅通, (略) 会。
四、存在的主要问题
1、基本支出中的人员工资结构不合理, (略) 于低下水平,干部职工的工资收入无法满足正常的日常开支需要;
2、预算编制需进一步细化;
3、 (略) 理及时性有待加强。
五、改进措施和有关建议
1、进一步规范财务管理,抓好财务内控制度的完善;
2、针对新 (略) ,本单位的 (略) “以支定收,以支定预”的方式,从 (略) 门当年度的各项工作开展心中有数,工作安排能统筹安排,合理配置。
(略)
* 日
一、部门(单位)基本概况
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联系人
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李丽君
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联络电话
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人员编制
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58人
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实有人数
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53人
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职能职责概述
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1、重要文件及材料的起草、报批、校核、印发;
2、密码、内部电报的译办、传输 (略) 的使用管理;
3、财务 (略) 管理、接待管理和物资采购;
4、上传下达、沟通协调、督促检查;
5、全县全 (略) 会、全面深化改革、常规工作督查等各项工作;
6、完 (略) 委、县政府交办的其他事项。
|
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年度主要
工作内容
|
任务1、督查县直乡镇各项工作;
任务2、信息工作上报;
任务3、机要密码工作译办;
任务4、政研工作调研、 (略) 情况办刊等。
|
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(略) 门(单位) (略) 情况及取得的成绩
|
围绕综合协调工作目标加大督查督办力度,实现资金效益最大化,在确保县、州省争先创优的同时,通过合理利用 (略) 会效益,有效转化为地方经济发展增长点,着力“四个 (略) ”建设。
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二、部门(单位)收支情况
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年度收入情况(万元)
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机构名称
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收入合计
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其中:
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上年结转
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公共财政拨款
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政府基金拨款
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纳入专户管理的非税收入拨款
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其他收入
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部门单位及二级机构汇总
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2905. 点击查看>>
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772. 点击查看>>
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161. 点击查看>>
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1、部门单位
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2905. 点击查看>>
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772. 点击查看>>
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161. 点击查看>>
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2、二级机构1
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3、二级机构2
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部门(单位)年度支出和结余情况(万元)
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机构名称
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支出合计
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其中:
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结余
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基本支出
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其中:
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项目支出
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人员支出
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公用支出
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部门单位及二级机构汇总
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2699. 点击查看>>
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655.88285
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900. 点击查看>>
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205. 点击查看>>
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1、部门单位
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2699. 点击查看>>
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655.88285
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900. 点击查看>>
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205. 点击查看>>
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2、二级机构1
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3、二级机构2
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机构名称
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三公经费
合计
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其中:
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公务接待费
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公务用车运维费
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公务用车购置费
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因公出国费
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会议费
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部门单位及二级机构汇总
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244.4034
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93
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72.94
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78.4634
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1、部门单位
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244.4034
|
93
|
72.94
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78.4634
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2、二级机构1
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3、二级机构2
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机构名称
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固定资产
合计
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其中:
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其他
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在用固定资产
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出租固定资产
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部门单位及二级机构汇总
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470.3163
|
470.3163
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1、部门单位
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470.3163
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470.3163
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2、二级机构1
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3、二级机构2
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三、部门(单位)整体支出绩效自评情况
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况
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预期目标
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实际完成
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目标1:督查县直乡镇各项工作2次以上;目标2:信息工作上稿达目标任务求先进;
目标3:政研工作调研达目标任务。
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全面完成2017年度目标管理工作任务
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整体支出
绩效定量目标及实施计划完成情况
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评价内容
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绩效内容
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绩效
目标值
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完成情况
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产出目标
(部门工作实绩,即绩效办制定的单位年度考核计分办 (略) 门工作实绩内容)
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质量指标
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完成率
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100%
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数量指标
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时效指标
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2017年
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1月—12月
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成本指标
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项目支出费用
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900.2万元
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效益目标
(预期实现的效益)
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社会效益
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(略) 会协调健康发展
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经济效益
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确保督查工作等各专项经费正常运转
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达到标准
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生态效益
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社会公众或服务对象满意度
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满意率
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90%以上
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绩效自评综合得分
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评价等次
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四、评价人员
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姓 名
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职务/职称
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单 位
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签 字
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彭召斌
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深改办专职副主任
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县委办
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刘学凤
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(略) 管科科长
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县委办 |
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张敬春
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县委秘书室主任
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县委办
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李丽君
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会计
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县委办
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评价组组长(签字):
年 月 日
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部门(单位)意见:
部门(单位)负责人(签字):
年 月 日
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一、基本概况
(一)部门概况
中 (略) 为正科 (略) 政单位,内设秘书室、县委政研室、信息室、县委督查室、 (略) 、 (略) 、 (略) 管科、县 (略) 、深改办、美丽办共10个科室(局)。属一级预算单位, (略) 政会计制度,财政供养核定编制58名,实有53人,其中:行政编制39名,事业编制19人,工勤编制7人,年末实有在职在编人数53人。借用8人,聘请1人。 (略) 16人。
(二)部门整体支出概况
2017年度县委办支出总计2699. 点击查看>> 万元,基本支出2699. 点击查看>> 万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
(一)基本支出
基本支出的主要用途是人员经费和日常公用经费,主要包括人员工资、津贴补贴、年终一次性奖金、社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 “三公”经费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、;其资金 (略) 分,一 (略) 直接拨付或缴费,二是财政按单位用款进度通过财政 (略) 进行支付;对“三公”经费的使用和管理,严格按照“只减不增”的原则控制,无出国出境经费。
(二)项目支出
项目经费共计510.6万元,督查工作经费40万元,信息工作经费5万元,党委委员联络工作经费10万元。组织参加州委经济工作会经费7.5万元,学习考察经费15万元,老干及关心下一代工作10万元。政研经费10万元,小型会议经费10万元,县委常委会议经费20万元,业务培训费15万元,保密工作经费5万元,办公设施改造、维护及更新费用32万元。 (略) 工作经费50万元。改革办工作经费40万元。常规办工作经费36万元。机要密码工作经费10万元, (略) 工作经费8万元。租车费用7.6万元。 (略) :机要密码通 (略) 维护费、 (略) 租用费及电话费、密码工作业务经费、 (略) 值班补助费、 (略) 政审等经费15万元。老干活动经费2.5万元。机关食堂补贴、《 (略) 情况》办刊经费18万元。美丽办工作经费144万元。是属于基本开支范围, (略) 在(一)基本支出中列支明细。
三、县本级其他财政性资金组织实施情况
州 (略) 推进会、县委经济工作会等大型会议及大型活动开支 (略) 门预算以外的追加项目,一事一报,报告按实际开支额度经常委副县长签字财政核拨相关费用。
四、部门整体支出绩效情况
2017年本单位对财政拨入资金,首先严格按照财政“节约、低耗、高效”的原则开展工作,统筹安排,合理支出。突出服务管理,提高参政设谋水平,抓好调查研究,督查督办、队 * 建设、做好综合协调工作,为领导科学决策提供依据,保证整个工作规范和各方联络畅通, (略) 会。
四、存在的主要问题
1、基本支出中的人员工资结构不合理, (略) 于低下水平,干部职工的工资收入无法满足正常的日常开支需要;
2、预算编制需进一步细化;
3、 (略) 理及时性有待加强。
五、改进措施和有关建议
1、进一步规范财务管理,抓好财务内控制度的完善;
2、针对新 (略) ,本单位的 (略) “以支定收,以支定预”的方式,从 (略) 门当年度的各项工作开展心中有数,工作安排能统筹安排,合理配置。
(略)
* 日
一、部门(单位)基本概况
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联系人
|
李丽君
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联络电话
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人员编制
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58人
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实有人数
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53人
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职能职责概述
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1、重要文件及材料的起草、报批、校核、印发;
2、密码、内部电报的译办、传输 (略) 的使用管理;
3、财务 (略) 管理、接待管理和物资采购;
4、上传下达、沟通协调、督促检查;
5、全县全 (略) 会、全面深化改革、常规工作督查等各项工作;
6、完 (略) 委、县政府交办的其他事项。
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年度主要
工作内容
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任务1、督查县直乡镇各项工作;
任务2、信息工作上报;
任务3、机要密码工作译办;
任务4、政研工作调研、 (略) 情况办刊等。
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(略) 门(单位) (略) 情况及取得的成绩
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围绕综合协调工作目标加大督查督办力度,实现资金效益最大化,在确保县、州省争先创优的同时,通过合理利用 (略) 会效益,有效转化为地方经济发展增长点,着力“四个 (略) ”建设。
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二、部门(单位)收支情况
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年度收入情况(万元)
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机构名称
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收入合计
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其中:
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上年结转
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公共财政拨款
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政府基金拨款
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纳入专户管理的非税收入拨款
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其他收入
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部门单位及二级机构汇总
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2905. 点击查看>>
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772. 点击查看>>
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161. 点击查看>>
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1、部门单位
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2905. 点击查看>>
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772. 点击查看>>
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*
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161. 点击查看>>
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2、二级机构1
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3、二级机构2
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部门(单位)年度支出和结余情况(万元)
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机构名称
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支出合计
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其中:
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结余
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基本支出
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其中:
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项目支出
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人员支出
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公用支出
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部门单位及二级机构汇总
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2699. 点击查看>>
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*
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655.88285
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900. 点击查看>>
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205. 点击查看>>
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1、部门单位
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2699. 点击查看>>
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655.88285
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900. 点击查看>>
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205. 点击查看>>
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2、二级机构1
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3、二级机构2
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机构名称
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三公经费
合计
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其中:
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公务接待费
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公务用车运维费
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公务用车购置费
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因公出国费
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会议费
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部门单位及二级机构汇总
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244.4034
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93
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72.94
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78.4634
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1、部门单位
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244.4034
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93
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72.94
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78.4634
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2、二级机构1
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3、二级机构2
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机构名称
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固定资产
合计
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其中:
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其他
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在用固定资产
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出租固定资产
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部门单位及二级机构汇总
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470.3163
|
470.3163
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1、部门单位
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470.3163
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470.3163
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2、二级机构1
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3、二级机构2
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三、部门(单位)整体支出绩效自评情况
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况
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预期目标
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实际完成
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目标1:督查县直乡镇各项工作2次以上;目标2:信息工作上稿达目标任务求先进;
目标3:政研工作调研达目标任务。
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全面完成2017年度目标管理工作任务
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整体支出
绩效定量目标及实施计划完成情况
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评价内容
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绩效内容
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绩效
目标值
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完成情况
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产出目标
(部门工作实绩,即绩效办制定的单位年度考核计分办 (略) 门工作实绩内容)
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质量指标
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完成率
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100%
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数量指标
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时效指标
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2017年
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1月—12月
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成本指标
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项目支出费用
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900.2万元
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效益目标
(预期实现的效益)
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社会效益
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(略) 会协调健康发展
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经济效益
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确保督查工作等各专项经费正常运转
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达到标准
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生态效益
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社会公众或服务对象满意度
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满意率
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90%以上
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绩效自评综合得分
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评价等次
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四、评价人员
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姓 名
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职务/职称
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单 位
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签 字
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彭召斌
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深改办专职副主任
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县委办
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刘学凤
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(略) 管科科长
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县委办 |
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张敬春
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县委秘书室主任
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县委办
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李丽君
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会计
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县委办
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评价组组长(签字):
年 月 日
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部门(单位)意见:
部门(单位)负责人(签字):
年 月 日
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