科尔沁右翼前旗发展和改革委员会科尔沁右翼前旗发展和改革委员会车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告

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科尔沁右翼前旗发展和改革委员会科尔沁右翼前旗发展和改革委员会车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告

一、合同编号:XAMZC-HT-2021-66302

二、合同名称:科尔沁右翼前旗发展和改革委员会车辆维修和保养服务定点服务采购合同

三、项目编号:XAMZC-FWDD-2021-18343

四、项目名称:科尔沁右翼前旗发展和改革委员会车辆维修和保养服务定点采购

五、合同主体

采购人(*方):科尔沁右翼前旗发展和改革委员会

地址:科右前旗党政综合大楼一楼

联系方式:*

供应商(*方): (略) 征途汽车修配厂

地址:内蒙古兴安 (略) 爱国街沈铁枫景名城6号- (略)

联系方式:*

六、合同主要信息

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 增压器散热器(原厂), 采购数量:1 1(个) 780.00 780.00
2 机油滤, 采购数量:1 1(个) 50.00 50.00
3 电子扇总成(原厂), 采购数量:1 1(个) 550.00 550.00
4 进气软管(原厂), 采购数量:1 1(个) 260.00 260.00
5 玻璃水, 采购数量:5 5(瓶) 20.00 100.00
6 机油(小), 采购数量:1 1(桶) 90.00 90.00
7 防冻液, 采购数量:2 2(桶) 120.00 240.00
8 机油(大), 采购数量:1 1(桶) 360.00 360.00
9 空调滤, 采购数量:1 1(个) 60.00 60.00
10 空气滤, 采购数量:1 1(个) 60.00 60.00

合同金额: 2550.00元,大写(人民币):*仟*佰**元整

七、合同主要信息

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 增压器散热器(原厂), 采购数量:1 1(个) 780.00 780.00
2 机油滤, 采购数量:1 1(个) 50.00 50.00
3 电子扇总成(原厂), 采购数量:1 1(个) 550.00 550.00
4 进气软管(原厂), 采购数量:1 1(个) 260.00 260.00
5 玻璃水, 采购数量:5 5(瓶) 20.00 100.00
6 机油(小), 采购数量:1 1(桶) 90.00 90.00
7 防冻液, 采购数量:2 2(桶) 120.00 240.00
8 机油(大), 采购数量:1 1(桶) 360.00 360.00
9 空调滤, 采购数量:1 1(个) 60.00 60.00
10 空气滤, 采购数量:1 1(个) 60.00 60.00

合同金额: 2550.00元,大写(人民币):*仟*佰**元整

七、验收日期:2023年07月20日

八、验收组成员:石迎华 王欢 白丽

九、验收意见:同意

十、其他补充事宜:

科尔沁右翼前旗发展和改革委员会

2023年08月14日

一、合同编号:XAMZC-HT-2021-66302

二、合同名称:科尔沁右翼前旗发展和改革委员会车辆维修和保养服务定点服务采购合同

三、项目编号:XAMZC-FWDD-2021-18343

四、项目名称:科尔沁右翼前旗发展和改革委员会车辆维修和保养服务定点采购

五、合同主体

采购人(*方):科尔沁右翼前旗发展和改革委员会

地址:科右前旗党政综合大楼一楼

联系方式:*

供应商(*方): (略) 征途汽车修配厂

地址:内蒙古兴安 (略) 爱国街沈铁枫景名城6号- (略)

联系方式:*

六、合同主要信息

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 增压器散热器(原厂), 采购数量:1 1(个) 780.00 780.00
2 机油滤, 采购数量:1 1(个) 50.00 50.00
3 电子扇总成(原厂), 采购数量:1 1(个) 550.00 550.00
4 进气软管(原厂), 采购数量:1 1(个) 260.00 260.00
5 玻璃水, 采购数量:5 5(瓶) 20.00 100.00
6 机油(小), 采购数量:1 1(桶) 90.00 90.00
7 防冻液, 采购数量:2 2(桶) 120.00 240.00
8 机油(大), 采购数量:1 1(桶) 360.00 360.00
9 空调滤, 采购数量:1 1(个) 60.00 60.00
10 空气滤, 采购数量:1 1(个) 60.00 60.00

合同金额: 2550.00元,大写(人民币):*仟*佰**元整

七、合同主要信息

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 增压器散热器(原厂), 采购数量:1 1(个) 780.00 780.00
2 机油滤, 采购数量:1 1(个) 50.00 50.00
3 电子扇总成(原厂), 采购数量:1 1(个) 550.00 550.00
4 进气软管(原厂), 采购数量:1 1(个) 260.00 260.00
5 玻璃水, 采购数量:5 5(瓶) 20.00 100.00
6 机油(小), 采购数量:1 1(桶) 90.00 90.00
7 防冻液, 采购数量:2 2(桶) 120.00 240.00
8 机油(大), 采购数量:1 1(桶) 360.00 360.00
9 空调滤, 采购数量:1 1(个) 60.00 60.00
10 空气滤, 采购数量:1 1(个) 60.00 60.00

合同金额: 2550.00元,大写(人民币):*仟*佰**元整

七、验收日期:2023年07月20日

八、验收组成员:石迎华 王欢 白丽

九、验收意见:同意

十、其他补充事宜:

科尔沁右翼前旗发展和改革委员会

2023年08月14日

    
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