马鞍山市雨山区消防救援大队关于PU/PVC笔记本的网上超市采购项目成交公告

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马鞍山市雨山区消防救援大队关于PU/PVC笔记本的网上超市采购项目成交公告

内容:

项目名称: (略) 雨山区消防救援大队关于PU/PVC笔记 (略) 采购项目

项目编号:*3131

本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:


一、项目信息

项目名称: (略) 雨山区消防救援大队关于PU/PVC笔记 (略) 采购项目采购项目

项目编号:*3131

项目联系人:计智

项目联系电话:/

采购计划信息:


二、采购单位信息

采购单位名称: (略) 雨山区消防救援大队

采购单位地址: /

采购单位联系人和联系方式:


三、成交信息

交易方式: 直接采购

成交日期:2024年1月14日

总成交金额(元):3393.4 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 (略) (略) (略) (略) (略) 花山区湖东路中段67号105# 3393.4


四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 得力 7910 PU/PVC笔记本 得力/deli 7910 10 17.1 171.0
2 昂特 JS-837 / JS-836 商务公文包 昂特 JS-837 10 69.0 690.0
3 晨光 FHM21003 荧光笔 晨光/M&G FHM21003 140 2.5 350.0
4 康 妮商务公文包 KN8881 无型号 20 13.5 270.0
5 庄博 2505 /2505A 档案袋 庄博 2505 10 1.5 15.0
6 恒源 牛皮大号信封 恒源 24.5*16大号信封 50 0.2 10.0
7 得力 莱茵河 A4 70g 打印/复印纸 得力/deli 莱茵河 A4 70g 3 200.0 600.0
8 得力 2031 美工刀 得力/deli 2031 10 4.2 42.0
9 南孚 5号6粒卡装 普通干电池 南孚/NANFU 5号6粒卡装 20 13.8 276.0
10 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 得力/deli 30369 20 10.2 204.0
11 晨光 k35 中性笔 晨光/M&G k35 30 2.1 63.0
12 晨光 Q7 中性笔 晨光/M&G Q7 120 1.0 120.0
13 得力 6821 记号笔/粗笔 得力/deli 6821 10 1.44 14.4
14 得力 5604 档案盒 得力/deli 5604 30 16.8 504.0
15 得力 8555 票夹/长尾夹 得力/deli 8555 10 6.4 64.0
16 【运费】 1 0.0


五、其他补充事宜:


六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系

同级政府采购监督管理部门名称:

联系人:

监督投诉电话:





内容:

项目名称: (略) 雨山区消防救援大队关于PU/PVC笔记 (略) 采购项目

项目编号:*3131

本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:


一、项目信息

项目名称: (略) 雨山区消防救援大队关于PU/PVC笔记 (略) 采购项目采购项目

项目编号:*3131

项目联系人:计智

项目联系电话:/

采购计划信息:


二、采购单位信息

采购单位名称: (略) 雨山区消防救援大队

采购单位地址: /

采购单位联系人和联系方式:


三、成交信息

交易方式: 直接采购

成交日期:2024年1月14日

总成交金额(元):3393.4 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 (略) (略) (略) (略) (略) 花山区湖东路中段67号105# 3393.4


四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 得力 7910 PU/PVC笔记本 得力/deli 7910 10 17.1 171.0
2 昂特 JS-837 / JS-836 商务公文包 昂特 JS-837 10 69.0 690.0
3 晨光 FHM21003 荧光笔 晨光/M&G FHM21003 140 2.5 350.0
4 康 妮商务公文包 KN8881 无型号 20 13.5 270.0
5 庄博 2505 /2505A 档案袋 庄博 2505 10 1.5 15.0
6 恒源 牛皮大号信封 恒源 24.5*16大号信封 50 0.2 10.0
7 得力 莱茵河 A4 70g 打印/复印纸 得力/deli 莱茵河 A4 70g 3 200.0 600.0
8 得力 2031 美工刀 得力/deli 2031 10 4.2 42.0
9 南孚 5号6粒卡装 普通干电池 南孚/NANFU 5号6粒卡装 20 13.8 276.0
10 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 得力/deli 30369 20 10.2 204.0
11 晨光 k35 中性笔 晨光/M&G k35 30 2.1 63.0
12 晨光 Q7 中性笔 晨光/M&G Q7 120 1.0 120.0
13 得力 6821 记号笔/粗笔 得力/deli 6821 10 1.44 14.4
14 得力 5604 档案盒 得力/deli 5604 30 16.8 504.0
15 得力 8555 票夹/长尾夹 得力/deli 8555 10 6.4 64.0
16 【运费】 1 0.0


五、其他补充事宜:


六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系

同级政府采购监督管理部门名称:

联系人:

监督投诉电话:





    
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