审计处委托审计服务询价结果公示

内容
 
发送至邮箱

审计处委托审计服务询价结果公示

购置原因

年内开展北京校区经济责任审计2项,克拉玛依校区经济责任审计4项,根据审计项目实施的需要,委托会计师事务所提供审计服务。

经费预算

*.00元

技术指标

1)开展北京校区经济责任审计2项,克拉玛依校区经济责任审计4项;

2)出具经济责任审计报告6份并完成审计工作底稿归档;

3)审计主要内容:(1)贯彻执行党和国家、教育部重大财经政策和决策部署,履行有关职责,推动学校科学发展情况;(2)本部门重要发展战略规划和政策措施的制定、执行和效果;(3)重大经济事项的决策、执行和效果情况 ;(4)财务管理和经济风险防范情况,主要包括预算管理和财务收支情况,国有资产、国有资源的管理使用情况,单位内部控制制度的制定和执行情况,对下属单位有关经济活动的管理和监督情况;(5)在经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定情况;(6)以往审计发现问题的整改情况;(7)其他需要审计的内容。

询价小组意见

询价小组意见:经讨论,决定拟选用北京国嘉瑞联合会计师事务所(普通合伙)为供应商,报价*.00元。

询价小组成员:陈平,郑仕敏,阴晓莲

质疑方式

询价结果公示期为三天,公示期间如有疑问,请致电010-*。

购置原因

年内开展北京校区经济责任审计2项,克拉玛依校区经济责任审计4项,根据审计项目实施的需要,委托会计师事务所提供审计服务。

经费预算

*.00元

技术指标

1)开展北京校区经济责任审计2项,克拉玛依校区经济责任审计4项;

2)出具经济责任审计报告6份并完成审计工作底稿归档;

3)审计主要内容:(1)贯彻执行党和国家、教育部重大财经政策和决策部署,履行有关职责,推动学校科学发展情况;(2)本部门重要发展战略规划和政策措施的制定、执行和效果;(3)重大经济事项的决策、执行和效果情况 ;(4)财务管理和经济风险防范情况,主要包括预算管理和财务收支情况,国有资产、国有资源的管理使用情况,单位内部控制制度的制定和执行情况,对下属单位有关经济活动的管理和监督情况;(5)在经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定情况;(6)以往审计发现问题的整改情况;(7)其他需要审计的内容。

询价小组意见

询价小组意见:经讨论,决定拟选用北京国嘉瑞联合会计师事务所(普通合伙)为供应商,报价*.00元。

询价小组成员:陈平,郑仕敏,阴晓莲

质疑方式

询价结果公示期为三天,公示期间如有疑问,请致电010-*。

    
查看详情》

招标
代理

-

关注我们可获得更多采购需求

已关注
相关推荐
 

招投标大数据

查看详情

收藏

首页

最近搜索

热门搜索