桐城市城乡供水集团有限公司关于账本/账册的网上超市采购项目合同履约验收公告
桐城市城乡供水集团有限公司关于账本/账册的网上超市采购项目合同履约验收公告
内容:
一、 *采购人名称: (略) (略)
二、 *履约供应商名称: (略) (略)
三、 *采购项目编号: *6117
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位: (略) (略)
六、 *验收日期: 2024年5月17日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 账本/账册 | 5 | 70.0 | 得力/deli\3450 | 验收通过 | |
2 | 齐心 B2000 笔筒/座/插/架 | 1 | 49.0 | 齐心/Comix\B2000 | 验收通过 | |
3 | 得力 opp胶带 小胶卷 | 5 | 17.5 | 得力/deli\* | 验收通过 | |
4 | 得力 美工刀 | 1 | 17.5 | 得力/deli\DL4255 | 验收通过 | |
5 | 得力 * 透明封箱胶带 胶带/胶纸/胶条 大胶卷 | 1 | 15.5 | 得力/deli\* | 验收通过 | |
6 | 晨光 ASS* 剪刀 | 1 | 10.0 | 晨光/M&G\ASS* | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
内容:
一、 *采购人名称: (略) (略)
二、 *履约供应商名称: (略) (略)
三、 *采购项目编号: *6117
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位: (略) (略)
六、 *验收日期: 2024年5月17日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 账本/账册 | 5 | 70.0 | 得力/deli\3450 | 验收通过 | |
2 | 齐心 B2000 笔筒/座/插/架 | 1 | 49.0 | 齐心/Comix\B2000 | 验收通过 | |
3 | 得力 opp胶带 小胶卷 | 5 | 17.5 | 得力/deli\* | 验收通过 | |
4 | 得力 美工刀 | 1 | 17.5 | 得力/deli\DL4255 | 验收通过 | |
5 | 得力 * 透明封箱胶带 胶带/胶纸/胶条 大胶卷 | 1 | 15.5 | 得力/deli\* | 验收通过 | |
6 | 晨光 ASS* 剪刀 | 1 | 10.0 | 晨光/M&G\ASS* | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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