合同管理内部审计

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合同管理内部审计

项目名称:合同管理内部审计
采购人: (略) (略)
项目规模(元):*.0
项目实施地行政区划: (略) 沙坪坝区
所需服务类型:会计师事务所服务
服务内容: (略) 各部门,审计时间范围为:2021年1月1日-2024年3月31日。合同总量:2021年至今合同共计签订3534份,归档3354份(抽查比例不低于10%)。 审计范围主要以发现问题为导向,对审计对象的合同管理体系建立情况、合同订立情况、合同履行、变更、终止及解除情况、合同纠纷处理情况、合同登记及归档情况、合同管理考核六个部分进行审计,具体详见采购说明
服务时限及说明: (略) 提供该审计项目相关资料后30个日历日内完成现场审计工作,出具初步审计成果;4 (略) 方提交完整的审计成果,并附相应的工作底稿和审计依据、证据。
服务金额(元):*.0
金额说明:本项目为包干价6.*元。最低价为最高限价的85%。
选取时间:2024-05-28 09:00:00
选取方式:择优+竞价
采购人业务咨询电话:*
监督举报电话:*
(略) 址:点击查看

项目名称:合同管理内部审计
采购人: (略) (略)
项目规模(元):*.0
项目实施地行政区划: (略) 沙坪坝区
所需服务类型:会计师事务所服务
服务内容: (略) 各部门,审计时间范围为:2021年1月1日-2024年3月31日。合同总量:2021年至今合同共计签订3534份,归档3354份(抽查比例不低于10%)。 审计范围主要以发现问题为导向,对审计对象的合同管理体系建立情况、合同订立情况、合同履行、变更、终止及解除情况、合同纠纷处理情况、合同登记及归档情况、合同管理考核六个部分进行审计,具体详见采购说明
服务时限及说明: (略) 提供该审计项目相关资料后30个日历日内完成现场审计工作,出具初步审计成果;4 (略) 方提交完整的审计成果,并附相应的工作底稿和审计依据、证据。
服务金额(元):*.0
金额说明:本项目为包干价6.*元。最低价为最高限价的85%。
选取时间:2024-05-28 09:00:00
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