桐城市城乡供水集团有限公司关于订书钉的网上超市采购项目合同履约验收公告

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桐城市城乡供水集团有限公司关于订书钉的网上超市采购项目合同履约验收公告

内容:

一、 *采购人名称: (略) (略)

二、 *履约供应商名称: (略) (略)

三、 *采购项目编号: *4736

四、 *合同编号: *

五、 *验收单位: (略) (略)

六、 *验收日期: 2024年5月23日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 ABS* 订书钉 5 12.5 晨光/M&G\ABS* 验收通过
2 榄菊 电热蚊香液*2瓶+加热器*1 无香型 蚊香/蚊香液 1 34.5 榄菊/Lanju\电热蚊香液*2瓶+加热器*1 无香型 验收通过
3 格力 FDZ-40X96Bdg9 电风扇 1 320.0 格力/GREE\FDZ-40X96Bdg9 验收通过
4 好媳妇 胶棉拖把 1 88.0 好媳妇\7106-7108 验收通过
5 晨光 ABS916Q5 订书机 1 35.0 晨光/M&G\ABS916Q5 验收通过
6 雕牌 洗洁精2kg 洗洁精 1 19.89 雕牌\洗洁精2kg 验收通过
7 晨光 AEA* 晨光AEA*电源插座 5米插排 2 169.0 晨光/M&G\AEA* 验收通过
8 洁丽雅 6448 毛巾/抹布 1 7.5 洁丽雅/grace\6448 验收通过
9 得力 5005 文件夹 2 21.0 得力/deli\5005 验收通过
10 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单: 赵芮






内容:

一、 *采购人名称: (略) (略)

二、 *履约供应商名称: (略) (略)

三、 *采购项目编号: *4736

四、 *合同编号: *

五、 *验收单位: (略) (略)

六、 *验收日期: 2024年5月23日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 ABS* 订书钉 5 12.5 晨光/M&G\ABS* 验收通过
2 榄菊 电热蚊香液*2瓶+加热器*1 无香型 蚊香/蚊香液 1 34.5 榄菊/Lanju\电热蚊香液*2瓶+加热器*1 无香型 验收通过
3 格力 FDZ-40X96Bdg9 电风扇 1 320.0 格力/GREE\FDZ-40X96Bdg9 验收通过
4 好媳妇 胶棉拖把 1 88.0 好媳妇\7106-7108 验收通过
5 晨光 ABS916Q5 订书机 1 35.0 晨光/M&G\ABS916Q5 验收通过
6 雕牌 洗洁精2kg 洗洁精 1 19.89 雕牌\洗洁精2kg 验收通过
7 晨光 AEA* 晨光AEA*电源插座 5米插排 2 169.0 晨光/M&G\AEA* 验收通过
8 洁丽雅 6448 毛巾/抹布 1 7.5 洁丽雅/grace\6448 验收通过
9 得力 5005 文件夹 2 21.0 得力/deli\5005 验收通过
10 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单: 赵芮






    
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