芜湖市第二十九中学关于文件袋的网上超市采购项目合同履约验收公告

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芜湖市第二十九中学关于文件袋的网上超市采购项目合同履约验收公告

内容:

一、 *采购人名称: (略) 第二十九中学

二、 *履约供应商名称: (略)

三、 *采购项目编号: *5250

四、 *合同编号: *

五、 *验收单位: (略) 第二十九中学

六、 *验收日期: 2024年6月19日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 * A5透明文件袋办公拉边资料袋 财务凭证收纳 文件保护 单只颜色随机袋 1000 2850.0 得力/deli\* 验收通过
2 汤玛斯 LED增强版系列 灭蚊灯 2 136.0 汤玛斯/TONMAS\LED增强版系列 验收通过
3 可得优 拆信刀/切纸刀 23 34.5 可得优/KW-TRIO\3541 验收通过
4 宝克 pc2198 大容量12支0.5水笔黑中性笔 6 230.4 宝克/Baoke\pc2198 验收通过
5 美的 * 吊扇 6 1176.0 美的/* 验收通过
6 得力 7101 得力(deli) 7101胶棒 固体胶胶棒手工课胶水 23 34.5 得力\7101 验收通过
7 晨光 K35 替芯/铅芯 7 152.6 晨光/M&G\K35 验收通过
8 怡宝 饮用纯净水 555ml*24 矿泉水/纯净水 93 4278.0 怡宝/C"estbon\饮用纯净水 555ml*24 验收通过
9 得力 5342 档案袋 按扣防水透明袋 23 57.5 得力\5342 验收通过
10 晨光 MF6306 橡皮 12 36.0 晨光/M&G\MF6306 验收通过
11 金派 * PU/PVC笔记本 23 494.5 金派* 验收通过
12 晨光 ARL* 各类尺/三角板 23 57.5 晨光/M&G\ARL* 验收通过
13 得力 * 笔袋 23 195.5 得力/deli\* 验收通过
14 得力 * 商务公文包 23 363.4 得力/deli\* 验收通过
15 中华 101 2B 铅笔 1 11.8 中华/Zhonghua\101 2B 验收通过
16 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单: 徐先生






内容:

一、 *采购人名称: (略) 第二十九中学

二、 *履约供应商名称: (略)

三、 *采购项目编号: *5250

四、 *合同编号: *

五、 *验收单位: (略) 第二十九中学

六、 *验收日期: 2024年6月19日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 * A5透明文件袋办公拉边资料袋 财务凭证收纳 文件保护 单只颜色随机袋 1000 2850.0 得力/deli\* 验收通过
2 汤玛斯 LED增强版系列 灭蚊灯 2 136.0 汤玛斯/TONMAS\LED增强版系列 验收通过
3 可得优 拆信刀/切纸刀 23 34.5 可得优/KW-TRIO\3541 验收通过
4 宝克 pc2198 大容量12支0.5水笔黑中性笔 6 230.4 宝克/Baoke\pc2198 验收通过
5 美的 * 吊扇 6 1176.0 美的/* 验收通过
6 得力 7101 得力(deli) 7101胶棒 固体胶胶棒手工课胶水 23 34.5 得力\7101 验收通过
7 晨光 K35 替芯/铅芯 7 152.6 晨光/M&G\K35 验收通过
8 怡宝 饮用纯净水 555ml*24 矿泉水/纯净水 93 4278.0 怡宝/C"estbon\饮用纯净水 555ml*24 验收通过
9 得力 5342 档案袋 按扣防水透明袋 23 57.5 得力\5342 验收通过
10 晨光 MF6306 橡皮 12 36.0 晨光/M&G\MF6306 验收通过
11 金派 * PU/PVC笔记本 23 494.5 金派* 验收通过
12 晨光 ARL* 各类尺/三角板 23 57.5 晨光/M&G\ARL* 验收通过
13 得力 * 笔袋 23 195.5 得力/deli\* 验收通过
14 得力 * 商务公文包 23 363.4 得力/deli\* 验收通过
15 中华 101 2B 铅笔 1 11.8 中华/Zhonghua\101 2B 验收通过
16 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单: 徐先生






    
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