亳州学院关于胶带/胶纸/胶条的网上超市采购项目合同履约验收公告

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亳州学院关于胶带/胶纸/胶条的网上超市采购项目合同履约验收公告

内容:

一、 *采购人名称: (略)

二、 *履约供应商名称: (略) (略)

三、 *采购项目编号: *1059

四、 *合同编号:

五、 *验收单位: (略)

六、 *验收日期: **日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 齐心 JT5506 胶带/胶纸/胶条 4 16.0 齐心/Comix\JT5506 验收通过
2 齐心 PCP-W648 电源插座 1 45.0 齐心/Comix\PCP-W648 验收通过
3 倍方单层增高架 倍方电脑增高架 1 65.0 倍方\倍方单层增高架 验收通过
4 绿联 80191 读卡器 1 38.0 绿联/Ugreen\80191 验收通过
5 得力 3306 得力/deli 3306商务办公笔记本(混色) 2 48.0 得力/deli\3306 验收通过
6 得力 2192 U盘 4 532.0 得力/deli\2192 验收通过
7 得力 9200 笔筒/座/插/架 1 30.0 得力/deli\9200 验收通过
8 得力 78981 得力/deli 78981 四联文件架(蓝)(单位:个) 1 25.0 得力/deli\78981 验收通过
9 得力 3717 无线鼠标 2 116.0 得力/deli\3717 验收通过
10 南孚 5号 普通干电池 5 25.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
11 得力(deli)2043美工刀大号美工刀旋转锁定裁纸刀切纸刀 ABS+旋钮锁定 2 16.0 得力/deli\2043 验收通过
12 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单: 岳晓沛






内容:

一、 *采购人名称: (略)

二、 *履约供应商名称: (略) (略)

三、 *采购项目编号: *1059

四、 *合同编号:

五、 *验收单位: (略)

六、 *验收日期: **日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 齐心 JT5506 胶带/胶纸/胶条 4 16.0 齐心/Comix\JT5506 验收通过
2 齐心 PCP-W648 电源插座 1 45.0 齐心/Comix\PCP-W648 验收通过
3 倍方单层增高架 倍方电脑增高架 1 65.0 倍方\倍方单层增高架 验收通过
4 绿联 80191 读卡器 1 38.0 绿联/Ugreen\80191 验收通过
5 得力 3306 得力/deli 3306商务办公笔记本(混色) 2 48.0 得力/deli\3306 验收通过
6 得力 2192 U盘 4 532.0 得力/deli\2192 验收通过
7 得力 9200 笔筒/座/插/架 1 30.0 得力/deli\9200 验收通过
8 得力 78981 得力/deli 78981 四联文件架(蓝)(单位:个) 1 25.0 得力/deli\78981 验收通过
9 得力 3717 无线鼠标 2 116.0 得力/deli\3717 验收通过
10 南孚 5号 普通干电池 5 25.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
11 得力(deli)2043美工刀大号美工刀旋转锁定裁纸刀切纸刀 ABS+旋钮锁定 2 16.0 得力/deli\2043 验收通过
12 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单: 岳晓沛






    
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