湘乡市壶天中心学校关于文具套装/礼盒的网上超市采购项目合同履约验收公告

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湘乡市壶天中心学校关于文具套装/礼盒的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称: (略) 壶天中心学校

二、 *履约供应商名称: (略) 壶天镇 (略) 金桥店

三、 *采购项目编号:*2241

四、 *合同编号:*

五、 *验收单位: (略) 壶天中心学校

六、 *验收日期:**日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 文具套装/礼盒 3 135.0 得力/deli\68891B 验收通过
2 娃哈哈 AD钙奶 乳制品 5 290.0 娃哈哈\AD钙奶 验收通过
3 得力 66692 学生笔袋卡通熊猫图案文具盒 4 220.0 得力/deli\66692 验收通过
4 喜通 845 记事本 2 96.0 喜通\845 验收通过
5 百岁山 570ml*24瓶 矿泉水/纯净水 4 224.0 百岁山/Ganten\570ml*24瓶 验收通过
6 伊利 优酸乳果果昔酸奶饮品210g*12 乳制品 芒桃蜜语口味210g*12盒/箱 3 177.0 伊利\优酸乳果果昔酸奶饮品210g*12 验收通过
7 西玛 CHB36 36色水溶性彩绘棒 可水洗蜡笔油画棒旋转蜡笔 6 228.0 西玛/simaa\CHB36 验收通过
8 晨光 JKE04530 彩泥/橡皮泥 6 300.0 晨光/M&G\JKE04530 验收通过
9 兰诗 GJ-0116 平板拖把 4 192.0 兰诗\GJ-0116 验收通过
10 得力 24827 奖状纸 50张/包中小学生个人表扬表彰教育机构补习班培训批发A4教师通用加厚铜版纸有字款 2 116.0 得力/deli\24827 验收通过
11 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单:余汝友





一、 *采购人名称: (略) 壶天中心学校

二、 *履约供应商名称: (略) 壶天镇 (略) 金桥店

三、 *采购项目编号:*2241

四、 *合同编号:*

五、 *验收单位: (略) 壶天中心学校

六、 *验收日期:**日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 文具套装/礼盒 3 135.0 得力/deli\68891B 验收通过
2 娃哈哈 AD钙奶 乳制品 5 290.0 娃哈哈\AD钙奶 验收通过
3 得力 66692 学生笔袋卡通熊猫图案文具盒 4 220.0 得力/deli\66692 验收通过
4 喜通 845 记事本 2 96.0 喜通\845 验收通过
5 百岁山 570ml*24瓶 矿泉水/纯净水 4 224.0 百岁山/Ganten\570ml*24瓶 验收通过
6 伊利 优酸乳果果昔酸奶饮品210g*12 乳制品 芒桃蜜语口味210g*12盒/箱 3 177.0 伊利\优酸乳果果昔酸奶饮品210g*12 验收通过
7 西玛 CHB36 36色水溶性彩绘棒 可水洗蜡笔油画棒旋转蜡笔 6 228.0 西玛/simaa\CHB36 验收通过
8 晨光 JKE04530 彩泥/橡皮泥 6 300.0 晨光/M&G\JKE04530 验收通过
9 兰诗 GJ-0116 平板拖把 4 192.0 兰诗\GJ-0116 验收通过
10 得力 24827 奖状纸 50张/包中小学生个人表扬表彰教育机构补习班培训批发A4教师通用加厚铜版纸有字款 2 116.0 得力/deli\24827 验收通过
11 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单:余汝友





    
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