邵阳市隆回县司门前镇金潭完全小学关于水桶的网上超市采购项目成交公告

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邵阳市隆回县司门前镇金潭完全小学关于水桶的网上超市采购项目成交公告

(略) 隆回县司门前镇金潭完全小学关于水 (略) 采购项目(项目编号:*5275)采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称: (略) 隆回县司门前镇金潭完全小学关于水 (略) 采购项目

项目编号:*5275

项目联系人:周骅

项目联系电话:*

采购计划信息:

项目所在行政区划编码:*

项目所在行政区划名称: (略) 隆回县

报价起止时间:-

二、采购单位信息

采购单位名称: (略) 隆回县司门前镇金潭完全小学

采购单位地址: (略) 隆回县司门前镇金潭完全小学

采购单位联系人和联系方式::-

采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:*

采购单位预算编码:*

三、成交信息

成交日期:**日

总成交金额(元):9514(人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 隆回县司门 (略) (略) (略) 隆回县司门前镇兴隆居委会 9514.0

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 安赛瑞 27411 不锈钢水桶 加厚手提拖地铁桶冰桶 酒店餐厅洗车物业 16L 安赛瑞 27411 20 58.0 1160.0
2 得力 9392 单据/收据/凭证 得力/deli 9392 1 25.0 25.0
3 得力 3489 单据/收据/凭证 得力/deli 3489 10 3.0 30.0
4 得力 3464 单据/收据/凭证 得力/deli 3464 1 24.0 24.0
5 得力 9384 三联单栏收据(黄)87*175mm财务单据(本) 得力/deli 9384 1 20.0 20.0
6 公牛 GN-609 多功能插座 公牛/BULL GN-609 20 110.0 2200.0
7 南洋 牛筋乳胶手套 家务手套 南洋 牛筋乳胶手套 15 5.0 75.0
8 茶花 2839 收纳箱 茶花 2839 20 80.0 1600.0
9 超勤 室外羽毛球柱 超勤 CQ-Z017 1 1160.0 1160.0
10 RA-053 垃圾袋 无品牌 RA-053 50 5.0 250.0
11 超威 40盘 蚊香/蚊香液 蚊香 超威 40盘 20 12.0 240.0
12 好媳妇 AGW-180胶棉拖把 好媳妇 AGW-180 5 68.0 340.0
13 电风扇 钻石牌 FB45-2壁扇 钻石牌/DIAMOND FB45-2壁扇 10 145.0 1450.0
14 金点原子锁 金点原子 2688 10 68.0 680.0
15 火钳 无品牌 夹形 20 10.0 200.0
16 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) 得力/deli 0012 40 1.5 60.0
17 【运费】 1 0.0

六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:

七、其他补充事宜:




(略) 隆回县司门前镇金潭完全小学关于水 (略) 采购项目(项目编号:*5275)采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称: (略) 隆回县司门前镇金潭完全小学关于水 (略) 采购项目

项目编号:*5275

项目联系人:周骅

项目联系电话:*

采购计划信息:

项目所在行政区划编码:*

项目所在行政区划名称: (略) 隆回县

报价起止时间:-

二、采购单位信息

采购单位名称: (略) 隆回县司门前镇金潭完全小学

采购单位地址: (略) 隆回县司门前镇金潭完全小学

采购单位联系人和联系方式::-

采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:*

采购单位预算编码:*

三、成交信息

成交日期:**日

总成交金额(元):9514(人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 隆回县司门 (略) (略) (略) 隆回县司门前镇兴隆居委会 9514.0

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 安赛瑞 27411 不锈钢水桶 加厚手提拖地铁桶冰桶 酒店餐厅洗车物业 16L 安赛瑞 27411 20 58.0 1160.0
2 得力 9392 单据/收据/凭证 得力/deli 9392 1 25.0 25.0
3 得力 3489 单据/收据/凭证 得力/deli 3489 10 3.0 30.0
4 得力 3464 单据/收据/凭证 得力/deli 3464 1 24.0 24.0
5 得力 9384 三联单栏收据(黄)87*175mm财务单据(本) 得力/deli 9384 1 20.0 20.0
6 公牛 GN-609 多功能插座 公牛/BULL GN-609 20 110.0 2200.0
7 南洋 牛筋乳胶手套 家务手套 南洋 牛筋乳胶手套 15 5.0 75.0
8 茶花 2839 收纳箱 茶花 2839 20 80.0 1600.0
9 超勤 室外羽毛球柱 超勤 CQ-Z017 1 1160.0 1160.0
10 RA-053 垃圾袋 无品牌 RA-053 50 5.0 250.0
11 超威 40盘 蚊香/蚊香液 蚊香 超威 40盘 20 12.0 240.0
12 好媳妇 AGW-180胶棉拖把 好媳妇 AGW-180 5 68.0 340.0
13 电风扇 钻石牌 FB45-2壁扇 钻石牌/DIAMOND FB45-2壁扇 10 145.0 1450.0
14 金点原子锁 金点原子 2688 10 68.0 680.0
15 火钳 无品牌 夹形 20 10.0 200.0
16 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) 得力/deli 0012 40 1.5 60.0
17 【运费】 1 0.0

六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:

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