伊美区教育局履约验收公告

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伊美区教育局履约验收公告

一、合同编号:JD-*-0812

二、合同名称:JD-*-0812

三、项目编号:DD*

四、项目名称:伊美区教育局其他办公消耗用品及类似物品电子卖场直购

五、合同主体

采购人(*方):伊美区教育局

地址: (略) (略) 伊美区新兴中大街86号

联系方式:*

供应商(*方):伊春区金力办公耗材商店

地址: (略) 伊春区红升办消防队综合楼厢 (略)

联系方式:*

六、合同主要信息

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 晨光(M&G)固体胶胶棒办公用品 35g*12支MG-7103 12(盒) 60.00 720.00

合同金额: 720.00元,大写(人民币):*佰**元整

七、本次验收内容

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 晨光(M&G)固体胶胶棒办公用品 35g*12支MG-7103 12(盒) 60.00 720.00

合同金额: 720.00元,大写(人民币):*佰**元整

八、验收日期:**日

九、验收组成员:程建飞 邹艳莉 任宏远

十、验收意见:无

十一、其他补充事宜:

伊美区教育局

**日

一、合同编号:JD-*-0812

二、合同名称:JD-*-0812

三、项目编号:DD*

四、项目名称:伊美区教育局其他办公消耗用品及类似物品电子卖场直购

五、合同主体

采购人(*方):伊美区教育局

地址: (略) (略) 伊美区新兴中大街86号

联系方式:*

供应商(*方):伊春区金力办公耗材商店

地址: (略) 伊春区红升办消防队综合楼厢 (略)

联系方式:*

六、合同主要信息

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 晨光(M&G)固体胶胶棒办公用品 35g*12支MG-7103 12(盒) 60.00 720.00

合同金额: 720.00元,大写(人民币):*佰**元整

七、本次验收内容

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 晨光(M&G)固体胶胶棒办公用品 35g*12支MG-7103 12(盒) 60.00 720.00

合同金额: 720.00元,大写(人民币):*佰**元整

八、验收日期:**日

九、验收组成员:程建飞 邹艳莉 任宏远

十、验收意见:无

十一、其他补充事宜:

伊美区教育局

**日

    
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