六盘水市人民医院关于胶带/胶纸/胶条的网上超市采购项目合同履约验收公告-2024年7月16日

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六盘水市人民医院关于胶带/胶纸/胶条的网上超市采购项目合同履约验收公告-2024年7月16日

一、 *采购人名称: (略) (略)

二、 *履约供应商名称: (略) 观山湖区天号办公用品经营部

三、 *采购项目编号: *2396

四、 *合同编号: *

五、 *验收单位: (略) (略)

六、 *验收日期: **日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 AJD957BV 普惠普透高品质高透明封箱胶带打包胶 宽45mm*长30y 6卷/筒 144 1152.0 晨光/M&G\AJD957BV 验收通过
2 晨光 ABT98418 经典 三层多功能办公笔筒 颜色随机 单个装 20 180.0 晨光/M&G\ABT98418 验收通过
3 晨光 MG6102 0.5mm黑色中性笔芯 Q7/ 6600/33109适用 20支/盒 24 216.0 晨光/M&G\MG6102 验收通过
4 苏泊尔 SW-17J418 1.7L大容量 双层防烫烧水壶 20 1291.8 苏泊尔/SUPOR\SW-17J418 验收通过
5 金万年 G-600 黑红蓝 白板笔可擦 10支/盒 36 576.0 金万年\G-600 验收通过
6 晨光/M&G G-5 黑色0.5mm按动子弹头中性笔芯 签字笔替芯 水笔芯 K35/S01/S08适用【20支/盒】 48 432.0 晨光/M&G\G-5 验收通过
7 得力(deli)1只75mmA4塑料文件盒档案盒 加厚资料盒财务凭证 考试收纳 5684 120 1020.0 得力/deli\5684 验收通过
8 得力(deli)1只55mmA4塑料文件盒档案盒 加厚资料盒 财务凭证考试收纳 5683 96 720.0 得力/deli\5683 验收通过
9 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单: 夏鑫





一、 *采购人名称: (略) (略)

二、 *履约供应商名称: (略) 观山湖区天号办公用品经营部

三、 *采购项目编号: *2396

四、 *合同编号: *

五、 *验收单位: (略) (略)

六、 *验收日期: **日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 AJD957BV 普惠普透高品质高透明封箱胶带打包胶 宽45mm*长30y 6卷/筒 144 1152.0 晨光/M&G\AJD957BV 验收通过
2 晨光 ABT98418 经典 三层多功能办公笔筒 颜色随机 单个装 20 180.0 晨光/M&G\ABT98418 验收通过
3 晨光 MG6102 0.5mm黑色中性笔芯 Q7/ 6600/33109适用 20支/盒 24 216.0 晨光/M&G\MG6102 验收通过
4 苏泊尔 SW-17J418 1.7L大容量 双层防烫烧水壶 20 1291.8 苏泊尔/SUPOR\SW-17J418 验收通过
5 金万年 G-600 黑红蓝 白板笔可擦 10支/盒 36 576.0 金万年\G-600 验收通过
6 晨光/M&G G-5 黑色0.5mm按动子弹头中性笔芯 签字笔替芯 水笔芯 K35/S01/S08适用【20支/盒】 48 432.0 晨光/M&G\G-5 验收通过
7 得力(deli)1只75mmA4塑料文件盒档案盒 加厚资料盒财务凭证 考试收纳 5684 120 1020.0 得力/deli\5684 验收通过
8 得力(deli)1只55mmA4塑料文件盒档案盒 加厚资料盒 财务凭证考试收纳 5683 96 720.0 得力/deli\5683 验收通过
9 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单: 夏鑫





    
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