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永州市公安局凤凰园分局关于扫把的网上超市采购项目合同履约验收公告

发布人: 吕柔萱来源: 发布时间: **浏览次数 1


一、 *采购人名称: (略) 公安局凤凰园分局

二、 *履约供应商名称: 严茹英

三、 *采购项目编号: *2164

四、 *合同编号: *

五、 *验收单位: (略) 公安局凤凰园分局

六、 *验收日期: **日

七、 *验收结果:

序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\规格型号\技术标准验收结果备注
1良木 大竹扫把 大竹扫把20200.0良木\大竹扫把验收通过
2时科 铁铲236.0时科\铲子验收通过
3时科 锄头270.0时科\锄头验收通过
4禧天龙 收纳箱(小) 收纳箱(小)296.0禧天龙\收纳箱(小)验收通过
5五阳 收纳箱 收纳箱8464.0五阳\收纳箱验收通过
6得力 5602 档案盒50500.0得力/deli\5602验收通过
7康佰 6916 手提布袋10180.0康佰\6916验收通过
8得力7303 胶水1672.0得力/deli\得力7303验收通过
9雕牌 清洁剂48240.0雕牌\清洁剂验收通过
10得力 长尾夹20240.0得力\长尾夹(小)验收通过
11得力 白板笔1020.0得力\白板笔验收通过
12杉友 114 会议记录本14252.0杉友\114验收通过
13得力 9133 笔筒550.0得力/deli\9133验收通过
14蓝月亮 洗手液10150.0蓝月亮/Blue moon\洗手液验收通过
15得力 0018 别针/回形针/大头针100200.0得力/deli\0018验收通过
16康乐 一次性杯子200400.0康乐\一次性杯子验收通过
17科力邦 扫把,撮斗套装10250.0科力邦\撮斗*扫把验收通过
18子弹头 排插2110.0子弹头\排插验收通过
19钊盛 文件栏5100.0钊盛\GYD948验收通过
20排插4192.0子弹头\TS-025C验收通过
21南孚 LR6-2B 5号碱性电池1050.0南孚/NANFU\LR6-2B验收通过
22西玛A4凭证装订封面10140.0西玛/CIMA\SZ*验收通过
23文件夹30210.0金亿利\NO.202验收通过
24世昌 世昌 35-533 费用报销单 210*105mm 10本/包50100.0世昌\35-533验收通过
25得力(deli)85607电热水壶双层不锈钢(1.7L)(单位:台)咖啡色2298.0得力/deli\85607验收通过
26得力 得力(deli)5850抽杆夹(10个/包)(单位:包)混200300.0得力/deli\5850验收通过
27【运费】10.0验收通过

验收报告:
验收人员名单: 吕柔萱





永州市公安局凤凰园分局关于扫把的网上超市采购项目合同履约验收公告

发布人: 吕柔萱来源: 发布时间: **浏览次数 1


一、 *采购人名称: (略) 公安局凤凰园分局

二、 *履约供应商名称: 严茹英

三、 *采购项目编号: *2164

四、 *合同编号: *

五、 *验收单位: (略) 公安局凤凰园分局

六、 *验收日期: **日

七、 *验收结果:

序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\规格型号\技术标准验收结果备注
1良木 大竹扫把 大竹扫把20200.0良木\大竹扫把验收通过
2时科 铁铲236.0时科\铲子验收通过
3时科 锄头270.0时科\锄头验收通过
4禧天龙 收纳箱(小) 收纳箱(小)296.0禧天龙\收纳箱(小)验收通过
5五阳 收纳箱 收纳箱8464.0五阳\收纳箱验收通过
6得力 5602 档案盒50500.0得力/deli\5602验收通过
7康佰 6916 手提布袋10180.0康佰\6916验收通过
8得力7303 胶水1672.0得力/deli\得力7303验收通过
9雕牌 清洁剂48240.0雕牌\清洁剂验收通过
10得力 长尾夹20240.0得力\长尾夹(小)验收通过
11得力 白板笔1020.0得力\白板笔验收通过
12杉友 114 会议记录本14252.0杉友\114验收通过
13得力 9133 笔筒550.0得力/deli\9133验收通过
14蓝月亮 洗手液10150.0蓝月亮/Blue moon\洗手液验收通过
15得力 0018 别针/回形针/大头针100200.0得力/deli\0018验收通过
16康乐 一次性杯子200400.0康乐\一次性杯子验收通过
17科力邦 扫把,撮斗套装10250.0科力邦\撮斗*扫把验收通过
18子弹头 排插2110.0子弹头\排插验收通过
19钊盛 文件栏5100.0钊盛\GYD948验收通过
20排插4192.0子弹头\TS-025C验收通过
21南孚 LR6-2B 5号碱性电池1050.0南孚/NANFU\LR6-2B验收通过
22西玛A4凭证装订封面10140.0西玛/CIMA\SZ*验收通过
23文件夹30210.0金亿利\NO.202验收通过
24世昌 世昌 35-533 费用报销单 210*105mm 10本/包50100.0世昌\35-533验收通过
25得力(deli)85607电热水壶双层不锈钢(1.7L)(单位:台)咖啡色2298.0得力/deli\85607验收通过
26得力 得力(deli)5850抽杆夹(10个/包)(单位:包)混200300.0得力/deli\5850验收通过
27【运费】10.0验收通过

验收报告:
验收人员名单: 吕柔萱




    
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