龙游县2023年度本级预算执行和其他财政收支的审计结果公告

内容
 
发送至邮箱

龙游县2023年度本级预算执行和其他财政收支的审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》和《 (略) 审计条例》,龙游县审计局对龙游县2023年度本级预算执行和其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:

2023年面对复杂严峻的外部环境,在县委县政府的坚强领导和人大的监督支持下,全县各预算单位紧紧围绕上级党委政府决策部署,坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的工作总基调,深入实施“八八战略”,持续开展“3+1”专项攻坚,努力践行实干快干干成,在保障社会平稳运行、夯实生态工业基础,提升现代服务业质量、推进城乡跨越式发展等方面取得了一定成效。本级财政运行总体平稳,为保障中心工作发挥了积极作用。

一是开源节流,力保财政收支平稳运行。全年实现财政收入79.95亿元,向上争取资金44.08亿元,债券转贷收入21.13亿元。同时,坚持厉行节约过紧日子的原则,将一般性支出预算压减15%,将执行进度慢的项目预算压减1.65亿元,开源节流努力保障财政收支平稳运行。

二是稳中求进,助力县域经济稳进提质。全年安排惠企补助资金4.61亿元,在支持生态工业纾困解难、先进制造业转型升级、文旅产业高质量发展等方面发挥积极作用。同时,设立政银担风险池基金,解决人才科创融资难问题。

三是六稳六保,力求民生事业平稳发展。全年安排教育、养老、医疗等民生支出54.99亿元,占全年财政总支出的73.3%。在稳定就业、推进城乡融合、提升教育水平、支持大众创业等方面加大投入,力求社会民生事业平稳发展。

四是防范风险,逐步完善财政资金监管。组织开展财会监督年活动,通过强化财政风险预警系统建设等方式持续开展重大风险防范化解工作,全年通过大数据平台预警发现问题254个。

一、围绕财政监管助力财政稳运行审计情况

结合财政审计、领导干部经济责任审计、专项调查审计等内容,聚焦我县财政管理、部门预算执行、财政资金绩效等情况,重点对政策落实、存量资金清理、专项资金使用、内控管理等进行了审计,发现的主要问题有:一是部分应上缴资金未及时上缴。二是部分存量资金未及时清理统筹。三是部分资金使用不规范。四是部分资金绩效有待提高。五是个别单位内控管理不到位。

二、围绕政府投资助力城乡融合审计情况

结合专项调查审计、经济责任审计、政府投资审计等内容,重点对政府性投资项目立项管理、建设管理、资金管理等进行了审计,发现的主要问题有:一是部分项目建设推进慢。二是部分项目建设管理不规范。三是部分项目质量监管不严格。四是部分项目资金管理不到位。五是部分项目日常管护不到位。

三、围绕国资运营助力国企管理审计情况

2023年对县水务集团运营情况进行了专项调查审计, (略) 目标任务完成情况、资金资产管理使用情况、建设工程管理情况等。审计发现的主要问题有:一是部分业务运营管理不到位。二是部分工程监管不到位。三是财务管理有待加强。四是个别制度建立与执行不到位。

四、围绕民生保障助力共同富裕审计情况

结合十大民生实事、卫健系统政策资金落实专项调查审计等内容,重点对我县民生事业建设情况、资金使用管理及设备使用维护情况进行了审计,发现的主要问题有:一是部分民生项目目标任务未完成。二是部分民生项目开展不规范。三是部分民生项目设施安装使用不到位。

五、围绕资源资产助力自然生态保护发展审计情况

2023年下半年对3个乡镇开展了领导干部自然资源资产离任(任中)审计。审计发现的主要问题有:一是部分矿产资源开发保护不到位。二是部分区域生态保护修复工作不到位。三是个别区块土地资源利用管护不到位。

六、审计建议

(一)进一步加强财政管理。对存量资金清理不及时、非税收入缴库不及时、违规列支等屡审屡犯问题,要通过业务培训、问题通报等形式进一步加强宣传教育和业务指导,提高预算单位财政管理能力。通过强化大数据手段在财政管理领域的应用等方式切实减少同类问题复发频率,提升财政管理水平。

(二)进一步加强部门管理。各部门要建立健全内控制度并加强执行力度,严格落实工程管理、资金管理、重大政策落实等相关法规制度,进一步规范工程管理和专项资金监管,防范内控风险。同时,加强设施使用维护工作,杜绝资金资产浪费。

(三)进一步加强项目管理。做好项目前期立项工作,对项目实施条件不成熟及非必须实施的项目不予立项,集中财力保障重点工程。业主单位要切实履行项目主管职责,规范工程项目各环节管理,推进项目进度,避免资金闲置。

(四)进一步优化国资运营。 (略) 主营业务, (略) 场,提高企业竞争力, (略) 营利能力。 (略) 业务、财务、工程等各项管理制度,在工程发包、材料采购、商品销售等重要环节加强管理。 (略) 法纪意识建设,依法依规开展业务。

根据《中华人民共和国审计法》和《 (略) 审计条例》,龙游县审计局对龙游县2023年度本级预算执行和其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:

2023年面对复杂严峻的外部环境,在县委县政府的坚强领导和人大的监督支持下,全县各预算单位紧紧围绕上级党委政府决策部署,坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的工作总基调,深入实施“八八战略”,持续开展“3+1”专项攻坚,努力践行实干快干干成,在保障社会平稳运行、夯实生态工业基础,提升现代服务业质量、推进城乡跨越式发展等方面取得了一定成效。本级财政运行总体平稳,为保障中心工作发挥了积极作用。

一是开源节流,力保财政收支平稳运行。全年实现财政收入79.95亿元,向上争取资金44.08亿元,债券转贷收入21.13亿元。同时,坚持厉行节约过紧日子的原则,将一般性支出预算压减15%,将执行进度慢的项目预算压减1.65亿元,开源节流努力保障财政收支平稳运行。

二是稳中求进,助力县域经济稳进提质。全年安排惠企补助资金4.61亿元,在支持生态工业纾困解难、先进制造业转型升级、文旅产业高质量发展等方面发挥积极作用。同时,设立政银担风险池基金,解决人才科创融资难问题。

三是六稳六保,力求民生事业平稳发展。全年安排教育、养老、医疗等民生支出54.99亿元,占全年财政总支出的73.3%。在稳定就业、推进城乡融合、提升教育水平、支持大众创业等方面加大投入,力求社会民生事业平稳发展。

四是防范风险,逐步完善财政资金监管。组织开展财会监督年活动,通过强化财政风险预警系统建设等方式持续开展重大风险防范化解工作,全年通过大数据平台预警发现问题254个。

一、围绕财政监管助力财政稳运行审计情况

结合财政审计、领导干部经济责任审计、专项调查审计等内容,聚焦我县财政管理、部门预算执行、财政资金绩效等情况,重点对政策落实、存量资金清理、专项资金使用、内控管理等进行了审计,发现的主要问题有:一是部分应上缴资金未及时上缴。二是部分存量资金未及时清理统筹。三是部分资金使用不规范。四是部分资金绩效有待提高。五是个别单位内控管理不到位。

二、围绕政府投资助力城乡融合审计情况

结合专项调查审计、经济责任审计、政府投资审计等内容,重点对政府性投资项目立项管理、建设管理、资金管理等进行了审计,发现的主要问题有:一是部分项目建设推进慢。二是部分项目建设管理不规范。三是部分项目质量监管不严格。四是部分项目资金管理不到位。五是部分项目日常管护不到位。

三、围绕国资运营助力国企管理审计情况

2023年对县水务集团运营情况进行了专项调查审计, (略) 目标任务完成情况、资金资产管理使用情况、建设工程管理情况等。审计发现的主要问题有:一是部分业务运营管理不到位。二是部分工程监管不到位。三是财务管理有待加强。四是个别制度建立与执行不到位。

四、围绕民生保障助力共同富裕审计情况

结合十大民生实事、卫健系统政策资金落实专项调查审计等内容,重点对我县民生事业建设情况、资金使用管理及设备使用维护情况进行了审计,发现的主要问题有:一是部分民生项目目标任务未完成。二是部分民生项目开展不规范。三是部分民生项目设施安装使用不到位。

五、围绕资源资产助力自然生态保护发展审计情况

2023年下半年对3个乡镇开展了领导干部自然资源资产离任(任中)审计。审计发现的主要问题有:一是部分矿产资源开发保护不到位。二是部分区域生态保护修复工作不到位。三是个别区块土地资源利用管护不到位。

六、审计建议

(一)进一步加强财政管理。对存量资金清理不及时、非税收入缴库不及时、违规列支等屡审屡犯问题,要通过业务培训、问题通报等形式进一步加强宣传教育和业务指导,提高预算单位财政管理能力。通过强化大数据手段在财政管理领域的应用等方式切实减少同类问题复发频率,提升财政管理水平。

(二)进一步加强部门管理。各部门要建立健全内控制度并加强执行力度,严格落实工程管理、资金管理、重大政策落实等相关法规制度,进一步规范工程管理和专项资金监管,防范内控风险。同时,加强设施使用维护工作,杜绝资金资产浪费。

(三)进一步加强项目管理。做好项目前期立项工作,对项目实施条件不成熟及非必须实施的项目不予立项,集中财力保障重点工程。业主单位要切实履行项目主管职责,规范工程项目各环节管理,推进项目进度,避免资金闲置。

(四)进一步优化国资运营。 (略) 主营业务, (略) 场,提高企业竞争力, (略) 营利能力。 (略) 业务、财务、工程等各项管理制度,在工程发包、材料采购、商品销售等重要环节加强管理。 (略) 法纪意识建设,依法依规开展业务。

    
查看详情》

招标
代理

-

关注我们可获得更多采购需求

已关注
相关推荐
 

招投标大数据

查看详情

收藏

首页

登录

最近搜索

热门搜索