2023年度内控管理审计服务评审结果公告

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2023年度内控管理审计服务评审结果公告

审合同

2023年度内控管理审计服务

预算金额: ¥40000

采购方式: 直接采购

浏览次数: 8

公告中

** 11:41:36
2

审合同

3

待评价

4

已完成

需求基本信息

发布时间: ** 11:41

采购编号: *

其他要求:

加强内控管理,结合单位工作实际,对2023年单位经济业务活动进行内控管理审计服务。

采购需求方信息

(略) 级机关公房管理处

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需求基本信息

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采购编号: *

其他要求:

加强内控管理,结合单位工作实际,对2023年单位经济业务活动进行内控管理审计服务。

采购需求方信息

(略) 级机关公房管理处

    
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