安徽省军区主管预算单位关于学生用笔记本的网上超市采购项目合同履约验收公告

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安徽省军区主管预算单位关于学生用笔记本的网上超市采购项目合同履约验收公告

内容:

一、 *采购人名称: (略) 军区(主管预算单位)

二、 *履约供应商名称: 合肥策创 (略)

三、 *采购项目编号: *5261

四、 *合同编号:

五、 *验收单位: (略) 军区(主管预算单位)

六、 *验收日期: **日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 APYJU550 软面抄 学生用笔记本 20 90.0 晨光/M&G\APYJU550 验收通过
2 得力 S936 铅笔 4 31.2 得力/deli\S936 验收通过
3 警戒线 隔离带 5 150.0 无品牌\警戒带 验收通过
4 定制背心 其它防护用品 50 600.0 无品牌\背心 验收通过
5 得力 9863ES 印油/印泥/印台 20 110.0 得力/deli\9863ES 验收通过
6 农夫山泉 550ml*24瓶 天然饮用水 100 3600.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml*24瓶 验收通过
7 得力 5590 商务公文包 20 590.0 得力/deli\5590 验收通过
8 白雪 PVR-155 宝珠/走珠/签字笔/中性笔 2 27.14 白雪\PVR-155 验收通过
9 白雪 PVR-155 宝珠/走珠/签字笔/中性笔 2 27.14 白雪\PVR-155 验收通过
10 白雪 PVR-155 宝珠/走珠/签字笔/中性笔 9 122.13 白雪\PVR-155 验收通过
11 得力 7092 胶棒 中号 24 46.8 得力/deli\7092 验收通过
12 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单: 陈翔宇






内容:

一、 *采购人名称: (略) 军区(主管预算单位)

二、 *履约供应商名称: 合肥策创 (略)

三、 *采购项目编号: *5261

四、 *合同编号:

五、 *验收单位: (略) 军区(主管预算单位)

六、 *验收日期: **日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 APYJU550 软面抄 学生用笔记本 20 90.0 晨光/M&G\APYJU550 验收通过
2 得力 S936 铅笔 4 31.2 得力/deli\S936 验收通过
3 警戒线 隔离带 5 150.0 无品牌\警戒带 验收通过
4 定制背心 其它防护用品 50 600.0 无品牌\背心 验收通过
5 得力 9863ES 印油/印泥/印台 20 110.0 得力/deli\9863ES 验收通过
6 农夫山泉 550ml*24瓶 天然饮用水 100 3600.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml*24瓶 验收通过
7 得力 5590 商务公文包 20 590.0 得力/deli\5590 验收通过
8 白雪 PVR-155 宝珠/走珠/签字笔/中性笔 2 27.14 白雪\PVR-155 验收通过
9 白雪 PVR-155 宝珠/走珠/签字笔/中性笔 2 27.14 白雪\PVR-155 验收通过
10 白雪 PVR-155 宝珠/走珠/签字笔/中性笔 9 122.13 白雪\PVR-155 验收通过
11 得力 7092 胶棒 中号 24 46.8 得力/deli\7092 验收通过
12 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单: 陈翔宇






    
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