2024年度财务报表审计、内控审计中标候选人公示

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2024年度财务报表审计、内控审计中标候选人公示

(招标编号:JSTCC*)

公示开始时间:2024-10-21 公示结束时间:2024-10-24

一、评标情况

2024年度财务报表审计、内控审计:

1、中标候选人基本情况

中标候选人第 1 名:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙),投标报价:*.00元,质量:/,工期/交货期/服务期:(1)、财务报表审计:2025年2月底前,完成现场审计工作。2025年3月15日前,出具合并报表。年度董事会召开前15天,完成审计工作,出具审计报告(初稿)。2025年5月底前,出具合并范围内所有子、分公司正式审计报告。(2)、内部控制审计:2024年12月底完成整体内控缺陷分析和管理建议报告。2025年3月中旬内部控制审计报告定稿。视公司年度报告公告期的需要出具审计报告。

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

中标候选人(中兴华会计师事务所(特殊普通合伙))的项目负责人:潘大亮;/

3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

中标候选人(中兴华会计师事务所(特殊普通合伙))的资格能力条件:满足招标文件的规定。

二、提出异议的渠道和方式

各有关当事人对中标候选人公示有异议的,可以在中标候选人公示期间,以书面原件形式一次性提出明确的请求并提供必要的证明资料,向江 (略) 提出异议,逾期将不再受理。

三、其他

第一中标候选人:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙);

第二中标候选人:致同会计师事务所(特殊普通合伙);

第三中标候选人:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。

四、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

五、联系方式

招 标 人:江苏凤凰 (略)

地 址: (略) (略) 1号

联 系 人:苏莉

电 话:025-*

电 子 邮 件:*@*pm.cn

招 标 代 理 机 构:江 (略)

地 址: (略) (略) (略) 118号D座16楼1612室

联 系 人:汪律,顾建钧

电 话:025-*

电 子 邮 件:*@*63.com

(招标编号:JSTCC*)

公示开始时间:2024-10-21 公示结束时间:2024-10-24

一、评标情况

2024年度财务报表审计、内控审计:

1、中标候选人基本情况

中标候选人第 1 名:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙),投标报价:*.00元,质量:/,工期/交货期/服务期:(1)、财务报表审计:2025年2月底前,完成现场审计工作。2025年3月15日前,出具合并报表。年度董事会召开前15天,完成审计工作,出具审计报告(初稿)。2025年5月底前,出具合并范围内所有子、分公司正式审计报告。(2)、内部控制审计:2024年12月底完成整体内控缺陷分析和管理建议报告。2025年3月中旬内部控制审计报告定稿。视公司年度报告公告期的需要出具审计报告。

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

中标候选人(中兴华会计师事务所(特殊普通合伙))的项目负责人:潘大亮;/

3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

中标候选人(中兴华会计师事务所(特殊普通合伙))的资格能力条件:满足招标文件的规定。

二、提出异议的渠道和方式

各有关当事人对中标候选人公示有异议的,可以在中标候选人公示期间,以书面原件形式一次性提出明确的请求并提供必要的证明资料,向江 (略) 提出异议,逾期将不再受理。

三、其他

第一中标候选人:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙);

第二中标候选人:致同会计师事务所(特殊普通合伙);

第三中标候选人:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。

四、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

五、联系方式

招 标 人:江苏凤凰 (略)

地 址: (略) (略) 1号

联 系 人:苏莉

电 话:025-*

电 子 邮 件:*@*pm.cn

招 标 代 理 机 构:江 (略)

地 址: (略) (略) (略) 118号D座16楼1612室

联 系 人:汪律,顾建钧

电 话:025-*

电 子 邮 件:*@*63.com

    
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