关于文房用品/文具的采购项目合同履约验收公告

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关于文房用品/文具的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称: (略) (略) 大同小学

二、 *履约供应商名称:长沙 (略)

三、 *采购项目编号:#4593

四、 *合同编号:#

五、 *验收单位: (略) (略) 大同小学

六、 *验收日期:2024年10月23日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 迪文 粉笔胶棉擦 30 480.0 迪文\胶棉 验收通过
2 布# 抹布 100 650.0 布#\WW5 验收通过
3 申文 水溶性粉笔挂式清洗桶 10 450.0 申文\挂式 验收通过
4 得力 得力7092胶棒 12 30.0 得力/deli\固体 验收通过
5 捷勒 长黑板刷 30 135.0 捷勒\长款 验收通过
6 得力 得力S01按动笔 12 360.0 得力\按动S01 验收通过
7 联力 小透明胶带 32 32.0 联力\小号 验收通过
8 申文 15MM燕尾夹 5 62.5 申文\15MM 验收通过
9 得力 得力0018回形针 10 21.0 得力/deli\18回形针 验收通过
10 申文 25MM燕尾夹 5 87.5 申文\25MM 验收通过
11 奥康达 胶棉拖把海绵拖把 12 576.0 奥康达\胶棉 验收通过
12 维达 维达V2002A硬盒抽纸 8 236.0 维达/Vinda\2002a 验收通过
13 旭荣 大号透明胶 12 180.0 旭荣\TMJ 验收通过
14 欧雅 塑料扫把 45 324.0 欧雅\SS 验收通过
15 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单:喻磊





一、 *采购人名称: (略) (略) 大同小学

二、 *履约供应商名称:长沙 (略)

三、 *采购项目编号:#4593

四、 *合同编号:#

五、 *验收单位: (略) (略) 大同小学

六、 *验收日期:2024年10月23日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 迪文 粉笔胶棉擦 30 480.0 迪文\胶棉 验收通过
2 布# 抹布 100 650.0 布#\WW5 验收通过
3 申文 水溶性粉笔挂式清洗桶 10 450.0 申文\挂式 验收通过
4 得力 得力7092胶棒 12 30.0 得力/deli\固体 验收通过
5 捷勒 长黑板刷 30 135.0 捷勒\长款 验收通过
6 得力 得力S01按动笔 12 360.0 得力\按动S01 验收通过
7 联力 小透明胶带 32 32.0 联力\小号 验收通过
8 申文 15MM燕尾夹 5 62.5 申文\15MM 验收通过
9 得力 得力0018回形针 10 21.0 得力/deli\18回形针 验收通过
10 申文 25MM燕尾夹 5 87.5 申文\25MM 验收通过
11 奥康达 胶棉拖把海绵拖把 12 576.0 奥康达\胶棉 验收通过
12 维达 维达V2002A硬盒抽纸 8 236.0 维达/Vinda\2002a 验收通过
13 旭荣 大号透明胶 12 180.0 旭荣\TMJ 验收通过
14 欧雅 塑料扫把 45 324.0 欧雅\SS 验收通过
15 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单:喻磊





    
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