内控审计评审结果公告
内控审计评审结果公告
内控审计
预算金额: ¥(略)
采购方式: 直接采购
浏览次数: 24
发布时间: 2024-11-05 15:17
采购编号: (略)
其他要求:
通过内审,形成内部审计报告,完善内部审计相关制度建设,制定改进计划,确保每项建议都能得到有效执行。
采购需求方信息
(略) 奉节县投资促进中心
内控审计
预算金额: ¥(略)
采购方式: 直接采购
浏览次数: 24
发布时间: 2024-11-05 15:17
采购编号: (略)
其他要求:
通过内审,形成内部审计报告,完善内部审计相关制度建设,制定改进计划,确保每项建议都能得到有效执行。
采购需求方信息
(略) 奉节县投资促进中心
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