内控审计评审结果公告

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内控审计评审结果公告

审合同

内控审计

预算金额: ¥(略)

采购方式: 直接采购

浏览次数: 24

公告中

2024-11-05 15:17:20
2

审合同

3

待评价

4

已完成

需求基本信息

发布时间: 2024-11-05 15:17

采购编号: (略)

其他要求:

通过内审,形成内部审计报告,完善内部审计相关制度建设,制定改进计划,确保每项建议都能得到有效执行。

采购需求方信息

(略) 奉节县投资促进中心

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需求基本信息

发布时间: 2024-11-05 15:17

采购编号: (略)

其他要求:

通过内审,形成内部审计报告,完善内部审计相关制度建设,制定改进计划,确保每项建议都能得到有效执行。

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(略) 奉节县投资促进中心

    
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