关于水桶的采购项目合同履约验收公告

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关于水桶的采购项目合同履约验收公告

内容:

一、 *采购人名称: 利辛中学

二、 *履约供应商名称: 利 (略) 益民塑料陶瓷批发店

三、 *采购项目编号: #1103

四、 *合同编号: #

五、 *验收单位: 利辛中学

六、 *验收日期: 2024年11月20日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 茶花 0207 水桶 200 1800.0 茶花\0207 验收通过
2 富光 FP1001 热水瓶 200 4400.0 富光\FP1001 验收通过
3 茶花 脸盆 200 1600.0 茶花\塑料盆 验收通过
4 洁玉 酒店毛巾浴巾 200 1700.0 洁玉/JY\1331B 验收通过
5 维达 3层150抽24包 抽纸 50 6500.0 维达/Vinda\3层150抽24包 验收通过
6 金鹿 D024X5 蚊香/蚊香液 400 2000.0 金鹿\D024X5 验收通过
7 超威 雨后薄荷杀虫剂 灭鼠/杀虫剂 60 1140.0 超威\雨后薄荷杀虫剂 验收通过
8 胶棉拖把 50 1750.0 无品牌\胶棉拖把 验收通过
9 垃圾袋 200 600.0 AEA\AEA垃圾袋二 验收通过
10 美的 电热水壶 10 900.0 美的/Midea\SH17C105 验收通过
11 得力 垃圾桶 80 480.0 得力\# 验收通过
12 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单: ah#






内容:

一、 *采购人名称: 利辛中学

二、 *履约供应商名称: 利 (略) 益民塑料陶瓷批发店

三、 *采购项目编号: #1103

四、 *合同编号: #

五、 *验收单位: 利辛中学

六、 *验收日期: 2024年11月20日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 茶花 0207 水桶 200 1800.0 茶花\0207 验收通过
2 富光 FP1001 热水瓶 200 4400.0 富光\FP1001 验收通过
3 茶花 脸盆 200 1600.0 茶花\塑料盆 验收通过
4 洁玉 酒店毛巾浴巾 200 1700.0 洁玉/JY\1331B 验收通过
5 维达 3层150抽24包 抽纸 50 6500.0 维达/Vinda\3层150抽24包 验收通过
6 金鹿 D024X5 蚊香/蚊香液 400 2000.0 金鹿\D024X5 验收通过
7 超威 雨后薄荷杀虫剂 灭鼠/杀虫剂 60 1140.0 超威\雨后薄荷杀虫剂 验收通过
8 胶棉拖把 50 1750.0 无品牌\胶棉拖把 验收通过
9 垃圾袋 200 600.0 AEA\AEA垃圾袋二 验收通过
10 美的 电热水壶 10 900.0 美的/Midea\SH17C105 验收通过
11 得力 垃圾桶 80 480.0 得力\# 验收通过
12 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单: ah#






    
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