审计服务协议定点结果公告
审计服务协议定点结果公告
1、政府采购计划备案号:#-2024-#
2、订单号:FWYJ#3
3、采购总预算金额:50.0(万元)
4、本次成交金额:45.0(万元)
5、采购单位:武汉 (略)
6、联系人:王老师
7、联系电话:#
8、成交供应商:武汉鑫泽会计师事务所(普通合伙)
9、成交日期:2024-11-20 09:29:47
10、执行方式:议价
11、成交内容:
采购品目:审计服务
采购需求:按国卫财务发【2020】31号《 (略) 内部控制管理办法》的相关要求,对单位层面的内部控制组织建设情况、内部控制机制建设情况、内部控制制度建设情况、内部控制队#建设情况、内部控制流程建设情况及其他需要关注的内容进行风险评估;对业务层面的预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、医疗业务管理、科研项目和临床试验项目管理情况、教学管理、 (略) 诊疗管理、医联体管理情况、信息系统管理进行风险评价。对内部控制设计有效性评价和内部控制运行有效性进行评价。
服务响应说明:采购需求 按国卫财务发【2020】31号《 (略) 内部控制管理办法》的相关要求,对单位层面的内部控制组织建设情况、内部控制机制建设情况、内部控制制度建设情况、内部控制队#建设情况、内部控制流程建设情况及其他需要关注的内容进行风险评估;对业务层面的预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、医疗业务管理、科研项目和临床试验项目管理情况、教学管理、 (略) 诊疗管理、医联体管理情况、信息系统管理进行风险评价
1、政府采购计划备案号:#-2024-#
2、订单号:FWYJ#3
3、采购总预算金额:50.0(万元)
4、本次成交金额:45.0(万元)
5、采购单位:武汉 (略)
6、联系人:王老师
7、联系电话:#
8、成交供应商:武汉鑫泽会计师事务所(普通合伙)
9、成交日期:2024-11-20 09:29:47
10、执行方式:议价
11、成交内容:
采购品目:审计服务
采购需求:按国卫财务发【2020】31号《 (略) 内部控制管理办法》的相关要求,对单位层面的内部控制组织建设情况、内部控制机制建设情况、内部控制制度建设情况、内部控制队#建设情况、内部控制流程建设情况及其他需要关注的内容进行风险评估;对业务层面的预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、医疗业务管理、科研项目和临床试验项目管理情况、教学管理、 (略) 诊疗管理、医联体管理情况、信息系统管理进行风险评价。对内部控制设计有效性评价和内部控制运行有效性进行评价。
服务响应说明:采购需求 按国卫财务发【2020】31号《 (略) 内部控制管理办法》的相关要求,对单位层面的内部控制组织建设情况、内部控制机制建设情况、内部控制制度建设情况、内部控制队#建设情况、内部控制流程建设情况及其他需要关注的内容进行风险评估;对业务层面的预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、医疗业务管理、科研项目和临床试验项目管理情况、教学管理、 (略) 诊疗管理、医联体管理情况、信息系统管理进行风险评价
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