关于钢丝球的采购项目合同履约验收公告
关于钢丝球的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: (略) (略) (略)
二、 *履约供应商名称: (略) (略) 楠楠日化批发商行
三、 *采购项目编号:*6526
四、 *合同编号:*
五、 *验收单位: (略) (略) (略)
六、 *验收日期:2024年11月22日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 钢丝球 | 10 | 24.5 | 妙洁/magic\20S | 验收通过 | |
2 | 雕牌 超效加酶2.438kg | 20 | 500.0 | 雕牌\超效加酶2.438kg | 验收通过 | |
3 | 亿源牌84消毒液 | 5 | 190.0 | 亿源\84消毒液500ml | 验收通过 | |
4 | 思高 3M合宜橡胶手套 合宜系列纤巧型天然橡胶手套 | 10 | 96.0 | 思高/Scotch\1456 | 验收通过 | |
5 | 维达/Vinda 蓝色经典3层200g 卷筒纸 | 30 | 912.0 | 维达/Vinda\蓝色经典3层180g | 验收通过 | |
6 | 维达(Vinda) 抽纸纸6包 | 10 | 184.8 | 维达/Vinda\超韧3层130抽6包 | 验收通过 | |
7 | 塑料杯加厚 | 12 | 72.0 | 华丰\塑料杯加厚 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
一、 *采购人名称: (略) (略) (略)
二、 *履约供应商名称: (略) (略) 楠楠日化批发商行
三、 *采购项目编号:*6526
四、 *合同编号:*
五、 *验收单位: (略) (略) (略)
六、 *验收日期:2024年11月22日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 钢丝球 | 10 | 24.5 | 妙洁/magic\20S | 验收通过 | |
2 | 雕牌 超效加酶2.438kg | 20 | 500.0 | 雕牌\超效加酶2.438kg | 验收通过 | |
3 | 亿源牌84消毒液 | 5 | 190.0 | 亿源\84消毒液500ml | 验收通过 | |
4 | 思高 3M合宜橡胶手套 合宜系列纤巧型天然橡胶手套 | 10 | 96.0 | 思高/Scotch\1456 | 验收通过 | |
5 | 维达/Vinda 蓝色经典3层200g 卷筒纸 | 30 | 912.0 | 维达/Vinda\蓝色经典3层180g | 验收通过 | |
6 | 维达(Vinda) 抽纸纸6包 | 10 | 184.8 | 维达/Vinda\超韧3层130抽6包 | 验收通过 | |
7 | 塑料杯加厚 | 12 | 72.0 | 华丰\塑料杯加厚 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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