关于胶水的采购项目合同履约验收公告

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关于胶水的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称: (略) 大 (略) (略)

二、 *履约供应商名称: (略) 蓝星湘江科技广告中心

三、 *采购项目编号:*4398

四、 *合同编号:*

五、 *验收单位: (略) 大 (略) (略)

六、 *验收日期:2024年11月25日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 AWG* 胶水 10 150.0 晨光/M&G\AWG* 验收通过
2 晨光 APY4F411 PU/PVC笔记本 4 92.0 晨光/M&G\APY4F411 验收通过
3 齐心 B3632 票夹/长尾夹齐心 长尾夹燕尾夹票夹彩色金属 2#41mm 24只/筒办公用品 B3632 单筒装 8 136.0 齐心/Comix\B3632 验收通过
4 得力 美纹纸胶带 15 495.0 得力/deli\* 验收通过
5 得力 7194 便签本/便条纸/N次贴 便签纸 130 260.0 得力/deli\7194 验收通过
6 乐事 垃圾桶 5 175.0 乐事\187 验收通过
7 得力 维达卷纸 25 1975.0 得力\得力* 验收通过
8 乐活天章 70G A4 8包 打印/复印纸 6 1200.0 乐活天章\70G A4 8包 验收通过
9 齐心 AP-123 本色国产牛皮纸 档案袋A A4 竖式 50个/套 10 577.4 齐心/Comix\AP-123 验收通过
10 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单:机构管理员





一、 *采购人名称: (略) 大 (略) (略)

二、 *履约供应商名称: (略) 蓝星湘江科技广告中心

三、 *采购项目编号:*4398

四、 *合同编号:*

五、 *验收单位: (略) 大 (略) (略)

六、 *验收日期:2024年11月25日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 AWG* 胶水 10 150.0 晨光/M&G\AWG* 验收通过
2 晨光 APY4F411 PU/PVC笔记本 4 92.0 晨光/M&G\APY4F411 验收通过
3 齐心 B3632 票夹/长尾夹齐心 长尾夹燕尾夹票夹彩色金属 2#41mm 24只/筒办公用品 B3632 单筒装 8 136.0 齐心/Comix\B3632 验收通过
4 得力 美纹纸胶带 15 495.0 得力/deli\* 验收通过
5 得力 7194 便签本/便条纸/N次贴 便签纸 130 260.0 得力/deli\7194 验收通过
6 乐事 垃圾桶 5 175.0 乐事\187 验收通过
7 得力 维达卷纸 25 1975.0 得力\得力* 验收通过
8 乐活天章 70G A4 8包 打印/复印纸 6 1200.0 乐活天章\70G A4 8包 验收通过
9 齐心 AP-123 本色国产牛皮纸 档案袋A A4 竖式 50个/套 10 577.4 齐心/Comix\AP-123 验收通过
10 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单:机构管理员





    
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