定点服务采购合同履约验收公告

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定点服务采购合同履约验收公告

一、合同编号:NMGZFCG-HT-2024-*

二、合同名称:喀喇 (略) 定点服务采购合同

三、项目编号:CFSZFCG-DDFW-2024-*

四、项目名称:喀喇 (略) 印刷服务定点采购

五、合同主体

采购人(*方):喀喇 (略)

地址:内蒙 (略) - (略) -喀喇 (略)

联系方式:*

供应商(*方):喀喇沁旗宏图广告部

地址: (略) 喀喇沁旗 (略) 对面

联系方式:*

六、合同主要信息

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 架子,采购数量:2.0000; 2(套) 100.00 200.00
2 三折页,采购数量:500.0000; 500(张) 0.60 300.00
3 打印2寸照片,采购数量:118.0000; 118(人) 2.00 236.00
4 闲人免进牌,采购数量:1.0000; 1(块) 80.00 80.00
5 KT板,采购数量:2.0000; 2(块) 230.00 460.00
6 消防平面图,采购数量:11.0000; 11(张) 46.00 506.00
7 亚克力门牌,采购数量:8.0000; 8(块) 20.00 160.00
8 院务日志,采购数量:5.0000; 5(本) 60.00 300.00
9 柴油发电机组牌,采购数量:1.0000; 1(块) 40.00 40.00
10 KT板+安装,采购数量:1.0000; 1(块) 288.00 288.00
11 手提袋,采购数量:200.0000; 200(个) 2.80 560.00
12 条幅,采购数量:1.0000; 1(条) 52.00 52.00
13 KT板+安装,采购数量:1.0000; 1(块) 350.00 350.00
14 消防标识牌,采购数量:63.0000; 63(块) 2.00 126.00
15 纸抽盒,采购数量:200.0000; 200(个) 3.00 600.00
16 条幅,采购数量:2.0000; 2(条) 36.00 72.00

合同金额: *,大写(人民币):*仟*佰**元整

七、本次验收内容

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 架子,采购数量:2.0000; 2(套) 100.00 200.00
2 三折页,采购数量:500.0000; 500(张) 0.60 300.00
3 打印2寸照片,采购数量:118.0000; 118(人) 2.00 236.00
4 闲人免进牌,采购数量:1.0000; 1(块) 80.00 80.00
5 KT板,采购数量:2.0000; 2(块) 230.00 460.00
6 消防平面图,采购数量:11.0000; 11(张) 46.00 506.00
7 亚克力门牌,采购数量:8.0000; 8(块) 20.00 160.00
8 院务日志,采购数量:5.0000; 5(本) 60.00 300.00
9 柴油发电机组牌,采购数量:1.0000; 1(块) 40.00 40.00
10 KT板+安装,采购数量:1.0000; 1(块) 288.00 288.00
11 手提袋,采购数量:200.0000; 200(个) 2.80 560.00
12 条幅,采购数量:1.0000; 1(条) 52.00 52.00
13 KT板+安装,采购数量:1.0000; 1(块) 350.00 350.00
14 消防标识牌,采购数量:63.0000; 63(块) 2.00 126.00
15 纸抽盒,采购数量:200.0000; 200(个) 3.00 600.00
16 条幅,采购数量:2.0000; 2(条) 36.00 72.00

合同金额: *,大写(人民币):*仟*佰**元整

八、验收日期:2024年11月19日

九、验收组成员:付海鹏 朱洪波 韩晓燕

十、验收意见:合格

十一、其他补充事宜:

喀喇 (略)

2024年11月26日

一、合同编号:NMGZFCG-HT-2024-*

二、合同名称:喀喇 (略) 定点服务采购合同

三、项目编号:CFSZFCG-DDFW-2024-*

四、项目名称:喀喇 (略) 印刷服务定点采购

五、合同主体

采购人(*方):喀喇 (略)

地址:内蒙 (略) - (略) -喀喇 (略)

联系方式:*

供应商(*方):喀喇沁旗宏图广告部

地址: (略) 喀喇沁旗 (略) 对面

联系方式:*

六、合同主要信息

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 架子,采购数量:2.0000; 2(套) 100.00 200.00
2 三折页,采购数量:500.0000; 500(张) 0.60 300.00
3 打印2寸照片,采购数量:118.0000; 118(人) 2.00 236.00
4 闲人免进牌,采购数量:1.0000; 1(块) 80.00 80.00
5 KT板,采购数量:2.0000; 2(块) 230.00 460.00
6 消防平面图,采购数量:11.0000; 11(张) 46.00 506.00
7 亚克力门牌,采购数量:8.0000; 8(块) 20.00 160.00
8 院务日志,采购数量:5.0000; 5(本) 60.00 300.00
9 柴油发电机组牌,采购数量:1.0000; 1(块) 40.00 40.00
10 KT板+安装,采购数量:1.0000; 1(块) 288.00 288.00
11 手提袋,采购数量:200.0000; 200(个) 2.80 560.00
12 条幅,采购数量:1.0000; 1(条) 52.00 52.00
13 KT板+安装,采购数量:1.0000; 1(块) 350.00 350.00
14 消防标识牌,采购数量:63.0000; 63(块) 2.00 126.00
15 纸抽盒,采购数量:200.0000; 200(个) 3.00 600.00
16 条幅,采购数量:2.0000; 2(条) 36.00 72.00

合同金额: *,大写(人民币):*仟*佰**元整

七、本次验收内容

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 架子,采购数量:2.0000; 2(套) 100.00 200.00
2 三折页,采购数量:500.0000; 500(张) 0.60 300.00
3 打印2寸照片,采购数量:118.0000; 118(人) 2.00 236.00
4 闲人免进牌,采购数量:1.0000; 1(块) 80.00 80.00
5 KT板,采购数量:2.0000; 2(块) 230.00 460.00
6 消防平面图,采购数量:11.0000; 11(张) 46.00 506.00
7 亚克力门牌,采购数量:8.0000; 8(块) 20.00 160.00
8 院务日志,采购数量:5.0000; 5(本) 60.00 300.00
9 柴油发电机组牌,采购数量:1.0000; 1(块) 40.00 40.00
10 KT板+安装,采购数量:1.0000; 1(块) 288.00 288.00
11 手提袋,采购数量:200.0000; 200(个) 2.80 560.00
12 条幅,采购数量:1.0000; 1(条) 52.00 52.00
13 KT板+安装,采购数量:1.0000; 1(块) 350.00 350.00
14 消防标识牌,采购数量:63.0000; 63(块) 2.00 126.00
15 纸抽盒,采购数量:200.0000; 200(个) 3.00 600.00
16 条幅,采购数量:2.0000; 2(条) 36.00 72.00

合同金额: *,大写(人民币):*仟*佰**元整

八、验收日期:2024年11月19日

九、验收组成员:付海鹏 朱洪波 韩晓燕

十、验收意见:合格

十一、其他补充事宜:

喀喇 (略)

2024年11月26日

    
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