关于U盘的采购项目合同履约验收公告
关于U盘的采购项目合同履约验收公告
内容:
一、 *采购人名称: (略) 委组织部
二、 *履约供应商名称: (略) 诚信文化 (略)
三、 *采购项目编号: #0542
四、 *合同编号: #
五、 *验收单位: (略) 委组织部
六、 *验收日期: 2024年11月27日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 闪迪 CZ410 优盘 | 1 | 125.0 | 闪迪/Sandisk\CZ410 | 验收通过 | |
2 | 百字 马桶垫 | 1 | 8.0 | 百字\加厚 | 验收通过 | |
3 | 绿联 # 充电宝 | 2 | 170.0 | 绿联/Ugreen\# | 验收通过 | |
4 | 苏泊尔 KCV20BP10 保温杯 | 2 | 132.0 | 苏泊尔/SUPOR\KCV20BP10 | 验收通过 | |
5 | 格亚 玻璃杯 | 1 | 148.0 | 格亚\TJNG黑色 650ml | 验收通过 | |
6 | 加仕高 马桶垫 | 1 | 10.0 | 加仕高\JSG-#-2 | 验收通过 | |
7 | 晨光 AKP# 水笔 | 3 | 72.0 | 晨光/M&G\AKP# | 验收通过 | |
8 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml*24 矿泉水 | 1 | 29.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*24 | 验收通过 | |
9 | 农夫山泉 饮用天然水5L 矿泉水 | 3 | 117.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水5L | 验收通过 | |
10 | 得力 8529 长尾夹 | 10 | 120.0 | 得力/deli\8529 | 验收通过 | |
11 | 默然诺尔 礼品袋 | 5 | 20.0 | 默然诺尔\礼品袋 | 验收通过 | |
12 | 金士顿 DTCNY19/64GB 优盘 | 6 | 168.0 | 金士顿/Kingston\DTCNY19/64GB | 验收通过 | |
13 | 金士顿 DTKN/64GB 优盘 | 10 | 490.0 | 金士顿/Kingston\DTKN/64GB | 验收通过 | |
14 | 得力 7402 复印纸A4 | 7 | 1260.0 | 得力/deli\7402 | 验收通过 | |
15 | 富光 # 茶杯 | 1 | 129.0 | 富光\# | 验收通过 | |
16 | 得力 0290 订书机 | 2 | 96.0 | 得力/deli\0290 | 验收通过 | |
17 | 金士顿 DTKN/128GB 优盘 | 1 | 78.0 | 金士顿/Kingston\DTKN/128GB | 验收通过 | |
18 | 得力 3345 记事本 | 9 | 171.0 | 得力/deli\3345 | 验收通过 | |
19 | 得力 S856 中性笔 | 12 | 180.0 | 得力/deli\S856 | 验收通过 | |
20 | 纽曼 XD01 录音笔 | 1 | 199.0 | 纽曼\XD01 | 验收通过 | |
21 | 齐心 a0239 资料册 | 1 | 17.0 | 齐心/Comix\a0239 | 验收通过 | |
22 | 得力 8555 长尾夹 | 8 | 56.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
23 | 得力 0012· 订书针 | 5 | 25.0 | 得力/deli\0012· | 验收通过 | |
24 | 拖把 | 2 | 220.0 | 无品牌\# | 验收通过 | |
25 | 得力 # 文件框 | 2 | 116.0 | 得力/deli\# | 验收通过 | |
26 | 晨光 ADM#B 档案盒 | 20 | 220.0 | 晨光/M&G\ADM#B | 验收通过 | |
27 | 网格袋 | 49 | 147.0 | 无品牌\一个装【黄色】 小号-A6【238mm*110mm】 | 验收通过 | |
28 | 金隆兴 C2031 笔筒 | 2 | 70.0 | 金隆兴/Glosen\C2031 | 验收通过 | |
29 | 得力 0053 回形针 | 6 | 30.0 | 得力/deli\0053 | 验收通过 | |
30 | 得力 # 百事贴 | 5 | 25.0 | 得力/deli\# | 验收通过 | |
31 | 得力 5522 文件袋 | 60 | 120.0 | 得力\5522 | 验收通过 | |
32 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
内容:
一、 *采购人名称: (略) 委组织部
二、 *履约供应商名称: (略) 诚信文化 (略)
三、 *采购项目编号: #0542
四、 *合同编号: #
五、 *验收单位: (略) 委组织部
六、 *验收日期: 2024年11月27日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 闪迪 CZ410 优盘 | 1 | 125.0 | 闪迪/Sandisk\CZ410 | 验收通过 | |
2 | 百字 马桶垫 | 1 | 8.0 | 百字\加厚 | 验收通过 | |
3 | 绿联 # 充电宝 | 2 | 170.0 | 绿联/Ugreen\# | 验收通过 | |
4 | 苏泊尔 KCV20BP10 保温杯 | 2 | 132.0 | 苏泊尔/SUPOR\KCV20BP10 | 验收通过 | |
5 | 格亚 玻璃杯 | 1 | 148.0 | 格亚\TJNG黑色 650ml | 验收通过 | |
6 | 加仕高 马桶垫 | 1 | 10.0 | 加仕高\JSG-#-2 | 验收通过 | |
7 | 晨光 AKP# 水笔 | 3 | 72.0 | 晨光/M&G\AKP# | 验收通过 | |
8 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml*24 矿泉水 | 1 | 29.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*24 | 验收通过 | |
9 | 农夫山泉 饮用天然水5L 矿泉水 | 3 | 117.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水5L | 验收通过 | |
10 | 得力 8529 长尾夹 | 10 | 120.0 | 得力/deli\8529 | 验收通过 | |
11 | 默然诺尔 礼品袋 | 5 | 20.0 | 默然诺尔\礼品袋 | 验收通过 | |
12 | 金士顿 DTCNY19/64GB 优盘 | 6 | 168.0 | 金士顿/Kingston\DTCNY19/64GB | 验收通过 | |
13 | 金士顿 DTKN/64GB 优盘 | 10 | 490.0 | 金士顿/Kingston\DTKN/64GB | 验收通过 | |
14 | 得力 7402 复印纸A4 | 7 | 1260.0 | 得力/deli\7402 | 验收通过 | |
15 | 富光 # 茶杯 | 1 | 129.0 | 富光\# | 验收通过 | |
16 | 得力 0290 订书机 | 2 | 96.0 | 得力/deli\0290 | 验收通过 | |
17 | 金士顿 DTKN/128GB 优盘 | 1 | 78.0 | 金士顿/Kingston\DTKN/128GB | 验收通过 | |
18 | 得力 3345 记事本 | 9 | 171.0 | 得力/deli\3345 | 验收通过 | |
19 | 得力 S856 中性笔 | 12 | 180.0 | 得力/deli\S856 | 验收通过 | |
20 | 纽曼 XD01 录音笔 | 1 | 199.0 | 纽曼\XD01 | 验收通过 | |
21 | 齐心 a0239 资料册 | 1 | 17.0 | 齐心/Comix\a0239 | 验收通过 | |
22 | 得力 8555 长尾夹 | 8 | 56.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
23 | 得力 0012· 订书针 | 5 | 25.0 | 得力/deli\0012· | 验收通过 | |
24 | 拖把 | 2 | 220.0 | 无品牌\# | 验收通过 | |
25 | 得力 # 文件框 | 2 | 116.0 | 得力/deli\# | 验收通过 | |
26 | 晨光 ADM#B 档案盒 | 20 | 220.0 | 晨光/M&G\ADM#B | 验收通过 | |
27 | 网格袋 | 49 | 147.0 | 无品牌\一个装【黄色】 小号-A6【238mm*110mm】 | 验收通过 | |
28 | 金隆兴 C2031 笔筒 | 2 | 70.0 | 金隆兴/Glosen\C2031 | 验收通过 | |
29 | 得力 0053 回形针 | 6 | 30.0 | 得力/deli\0053 | 验收通过 | |
30 | 得力 # 百事贴 | 5 | 25.0 | 得力/deli\# | 验收通过 | |
31 | 得力 5522 文件袋 | 60 | 120.0 | 得力\5522 | 验收通过 | |
32 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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