关于账本/账册的采购项目合同履约验收公告-2024年11月29日
关于账本/账册的采购项目合同履约验收公告-2024年11月29日
一、 *采购人名称: 紫云苗族布依族自治县 (略)
二、 *履约供应商名称: 紫 (略)
三、 *采购项目编号: #5666
四、 *合同编号: #
五、 *验收单位: 紫云苗族布依族自治县 (略)
六、 *验收日期: 2024年11月29日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力3450现金日记账(蓝)-100页-24K(本) | 1 | 10.96 | 得力/deli\xUZLJ7sXA | 验收通过 | |
2 | 得力(deli) S856 直液笔速干笔签字笔 0.5mm 黑色 12支/盒 | 3 | 44.7 | 得力/deli\S856 | 验收通过 | |
3 | 得力(deli)7103 36g高粘度PVA固体胶水/胶棒 快干耐用便携 学习生活手工DIY 12支/盒 办公用品 财务用品 | 1 | 10.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
4 | 得力(deli)12位数通用语音计算机 桌面语音计算器 lgh黑色837Y | 1 | 12.0 | 得力/deli\837Y | 验收通过 | |
5 | 得力7206修正带(混)(只) | 2 | 4.2 | 得力/deli\7206 | 验收通过 | |
6 | 得力 7154 得力 7154 记事贴便签纸便利贴 50x15mm(x5pcs) (单位:包) 混色 | 2 | 6.86 | 得力/deli\7154 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 3.0 | 验收通过 |
一、 *采购人名称: 紫云苗族布依族自治县 (略)
二、 *履约供应商名称: 紫 (略)
三、 *采购项目编号: #5666
四、 *合同编号: #
五、 *验收单位: 紫云苗族布依族自治县 (略)
六、 *验收日期: 2024年11月29日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力3450现金日记账(蓝)-100页-24K(本) | 1 | 10.96 | 得力/deli\xUZLJ7sXA | 验收通过 | |
2 | 得力(deli) S856 直液笔速干笔签字笔 0.5mm 黑色 12支/盒 | 3 | 44.7 | 得力/deli\S856 | 验收通过 | |
3 | 得力(deli)7103 36g高粘度PVA固体胶水/胶棒 快干耐用便携 学习生活手工DIY 12支/盒 办公用品 财务用品 | 1 | 10.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
4 | 得力(deli)12位数通用语音计算机 桌面语音计算器 lgh黑色837Y | 1 | 12.0 | 得力/deli\837Y | 验收通过 | |
5 | 得力7206修正带(混)(只) | 2 | 4.2 | 得力/deli\7206 | 验收通过 | |
6 | 得力 7154 得力 7154 记事贴便签纸便利贴 50x15mm(x5pcs) (单位:包) 混色 | 2 | 6.86 | 得力/deli\7154 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 3.0 | 验收通过 |
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