关于收纳箱/盒/袋的采购项目合同履约验收公告

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关于收纳箱/盒/袋的采购项目合同履约验收公告

内容:

一、 *采购人名称: (略) 丹华小学

二、 *履约供应商名称: (略) (略)

三、 *采购项目编号: #6940

四、 *合同编号: #

五、 *验收单位: (略) 丹华小学

六、 *验收日期: 2024年11月30日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 藤编加厚收纳筐 幼儿园玩具筐 收纳箱/盒/袋 40 880.0 无品牌\藤编加厚收纳筐 验收通过
2 藤编加厚收纳筐 幼儿园玩具筐 收纳箱/盒/袋 12 192.0 无品牌\藤编加厚收纳筐 验收通过
3 金号 儿童方巾 毛巾/面巾/方巾 240 1200.0 金号\儿童方巾 验收通过
4 得力 # pvc胶带 安全警示胶带 12 120.0 得力/deli\# 验收通过
5 维达 3层130抽*6包 抽纸 100 2000.0 维达/Vinda\3层130抽*6包 验收通过
6 得力 7733 记事贴便利贴 便签本/便条纸/N次贴 20 60.0 得力/deli\7733 验收通过
7 芮家德 不锈钢口杯带盖饮水杯茶杯漱口杯洗漱杯幼儿园儿童杯子茶杯 70 560.0 芮家德\不锈钢口杯 验收通过
8 晨好 即时贴彩色墙纸不干胶及时贴手工材料自粘贴幼儿园背景墙贴 5 110.0 晨好\即时贴 验收通过
9 得力 9848 文件框 文件座/文件架/文件框 3 84.0 得力/deli\9848 验收通过
10 京京 小学生鼓励贴纸幼儿园奖励贴纸表扬贴笑脸星星小红旗立体泡泡贴 3 45.0 京京\奖励贴 验收通过
11 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单: ah#






内容:

一、 *采购人名称: (略) 丹华小学

二、 *履约供应商名称: (略) (略)

三、 *采购项目编号: #6940

四、 *合同编号: #

五、 *验收单位: (略) 丹华小学

六、 *验收日期: 2024年11月30日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 藤编加厚收纳筐 幼儿园玩具筐 收纳箱/盒/袋 40 880.0 无品牌\藤编加厚收纳筐 验收通过
2 藤编加厚收纳筐 幼儿园玩具筐 收纳箱/盒/袋 12 192.0 无品牌\藤编加厚收纳筐 验收通过
3 金号 儿童方巾 毛巾/面巾/方巾 240 1200.0 金号\儿童方巾 验收通过
4 得力 # pvc胶带 安全警示胶带 12 120.0 得力/deli\# 验收通过
5 维达 3层130抽*6包 抽纸 100 2000.0 维达/Vinda\3层130抽*6包 验收通过
6 得力 7733 记事贴便利贴 便签本/便条纸/N次贴 20 60.0 得力/deli\7733 验收通过
7 芮家德 不锈钢口杯带盖饮水杯茶杯漱口杯洗漱杯幼儿园儿童杯子茶杯 70 560.0 芮家德\不锈钢口杯 验收通过
8 晨好 即时贴彩色墙纸不干胶及时贴手工材料自粘贴幼儿园背景墙贴 5 110.0 晨好\即时贴 验收通过
9 得力 9848 文件框 文件座/文件架/文件框 3 84.0 得力/deli\9848 验收通过
10 京京 小学生鼓励贴纸幼儿园奖励贴纸表扬贴笑脸星星小红旗立体泡泡贴 3 45.0 京京\奖励贴 验收通过
11 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单: ah#






    
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