关于钢笔的采购项目合同履约验收公告

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关于钢笔的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称:长沙环境保护 (略)

二、 *履约供应商名称: (略)

三、 *采购项目编号:*3663

四、 *合同编号:*

五、 *验收单位:长沙环境保护 (略)

六、 *验收日期:2024年12月4日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 * 钢笔 笔 2 56.0 晨光/M&G\* 验收通过
2 塑洁 大整理箱 4 340.0 塑洁\01 验收通过
3 小熊 DFS-S7011 电风扇 12 144.0 小熊\DFS-S7011 验收通过
4 华浦 包裹袋/编织袋 4 42.0 华浦\加厚 验收通过
5 得力 0341 订书机 5 90.0 得力/deli\0341 验收通过
6 得力 6009 剪刀 12 48.0 得力/deli\6009 验收通过
7 得力 双面胶带 60 720.0 得力/deli\* 验收通过
8 晨光 AJD* 双面胶带 12 180.0 晨光/M&G\AJD* 验收通过
9 心相印 H200 抽纸 1 75.0 心相印/Mind Act Upon Mind\H200 验收通过
10 心相印 BT810 长卷卫生纸/无芯卫生纸 4 100.0 心相印/Mind Act Upon Mind\BT810 验收通过
11 农夫山泉 550ml 矿泉水/纯净水 8 276.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml 验收通过
12 得力 9254 板夹 30 420.0 得力/deli\9254 验收通过
13 世达 * 钢卷尺 3 93.0 世达/SATA\* 验收通过
14 海鸥 博士文具日历记事本 11 385.0 海鸥\无型号 验收通过
15 子弹头 排插 6 570.0 子弹头\TS-025 验收通过
16 普通干电池 南孚7号电池 30 72.0 南孚/NANFU\7号电池 验收通过
17 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单:张琰





一、 *采购人名称:长沙环境保护 (略)

二、 *履约供应商名称: (略)

三、 *采购项目编号:*3663

四、 *合同编号:*

五、 *验收单位:长沙环境保护 (略)

六、 *验收日期:2024年12月4日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 * 钢笔 笔 2 56.0 晨光/M&G\* 验收通过
2 塑洁 大整理箱 4 340.0 塑洁\01 验收通过
3 小熊 DFS-S7011 电风扇 12 144.0 小熊\DFS-S7011 验收通过
4 华浦 包裹袋/编织袋 4 42.0 华浦\加厚 验收通过
5 得力 0341 订书机 5 90.0 得力/deli\0341 验收通过
6 得力 6009 剪刀 12 48.0 得力/deli\6009 验收通过
7 得力 双面胶带 60 720.0 得力/deli\* 验收通过
8 晨光 AJD* 双面胶带 12 180.0 晨光/M&G\AJD* 验收通过
9 心相印 H200 抽纸 1 75.0 心相印/Mind Act Upon Mind\H200 验收通过
10 心相印 BT810 长卷卫生纸/无芯卫生纸 4 100.0 心相印/Mind Act Upon Mind\BT810 验收通过
11 农夫山泉 550ml 矿泉水/纯净水 8 276.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml 验收通过
12 得力 9254 板夹 30 420.0 得力/deli\9254 验收通过
13 世达 * 钢卷尺 3 93.0 世达/SATA\* 验收通过
14 海鸥 博士文具日历记事本 11 385.0 海鸥\无型号 验收通过
15 子弹头 排插 6 570.0 子弹头\TS-025 验收通过
16 普通干电池 南孚7号电池 30 72.0 南孚/NANFU\7号电池 验收通过
17 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单:张琰





    
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