关于胶带/胶纸/胶条的采购项目合同履约验收公告-2024年12月6日

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关于胶带/胶纸/胶条的采购项目合同履约验收公告-2024年12月6日

一、 *采购人名称: (略) 国酒城第一幼儿园

二、 *履约供应商名称: (略) 酒城幼儿园用品经营部

三、 *采购项目编号: #2491

四、 *合同编号: #

五、 *验收单位: (略) 国酒城第一幼儿园

六、 *验收日期: 2024年12月6日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 AJD# 单卷装 双面胶 10 20.0 晨光/M&G\AJD# 验收通过
2 得力 3816 A4护卡膜 塑封膜 1 45.0 得力/deli\3816 验收通过
3 得力 7788 A4 彩色复印纸 5 75.0 得力/deli\7788 验收通过
4 闪迪 #G-Z46 金属旋转双接口 U盘 5 690.0 闪迪/#G-Z46 验收通过
5 伟胜 4K 亮光卡纸 130 130.0 伟胜\4K 验收通过
6 晨光 K-35 0.5mm 按动中性笔 5 127.5 晨光/M&G\K-35 验收通过
7 得力 # 橡皮 108 324.0 得力/deli\# 验收通过
8 得力 S999-2H 单盒装 铅笔 30 297.0 得力/#H 验收通过
9 得力 0610B 卷笔刀/削笔器 12 240.0 得力/deli\0610B 验收通过
10 晨光 APMT3314 24色#烯 马克笔 6 201.0 晨光/M&G\APMT3314 验收通过
11 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单: 赵汝梅





一、 *采购人名称: (略) 国酒城第一幼儿园

二、 *履约供应商名称: (略) 酒城幼儿园用品经营部

三、 *采购项目编号: #2491

四、 *合同编号: #

五、 *验收单位: (略) 国酒城第一幼儿园

六、 *验收日期: 2024年12月6日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 AJD# 单卷装 双面胶 10 20.0 晨光/M&G\AJD# 验收通过
2 得力 3816 A4护卡膜 塑封膜 1 45.0 得力/deli\3816 验收通过
3 得力 7788 A4 彩色复印纸 5 75.0 得力/deli\7788 验收通过
4 闪迪 #G-Z46 金属旋转双接口 U盘 5 690.0 闪迪/#G-Z46 验收通过
5 伟胜 4K 亮光卡纸 130 130.0 伟胜\4K 验收通过
6 晨光 K-35 0.5mm 按动中性笔 5 127.5 晨光/M&G\K-35 验收通过
7 得力 # 橡皮 108 324.0 得力/deli\# 验收通过
8 得力 S999-2H 单盒装 铅笔 30 297.0 得力/#H 验收通过
9 得力 0610B 卷笔刀/削笔器 12 240.0 得力/deli\0610B 验收通过
10 晨光 APMT3314 24色#烯 马克笔 6 201.0 晨光/M&G\APMT3314 验收通过
11 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单: 赵汝梅





    
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