关于皂盒的采购项目合同履约验收公告

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关于皂盒的采购项目合同履约验收公告

内容:

一、 *采购人名称: (略) 幼儿园

二、 *履约供应商名称: (略) (略)

三、 *采购项目编号: #8689

四、 *合同编号: #

五、 *验收单位: (略) 幼儿园

六、 *验收日期: 2024年12月11日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 皂盒/肥皂盒 12 48.0 无品牌\皂盒 验收通过
2 得力 S08 中性笔/水笔 2 40.0 得力/deli\S08 验收通过
3 晨光 K3705 中性笔/水笔 2 40.0 晨光/M&G\K3705 验收通过
4 得力 7901 记事本 32 480.0 得力/deli\7901 验收通过
5 齐心 LC-301 纸杯 6 30.0 齐心/Comix\LC-301 验收通过
6 得力 1512 算术型计算器 2 50.0 得力/deli\1512 验收通过
7 收纳箱 收纳箱/盒/袋 8 200.0 无品牌\收纳箱 验收通过
8 日天 贴纸/标贴纸/标签纸 4 32.0 日天\自粘性标签贴纸 验收通过
9 得力 拉链袋 10 50.0 得力/deli\5596 验收通过
10 晨光 奖状/荣誉证书 12 84.0 晨光/M&G\ASC# 验收通过
11 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单: 蒋玲玲






内容:

一、 *采购人名称: (略) 幼儿园

二、 *履约供应商名称: (略) (略)

三、 *采购项目编号: #8689

四、 *合同编号: #

五、 *验收单位: (略) 幼儿园

六、 *验收日期: 2024年12月11日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 皂盒/肥皂盒 12 48.0 无品牌\皂盒 验收通过
2 得力 S08 中性笔/水笔 2 40.0 得力/deli\S08 验收通过
3 晨光 K3705 中性笔/水笔 2 40.0 晨光/M&G\K3705 验收通过
4 得力 7901 记事本 32 480.0 得力/deli\7901 验收通过
5 齐心 LC-301 纸杯 6 30.0 齐心/Comix\LC-301 验收通过
6 得力 1512 算术型计算器 2 50.0 得力/deli\1512 验收通过
7 收纳箱 收纳箱/盒/袋 8 200.0 无品牌\收纳箱 验收通过
8 日天 贴纸/标贴纸/标签纸 4 32.0 日天\自粘性标签贴纸 验收通过
9 得力 拉链袋 10 50.0 得力/deli\5596 验收通过
10 晨光 奖状/荣誉证书 12 84.0 晨光/M&G\ASC# 验收通过
11 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单: 蒋玲玲






    
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